4. Sitzung des Hauptausschusses

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1 STADT WETTER (RUHR) EINLADUNG zur Gremium Sitzungstermin Tag der Absendung 4. Sitzung des Hauptausschusses Sitzungsort Sitzungsbeginn Unterschriftsdatum Veranstaltungszentrum der Sparkasse, 17:00 Uhr Kaiserstr. 78, Wetter (Ruhr) W1cht1ger H1nwe1s: Auf die Ausschließungsgründe nach 31 GO wird hiermit ausdrücklich aufmerksam gemacht. Wer annehmen muss befangen zu sein, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert vor Eintritt in die Verhandlungen d. Vorsitzenden anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie/er sich im Zuhörerraum aufhalten. Öffentlicher Teil 1. Einwohnerfragen 2. Bericht zur Haushaltslage Drucksache Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei der Buchungsstelle Beiträge Versorgungskasse Beamte Drucksache Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei der Buchungsstelle Kindertagespflege - Drucksache Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen, Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) - Ergänzungsvorlage zu Drucksache Mitteilungen 7. Anfragen

2 Nichtöffentlicher Teil 8. Mitteilungen 9. Anfragen Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, bitte ich Sie, Ihre Vertretung und ggf. auch die Verwaltung (T ) zu benachrichtigen. ~ senberg Bürgermeister

3 STADT WETTER (RUHR) [gj ÖFFENTLICHE 0 NICHTÖFFENTLICHE MITTEILUNG DER VERWALTUNG DRUCKSACHE-NR: FB/FD : Verfasser/in: Datum: FD Finanzen Herr Langenbach/Herr Greb Beratung und Beschluss D RAT [gj Hauptausschuss am: D (Fachausschuss) am: am: Betreff: Bericht zur Haushaltslage Haushaltsentwicklung 2017: Gewerbesteuer Die aktuelle Sollstellung bei der Gewerbesteuer liegt bei 17,2 Mio. EUR. Der von 15,0 Mio. EUR wird damit um 2,2 Mio. EUR überschritten. Die Erträge für Abrechnungsjahre vor dem laufenden Jahr sind im Wertaufhellungszeitraum (bis ) allerdings als Ertrag im Vorjahr zu buchen. ln Summe sind dies 1,8 Mio. EUR, so dass der echte Mehrertrag, der auf das Abrechnungsjahr 2017 entfällt, rd. 400 T EUR ausmacht. Die weitere Abwicklung bleibt abzuwarten. Grundsteuer B Der Ertrag aus Grundsteuer B liegt aktuell bei 4,939 Mio. EUR. Der von 5,058 Mio. EUR wird damit um 119 T EUR unterschritten. Auch hier bleibt die weitere Abwicklung abzuwarten. Zahlungen vom Land: Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt für die ersten beiden Quartale 2017 insgesamt 7,4 Mio. EUR. Geplant wird mit 14,7 Mio. EUR. Die Umsatzsteuerbeteiligung liegt für beide Quartale bei 1,2 Mio. EUR. Geplant sind. 2,6 Mio. EUR. Da die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden, kam es im 1. Quartal zu einer Nettozahlung in Höhe von 3,9 Mio. EUR und im 2. Quartal von 3,4 Mio. EUR. F I üchtl i ngsleistu ngen Bisher betragen die direkten Aufwendungen für Flüchtlingsleistungen im Produkt ,18 Mio. EUR. Die Planung geht von 3,06 Mio. EUR aus. Zur Deckung von überplanmäßigen Mehraufwendungen wurde aus dem Deckungskreis EUR bereit gestellt. Damit stehen noch 1,33 Mio. EUR zur Verfügung.

4 VORLAGE DER VERWALTUNG SEITE 2 DRUCKSACHE NR. : Die übrige Entwicklung von Finanz- und Ergebnisplan ist für 2017 zum jetzigen Zeitpunkt wenig aussagekräftig. Kredite An Liquiditätskrediten sind zurzeit insgesamt 42,5 Mio. EUR aufgenommen. Der Betrag teilt sich in 7,5 Mio. EUR als Tagesgeld, 10,0 Mio. EUR mit negativem Zinssatz bis September 2017 und 15,0 Mio. EUR fest bis März 2019 sowie 10 Mio. EUR fest bis März 2022 jeweils bis zu einem niedrigen Zinssatz. Weiterhin beträgt der Liquiditätskredit für das Programm "Gute Schule 2020" EUR. Die Restschuld am oder am letzten Fälligkeitstag für Zins und Tilgung vor dem beträgt für Investitionskredite 20,7 Mio. EUR. Somit liegt die Gesamtverschuldung bei 63,4 Mio. EUR ohne Schulden des Stadtbetriebes. Marktwerte der Derivatgeschäfte: Die Banken, mit denen die Derivatgeschäfte bestehen haben folgende Marktwerte mitgeteilt: Swap 1: ,98 EURzum Swap 2: ,99 EUR zum Swap 3: ,35 EUR zum Die Entwicklung des Ergebnisplanes sowie der Finanzplanes sind in den beigefügten Tabellen für 2017 dargestellt. Anlagen

5 VORLAGE DER VERWALTUNG Haushaltsauswirkungen Konsumtiv SEITE 3 DRUCKSACHE NR.: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen : Steuern und ahnliehe Abgaben Zuwendungen und allg. Umlagen Offentlieh-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Ertrage Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: D nein pro Jahr Ergebnisrechnung pro Jahr Finanzrechnung lnvestiv Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: Einzahlung/Auszahlung Kostenbeitrage Dritter Zuwendungen Sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus lnvestitionstatigkeit Einzahlung -Auszahlung Ertrag/Aufwand in den Folgejahren Auflösung der Zuwendung Sonstige Ertrage Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistung Abschreibuflg Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstatigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: Oja einmalig D nein einmalig

6 Beschreibung Ergebnisrechnung 2017 Original- Übertragung 22 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis Vergleich Üpi./Apl. 83 GO HHJ GemHVO HHJ Haushaltsjahr /Ist (Sp.3-2) Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,05 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , ,80 + Sonstige Transfererträge , , , ,92 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,90 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,31 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , ,08 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,25 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen - ordentliche Erträge ,00 0, , , , ,47 - Personalaufwendungen , , , , ,87 - Versorgungsaufwendungen , , , ,00 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , ,69 - Bilanzielle Abschreibungen , , , ,30 - Transferaufwendungen , , , , , ,95 - Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,76 = ordentliche Aufwendungen , , , , , ,57 - Ordentliches Ergebnis , ,15 0, ' , ,10 + Finanzerträge , , , ,21 -Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen , , , ,77 = Finanzergebnis ;oo 0, , , ,56 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit , , , , ,66 + Außerordentliche Erträge -Außerordentliche Aufwendungen =Außerordentliches Ecg_ebnis = Jahresergebnis , , , , ,66

7 Finanzrechnung 2017 Beschreibung Fortgeschrieb Vergleich Original- Übertragung 22 Ist-Ergebnis Üpi./Apl. 83 GO Deckungskreise ener /Ist HHJ GemHVO Haushaltsjahr HHJ (Sp.3-2) Steuern und ähnliche Abgaben , , , ,88 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , ,26 +Sonstige Transfereinzahlungen , , , '1 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , ,04 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , ,01 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , ,38 + Sonstige Einzahlungen , , , ,64 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,56 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0, , , ,87 - Personalauszahlungen , , , ,07 - Versorgungsauszahlungen , , , ,88 -Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , ,56 -Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen , , , ,05 - Transferauszahlungen , , , ,47 - Sonstige Auszahlungen , , , ,63 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0, , , , 79 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , ,84 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , , , ,15 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen , , ,30 0,30 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4.900, , , ,62 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.687, , ,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0, ,55 0, , , ,07 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden , , , , , ,61 -Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , ,32 -Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen , , , , ,85 -Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 -Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen , , ,00 -Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 -Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,55 0, , , ,78 - Saldo aus Investitionstätigkeit , ,75 0,00 0, ' , ,71 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag , ,75-0,00 0, , , ,50 I I

8 Finanzrechnung 2017 Beschreibung Fortgeschrieb Vergleich Original- Übertragung 22 Ist-Ergebnis Üpi./Apl. 83 GO Deckungskreise ener /Ist HHJ GemHVO Haushaltsjahr HHJ (Sp.3-2) +Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen , , , ,97 +Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 0, , ,00 -Tilgung u. Gewährung von Darlehen , , , ,62 -Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 0, , ,55 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit ,00 0,00 0,00 0, , , ,10 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , ,75 0,00 0, , , ,60 +Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln , ,25 = Liquide Mittel , ,75 0,00 0, , , ,

9 STADT WETTER (RUHR) ~ ÖFFENTLICHE D NICHTÖFFENTLICHE VORLAGE DER VERWALTUNG DRUCKSACHE-NR: FB/FD : Fachdienst Finanzen Verfasser/in: Frau Förster Datum: Beratung und Beschluss ~ ~ D RAT Hauptausschuss (F achausschuss) am: am: am: Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei der Buchungsstelle Beiträge Versorgungskasse Beamte - Beschlussvorschlag: Gemäß 83 GO werden überplanmäßige Aufwendungen bei der Buchungsstelle in Höhe von ,00 genehmigt. Die Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen in dem Deckungskreis "Personalaufwendungen" gedeckt. Begründung: Aufgrund der Besoldungserhöhung und der damit verbundenen Erhöhung der Leistung an Versorgungsempfänger reicht der in Höhe von ,00 nicht aus. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung die Beiträge zur Versorgungskasse zur entrichten. Deckung ist durch die im Beschlussvorschlag genannten Minderaufwendungen vorhanden.

10 VORLAGE DER VERWALTUNG Haushaltsauswirkungen Konsumtiv SEITE 2 DRUCKSACHE NR.: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen : [8lja D nein Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Erträge Summe Ertrag Personalaufwand Versorgungsaufwand Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: einmalig Ergebnisrechnung , ,00 0,00 pro Jahr Finanzrechnung lnvestiv Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: Einzahlung/Auszahlung Kostenbeiträge Dritter Zuwendungen Sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlung -Auszahlung Ertrag/Aufwand in den Folgejahren Auflösung der Zuwendung Sonstige Erträge Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistung Abschreibung Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: einmalig einmalig D nein

11 STADT WETTER (RUHR) [g] ÖFFENTLICHE D NICHTÖFFENTLICHE VORLAGE DER VERWALTUNG DRUCKSACHE-NR: FB/FD : Finanzen Verfasser/in: Frau Förster Datum: Beratung und Beschluss [g] RAT am: [g] Hauptausschuss am : D (Fachausschuss) am: Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei der Buchungsstelle Kindertagespflege - Beschlussvorschlag: Gemäß 83 GO werden überplanmäßige Aufwendungen bei der Buchungsstelle Kindertagespflege-in Höhe von ,00 genehmigt. Die Mehraufwendungen werden durch Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle Eingliederungshilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (stationär)- gedeckt. Begründung: Die Betreuungsplätze in der Kindertagespflege steigen von 25 Plätzen bis zum Jahresende auf 40 Plätze. Es stehen noch Mittel in Höhe von ,87 zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2017 werden nach jetzigem Stand noch ,00 zusätzlich benötigt. Eine genaue Haushaltsplanung ist aufgrund von Neuanmeldungen oder von Veränderungen in der Betreuungszeit nicht möglich. Die Deckung ist durch die im Beschlussvorschlag genannten Minderaufwendungen vorhanden.

12 VORLAGE DER VERWALTUNG Haushaltsauswirkungen Konsumtiv SEITE 2 DRUCKSACHE NR.: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: IX! ja D nein Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Erträge Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Kindertagespflege Transferaufwendungen Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: , Bemerkung: einmalig Ergebnisrechnung , ,00 0,00 einmalig Finanzrechnung , ,00 0,00 lnvestiv Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: Einzahlung/Auszahlung Kostenbeiträge Dritter Zuwendungen Sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlung - Auszahlung Ertrag/Aufwand in den Folgejahren Auflösung der Zuwendung Sonstige Erträge Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistung Abschreibung Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: Dia einmalig einmalig D nein

13 STADT WETTER (RUHR) ~ ÖFFENTLICHE 0 NICHTÖFFENTLICHE ERGÄNZUNGSVORLAGE DER VERWALTUNG DRUCKSACHE-NR: FB/FD: Verfasser/in: Datum: Fachdienst Finanzen Herr Langenbach Beratung und Beschluss ~ RAT ~ Hauptausschuss am: D (F achausschuss) am: am: Betreff: 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen, Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) Beschlussvorschlag: Hauptausschuss: Es wird beschlossen, dem Rat zu empfehlen, den Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen zu beschließen. Ferner wird beschlossen, dem Rat zu empfehlen, das Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) zu beschließen. Rat: Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen. Ferner beschließt der Rat das Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung). Begründung: Der Rat hat in seiner Sitzung am den Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 mit Anlagen zur Vorberatung an den Hauptausschuss überwiesen. Zwischenzeitlich sind Änderungen im Zusammenhang mit dem Unfall der Drehleiter bekannt geworden. Diese Änderungen sind in der 1. Änderungsliste in der Anlage zu dieser Vorlage dargestellt. Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist mit dem Haushaltsplan 2017 fortzuschreiben, da sich an den Voraussetzungen nichts geändert hat. Gemäß 76 GO muss der Haushaltsausgleich nach 75 Abs. 2 GO spätestens im zehnten des auf das Haushaltsjahr mit der Überschreitung der Schwellenwerte folgendem Jahr wieder erreicht werden. Diese Vorgabe wird mit der Fortschreibung des HSK eingehalten. Anlagen

14 VORLAGE DER VERWALTUNG Haushaltsauswirkungen Konsumtiv SEITE 2 DRUCKSACHE NR.: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: ~ja D nein Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allg. Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige Erträge Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: pro Jahr Ergebnisrechnung pro Jahr Finanzrechnung lnvestiv Finanzwirtschaftliche Auswirkungen : Einzahlung/Auszahlung Kostenbeiträge Dritter Zuwendungen Sonstige Einzahlungen Summe Einzahlungen Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlung -Auszahlung Ertrag/Aufwand in den Folgejahren Auflösung der Zuwendung Sonstige Erträge Summe Ertrag Personalaufwand Aufwand für Sach- und Dienstleistung Abschreibung Sonstiger Aufwand Summe Aufwand Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ertrag - Aufwand Betroffeneis Produkte: Bemerkung: ~ja einmalig D nein einmalig

15 Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2017 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 1 die bisherigen und damit der Gesamtbetrag des festgesetzten vermindert Haushaltsplans einschl. Gesamtbeträge erhöht um um Nachträge festgesetzt auf Ergebnisplan EUR EUR EUR EUR Erträge , ,00 0, ,00 Aufwendungen , ,00 0, ,00 Finanzplan aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Einzahlungen , ,00 0, ,00 Auszahlungen , ,00 0, ,00 aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen , ,00 0, ,00 Auszahlungen ,00 0,00 0, ,00 aus der Finanzierungstätigkeit Einzahlungen ,00 0, , ,00 Auszahlungen ,00 0,00 193, ,00

16 2 Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von EUR um EUR reduziert und damit auf EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ,00 EUR um EURerhöht und damit auf EUR festgesetzt. 3 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von ,00 EUR um ,00 EUR verringert und damit auf ,00 EUR festgesetzt. 4 Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 5 Die Steuersätze werden nicht geändert. 6 Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung erfolgen nicht. 7-10

17 1. Änderungsliste zum Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2017 Stand:

18 Ergebnisplan Ertrag Bezeichnung der Planungs- Planungsstelle 2017 stelle Erträge Neu Ersatz- und Versicherungsleistungen, Rückzahlg bisher Neu Erläuter. bisher Neu bisher Neu bisher 1 Summen Saldo Q_

19 Ergebnisplan Aufwand Bezeichnung der Planungs- Planungsstelle stelle Aufwendungen Verr. allg. Rückl. (Wertv. VG) Zinsen für Kredite (sonst.öffentl. Sonderrechnungen} Neu bisher Neu Erläuter. bisher Neu bisher Neu bisher Summen Saldo

20 Finanzplan Einzahlung Bezeichnung der Planungs- Planungsstelle 2017 stelle Einzahlungen Neu Ersatz- und Versicherungsleistungen, Rückzahlg bisher Neu Erläuter. bisher Neu bisher Neu bisher Summen Saldo

21 Finanzplan Auszahlung Bezeichnung der Planungs- Planungsstelle 2017 stelle Auszahlungen Neu Zinsen für Kredite (sonst.öffentl. Sonderrechnungen) bisher Neu Erläuter. bisher Neu bisher Neu bisher Summen Saldo

22 Bezeichnung der Planungs- Planungsstelle 2017 stelle Einzahlungen Neu / Verkaufserlöse / Aufnahme lnvest.kredit Summen Saldo Finanzplan investiv Einzahlungen bisher Neu Erläuter. I bisher Neu bisher Neu bisher

23 Finanzplan investiv Auszahlungen Bezeichnung der Planungs- Planungsstelle 2017 stelle Auszahlungen Neu / Tilgung Investitionskredite bisher VE 2017 VE Neu bisher 2018 Neu Erläuter. bisher Neu bisher Neu bisher , I Summen Saldo

24 Erläuterungen: 1. Die Versicherungsleistung ist nun bekannt. Es wird mit einer Versicherungsleistung in Höhe von ,00 EUR gerechnet. Die Einzahlung erfolgt in den Jahren 2017 ( ,00 EUR) und 2018 (57.950,00 EUR). 2. Die alte Drehleiter wird für den Betrag von ,00 EUR veräußert. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage ist anzupassen. 3. Durch die investive Einzahlung Anpassung der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten sowie den voraussichtlichen Zinsen.

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