BILANZ. SWE Bürgersolarfonds GmbH & Co. KG Emmendingen. zum. Vorjahr EUR. I. Sachanlagen I. Kapitalkonten atypisch Stille + ZOB ,

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1 BILANZ Emmendingen zum AKTIVA 31. Dezember 2013 PASSIVA A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Sachanlagen I. Kapitalkonten atypisch Stille + ZOB , ,86 1. technische Anlagen und Maschinen B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,61 II. Jahresüberschuss Kommanditisten B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 86, ,00 120, ,00 1. sonstige Vermögensgegenstände 4.474, ,12 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,00 II. Kassenbestand, Bundesbank- 2. Verbindlichkeiten aus guthaben, Guthaben bei Lieferungen und Leistungen , ,98 Kreditinstituten und Schecks , ,94 3. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0, ,75 C. Rechnungsabgrenzungsposten , ,90 4. sonstige Verbindlichkeiten , , ,70 D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag I. Kapitalkonten Kommanditisten 2.050, , , , , ,96

2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Emmendingen 1. Umsatzerlöse , ,45 2. Gesamtleistung , ,45 3. sonstige betriebliche Erträge a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.258,33 43,99 4. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,92 5. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten 1.871, ,28 ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 3.192, ,26 ac) verschiedene betriebliche Kosten , , ,70 6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 250,30 927,22 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , ,74 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,76 9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne , , Jahresüberschuss 86,91 120,67

3 Anhang für das 2013 I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß 267a Abs.1 i.v.m. 264a HGB auf. Dem Jahresabschluss zum liegen die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der 246 ff. HGB zugrunde. Der Anhang für das 2013 wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften & Co. geltenden Vorschriften erstellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften & Co. wurde Gebrauch gemacht. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt: Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Das Anlagevermögen wurde ab dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft, basierend auf steuerlich anerkannten Nutzungsdauern, linear abgeschrieben. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen wurden Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu ihren Erfüllungsbeträgen gebildet. Bei einer Restlaufzeit der Rückstellungen von mehr als einem Jahr wurden sie ihrer Restlaufzeit entsprechend mit den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätzen im Sinne des 253 Abs.2 HGB abgezinst. Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert, die übrigen Bilanzposten sind mit ihren Nominalwerten angesetzt.

4 III. Angaben zur Bilanz Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten in Höhe von aus. Diese Feststellung steht nach Ansicht der Geschäftsführung einer Fortführung des Unternehmens jedoch nicht entgegen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Rückstellung für den Rückbau der Fotovoltaikanlagen (2.500 ). Der Erfüllungsbetrag gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist unter Berücksichtigung der von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze bei der Rückbaurückstellung um niedriger als der Wertansatz nach altem Recht zum Es wird von dem Beibehaltungswahlrecht gem. Art. 67 Abs.1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht. IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Umsatzerlöse resultieren aus den Einspeiseerlösen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (19 T) resultieren im wesentlichen aus den Aufwendungen für die Geschäftsführung (3 T), Abschlusserstellung und Steuerberatung ( 3 T), Pachten (2 T), Versicherungen (3 T), Monitoring (4 T), Reparatur- und Reinigungsaufwendungen (3 T) und der Haftungsvergütung (1 T). Die abgeführten Gewinne (14 T) resultieren aus den Ergebniszurechnungen an die atypisch stillen Gesellschafter.

5 V. Sonstige Angaben Durch vorgenommene Entnahmen (Entnahmen, Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag) lebt die Haftung der Kommanditisten i.h.v. insgesamt 949 wieder auf ( 172 Abs.4 HGB). Persönlich haftende Gesellschafterin ist die ecovision GmbH mit einem Stammkapital i.h.v Die Geschäftsführung obliegt der ecovision GmbH, Stuttgart. Geschäftsführer der Komplementär-GmbH sind: Sabine Dietrich, Murrhardt Georg Hille, Freiburg Günter Koschwitz, Stuttgart Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des 181 BGB befreit. Freiburg, Ecovision GmbH Geschäftsführung als Vertreterin der Georg Hille

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