JAHRESABSCHLUSS. zum 31. Dezember EFCNI Europ. Foundation for the Care of Newborn Infants. Hofmannstr. 7a München
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1 JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2009 EFCNI Europ. Foundation for the Care of Newborn Infants Hofmannstr. 7a München Finanzamt: München Abt. Körperschaften Steuer-Nr: 143/235/22619 Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH) W ernher-von-braun-str Putzbrunn
2 Blatt 1 Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung - der Stiftung bürgerlichen Rechts EFCNI Europ. Foundation for the Care of Newborn Infants für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Putzbrunn, den 20. Dezember 2012 Manuela Ponikwar Steuerberaterin Dipl.Kauffrau (FH)
3 Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2009 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 2.906,00 294,00 II. Finanzanlagen 1. W ertpapiere des Anlagevermögens 4.979,90 0,00 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände ,90 0,00 II. Kasse, Bank , , , ,08 A. EIGENKAPITAL I. Stiftungskapital 1. Grundstockvermögen , ,00 2. Zustiftungen 6.850, , , ,00 II. Ergebnisvorträge 1. Ideeller Bereich , ,99 III. Stiftungsergebnis ,11-0,00 B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL ,69 0,00 C. RÜCKSTELLUNGEN 1. Sonstige Rückstellungen ,62 0,00 D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.073,24 0,00 2. Sonstige Verbindlichkeiten 2.733, , , , , , , ,08 München, den 19. Dezember 2012
4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR A. IDEELLER BEREICH I. Nicht steuerbare Einnahmen 1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen ,06 II. Nicht anzusetzende Ausgaben 1. Abschreibungen 746,35 2. Personalkosten ,51 3. Reisekosten ,00 4. Übrige Ausgaben , ,28- ideeller Bereich ,22- B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden ,60 Sonstige steuerneutrale Einnahmen 727, ,50 ertragsteuerneutrale Posten ,50 C. VERMÖGENSVERWALTUNG I. Einnahmen 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge 1.245,39 II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben 30,00 Vermögensverwaltung 1.215,39 D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE I. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei) 1. Umsatzerlöse ,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,00 Übertrag ,33-
5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis EUR EUR Übertrag ,33- Sonstige Zweckbetriebe ,00 Sonstige Zweckbetriebe ,00 E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 1. Umsatzerlöse ,64 2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen ,42 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,78- Sonstige Geschäftsbetriebe ,78- Sonstige Geschäftsbetriebe ,78- F. STIFTUNGSERGEBNIS ,11- München, den 19. Dezember 2012
6 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 476 Geringwertige WG Sammelposten 2.906,00 294,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 545 Wertpapiere des Anlagevermögens 4.979,90 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 725 Sonstige Forderungen ,90 0,00 Kasse, Bank 945 Bank# , , Bank # Festgeld 0, , Bank # Festgeld 0, , Bank # Festgeld 0, , Bank ,79 0, , ,08 Summe Aktiva , ,08
7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Grundstockvermögen 1100 Grundstockvermögen , ,00 Zustiftungen 1103 Zustiftungen 6.850, ,00 Ideeller Bereich 1082 Vortrag ideeller Bereich , ,99 Stiftungsergebnis STIFTUNGSERGEBNIS ,11-0,00 SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 1190 Gebundene Mittel für Förderzwecke ,69 0,00 Sonstige Rückstellungen 1220 Sonstige Rückstellungen ,62 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1340 Verbindlichkeiten aus Lief./Leist ,24 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1803 Sonstige Verbindlichkeiten 1.175,26 0, Verbindl. Steuern und Abgaben 1.558, , , ,09 Summe Passiva , ,08
8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2412 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) ,06 Abschreibungen 2503 Abschreibung Sammelposten GWG 746,35- Personalkosten 2552 Gehälter , Sozialversicherungsbeiträge , Freiwillige Soziale Leistungen AN 47, ,51- Reisekosten 2560 Reisekostenerstattungen ,00- Übrige Ausgaben 2510 Öffentlichkeitsarbeit , Veranstaltungen , Kosten Externe Experten 5.896, Politische Arbeit , Freie Mitarbeiter 3.035, Büromaterial 113, Porto, Telefon 4.071, Sonstige Kosten 487, Versicherungsbeiträge 912, Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 130, Steuerberatungskosten 5.330, Sonstige Kosten ideeller Bereich 203, ,42- Spenden 3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen ,60 Sonstige steuerneutrale Einnahmen 3215 Sonstige Einnahmen 727,90 Zins- und Kurserträge 4150 Zinserträge 0 % USt 1.245,39 Sonstige Ausgaben 4710 Kosten Wertpapierverwaltung 30,00- Umsatzerlöse 6500 Umsatzerlöse ,00 Umsatzerlöse 8002 Eintr.gelder aus geselligen Veranstalt ,64 Übertrag ,69-
9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR Übertrag ,69- Aufwendungen für bezogene Leistungen 8200 Fremdleistungen ,42- STIFTUNGSERGEBNIS STIFTUNGSERGEBNIS ,11-
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