Testatsexemplar. Nordex Energy GmbH Hamburg. Jahresabschluss zum 31. Dezember Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
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1 Testatsexemplar Nordex Energy GmbH Hamburg Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
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3 Inhaltsverzeichnis Seite Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember Anlagenspiegel zum 31. Dezember Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
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5 1 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
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7 3 Nordex Energy GmbH, Hamburg Bilanz zum Aktiva Passiva EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital , ,00 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und II. Kapitalrücklage ähnliche Rechte und Werte , , , ,08 2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 III. Andere Gewinnrücklagen , , , ,54 IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0,00 II. Sachanlagen , ,18 1. Grundstücke und Bauten , ,19 B. Rückstellungen 2. Technische Anlagen und Maschinen , ,05 1. Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen , ,00 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung , ,94 2. Steuerrückstellungen , ,78 4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau , ,35 3. Sonstige Rückstellungen , ,81 - davon auftragsbezogene Rückstellungen für Gewährleistungen und nachlaufende Kosten EUR , , ,53 (Vorjahr: EUR ,58) III. Finanzanlagen - davon Rückstellungen für Personalkosten EUR ,41 (Vorjahr: EUR ,69) 1. Anteile an verbundenen Unternehmen , , , ,59 2. Beteiligungen , ,21 C. Verbindlichkeiten , ,61 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , , ,68 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,00 (Vorjahr: EUR ,46) B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , ,85 I. Vorräte - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR ,55 (Vorjahr: EUR ,43) 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - davon aus Finanzverkehr EUR , , ,95 (Vorjahr: EUR ,70) 2. Unfertige Erzeugnisse - davon gegenüber Gesellschaftern EUR , , ,63 (Vorjahr: EUR ,70) 3. Fertige Erzeugnisse - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,12 0,00 0,00 (Vorjahr: EUR ,13) 4. Geleistete Anzahlungen , ,57 3. Sonstige Verbindlichkeiten , ,26 4. Erhaltene Anzahlungen , , , , , ,89 - davon aus Steuern EUR ,71 (Vorjahr: EUR ,36) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR ,50 (Vorjahr: EUR ,18) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,81 (Vorjahr: EUR ,26) II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,57 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,46 D. Rechnungsabgrenzungsposten , ,96 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,70 - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR ,81 (Vorjahr: EUR ,70) 3. Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,91 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,86 C. Rechnungsabgrenzungsposten , , , , , ,30 Haftungsverhältnisse gemäß 251 HGB zum , ,56 - davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR ,50 (Vorjahr: EUR ,56)
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9 5 Anfangsbestand Nordex Energy GmbH, Hamburg Anlagenspiegel Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Zugänge Abgänge Umbuchungen Fremdwährung Endbestand Anfangsbestand Zugänge Abgänge Umbuchungen Fremdwährung Buchwert Endbestand EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte , , ,92 0,00 21, , , , ,92 0,00 21, , , ,54 2. Geschäfts- oder Firmenwert ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,92 0,00 21, , , , ,92 0,00 21, , , ,54 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten , , , ,04 0, , , , , ,94 0, , , ,19 2. Technische Anlagen und Maschinen , , , ,70 48, , , , ,93 0,00 48, , , ,05 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung , , , ,04 481, , , , , ,94 504, , , ,95 4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau , , , ,70 0, ,06 0, ,62 0,00 0,00 0, , , , , , ,21 0,00 529, , , , ,88 0,00 552, , , ,54 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen ,93 372,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 2. Beteiligungen ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 372,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,13 0,00 551, , , , ,80 0,00 573, , , ,69
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11 7 Nordex Energy GmbH, Hamburg Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember EUR EUR 1. Umsatzerlöse , ,12 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen , ,18 3. Andere aktivierte Eigenleistungen , ,81 4. Sonstige betriebliche Erträge , ,91 - davon aus Währungsumrechnung EUR ,16 (Vorjahr: EUR ,10) 5. Materialaufwand , ,75 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,86 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,89 6. Personalaufwand , ,65 a) Löhne und Gehälter , ,96 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,69 - davon für Altersversorgung EUR ,06 (Vorjahr: EUR ,75) 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen , ,49 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,78 - davon aus Währungsumrechnung EUR ,54 (Vorjahr: EUR ,35) 9. Erträge aus Beteiligungen 0, , Erträge aus Verlustübernahme , , Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,48 - davon aus verbundenen Unternehmen EUR ,78 (Vorjahr: EUR ,33) 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens ,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,57 - davon aus Abzinsung von Rückstellungen EUR ,87 (Vorjahr: EUR ,94) - davon an verbundene Unternehmen EUR ,36 (Vorjahr: EUR ,28) 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Sonstige Steuern , , Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00 Hamburg, den 19. März 2015 Nordex Energy GmbH, Hamburg Die Geschäftsführung L. Krogsgaard B. Schäferbarthold
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13 1 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - unter Einbeziehung der Buchführung der Nordex Energy GmbH, Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses, die hinsichtlich Ansatz, Bewertung und Ausweis der Jahresabschlussposten nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften und im Übrigen gemäß 264 Abs. 3 HGB unter Inanspruchnahme von Befreiungen (Verzicht auf Anhang und Lagebericht) erfolgt ist, liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet
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