J A H R E S A B S C H L U S S zum KinderLicht e.v.

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1 Tom Sperschneider Bornstraße 14 Fachanwalt für Steuerrecht Hamburg J A H R E S A B S C H L U S S zum Mansteinstraße Hamburg Finanzamt: Hamburg-Nord Steuernummer : 17/434/06598

2 B I L A N Z zum Seite 2 von 15 Inhaltsverzeichnis Bescheinigung 03 Bilanz 04 Gewinn- und Verlustrechnung 06 Kontennachweis Bilanz / GuV 09 Vollständigkeitserklärung 15

3 B I L A N Z zum Seite 3 von 15 Bescheinigung Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang des Auftraggebers Mansteinstraße Hamburg für das vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Hamburg, den (Unterschrift)

4 B I L A N Z zum Seite 4 von 15 A K T I V A A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4,00 68,00 4,00 68,00 II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge, Transportmittel 540,00 0,00 Sonstige Anlagen und Ausstattung 1.791, , , ,00 III. Finanzanlagen 1. Sonstige Ausleihungen 2.850, , , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände 4.764, ,55 II. Kasse, Bank , , , ,08 C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 6.022,77 0,00 D. Sonstige Aktiva 0,00 158, , ,08

5 B I L A N Z zum Seite 5 von 15 P A S S I V A A. Vereinsvermögen I. Ergebnisvorträge 1. Ergebnisvorträge allgemein , ,10 II. Ergebnisvortrag lfd. Jahr , , , ,06 B. Rückstellungen 1. Sonstige Rückstellungen 5.397,89 760, ,89 760,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.285, , , , , ,08

6 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G vom bis Seite 6 von 15 A. Ideeller Bereich I. Nicht steuerbare Einnahmen 1. Mitgliedsbeiträge , ,09 2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 86, ,46 111,67 II. Nicht anzusetzende Ausgaben 1. Personalkosten , ,22 2. Reisekosten -48,00 0,00 3. Raumkosten , ,22 4. Übrige Ausgaben , , ,70 Gewinn/Verlust ideeller Bereich , ,62 B. Ertragsteuerneutrale Posten I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) 1. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden , ,90 Ergebnis ideeller Bereich , ,90 II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral) 1. Steuerneutrale Einnahmen 0,00 327,00 2. Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 0,00 17,77 III. Zweckbetriebe Sport (ertragsteuerneutral) 1. Nicht abziehbare Ausgaben -77,25-94,75 Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten , ,88 C. Vermögensverwaltung I. Ausgaben/Werbungskosten Abschreibungen , ,78

7 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G vom bis Seite 7 von 15 Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung , ,78 D. Sonstige Zweckbetriebe I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen -54,18 0,00 Ausgaben gesamt -54,18 0,00 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0,18 0,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -54,36 0,00 Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1-54,36 0,00 Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe -54,36 0,00 E. Sonstige Geschäftsbetriebe I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 1. Personalaufwand Löhne und Gehälter -7,91 0,00 Ausgaben Zwischenergebnis -7,91 0,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7,91 0,00 Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1-7,91 0,00 Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe -7,91 0,00

8 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G vom bis Seite 8 von 15 F. Vereinsergebnis , ,04 Hamburg, den Unterschrift

9 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 9 von 15 A K T I V A entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0027 EDV-Software 2,00 2, EDV-Hardware 2,00 66,00 4,00 68,00 Fahrzeuge, Transportmittel 0250 Fahrrad 540,00 0,00 Sonstige Anlagen und Ausstattung 0410 Geschäftsausstattung 1.527, , Ladeneinrichtung 219,00 549, Einbauten 1,00 1, EDV Hardware 38,00 38, Geringw. Wirtsch.güter 4,00 1, Wirtschaftsgüter gr.150 bis ,00 2, , ,00 Sonstige Ausleihungen 0555 Geleistete Kautionen 2.850, ,00 Sonstige Vermögensgegenstände Kasse, Bank 0700 Sonstige Vermögensgegenstände 4.500, , Sonstige Forderungen 264,00 0, Durchlauf. Posten Ausgaben 0,00 73, , , Kasse 453,96 401, Bank für Sozialwirtschaft , , Haspa ,72 0, Festgeld , , Bank für Sozialwirtschaft , , , ,53 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0990 Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 6.022,77 0,00

10 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 10 von 15 A K T I V A Sonstige Aktiva 1809 Lohnsteuerverbindlichkeiten 0,00 108, Lohnverbindlichkeiten 0,00 50,00 0,00 158,00 Summe Aktiva , ,08

11 K O N T E N N A C H W E I S zur B I L A N Z zum Seite 11 von 15 P A S S I V A Ergebnisvorträge allgemein 1080 Ergebnisvorträge allgemein , , , ,10 Sonstige Rückstellungen 1220 Sonstige Rückstellungen 5.397,89 760,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1346 sontige Verbindlichkeiten 3.285, ,02 Summe Passiva , ,08

12 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 12 von 15 Mitgliedsbeiträge 2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis , , Spenden , , , ,09 Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2422 Zinserträge 86,75 134, Sollzinsen 0,00-22,82 86,75 111,67 Personalkosten Reisekosten Raumkosten 2552 Gehälter , , Abgeführte Lohnsteuer -405,00 0, Berufsgenossenschaft -100,42-2, Sozialversicherungsbeiträge , , AAG Erstattung 372,00 0, Lohn- und Gehaltsverrechnung 0,00 320, , , Reisekostenerstattungen -48,00 0, Miete Mansteinstraße , ,22 Übrige Ausgaben 2664 Instandhaltung betrieblicher Räume -73,55-124, Gas, Wasser, Strom , , EDV Beratung , , Bewirtung MA/Besucher -331,11-116, Bewirtungskosten -172,34-104, Zeitschriften/Bücher -90,59 0, Büromaterial -907, , Porto -522,06-781, Mietleasing Kopierer/Frankiermaschine , , Rechts-und Beratungskosten -65,93-45, Buchführungskosten , , Nebenkosten des Geldverkehrs -300, , Beiträge -71,88-71, Abschluss- und Prüfungskosten , , Betriebsbedarf -29,90-169,69

13 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 13 von Reinigungskosten -171,58-68, Telefon/Internet ,55-899, Werbekosten , , Reisekosten -225,20-315, Geldtransit 0, , Fremdleistungen , , Fachliteratur 0,00-19, Abfallgebühren -53,55 0, Sonstige Kosten ,58-955, Geschenke abzugsfähig ,02-12, Versicherungsbeiträge -506,58-679, Fremdfahrzeuge -243,04 0, Repräsentationskosten -846,39-216, , ,70 Gezahlte/hingegebene Spenden 3251 Unterstützung diverse Einzelprojekte , , Schulapfelmilchprojekt , , Unterstützung UKE Kinderdialyse , , Unterstützung AKK/Clowns/Elim , , , ,90 Steuerneutrale Einnahmen 3403 Erstatt./vergütete Körperschaftsteuer 0,00 327,00 Nicht abziehbare Ausgaben 3453 Solidaritätszuschlag zur KSt 0,00 17,77 Nicht abziehbare Ausgaben 3553 Nichtabzugsfähige Bewirtungskosten -77,25-94,75 Abschreibungen 4500 Abschreibungen Anlagevermögen , , Abschreibungen GWG -86,00-450, Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg. 0,00-58, , ,78 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6334 Sonstige Raumkosten -54,18 0,00

14 K O N T E N N A C H W E I S zur GuV vom bis Seite 14 von 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -0,18 0,00 Löhne und Gehälter 8214 Bedienungsgelder -7,91 0,00 Vereinsergebnis , ,04

15 B I L A N Z zum Seite 15 von 15 Vollständigkeitserklärung Jahresabschluss für das 2014 Wir bestätigen, dass wir Ihnen für die Erstellung des vorgenannten Abschlusses alle Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise, um die Sie uns gebeten haben, nach bestem Wissen und Gewissen gegeben haben. Alle Geschäftsbücher und sonstigen erforderlichen Unterlagen, die für den Jahresabschluss erforderlich sind, wurden vollständig zur Verfügung gestellt. In den zur Verfügung gestellten Geschäftsbüchern sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das vorgenannte buchungspflichtig sind. Wir bestätigen, dass in dem von Ihnen erstellten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nach unserer Überzeugung alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse (z.b. Verluste aus schwebenden Geschäften) berücksichtigt sind, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Hamburg, den (Unterschrift)

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