JAHRESABSCHLUSS. Arns + Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft. Holbecks Hof Essen. zum 31. Dezember 2014
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1 Arns + Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Holbecks Hof Essen JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2014 wemovo GmbH Herstellung u Handel m Internetdienstleistungen et Torstr Berlin Finanzamt: Potsdam Steuer-Nr: 046/122/03348
2 BILANZ zum 31. Dezember 2014 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände ,00 II. Sachanlagen 1.276, ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 977,89 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ,49 III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,58 C. Rechnungsabgrenzungsposten 833, ,78
3 BILANZ zum 31. Dezember 2014 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital ,00 nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 187,50- eingefordertes Kapital ,50 II. Kapitalrücklage ,00 III. Jahresfehlbetrag ,51- B. Rückstellungen 4.778,50 C. Verbindlichkeiten ,29 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr , ,78
4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Rohergebnis 437,69 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.200,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 25, ,20 3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 76,10 4. sonstige betriebliche Aufwendungen ,90 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,51-6. Jahresfehlbetrag ,51
5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung Immaterielle Vermögensgegenstände 170 Anzahlungen immaterielle VermG ,00 Sachanlagen 690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 1.276,00 Vorräte 1186 Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer 977,89 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 216, Sonstige Vermögensgegenstände 22, wirecard 2.610, Abziehbare Vorsteuer 7% 46, Abziehbare Vorsteuer 19% , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 427, USt-Forderungen , Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 26, Umsatzsteuer 19% 22, Umsatzsteuervorauszahlungen , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 427, ,49 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1600 Kasse 483, Sparkasse MH , Pay Pal 198, ,20 Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 833,20 Summe Aktiva ,78
6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital ,00 nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 2910 Ausstehende Einlage nicht eingefordert 187,50- Kapitalrücklage 2920 Kapitalrücklage ,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag ,51- Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen 3.778, Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.000, ,50 Verbindlichkeiten 1374 Fremdgeld 3.177, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 158, Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 939, Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 12, ,29 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr , Fremdgeld 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 3510 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit Summe Passiva ,78
7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Rohergebnis 4336 Nicht steuerbare s. Leistung 18b UStG 318, Provisionsumsätze 19% USt 118,75 437,69 Löhne und Gehälter 6010 Löhne 1.200,00- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 25,20- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 76,10- sonstige betriebliche Aufwendungen 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.169, Fremdleistungen und Fremdarbeiten , Miete 300, Beiträge 635, Wartungskosten für Hard- und Software 100, Fremdfahrzeugkosten 1.800, Werbekosten 660, Bewirtungskosten 210, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 126, Reisekosten Arbeitnehmer 2.736, Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 862, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 1.380, Verkaufsprovisionen 131, Telefon 164, Telefax und Internetkosten 1.362, Bürobedarf 314, Rechts- und Beratungskosten , Abschluss- und Prüfungskosten 1.000, Buchführungskosten 676, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 70, Nebenkosten des Geldverkehrs 580, ,90- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag ,51-
8 Bescheinigung Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers wemovo GmbH Herstellung u Handel m Internetdienstleistungen et erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Essen, den 31. August 2015 Arns + Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.014,42. Entwurf
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