Frauenbeauftragte. Budget Frauenbeauftragte. Budgetverantwortung Patricia Mayer. Produkt Frauenförderung

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1 Frauenbeauftragte Budget Frauenbeauftragte Budgetverantwortung Patricia Mayer Produkt Frauenförderung Produktverantwortung Patricia Mayer

2 Produktbeschreibung Produkt Budget Fachdienst Frauenförderung Frauenbüro Fachbereich I Stabsstelle / FB Frauenbeauftragte Sonstige Kurzbeschreibung Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und Unterstützung der Dienststellenleitung bei seiner Umsetzung Förderung der Chancengleichheit von Frauen u. Mädchen in Politik u. Gesellschaft Entgegennahmen von Beschwerden, Beratung und Weitervermittlung an geeignete Fachstellen Information von und für Bürgerinnen über die unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen im Wetteraukreis und entsprechende Weitervermittlung Kontaktpflege zu Verbänden und Frauengruppen Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Girl's Day etc. Zielsetzungen Der gleiche Zugang von Frauen und Männern zu öffentlichen Ämtern Die Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Kommune Bis zur Erreichung dieses Zieles werden durch berufliche Förderung von Frauen auf der Grundlage von Frauenförderplänen mit verbindlichen Zielvorgaben die Zugangs- und Aufstiegsbedingungen sowie die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessert Rechts-/ Auftragsgrundlage Produktcharakter Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, BGB, AGG Allg. Gleichstellungsgesetz und andere (Elternzeit, Mutterschutz, Pflege) ~ Pflichtaufgabe 0 Aufgabe nach Weisung 0 Freiwillige Aufgabe

3 Empfänger/innen Lieferanten I Beteiligte Mitarbeiterinnen der gesamten Verwaltung, Bürgerinnen der Stadt Bad Nauheim, Frauenvereine- und Verbände Fachbereiche/Stabsstellen, Kreis, Land, Bundesbehörden, Vereine und Institutionen Leistungen I Tätigkeiten Teilnahme an personalrelevanten Sitzungen Beratungen anbieten Organisation von Veranstaltung, die der Weiterqualifikation dienen Kontaktpflege und Organisation zu Kooperationen zwischen Verbänden und Frauengruppen Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Mädchen und Jungen Zukunftstag etc. Dem Produkt sind folgende Stellenanteile (bezogen auf Vollzeitstellen) zugeordnet ( Prognose): ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Höherer Dienst 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Gehobener Dienst 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 Mittlerer Dienst 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 Gesamt

4 Kennzahlen Al/gemeine Ist 2013 Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Kennzahlen Produktkosten je Einwohner - 0,80-0,80-0,82-0,82-0,82-0,83-0,83 Anteil Personalausgaben am Gesamtaufwand des Produkts 88,25 % 85,71 % 86,14 % 86,42 % 86,53 % 86,65 % 86,76 % Anteil der Personalausgaben des Produkts an den Gesamtpersonalaus gaben 0,12 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % 0,11 % Zuschussbedarf 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % S11.ezifische Kennzahlen Anteil Frauen 47,16 % 48,00 % 48,00 % 48,00 % 48,00 % 49,00 % 49,00 % Anteil Männer 52,84 % 52,00 % 52,00 % 52,00 % 52,00 % 51,00 % 51,00 %

5 Stadtverwaltung Bad Nauheim Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Frauenförderung Doppischer Produktplan 2015 Posi- Konten Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 tion Bundesland Hessen Vorvorjahr Summe der ordentlichen Erträge , 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Rohstoffe/ Material Aufwendungen für Büromaterial Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur Telefonkosten Reisekosten Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Werbung Geschenke bis Geschenke über Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Mitgliedsbeiträge 7Q Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 29 Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ILV Bürobedarf ILV Postgebühren ILV Fahrzeugnutzung ILV Telefonkosten ILV Personalaufwand Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen Seite: 1

6 Stadtverwaltung Bad Nauheim Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt Frauenförderung Doppischer Produktplan 2015 Posi- Konten Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 tion Bundesland Hessen Vorvorjahr Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite: 2

7 Erläuterungen Ergebnisplan Planungsstelle I Text Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Geschenke bis Mitgliedsbeiträge Erläuterungen 2015 Kosten für eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Wetteraukreis - Amt für Frauen und Chancengleichheit im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Kugelschreiber, Tragetaschen, Blumen u.a. Jahresbeitrag LAG der Hessischen Frauenbüros Freiwillige Leistungen an Frauenzentrum bzw. Frauenhaus Erläuterungen 2016 Kosten für eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Wetteraukreis - Amt für Frauen und Chancengleichheit im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Kugelschreiber, Tragetaschen, Blumen u.a. Jahresbeitrag LAG der Hessischen Frauenbüros Freiwillige Leistungen an Frauenzentrum bzw. Frauenhaus

8 Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2015 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt davon fix davon variabel Erläuterungen Hinweise ,00 500, ,00 Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Fachliteratur Mitgliedsbeitrag Abo Hessisches Gleichberechtigungsgesetz. Kündigung kurzfristig möglich. Mitgliedschaft LAG der Hessischen Frauenbüros. Freiwillige Leistungen an Frauenzentrum bzw. Frauenhaus Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.b. Gästebewirtung/Repräsentation Fort- und Weiterbildung Geschenke, Werbung Kosten abhängig von der Anzahl der Teilnehmerinnen bei der Veranstaltung mit dem Wetterau kreis Seminare Frauenbeauftragte, stellvertretende Frauenbeauftragte Geschenke Mädchen und Jungen Zukunftstag, Werbung fürs Frauenbüro

9 Aufschlüsselung der ordentlichen Aufwendungen 2016 je Produkt Ordentliche Aufwendungen gesamt davon fix davon variabel Erläuterungen Hinweise ,00 500, ,00 Fixkosten betreffen im Wesentlichen: Fachliteratur Mitgliedsbeitrag Abo Hessisches Gleichberechtigungsgesetz. Kündigung kurzfristig möglich. Mitgliedschaft LAG der Hessischen Frauenbüros. Freiwillige Leistungen an Frauenzentrum bzw. Frauenhaus Variable Kosten sind anhängig vom Verbrauch und aktuellen Preisen: z.b. Gästebewirtung/Repräsentation Fort- und Weiterbildung Geschenke, Werbung Kosten abhängig von der Anzahl der Teilnehmerinnen bei der Veranstaltung mit dem Wetteraukreis Seminare Frauenbeauftragte, stellvertretende Frauenbeauftragte Geschenke Mädchen und Jungen Zukunftstag, Werbung fürs Frauenbüro