JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember EFCNI Europ. Foundation for the Care of Newborn Infants. Hofmannstr. 7a München
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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2011 EFCNI Europ. Foundation for the Care of Newborn Infants Hofmannstr. 7a München Finanzamt: München Abt. Körperschaften Steuer-Nr: 143/235/22619 Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH) W ernher-von-braun-str Putzbrunn
2 Blatt 1 Bescheinigung Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers EFCNI Europ. Foundation for the Care of Newborn Infants erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags. Putzbrunn, den 20. Dezember 2012 Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH)
3 Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2011 PASSIVA A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und W erte sowie Lizenzen an solchen Rechten und W erten , ,00 II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 2.080, ,00 III. Finanzanlagen 1. W ertpapiere des Anlagevermögens , ,80 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 100,00 2. Sonstige Vermögensgegenstände 4.473, ,00 A. EIGENKAPITAL I. Stiftungskapital 1. Grundstockvermögen , ,00 2. Zustiftungen 6.850, , ,00 II. Ergebnisrücklagen 1. Sonstige Ergebnisrücklagen , ,00 III. Ergebnisvorträge 1. Ideeller Bereich , ,73-2. Vermögensverwaltung 1.285, ,39 3. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe , ,00 4. Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe , , ,78- IV. Stiftungsergebnis ,11 0,00 V. Mittelvortrag 0, ,32 B. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen , ,55 C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.844, ,38 2. Sonstige Verbindlichkeiten 2.179, , ,51 II. Kasse, Bank , , ,84 Übertrag , ,64 Übertrag , ,64
4 Blatt 3 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2011 PASSIVA Übertrag , ,64 Übertrag , ,64 C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 515,25 329, , , , ,64 München, den 19. Dezember 2012
5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis A. IDEELLER BEREICH I. Nicht steuerbare Einnahmen 1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen , ,00 II. Nicht anzusetzende Ausgaben 1. Abschreibungen , ,00 2. Personalkosten , ,19 3. Reisekosten , ,13 4. Übrige Ausgaben , , , ,93- ideeller Bereich , ,07 B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden 1.610,00 860,00 ertragsteuerneutrale Posten 1.610,00 860,00 C. VERMÖGENSVERWALTUNG I. Einnahmen 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge 1.155, ,12 II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben 143,55 77,99 Vermögensverwaltung 1.012, ,13 Übertrag , ,20
6 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Übertrag , ,20 D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) 1. Umsatzerlöse 0, ,12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0, ,12 GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1 0, ,12 II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) 1. Umsatzerlöse 254,36 0,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 254,36 0,00 Sonstige Zweckbetriebe 2 254,36 0,00 Sonstige Zweckbetriebe 254, ,12 E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 1. Umsatzerlöse 0,00 500,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 500,00 Sonstige Geschäftsbetriebe 1 0,00 500,00 Sonstige Geschäftsbetriebe 0,00 500,00 Übertrag , ,32
7 Blatt 6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Übertrag , ,32 F. STIFTUNGSERGEBNIS , ,32 1. Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen 0, ,00 G. MITTELVORTRAG 0, ,32 München, den 19. Dezember 2012
8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 10 Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte , ,00 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 410 Geschäftsausstattung 666,00 0, Wirtschaftsgüter Sammelposten 1.414, , ,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 545 Wertpapiere des Anlagevermögens , ,80 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 650 Forderungen aus Lieferungen/Leistungen 0,00 100,00 Sonstige Vermögensgegenstände 725 Sonstige Forderungen 4.230, , Durchlaufende Posten Ausgaben 109,99 0, Verbindlichkeiten aus Lief./Leist. 133, ,27 0,00 Kasse, Bank 945 Bank# ,50 575, Bank , , ,56 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN 990 Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 515,25 329,00 Summe Aktiva , ,64
9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Grundstockvermögen 1100 Grundstockvermögen , ,00 Zustiftungen 1103 Zustiftungen 6.850, ,00 Sonstige Ergebnisrücklagen 1120 Ansparrücklage 58 Nr. 12 AO , ,00 Ideeller Bereich 1082 Vortrag ideeller Bereich , ,73- Vermögensverwaltung 1084 Vortrag Vermögensverwaltung 1.285, ,39 Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe 1086 Vortrag sonstige Zweckbetriebe , ,00 Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 1088 Vortrag sonstige Geschäftsbetriebe , ,78- Stiftungsergebnis STIFTUNGSERGEBNIS ,11 0,00 Mittelvortrag MITTELVORTRAG 0, ,32 Sonstige Rückstellungen 1220 Sonstige Rückstellungen , ,55 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist , ,38 Sonstige Verbindlichkeiten 1803 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 739, Verbindl. Steuern und Abgaben 1.938, , Umsatzsteuer 7% 145,88 145, Umsatzsteuer 19% 95, ,61 95,00 Summe Passiva , ,64
10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR IDEELLER BEREICH Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2412 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) ,00 Abschreibungen 2500 Abschreibung Anlagevermögen , Abschreibung GWG 219, Abschreibung auf WG Sammelposten 746, ,98- Personalkosten 2552 Gehälter , Abgeführte Lohnsteuer , Sozialversicherungsbeiträge , ,21- Reisekosten 2560 Reisekosten eigene Mitarbeiter ,29- Übrige Ausgaben 2510 Öffentlichkeitsarbeit , Medizinische Forschung 3.751, Reisekostenerstattungen 7.813, Politische Arbeit 825, Elterngruppen 8.466, Büromaterial 787, Porto, Telefon 6.615, Sonstige Kosten 2.533, Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge 300, Versicherungsbeiträge 912, Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 224, Erstellung White Paper , Steuerberatungskosten 6.500, Rechtsanwaltskosten 4.353, EDV und Internetkosten , ,07- ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN Spenden 3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen 1.610,00 VERMÖGENSVERWALTUNG Zins- und Kurserträge 4150 Zinserträge 0 % USt 592, Erträge aus Wertpapieren 0 % USt 166, Kursgewinne a. Wertpapieren 0 % USt 397, ,85 Sonstige Ausgaben 4710 Kosten Wertpapierverwaltung 143,55- Übertrag ,75
11 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR Übertrag ,75 SONSTIGE ZWECKBETRIEBE Umsatzerlöse 6501 Erlöse Charity Song, Fachberat. (UstKU) 254,36 STIFTUNGSERGEBNIS STIFTUNGSERGEBNIS ,11
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