Fertige Erzeugnisse und Waren 820,91 0,00 820,91 0,00
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- Dominic Neumann
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1 B I L A N Z zum 31. Dezember 2004 AKTIVA A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0, ,00 - davon eingefordert EUR 0,00 (Vj: ,00) B. Umlaufvermögen I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren 820,91 0,00 820,91 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 57,04 9,50 2. Sonstige Vermögensgegenstände 147,42 0,00 204,46 9,50 III. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.893, ,20 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 160, , ,70
2 B I L A N Z zum 31. Dezember 2004 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 14,27 5,41 2. Andere Gewinnrücklagen 271,08 102,80 285,35 108,21 III. Bilanzgewinn 0,00 0, , ,21 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2.000,00 0,00 C. Rückstellungen Steuerrückstellungen 39,87 69,18 39,87 69,18 D. Verbindlichkeiten 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 326,99 0,00 - davon EUR 326,99 (Vj: 0,00) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 697, ,00 - davon EUR 697,42 (Vj: 1.160,00) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3. Sonstige Verbindlichkeiten 934,23 185,31 - davon aus Steuern EUR 934,23 (Vj: 185,31) - davon EUR 934,23 (Vj: 185,31) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.958, , , ,70
3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Umsatzerlöse , ,76 2. Gesamtleistung , ,76 3. Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,27 0,00 0,27 0,00 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.869, , , ,99 5. Personalaufwand Löhne und Gehälter 8.754,14 0, ,14 0,00 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Verschiedene betriebliche Kosten 7.226,87 70,09 b) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 2.000,00 0,00 c) Sonstige betriebliche Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,27 0, ,14 70,09 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 527,50 0,00 8. Zinsen und ähnliche Erträge -314,87 15,00 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 475,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 337,23 0, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 266,27 182,13 Übertrag auf Seite 2 266,27 182,13
4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Übertrag von Seite 1 266,27 182, Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 89,13 73,92 89,13 73, Jahresüberschuss 177,14 108, Einstellungen Gewinnrücklagen a) in die gesetzliche Rücklage 8,86 5,41 b) in andere Gewinnrücklagen 168,28 102,80 177,14 108, Bilanzgewinn 0,00 0,00
5 Anhang für das Geschäftsjahr 2004 der Firma, Weilersbach I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen Gründung und Eintragung in das Handelsregister Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 01. Oktober Die Gründer haben vereinbart, die Kosten der notariellen Urkunde, der erforderlichen Berichte sowie der Handelsregistereintragung im bestehenden Beteiligungsverhältnis zu übernehmen. Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Bamberg erfolgte am 10. Februar 2004 (Geschäftsnummer HRB 5007). Rumpfgeschäftsjahr 2003, erstes volles Geschäftsjahr 2004 Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss 2003 erfolgte für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Oktober bis 31. Dezember Der Jahresabschluss 2004 erfolgt für das erste volle Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember Hauptversammlung 2004 Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgte am 10. Juni II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinnund Verlustrechnung a) Angaben nach 284 Abs. 1 HGB 265 Abs. 2 S. 2 HGB, mangelnde Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen Die Vorjahreszahlen sind nicht vergleichbar, da sie sich lediglich auf ein Rumpfgeschäftsjahr beziehen. 268 Abs. 1 S. 2 HGB, Gewinn- oder Verlustvortrag Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses gemäß 268 Abs. 1 HGB aufgestellt. Dies ist bei Aktiengesellschaften wegen 58 AktG üblich. Der Posten Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag wird nach 268 Abs. 1 S. 2 HGB durch den Posten Bilanzgewinn oder Bilanzverlust unter Einbeziehung von Gewinn- oder Verlustvortrag und seiner gesonderten Angabe ersetzt. Ein nach 268 Abs. 1 S. 2 HGB gesondert anzugebener Gewinn- oder Verlustvortrag war bei der Gesellschaft nicht vorhanden.
6 2 b) Angaben nach 284 Abs. 2 HGB und 285 Nr HGB 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Das Vollständigkeitsgebot gemäß 246 Abs. 1 HGB wurde beachtet, ebenso die Bilanzierungsverbote gemäß 248 HGB. Der Warenbestand wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Kurswert. Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Ausweis eines Sonderpostens mit Rücklagenanteil auf der Passivseite, 247 Abs. 3 HGB: Durch die Bildung einer Ansparabschreibung nach 7 g Abs. 3 EStG zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe wurde das Jahresergebnis um 285 Nr. 1 HGB, Verbindlichkeitenspiegel Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft i.h.v. "! #" $ "% &')(! *+-," von bis zu einem Jahr. Sie sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert. 285 Nr. 10 HGB, Angaben zu Organmitgliedern Vorstand: Assessor, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) Reichel Marco, Vorsitzender des Vorstands Dipl.-Math. Worsch Bernd, Vorstand Die Vorstände sind zugleich Gründer der Gesellschaft. Aufsichtsrat bis zum : Steuerberater, Rechtsanwalt Martin Arnold, Vorsitzender des Aufsichtsrats Dipl.-Kfm. Georg Seitz, Stellvertretender Aufsichtsrat Dr. med. Thiemo Rudolph Aufsichtsrat ab dem : Dipl.-Kfm. Georg Seitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats Dipl.-Kfm. Claes Horsmann, Stellvertretender Aufsichtsrat Dr. med. Thiemo Rudolph c) Angaben nach AktG 152 Abs. 3 AktG, Veränderung der Gewinnrücklage."/ / 0"$12 $ 435 )! : ; Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres < < i.h.v. = >! 1A CBDFEG(! H " &GI ( ( gesetzliche Rücklage und ein Betrag i.h.v. 160 Abs. 1 Nr. 4 AktG, genehmigtes Kapital Die Satzung kann den Vorstand für höchstens fünf Jahre nach Eintragung der Gesellschaft ermächtigen, das Grundkapital bis zu einem bestimmten Nennbetrag (genehmigtes Kapital) durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlage zu erhöhen, 202 Abs. 1 AktG. In 4 Abs. 5 der Gründungssatzung der Gesellschaft ist eine Ermächtigung an den Vorstand vorgesehen. Die Dauer der Ermächtigung muss ausdrücklich angegeben sein, und zwar durch die Angabe eines konkreten Datums oder durch die Bezeichnung seiner Berechnungsgrundlagen. Eine unbestimmte Angabe (z. B. bis zu fünf Jahren ) oder eine bloße Verweisung auf den Gesetzestext des 202 AktG genügen nicht (Beck AG-HB/Gotthardt 9 Rdn. 77, 2004). In der Gründungssatzung fehlt die Angabe der konkreten Dauer der Ermächtigung, so dass das genehmigte Kapital nicht wirksam in der Grün-
7 3 dungssatzung beschlossen wurde. Das genehmigte Kapital muss daher durch die Hauptversammlung gemäß 202 Abs. 2 AktG unter Berücksichtigung der konkreten Dauer der Ermächtigung beschlossen werden. Ort Datum Unterschrift des Vorstandes
8 Kontennachweis zur B I L A N Z zum 31. Dezember 2004 AKTIVA A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 40 Ausst. Einlagen gez.kap.,eing. 0, ,00 41 ausst. Einlage nicht eingeford 0, ,00 0, ,00 - davon eingefordert EUR 0,00 (Vj: ,00) 40 Ausst. Einlagen gez.kap.,eing. 41 ausst. Einlage nicht eingeford B. Umlaufvermögen I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren 1140 Waren (Bestand) 820,91 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 820,91 0,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen a. Lief. u. Leistg 57,04 9,50 2. Sonstige Vermögensgegenstände 1435 Steuerüberzahlungen 147,42 0,00 III. Wertpapiere 204,46 9,50 Sonstige Wertpapiere 1510 Sonstige Wertpapiere ,00 0, ,00 0,00 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1700 Postbank , ,20 Übertrag auf Seite , , ,70
9 Kontennachweis zur B I L A N Z zum 31. Dezember 2004 AKTIVA Übertrag von Seite , , , Postbank Anlage ,19 0, Postbank Festgeld 12/2003 0, , , ,20 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 160, , ,70
10 Kontennachweis zur B I L A N Z zum 31. Dezember 2004 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. Gesetzliche Rücklage 2930 Gesetzliche Rücklage 14,27 5,41 2. Andere Gewinnrücklagen 2960 Andere Gewinnrücklagen 271,08 102,80 285,35 108,21 III. Bilanzgewinn 0,00 0, , ,21 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2998 SoPo Rücklageanteil 7g,3 EStG 2.000,00 0,00 C. Rückstellungen Steuerrückstellungen 3020 Steuerrückstellungen 0,00 69, Gewerbesteuerrückstellung 32,00 0, Umsatzsteuer nicht fällig 16% 7,87 0,00 39,87 69,18 D. Verbindlichkeiten 39,87 69,18 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3280 Erh. Anzahlungen - 1 Jahr 326,99 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 326,99 (Vj: 0,00) Übertrag auf Seite 4 326, , ,39
11 Kontennachweis zur B I L A N Z zum 31. Dezember 2004 PASSIVA Übertrag von Seite 3 326, , , Erh. Anzahlungen - 1 Jahr 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindlichkeiten aus L.u.L. 697, ,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 697,42 (Vj: 1.160,00) 3300 Verbindlichkeiten aus L.u.L. 3. Sonstige Verbindlichkeiten 1405 Abziehbare Vorsteuer 16% -716,99 0, Mehrwertsteuer Dezember 934,24 0, Umsatzsteuer 16% 2.305,55 0, Umsatzsteuervorauszahlungen ,30 0, Umsatzsteuer laufendes Jahr -0,27 0, Umsatzsteuer Vorjahr 0,00 185,31 934,23 185,31 - davon aus Steuern EUR 934,23 (Vj: 185,31) 1405 Abziehbare Vorsteuer 16% 1429 Mehrwertsteuer Dezember 3805 Umsatzsteuer 16% 3820 Umsatzsteuervorauszahlungen 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 3841 Umsatzsteuer Vorjahr - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 934,23 (Vj: 185,31) 1405 Abziehbare Vorsteuer 16% 1429 Mehrwertsteuer Dezember 3805 Umsatzsteuer 16% 3820 Umsatzsteuervorauszahlungen 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 3841 Umsatzsteuer Vorjahr 1.958, , , ,70
12 Kontennachweis zur GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Umsatzerlöse 4000 Umsatzerlöse 16% , , Umsatzerlöse 0% 6.307,56 0, , ,76 2. Gesamtleistung , ,76 3. Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7990 Aufw./Erträge Umrechnungsdiff. 0,27 0,00 0,27 0,00 4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 1.869, , , ,99 5. Personalaufwand Löhne und Gehälter 6020 Gehälter 8.754,14 0, ,14 0,00 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Verschiedene betriebliche Kosten 6300 Sonstige betriebl.aufwendungen 7.226,87 70,09 b) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 6926 Einst. in SoPo m.rückl. 7g, ,00 0,00 c) Sonstige betriebliche Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6960 Periodenfremde Aufwendungen 1,27 0,00 Übertrag auf Seite , ,01 167,68
13 Kontennachweis zur GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Übertrag von Seite , ,01 167, ,14 70,09 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7010 Erträge andere WP/Ausleihungen 527,50 0,00 8. Zinsen und ähnliche Erträge 7110 Sonstige Zinserträge -314,87 15,00 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 7210 Abschr. auf Wertpapiere des UV 475,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7330 zinsähnliche Aufwendungen 337,23 0, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 266,27 182, Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer -139,42 43, Solidaritätszuschlag -8,00 2, Gewerbesteuer 32,00 23, Gewerbesteuer Vorjahre -5,78 0, Kapitalertragsteuer 20% 98,40 4, Anrech.Soli.zuschl. KapSt 20% 5,40 0, Zinsabschlagsteuer 101,02 0, Anrech. Soli.zuschlag auf ZASt 5,51 0,00 89,13 73,92 89,13 73,92 Übertrag auf Seite 3 177,14 108,21
14 Kontennachweis zur GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Übertrag von Seite 2 177,14 108, Jahresüberschuss 177,14 108, Einstellungen Gewinnrücklagen a) in die gesetzliche Rücklage 7765 Einstellungen gesetzl.rücklage 8,86 5,41 b) in andere Gewinnrücklagen 7780 Einstellung and.gewinnrücklage 168,28 102,80 177,14 108, Bilanzgewinn 0,00 0,00
Fertige Erzeugnisse und Waren 875,73 820,91 875,73 820,91
B I L A N Z zum 31. Dezember 2005 AKTIVA 31.12.2005 31.12.2004 Umlaufvermögen I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren 875,73 820,91 875,73 820,91 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen
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