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3 Stellenplan A: Beamte / Beamtinnen Vollzeitverrechnung Anlage 1 Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2017 darunter ausgesondert Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen insgesamt gem. STOVGem 2016 am mit Zulage 4 4 Wahlbeamte B 6 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 B 5 B 4 B 3 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 B 2 0,00 0 A 16 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 Vermerke, Erläuterungen 79 3,00 3 0,00 0 3,00 3 0,00 0 3,00 3 3,00 3 Höherer Dienst A 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 A 15 A 14 4,00 4 4,00 4 4,00 4 A 13 1,00 2 1,00 1 1, ku(pb 009), 1 ku(pb 002) 5,00 6 0,00 0 0,00 0 0,00 0 5,00 5 5,00 5 Gehobener Dienst A 13 3,00 3 3,00 3 3,00 3 A 12 11, , , , ku(pb 001), 1 ku(pb 002), 1 kw(pb 001) A 11 21, , , , kw(pb 006), 1 ku(pb 002), 1 ku(pb 012) A 10 16, , , , kw(pb 009) A 9 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2, , ,00 0 7,00 7 0, , ,00 55 Mittlerer Dienst A 9 4,00 4 0,00 0 2,00 2 4,00 4 4, ku(pb 001), 1 ku(pb 010) A 8 32, , , ,60 33 A 7 5,00 3 2,00 2 5,00 5 5,00 5 A 6 A 5 41, , , , , ,60 42 Planstellen insgesamt 102, , , , , ,60 105

4 Stellenplan B: Beschäftigte u. Beschäftigte im Sozial u. Erziehungsdienst Vollzeitverrechnung Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2017 Beschäftigte Zahl der Stellen Zahl d. tats. besetzten Stellen am Erläuterungen TVöD 0,00 0,00 0,00 14 TVöD 2,00 2 2,00 2 2, TVöD 4,00 4 4,00 4 4, ku(pb 005) 12 TVöD 7,00 7 7,00 7 7, ku(pb 001),1 ku(pb 002),2 ku(pb 009) 11 TVöD 13, , , TVöD 10, , , ku(pb 001),2 ku(pb 010),1 ku(pb 006),3 ku(pb 002), 2 ku(pb 005),1 kw(pb 010), 1 kw(pb 009), 1 9 TVöD 39, , ,75 42 kw(pb 002,1 kw(pb 006),1 kw(pb 015) 8 TVöD 30, , , ku(pb 002),4 ku(pb 001),1 kw(pb 001) 7 TVöD 8,00 8 8,00 8 8, ku(pb 001) 6 TVöD 48, , , ku(pb 001),1 ku(pb 010),3 ku(pb 002), 1 ku(pb 006),3 kw(pb 001), 5 ku(pb 003) 5 TVöD 26, , , TVöD 30, , , TVöD 0,00 0,00 0,00 2 TVöD 16, , , kw(pb 001) 1 TVöD 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 236, , , Zahl der Stellen 2017 Zahl d. tats. Zahl der besetzten Stellen Stellen Erläuterungen Entgeltgruppe Beschäftigte am S18 TVöD 0,00 0,00 0,00 S17 TVöD 0,00 0,00 0,00 S16 TVöD 0,00 0,00 0,00 S15 TVöD 4,00 4 4,00 4 4, ku(pb 006) S14 TVöD 9, , ,50 10 S13 TVöD 3,00 3 3,00 3 3,00 3 S12 TVöD 5,25 6 5,25 6 5,25 6 S11 TVöD 0,00 0,00 0,00 S10 TVöD 6,00 6 6,00 6 6,00 6 S9 TVöD 0,00 0,00 0,00 S8 TVöD 1,00 1 1,00 1 1,00 1 S7 TVöD 3,00 3 3,00 3 3,00 3 S6 TVöD 33, , , kw(pb 006) S5 TVöD 0,00 0,00 0,00 S4 TVöD 3,00 3 3,00 3 3,00 3 S3 TVöD 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 68, , ,41 73 Insgesamt 304,87 338,00 304,87 338,00 304,87 338,00

5 Stellenübersicht A: Aufteilung nach Produkten Vollzeitverrechnung I. Beamte / Beamtinnen Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Produkt Produktbezeichnung Insg. B 6 B 3 B 2 A16 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9Z A9 A8 A7 A6 A Politische Gremien 0,30 0,78 1, Verwaltungsführung und steuerung 1,00 1,00 1,00 2,05 2,40 7, Beschäftigtenvertretung 1,00 1, Sonstige Zentrale Dienste 0,62 1,00 1, Beschwerdemanagement 0,20 1,00 1, Sonstige Leistungen Baubetriebshof 1,00 1,00 2,00 4, Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur 3,00 0,50 3, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 0,50 0, Personalkosten, Personalsteuerung u.entwicklung 0,40 2,00 1,00 3, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 0, Finanzen 0,25 0,97 1,00 4,00 3,00 9, Steuer u. sonst. Abgabenverwaltung 0,03 0,10 1,00 0,20 1, Rechtsangelegenheiten 0,50 2,00 0,08 2, Versicherungsangelegenheiten 0,52 0, Bereitstellung von Gebäuden 0,04 0,20 0, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden 0,04 0,16 1,00 0,80 2, Zentrales Liegenschaftsmanagement 1,94 0,90 2, Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,60 0,55 0,35 1, Gewerbeangelegenheiten 0,05 0,45 0, Jahrmarkt 0,05 0,10 0, Verkehrsregelung und lenkung 0,10 0,05 0, Überwachung des ruhenden Verkehrs 0,18 0,05 0, Dienstleistungen des Bürgerservice 0,75 0, Personenstandswesen 1,00 1,00 2, Statistik und Wahlen 0,30 0,05 0,05 0, Gefahrenvorbeugung 0,20 0,80 0,90 0,90 2, Gefahrenabwehr 0,60 0,10 1,51 1,28 1,28 14,79 2,67 22, Rettungsdienst 0,20 0,10 0,59 0,72 0,72 8,31 1,33 11, Bereitstellung der Grundschulen 0,02 0,20 0,10 0, Grundschulen 0,01 0,20 0, Bereitstellung der weiterführenden Schulen 0,02 0,20 0,10 0, Bereitstellung der Förderschule 0,01 0,10 0, Schülerbeförderung 0,01 0,01 Übertrag 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,95 0,98 2,00 8,65 17,00 9,95 2,00 0,00 3,00 31,60 4,00 0,00 0,00 86,13

6 Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung Vollzeitverrechnung I. Beamte / Beamtinnen Wahlbeamte höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Produkt Produktbezeichnung Insg. B 6 B 3 B 2 A16 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9Z A9 A8 A7 A6 A5 82 Übertrag 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,95 0,98 2,00 8,65 17,00 9,95 2,00 0,00 3,00 31,60 4,00 0,00 0,00 86, Lernmittelfreiheit 0,01 0, Leistungen nach dem SGB XII 1,13 1,00 2, Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II 1,00 1, Unterhaltsvorschuss und sonst. soz. Leistungen und Hilfen 0,87 0, Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0,20 1,20 1, Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche 0,30 0, Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen 1,20 1, Kinder, Jugend und Familienberatung und erzieherische Hilfen 0,50 0,60 1,00 2, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen 1,00 1, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung 0,04 0, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 1,00 1, Maßnahmen der Bauaufsicht 1,90 0,85 0,95 3, Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,02 0, Personenbezogene Förderung von Wohnraum 0,35 0, Wohnraumsicherung und versorgung 0,65 0, Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen 0,08 0,05 0, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und anlagen 0, Straßenbeleuchtung 0, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 0,02 0,35 0,15 0, Gewässer und Hochwasserschutz 0, Sonstige Wirtschaftsförderung 0,05 0,05 Insgesamt 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,00 1,00 3,00 11,00 21,00 16,00 2,00 0,00 4,00 32,60 5,00 0,00 0,00 102,60

7 Stellenübersicht A: Aufteilung nach Produkten Vollzeitverrechnung II. Beschäftigte Produkt Produktbezeichnung Insg Politische Gremien 0,30 0,85 0,25 1, Verwaltungsführung und steuerung 1,00 1,00 0,25 2,00 4, Beschäftigtenvertretung 0,51 0, Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1, Städtepartnerschaften 0,41 0, Sonstige Zentrale Dienste 0,30 5,00 3,00 2,00 1,00 11, Beschwerdemanagement 1,00 1, Sonstige Leistungen Baubetriebshof 1,00 2,00 4,00 8,00 25,00 9,00 29,00 78, Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur 0,10 2,00 2, Presse und Öffentlichkeitsarbeit 0,50 0, Personalkosten, Personalsteuerung u. entwicklung 0,25 1,00 0,70 2,00 1,00 4, Aus und Fortbildung 0,25 0,30 0, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 0,25 0, Finanzen 1,00 5,00 5,00 11, Steuer u. sonst. Abgabenverwaltung 1,00 1, Rechtsangelegenheiten 0,42 0, Versicherungsangelegenheiten 0,08 0, Bereitstellung von Gebäuden 0,07 0, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden 1,00 3,00 2,10 1,00 4,08 0,34 16,78 28, Zentrales Liegenschaftsmanagement 0,15 0,05 0,20 0, Allgemeine Sicherheit und Ordnung 0,80 0, Gewerbeangelegenheiten 1,20 0,10 1, Verkehrsregelung und lenkung 1,00 1,00 2, Überwachung des ruhenden Verkehrs 1,50 1,52 3, Dienstleistungen des Bürgerservice 0,90 5,77 6, Personenstandswesen 0,05 1,00 0,51 1, Gefahrenvorbeugung 0,25 0, Gefahrenabwehr 0,25 0,37 0, Rettungsdienst 0,50 0,63 2,00 4,00 7, Bereitstellung der Grundschulen 0,10 1,15 5,12 6, Grundschulen 0,05 0,64 1,51 2, Förderschulen 0,16 0, Bereitstellung der weiterführenden Schulen 0,20 6,87 1,50 8, Bereitstellung der Förderschule 0,05 0,03 0,85 0, Schülerbeförderung 0,90 0, Lernmittelfreiheit 0,15 0, Schulen ans Netz 0,35 0, Leistungen nach dem SGB XII 0,62 2,80 1,00 4,42 Übertrag 0,00 1,00 1,62 3,15 5,35 8,00 21,77 27,38 8,00 45,77 26,07 30,00 0,00 16,78 0,00 194,89

8 Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung Vollzeitverrechnung Produkt Produktbezeichnung Insg. 84 Übertrag 0,00 1,00 1,62 3,15 5,35 8,00 21,77 27,38 8,00 45,77 26,07 30,00 0,00 16,78 0,00 194, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,22 0,55 0, Unterhaltsvorschuss und sonst. soz. Leistungen und Hilfen 0,05 0,30 1,00 1,77 3, Notunterkünfte 0,05 0,70 0,50 1, Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten 0,01 2,00 2, Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 0,20 0,50 2,00 0,52 0,31 3, Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche 0,10 0,20 0, Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen 0,10 0,30 0, Kinder, Jugend und Familienberatung und erzieherische Hilfen 0,20 2,00 1,51 3, Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 0,10 0, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen 0,05 1,66 1, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung 0,90 0,50 1, Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung 0,10 0,10 0, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,15 0,25 1,15 1,95 1,70 1,00 6, Geoinformation 1,00 0,90 1,00 2, Maßnahmen der Bauaufsicht 0,05 0,90 2,99 1,00 1,00 1,00 6, Denkmalschutz und Denkmalpflege 0,05 0,05 0,60 0,05 0, Personenbezogene Förderung für Wohnraum 0,04 1,50 1, Wohraumsicherung und versorgung 0,01 0, Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen 0,30 0,44 0,07 0,40 1, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und anlagen 0,25 0,34 0,08 0,65 1, Straßenbeleuchtung 0,02 0,01 0, Gewässer und Hochwasserschutz 0,25 0,90 0,02 1, Förderung des Tourismus 1,00 1,00 Insgesamt 0,00 2,00 4,00 7,00 13,37 10,00 39,75 30,38 8,00 48,28 26,59 30,31 0,00 16,78 0,00 236,46

9 Stellenübersicht A: Aufteilung nach Produkten Vollzeitverrechnung III. Beschäftigte im Sozial u. Erziehungsdienst Produkt Produktbezeichnung S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 Insg Beschäftigtenvertretung 1,00 1, Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 3,00 1,00 6,00 3,00 33,66 3,00 49, Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche 1,00 1,60 1,00 3, Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen 0,40 0, Kinder, Jugend und Familienberatung und erzieherische Hilfen 0,80 7,60 1,75 10, Weitere Aufgaben der Jugendhilfe 1,20 1,90 0,50 3,60 Insgesamt 0,00 0,00 0,00 4,00 9,50 3,00 5,25 0,00 6,00 0,00 1,00 3,00 33,66 0,00 3,00 0,00 68,41 85

10 Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe oder Ausbildungszeit Vollzeitverrechnung Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung beschäftigt am vorgesehen für 2017 Erläuterungen StadtinspektorAnw. StadtsekretärAnw. Verw.Auszubildende Brandmeisteranwärter Berufspraktik. Sozialdienst Kauffr. für Bürokom.Auszub. Anwärterbezug Anwärterbezug Ausb.Vergütung Anwärterbezug Praktik.Vergütung Ausb.Vergütung 11,00 2,00 3,00 11,00 2,00 3,00 Insgesamt 0,00 16,00 16,00 86

11 Stellenübersicht C: Zusammenstellung Vollzeitverrechnung Bezeichnung Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2017 insgesamt insgesamt 1. Beamte / Beamtinnen 102, , Beschäftigte 304, , Insgesamt 407, ,

B4 1,00 1,00 I B3 I 1,00 1,00 A16 I A15 1,00 1,00 I 1,00 1,00 A14 1,00 I 1,00 1,00 3,00 0,00 2,00 I 0,00 3,00 3,00 12,92 0,00 0,00 I 0,00 12,92 12,92

B4 1,00 1,00 I B3 I 1,00 1,00 A16 I A15 1,00 1,00 I 1,00 1,00 A14 1,00 I 1,00 1,00 3,00 0,00 2,00 I 0,00 3,00 3,00 12,92 0,00 0,00 I 0,00 12,92 12,92 S t e l l e n p l a n 2008 Teil A: Beamte Zahl der Stellen 2008 Zahl der besetzt Vermerke Laufbahngruppen Besol- ns- darunter Stellen am Erläuterungen dungs- gesamt auszusondern 2007 30.06.2007 gruppen

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