JAHRESABSCHLUSS Fürstenberg Capital II. GmbH
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1 Heissenberg Sydow Gries & Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Schiffgraben Hannover JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2013 Fürstenberg Capital II. GmbH Meinbrexener Straße Fürstenberg Finanzamt: Holzminden Steuer-Nr:
2 Blatt 1 Bescheinigung Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der Firma Fürstenberg Capital II. GmbH für das Geschäftsjahr vom bis unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers Fürstenberg Capital II. GmbH Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Hannover, den 08. Januar 2014 Heissenberg Sydow Gries & Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte
3 Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2013 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 466,00 754,00 II. Finanzanlagen 1. Beteiligungen , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände , ,00 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,48 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.944, ,00 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnvortrag , ,31 III. Jahresüberschuss , ,02 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen , ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Anleihen , ,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht , ,03 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,15 (EUR ,03) 3. sonstige Verbindlichkeiten 147,12 147, , ,15 - davon aus Steuern EUR 147,12 (EUR 147,12) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147,12 (EUR 147,12) , , , ,48
4 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.053,48 250,58 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,12 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 2.182, , , ,04 3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 562,90 898,00 4. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 1.190, ,00 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben , ,62 ac) verschiedene betriebliche Kosten , ,29 b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 305,00 0, , ,91 5. Erträge aus Beteiligungen , ,00 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0, ,09 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,17 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,55 Übertrag , ,55
5 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR Übertrag , ,55 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Jahresüberschuss , ,02
6 Blatt 5 Brutto-Anlagenspiegel zum Fürstenberg Capital II. GmbH Fürstenberg Anschaffungs- Zugänge Umbuchungen kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert Herstellungs- Abgänge- Abschreibungen Zuschreibungen- kosten vom bis EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.264,54 579,90 113,90 562,90 466,00 754, ,54- Sachanlagen 3.264,54 579,90 113,90 562,90 466,00 754, ,54- II. Finanzanlagen 1. Beteiligungen ,00 0, , , ,00- Finanzanlagen , , , , ,54 579,90 113,90 562, , , ,54-
7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 675 Wirtschaftsgüter Sammelposten 0,00 143, Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 466,00 611,00 466,00 754,00 Beteiligungen 830 Typisch stille Beteiligungen , ,00 sonstige Vermögensgegenstände 1435 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung ,00 475, Körperschaftsteuerrückforderung , , , ,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1800 Nord LB , ,48 Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.944, ,00 Summe Aktiva , ,48
8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital , ,00 Gewinnvortrag 2970 Gewinnvortrag , ,31 Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,02 sonstige Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen 3.425, , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung , , , ,00 Anleihen 3110 Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre) , ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3451 Verbindl. gg.un mit Beteiligg.verh. b.1j , ,03 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,15 (EUR ,03) 3451 Verbindl. gg.un mit Beteiligg.verh. b.1j sonstige Verbindlichkeiten 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 147,12 147,12 davon aus Steuern EUR 147,12 (EUR 147,12) 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147,12 (EUR 147,12) 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva , ,48
9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen 5.053,48 250,58 Löhne und Gehälter 6027 Geschäftsführergehälter , , Aushilfslöhne 660,00-660, Pauschale Steuer für Aushilfen 147,12-147, , ,12- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 2.130, , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 51,69-50, , ,92- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 419,90-613, Abschreibungen auf WG Sammelposten 143,00-285,00-562,90-898,00- Raumkosten 6310 Miete 1.190, ,00- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 6420 Beiträge 3.890, , Sonstige Abgaben , , , ,62- verschiedene betriebliche Kosten 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 569,72-556, Rechts- und Beratungskosten ,43-0, Abschluss- und Prüfungskosten , , Buchführungskosten 2.940, , Nebenkosten des Geldverkehrs 169,17-48, , ,29- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 305,00-0,00 Erträge aus Beteiligungen 7000 Erträge aus Beteiligungen , ,00 Übertrag , ,63
10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , ,63 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0, ,09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7310 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit , , Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , , ,17- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer , , Solidaritätszuschlag , , Solidaritätszuschlag für Vorjahre 0,65-0, Gewerbesteuer , , Kapitalertragsteuer 25% , , SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% , , GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ 4/5b 0,48 0, , ,53- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,02
11 Blatt 10 Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2013 Gezeichnetes Erwirtschaf- Gesamt Kapital tetes Eigenkapital EUR EUR EUR Stand am , , ,33 Periodenergebnis , ,64 Saldo zum , , ,97
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