1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00
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- Sophia Neumann
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1 Blatt 1 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital , ,00 B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 9.106, ,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 C. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,05 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,22 - davon gegen Gesellschafter 5.892,39 ( ,86) II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten , ,17 D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.051, , , ,65
2 Blatt 2 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnvortrag 4.595, ,49- III. Jahresüberschuß , ,18 IV. Verlustvortrag auf neue Rechnung ,00-0,00 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen , ,00 2. sonstige Rückstellungen 5.500, , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 978,77 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 978,77 ( 0,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.957,52 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.957,52 ( 0,00) 3. sonstige Verbindlichkeiten , , ,96 - davon aus Steuern ,11 ( ,17) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.929,40 ( 2.092,47) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,51 ( ,96) , ,65
3 Blatt 3 Geschäftsjahr % Vorjahr 1. Umsatzerlöse ,40 100, ,15 2. Gesamtleistung ,40 100, ,15 3. sonstige betriebliche Erträge a) ordentliche betriebliche Erträge aa) sonstige ordentliche Erträge 5.213, ,76 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.717, ,86 0,78 0,00 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.238, ,32 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,47 1, ,85 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,29 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,23 58, ,41 - davon für Altersversorgung 6.816,00 ( 6.816,00) 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs ,36 2, ,73 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,51 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 6.266, ,29 ac) Reparaturen und Instandhaltungen , ,09 ad) Fahrzeugkosten 3.540, ,03 ae) Werbe- und Reisekosten 1.072, ,68 Übertrag , , ,71
4 Blatt 4 Geschäftsjahr % Vorjahr Übertrag , , ,71 af) Kosten der Warenabgabe ,14 819,17 ag) verschiedene betriebliche Kosten , ,41 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 6.378, ,22 17, ,00 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.295,05 0, ,01 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,01 0, , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,02 21, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , sonstige Steuern 240, ,71 9,12 240, Jahresüberschuß ,31 11, ,18
5 Blatt 5 AKTIVA Konto Bezeichnung Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0801 AUSSTEHENDE EINLAGE NICHT EINGEFORDERT , ,00 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0027 EDV-SOFTWARE 9.106, ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0320 PKW , , GESCHÄFTSAUSSTATTUNG , , BÜROEINRICHTUNG 5.130, , GWG BIS 800,- 0, ,00 0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1410 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN U.LEISTUNG , ,05 sonstige Vermögensgegenstände 1507 FORDERUNGEN GG. GESELLSCHAFTER (B.1J) 5.892, , KAUTIONEN 5.230, , STEUERÜBERZAHLUNGEN 5.443,93 913, ABZIEHBARE VORSTEUER 0,00 5, ABZIEHBARE VORSTEUER 7% 0,00 146, ABZIEHBARE VORSTEUER 16% 0, , UMSATZSTEUER 16% 0, , UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 0, , UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11 0, , ,00 davon gegen Gesellschafter 5.892,39 ( ,86) 1507 FORDERUNGEN GG. GESELLSCHAFTER (B.1J) Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1200 KSK , , FESTGELD KSK , , FESTGELD KSK , ,18 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0980 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 5.051, ,21 Summe Aktiva , ,65
6 Blatt 6 PASSIVA Konto Bezeichnung Gezeichnetes Kapital 0800 GEZEICHNETES KAPITAL , ,00 Gewinnvortrag 0860 GEWINNVORTRAG VOR VERWENDUNG 4.595,69 0, VERLUSTVORTRAG VOR VERWENDUNG 0, , ,49- Jahresüberschuß 0000 GEWINN , ,18 Verlustvortrag auf neue Rechnung 0869 VORABAUSSCHÜTTUNG ,00-0,00 Steuerrückstellungen 0957 GEWERBESTEUERRÜCKSTELLUNG , , KÖRPERSCHAFTSTEUERRÜCKSTELLUNG , , RÜCKSTELLUNG SOLIDARITÄTSZUSCHLAG 1.100, , ,00 sonstige Rückstellungen 0974 RÜCKSTELLUNGEN F. GEWÄHRLEISTUNGEN 2.500, , RÜCKSTELLUNGEN F. ABSCHLUß U.PRÜFUNG 3.000, , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1200 KSK ,77 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 978,77 ( 0,00) 1200 KSK Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1610 VERBINDL. AUS LIEFERUNGEN U. LEISTUNGEN 2.957,52 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.957,52 ( 0,00) 1610 VERBINDL. AUS LIEFERUNGEN U. LEISTUNGEN sonstige Verbindlichkeiten 1571 ABZIEHBARE VORSTEUER 7% 129,67-0, ABZIEHBARE VORSTEUER 16% ,81-0, SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN , , VERBINDL. BETRIEBSSTEUERN UND -ABGABEN , , VERBINDLICHKEITEN AUS LOHN UND GEHALT 0, , VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER , , VERBINDLICHKEITEN SOZIALE SICHERHEIT 1.929, , UMSATZSTEUER 16% ,90 0, UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN ,00-0, UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/ , ,51 0,00 Übertrag , ,65
7 Blatt 7 PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag , ,65 davon aus Steuern ,11 ( ,17) 1571 ABZIEHBARE VORSTEUER 7% 1575 ABZIEHBARE VORSTEUER 16% 1736 VERBINDL. BETRIEBSSTEUERN UND -ABGABEN 1741 VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER 1775 UMSATZSTEUER 16% 1780 UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1781 UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.929,40 ( 2.092,47) 1742 VERBINDLICHKEITEN SOZIALE SICHERHEIT davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,51 ( ,96) 1571 ABZIEHBARE VORSTEUER 7% 1575 ABZIEHBARE VORSTEUER 16% 1700 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 1736 VERBINDL. BETRIEBSSTEUERN UND -ABGABEN 1740 VERBINDLICHKEITEN AUS LOHN UND GEHALT 1741 VERBINDLICHK. LOHN- UND KIRCHENSTEUER 1742 VERBINDLICHKEITEN SOZIALE SICHERHEIT 1775 UMSATZSTEUER 16% 1780 UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1781 UMSATZSTEUERVORAUSZAHLUNGEN 1/11 Summe Passiva , ,65
8 Blatt 8 Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 8400 ERLÖSE 16% UST , ,15 sonstige ordentliche Erträge 8595 SACHBEZÜGE 16% UST 5.213, ,76 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2510 BETRIEBSFREMDE ERTRÄGE 2.717,10 0,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3400 WARENEINGANG 16% VORSTEUER 3.238, ,32- Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 FREMDLEISTUNGEN , ,85- Löhne und Gehälter 4120 GEHÄLTER , , TANTIEMEN , , AUSHILFSLÖHNE , , PAUSCHALE LOHNSTEUER 1.614, , ,29- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 GESETZLICHE SOZIALAUFWENDUNGEN , , FREIWILLIGE SOZIALE AUFWENDUNG. LST-FREI 0,00 126, AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG 6.816, , ,00- davon für Altersversorgung 6.816,00- ( 6.816,00-) 4165 AUFWENDUNGEN FÜR ALTERSVERSORGUNG Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4822 ABSCHREIBUNG IMMATERIELLE VERMG 3.694, , ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN , , SOFORTABSCHREIBUNG GWG 4.308, , ,07- Übertrag , ,31
9 Blatt 9 Konto Bezeichnung Übertrag , ,31 Raumkosten 4210 MIETE 9.600, , GAS, STROM, WASSER 2.039, , REINIGUNG 112,68-235, SONSTIGE RAUMKOSTEN 150, , ,86- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 VERSICHERUNGEN 5.454, , BEITRÄGE 812, ,63-225,00- Reparaturen und Instandhaltungen 4805 REPARATUR/INSTANDH. BETRIEBS- U. GESCH , , WARTUNGSKOSTEN FÜR HARD- U. SOFTWARE 1.776,00-0, AKTUALISIERUNG EDV 8.398, , ,73- Fahrzeugkosten 4520 KFZ-VERSICHERUNGEN 1.191,85-582, LAUFENDE KFZ-BETRIEBSKOSTEN 1.452, , KFZ-REPARATUREN 895,59-0, SONSTIGE KFZ-KOSTEN 0, ,14-87,97- Werbe- und Reisekosten 4630 GESCHENKE BIS 75,- 0, , BEWIRTUNGSKOSTEN 123,67-299, BÜROBEWIRTUNG 912,72-756, NI. ABZF. BEWIRTUNGSKOSTEN 23,2 % 35,83-0, NICHT ABZUGSFÄHIGE BETRIEBSAUSGABEN 0,00 111, REISEKOSTEN ARBEITNEHMER 0, , REISEKST 12,3/13,1% VERPFL.MEHRAUFW. AN 0, ,22-34,76- Kosten der Warenabgabe 4730 AUSGANGSFRACHTEN 3.500,00-819, FREMDARBEITEN , ,14-0,00 verschiedene betriebliche Kosten 4900 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 3.976, , PORTO 1.229, , TELEFON 4.827, , BÜROBEDARF 5.062, , ZEITSCHRIFTEN, BÜCHER 902, , FORTBILDUNGSKOSTEN 0,00 438, RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN 856,00-0, BUCHFÜHRUNGSKOSTEN 6.292, , AUFWAND ABRAUM-/ABFALLBESEITIGUNG 0,00 330, NEBENKOSTEN DES GELDVERKEHRS 5.534,44-831, BETRIEBSBEDARF 4.894, , WERKZEUGE UND KLEINGERÄTE 0,00 495, INTERNET GEB , , ,56- Übertrag , ,13
10 Blatt 10 Konto Bezeichnung Übertrag , ,13 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2310 ANLAGENABGANG RESTBUCHWERT 6.378, ,00- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 3.295, ,01 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 ZINSAUFWENDUNGEN F.KFR.VERBINDLICHKEIT ZINSAUFWENDUNGEN F.LFR.VERBINDLICHKEIT. 1,01-0,00 0,00 1, ,96- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 KÖRPERSCHAFTSTEUER , , SOLIDARITÄTSZUSCHLAG 2.936, , SOLIDARITÄTSZUSCHLAG FÜR VORJAHRE 116,29 0, AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG/EE-STEUERN 1.644,00 0, GEWERBESTEUER , , ,00- sonstige Steuern 4510 KFZ-STEUERN 240,00-240,00- Jahresüberschuß 0000 GEWINN , ,18
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