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Transkript:

Pol.Bezirk: Baden Land: NÖ Einwohnerzahl nach Gemeinden mit Status 1.1.2016 1655 Einwohner Flächenausmaß: 1.775 Hektar

Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:21 von Maria Laufer Seite 2

Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 3

Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0468746 Gruppe Einnahmen Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.000,00 1.500,00 3.519,43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 200,00 200,00 283,50 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 94.800,00 117.500,00 126.912,74 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 29.100,00 30.400,00 32.786,02 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 3.500,00 3.600,00 2.312,68 5 GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 900,00 1.100,00 1.282,24 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG -2.300,82 8 DIENSTLEISTUNGEN 888.500,00 939.500,00 900.919,91 9 FINANZWIRTSCHAFT 1.693.300,00 1.711.800,00 2.845.918,09 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre 2.711.300,00 2.805.600,00 3.911.633,79 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 300.000,00 86.100,00 495.694,20 0 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 3.011.300,00 2.891.700,00 4.407.327,99 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 50.000,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 30.267,56 3 4 5 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 350.000,00 502.800,00 609.577,60 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 10.500,00 25.900,00 18.125,30 8 DIENSTLEISTUNGEN 505.200,00 282.300,00 613.850,18 9 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre 865.700,00 811.000,00 1.321.820,64 963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 48.600,00 113.786,72 964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 865.700,00 859.600,00 1.435.607,36 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH 3.011.300,00 2.891.700,00 4.407.327,99 3.011.300,00 2.891.700,00 4.407.327,99 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:25 von Maria Laufer Seite 4

Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: 0468746 Gruppe Ausgaben Voranschlag 2016 Rechnung 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 365.400,00 384.100,00 416.240,82 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 24.100,00 31.200,00 26.295,07 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 450.000,00 504.800,00 467.471,74 KUNST, KULTUR UND KULTUS 119.200,00 100.600,00 87.817,76 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 245.600,00 225.300,00 234.450,82 GESUNDHEIT 399.900,00 378.200,00 365.146,17 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 31.700,00 31.100,00 27.707,92 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 5.000,00 9.000,00 10.350,00 DIENSTLEISTUNGEN 927.500,00 872.700,00 1.019.846,94 FINANZWIRTSCHAFT 442.900,00 354.700,00 1.752.000,75 Summe Ordentlicher Haushalt 3.011.300,00 2.891.700,00 4.407.327,99 963000 Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 3.011.300,00 2.891.700,00 4.407.327,99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 963000 964000 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 50.000,00 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 30.326,50 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 350.000,00 350.000,00 715.004,71 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 10.000,00 22.500,00 12.833,63 DIENSTLEISTUNGEN 460.200,00 310.900,00 322.889,71 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 820.200,00 683.400,00 1.131.054,55 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) 45.500,00 176.200,00 304.552,81 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre 865.700,00 859.600,00 1.435.607,36 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen 865.700,00 859.600,00 1.435.607,36 Ausgaben 865.700,00 859.600,00 1.435.607,36 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:25 von Maria Laufer Seite 5

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Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 7

Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0468746 Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2016 Rechnung 2015 000001 Gemeindestraßenbau und Straßenbeleuchtung 350.000,00 502.800,00 715.004,71 000002 Volksschule Zubau 58,94 000003 Kleinkindergartengruppe und Tagesbetreuung 30.267,56 000006 Bauhof 334.200,00 53.000,00 14.120,52 000013 WVA BA 01 Neureisenberg 15,71 000015 Ankauf eines Feuerwehrautos 50.000,00 000016 Güterwege 10.500,00 25.900,00 18.125,30 000017 Digitaler Leitungskataster 8.100,00 110.855,90 000018 Friedhofserweiterung 21.850,93 000019 Wasserversorgung Digitaler Leitungskataster 24.200,00 40.204,14 000020 Nahversorgung 31,29 000021 Wasserversorgungsanlage BA 02 69.100,00 147.134,95 000022 Abwasserbeseitigungsanlage BA 03 und BA 04 45.000,00 168.900,00 237.657,41 000023 Ankauf einer Pumpe Am Eisteich 7.600,00 50.280,00 000024 Wasserversorgungsanlage BA 03 36.000,00 000025 Abwasserbeseitigungsanlage BA 05 90.000,00 Summe Außerordentlicher Haushalt 865.700,00 859.600,00 1.435.607,36 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:26 von Maria Laufer Seite 8

Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0468746 Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2016 Rechnung 2015 000001 000002 000003 000006 000013 000015 000016 000017 000018 000019 000020 000021 000022 000023 000024 000025 Gemeindestraßenbau und Straßenbeleuchtung 350.000,00 502.800,00 715.004,71 Volksschule Zubau 58,94 Kleinkindergartengruppe und Tagesbetreuung 30.267,56 Bauhof 334.200,00 53.000,00 14.120,52 WVA BA 01 Neureisenberg 15,71 Ankauf eines Feuerwehrautos 50.000,00 Güterwege 10.500,00 25.900,00 18.125,30 Digitaler Leitungskataster 8.100,00 110.855,90 Friedhofserweiterung 21.850,93 Wasserversorgung Digitaler Leitungskataster 24.200,00 40.204,14 Nahversorgung 31,29 Wasserversorgungsanlage BA 02 69.100,00 147.134,95 Abwasserbeseitigungsanlage BA 03 und BA 04 45.000,00 168.900,00 237.657,41 Ankauf einer Pumpe Am Eisteich 7.600,00 50.280,00 Wasserversorgungsanlage BA 03 36.000,00 Abwasserbeseitigungsanlage BA 05 90.000,00 Summe Außerordentlicher Haushalt 865.700,00 859.600,00 1.435.607,36 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:26 von Maria Laufer Seite 9

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Voranschlagsquerschnitt Seite 11

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0468746 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 367.400,00 44.000,00 323.400,00 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 1.270.200,00 1.270.200,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 549.800,00 548.600,00 1.200,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 112.400,00 112.400,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 3.100,00 3.100,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 111.900,00 200,00 111.700,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 600,00 600,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 40.100,00 10.000,00 30.100,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 2.455.500,00 602.800,00 1.852.700,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 547.100,00 51.300,00 495.800,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 16.300,00 16.300,00 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 114.800,00 114.800,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 115.700,00 8.000,00 107.700,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 437.800,00 122.800,00 315.000,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 8.400,00 8.400,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 839.000,00 142.900,00 696.100,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 70.200,00 70.200,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 2.149.300,00 333.400,00 1.815.900,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 306.200,00 269.400,00 36.800,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:27 von Maria Laufer Seite 12

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0468746 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 260.000,00 260.000,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 257.800,00 5.800,00 252.000,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 517.800,00 5.800,00 512.000,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 919.500,00 132.000,00 787.500,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 29.000,00 29.000,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 4.500,00 4.500,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 27.300,00 27.300,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 980.300,00 132.000,00 848.300,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-462.500,00-126.200,00-336.300,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:27 von Maria Laufer Seite 13

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0468746 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 0,00 0,00 0,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 60.300,00 60.300,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 4.000,00 4.000,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 33.900,00 33.900,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 98.200,00 98.200,00 0,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6-98.200,00-98.200,00 0,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -254.500,00 45.000,00-299.500,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:27 von Maria Laufer Seite 14

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0468746 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-299.500,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 45.000,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -254.500,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 2.973.300,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 603.700,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 300.000,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 3.877.000,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 3.227.800,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 603.700,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 45.500,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 89 Summe 8: Gesamtausgaben 3.877.000,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:27 von Maria Laufer Seite 15

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Haushaltskonten OH Seite 17

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 000000 Gewählte Gemeindeorgane 000 00 0,00 0,00 0,00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 18

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 000000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 2.000,00 2.000,00 1.971,70 1/000000-670000 Versicherungen 24 400,00 400,00 389,50 1/000000-721000 Bezüge der Organe 22 114.500,00 113.200,00 113.264,61 1/000000-721100 Diäten und Reisegebühren 22 300,00 300,00 436,86 1/000000-723000 Amstpauschalien und Repräsentationsausgaben 24 100,00 100,00 1/000000-757000 Schulung der Gemeindefunktionäre 27 2.000,00 2.000,00 2.216,18 1/000000-760000 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 21 16.300,00 16.000,00 15.928,12 000 00 135.600,00 134.000,00 134.206,97 Gewählte Gemeindeorgane 135.600,00 134.000,00 134.206,97 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 19

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 01 Hauptverwaltung 010 010000 Gemeindeamt 2/010000+817000 Porto- u. Telefongeb. Ersätze 13 100,00 200,00 153,15 010 100,00 200,00 153,15 019 019000 Repräsentationen 019 01 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung 100,00 200,00 153,15 02 Hauptverwaltung 021 021000 Statistik 2/021000+817000 Ersatz für statistische Erhebung 13 200,00 100,00 114,41 021 200,00 100,00 114,41 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 20

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 01 Hauptverwaltung 010 010000 Gemeindeamt 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen Computer 41 5.000,00 5.000,00 23.839,21 1/010000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 41 100,00 1/010000-456000 Büromaterial 23 3.000,00 4.000,00 4.254,42 1/010000-457000 Gesetzblätter, Formulare 23 1.000,00 1.000,00 772,77 1/010000-510000 Bezüge VB I Angestellte 20 87.500,00 84.000,00 82.177,48 1/010000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 20 18.900,00 18.000,00 18.812,92 1/010000-522000 Geldbezüge (Ang.nicht Ganzj.Besch.) 20 767,54 1/010000-523000 Bezüge sonst. Arbeiter 20 500,00 800,00 1/010000-560000 Reisegebühren Bedienstete 20 400,00 400,00 366,71 1/010000-569000 Sonstige Nebengeühren 20 1.500,00 1.500,00 1.442,39 1/010000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen 20 4.400,00 4.700,00 4.645,28 1/010000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 21.700,00 21.000,00 20.900,65 1/010000-582900 MV-Beiträge 20 900,00 900,00 916,44 1/010000-616000 Instandhaltung der Maschinen 24 19.900,00 19.900,00 17.518,14 1/010000-630000 Portogebühren 24 6.000,00 6.000,00 7.661,26 1/010000-631000 Telefongebühren 24 6.900,00 6.900,00 7.372,03 1/010000-670000 Versicherungen 24 2.100,00 1.300,00 2.051,57 1/010000-700000 Mietzinse (Bankomat) 24 8.000,00 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 24 500,00 500,00 357,35 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen (Firmen) 24 100,00 100,00 96,00 1/010000-729000 Sonstige Ausgaben 24 2.000,00 2.700,00 1.901,72 010 182.300,00 178.800,00 203.853,88 019 019000 Repräsentationen 1/019000-723000 Repräsentations- auslagen 24 2.000,00 4.500,00 3.166,95 1/019000-729000 Sonstige Ausgaben Eröffnung Mehrzweckhaklle 24 12,50 019 01 2.000,00 4.500,00 3.179,45 Hauptverwaltung 184.300,00 183.300,00 207.033,33 02 Hauptverwaltung 021 021000 Statistik 021 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 21

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 022 022000 Standesamt- und Staatsbürger- schaftsverband 022 0,00 0,00 0,00 024 024000 Wahlangelegenheiten 2/024000+817000 Kostenbeiträge für Wahlen 13 400,00 800,00 2.921,12 024 400,00 800,00 2.921,12 029 029000 Amtsgebäude 2/029000+817000 Ersätze für Fotokopien 13 200,00 200,00 162,75 2/029000+829000 Sonstige Einnahmen 18 100,00 200,00 168,00 029 02 300,00 400,00 330,75 Hauptverwaltung 900,00 1.300,00 3.366,28 03 Bauverwaltung 031 031000 Raumordnung und Raumplanung 031 03 0,00 0,00 0,00 Bauverwaltung 0,00 0,00 0,00 06 Sonstige Massnahmen 060 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 22

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 022 022000 Standesamt- und Staatsbürger- schaftsverband 1/022000-752000 Verbandsbeitrag 26 6.400,00 5.800,00 5.047,14 022 6.400,00 5.800,00 5.047,14 024 024000 Wahlangelegenheiten 1/024000-728000 Kosten der Wahlen 24 1.400,00 3.500,00 2.141,43 024 1.400,00 3.500,00 2.141,43 029 029000 Amtsgebäude 1/029000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung 41 6.000,00 1/029000-043000 Einrichtungen 41 4.000,00 2.172,48 1/029000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 65 18.300,00 17.978,97 1/029000-451000 Beheizung 23 2.600,00 3.100,00 3.044,61 1/029000-454000 Reinigungsmittel 23 600,00 900,00 711,64 1/029000-600000 Beleuchtung 24 2.100,00 1.400,00 1.500,41 1/029000-614000 Instandhaltung des Amtsgebäudes 24 100,00 5.000,00 13.864,13 1/029000-618000 Instandhaltung der Einrichtungen 24 200,00 1/029000-650000 Kreditzinsen 25 200,00 423,83 1/029000-670000 Versicherungen 24 2.000,00 2.100,00 2.053,16 1/029000-710000 Steuern und Abgaben 24 300,00 300,00 272,56 029 02 13.900,00 35.300,00 42.021,79 Hauptverwaltung 21.700,00 44.600,00 49.210,36 03 Bauverwaltung 031 031000 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Flächenwidmungsplan u. Bebauungsplan 24 2.000,00 5.000,00 5.532,00 031 03 2.000,00 5.000,00 5.532,00 Bauverwaltung 2.000,00 5.000,00 5.532,00 06 Sonstige Massnahmen 060 060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000-726000 Beiträge an Verbände, Vereine 24 11.000,00 10.400,00 10.114,08 060 11.000,00 10.400,00 10.114,08 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 23

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 061 061000 Sonstige Subventionen 061 0,00 0,00 0,00 062 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 062 06 0,00 0,00 0,00 Sonstige Massnahmen 0,00 0,00 0,00 09 Personalbetreuung 091 091000 Personalausbildung und Fortbilgung 091 09 0 0,00 0,00 0,00 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.000,00 1.500,00 3.519,43 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 24

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 061 061000 Sonstige Subventionen 1/061000-729000 sonstige Ausgaben 24 500,00 1/061000-777000 Sonstige Subventionen für div. Vereine 44 5.800,00 1.800,00 2.700,00 061 5.800,00 1.800,00 3.200,00 062 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen und Auszeichungen 24 3.000,00 2.000,00 2.740,48 062 06 3.000,00 2.000,00 2.740,48 Sonstige Massnahmen 19.800,00 14.200,00 16.054,56 09 Personalbetreuung 091 091000 Personalausbildung und Fortbilgung 1/091000-728000 Schulung der Bediensteten 24 2.000,00 3.000,00 4.203,60 091 09 0 2.000,00 3.000,00 4.203,60 Personalbetreuung 2.000,00 3.000,00 4.203,60 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 365.400,00 384.100,00 416.240,82 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 25

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 131000 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+817000 Ersatz der Sachverst. Honorare 13 100,00 100,00 234,00 131 100,00 100,00 234,00 133 133000 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 18 100,00 100,00 49,50 133 13 100,00 100,00 49,50 Sonderpolizei 200,00 200,00 283,50 16 Feuerwehrwesen 163 163000 Freiwillige Feuerwehren 163 0,00 0,00 0,00 164 164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164 16 0,00 0,00 0,00 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 26

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 131000 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigen- honorare 24 6.200,00 7.000,00 3.197,40 131 6.200,00 7.000,00 3.197,40 133 133000 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Hundemarken 23 500,00 133 13 0,00 500,00 0,00 Sonderpolizei 6.200,00 7.500,00 3.197,40 16 Feuerwehrwesen 163 163000 Freiwillige Feuerwehren 1/163000-774000 Subventionen für Investitionen 43 4.500,00 6.400,00 5.795,23 163 4.500,00 6.400,00 5.795,23 164 164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/164000-451000 Beheizung 23 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1/164000-452000 Treibstoffe 23 1.500,00 1.500,00 1.304,63 1/164000-600000 Beleuchtung 24 1.200,00 1.400,00 1.242,13 1/164000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 1.000,00 1.000,00 354,48 1/164000-617000 Instandhaltung Fahrzeuge 24 1.500,00 2.500,00 3.785,51 1/164000-631000 Telefon Personenruf 24 700,00 700,00 462,00 1/164000-670000 Versicherungen 24 1.000,00 3.700,00 3.750,24 1/164000-710000 Steuern und Abgaben 24 200,00 200,00 107,46 1/164000-729000 Sonstige Ausgaben 24 1.500,00 1.500,00 1.514,29 164 16 13.100,00 17.000,00 17.020,74 Feuerwehrwesen 17.600,00 23.400,00 22.815,97 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 27

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 18 Landesverteidigung 180 180000 Zivilschutz 180 18 1 0,00 0,00 0,00 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 200,00 200,00 283,50 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 28

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 18 Landesverteidigung 180 180000 Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag Zivilschutz 24 300,00 300,00 281,70 180 18 1 300,00 300,00 281,70 Landesverteidigung 300,00 300,00 281,70 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 24.100,00 31.200,00 26.295,07 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 29

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen 210 0,00 0,00 0,00 211 211000 Volksschule 2/211000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 15 12.100,00 13.200,00 14.345,28 211000 Volksschule 12.100,00 13.200,00 14.345,28 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 30

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen 1/210000-728000 Entschädigung für Matrikenführung 24 200,00 200,00 152,90 210 200,00 200,00 152,90 211 211000 Volksschule 1/211000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 1.000,00 500,00 520,00 1/211000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung 41 10.300,00 1/211000-043000 Schulmöbel, Lehrmittel 41 2.000,00 3.016,94 1/211000-344100 Tilgung von Darlehen NÖ. Landesreg. 64 2.100,00 1/211000-400000 geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 1.000,00 1/211000-451000 Beheizung 23 3.900,00 4.700,00 4.403,30 1/211000-454000 Reinigungsmaterial 23 2.000,00 2.000,00 1.605,07 1/211000-456000 Büromaterial 23 1.500,00 2.000,00 1.926,09 1/211000-457000 Gesetzblätter, Zeitschriften 23 300,00 500,00 199,36 1/211000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 20 30.700,00 29.700,00 18.117,34 1/211000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen 20 1.300,00 1.300,00 815,41 1/211000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 6.000,00 5.800,00 3.552,02 1/211000-582900 MV-Beiträge 20 500,00 500,00 267,96 1/211000-600000 Beleuchtung 24 1.200,00 1.200,00 1.271,04 1/211000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 500,00 18.000,00 6.789,09 1/211000-616000 Instandhaltung der Maschinen 24 3.200,00 3.000,00 2.844,34 1/211000-618000 Instandhaltung der Schuleinrichtung 24 200,00 200,00 176,64 1/211000-619000 Instandhaltung der Sport-u.Turnplätze 24 600,00 500,00 491,75 1/211000-630000 Portogebühren 24 100,00 100,00 8,28 1/211000-631000 Telefongebühren 24 500,00 800,00 606,77 1/211000-670000 Versicherungen 24 2.500,00 2.500,00 2.467,87 1/211000-710000 Steuern und Abgaben 24 900,00 800,00 778,04 1/211000-725000 Lehrer-und Schülerbücherei 24 100,00 200,00 109,50 1/211000-729000 Sonstige Ausgaben 24 1.000,00 3.000,00 2.013,80 1/211000-752000 Schulumlage 26 2.200,00 1.000,00 887,87 1/211000-768000 Beistellung von Unterrichtsmaterial 27 2.500,00 500,00 2.403,47 211000 Volksschule 74.000,00 82.900,00 55.271,95 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 31

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 211100 Schulische Nachmittagsbetreuung 2/211100+810000 Bastelbeitrag 13 3.300,00 2.400,00 2.268,52 2/211100+810100 Essen 13 15.000,00 14.000,00 11.354,45 2/211100+810200 Kostenbeitrag 13 23.500,00 23.000,00 20.424,91 2/211100+817000 Zuschüsse f. Personalaufwand 13 16.200,00 15.480,00 211100 211 Schulische Nachmittagsbetreuung 41.800,00 55.600,00 49.527,88 53.900,00 68.800,00 63.873,16 212 212000 Neue Mittelschule 212 0,00 0,00 0,00 213 213000 Sonderschulen 213 0,00 0,00 0,00 214 214000 Polytechnische Schulen 214 21 0,00 0,00 0,00 Allgemeinbildender Unterricht 53.900,00 68.800,00 63.873,16 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 32

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 211100 Schulische Nachmittagsbetreuung 1/211100-010000 Gartenanlagen 40 8.307,35 1/211100-043000 Betriebsausstattung 41 3.000,00 23.925,26 1/211100-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 1.500,00 500,00 177,13 1/211100-430000 Essen 23 15.000,00 14.000,00 13.261,20 1/211100-451000 Beheizung 23 2.600,00 2.500,00 2.720,00 1/211100-454000 Reinigungsmittel 23 1.000,00 1.000,00 625,90 1/211100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 20 22.800,00 25.200,00 21.801,38 1/211100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 20 47.600,00 26.400,00 19.400,68 1/211100-569000 Sonstige Nebengeühren 20 200,00 200,00 175,88 1/211100-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen 20 2.900,00 2.300,00 1.862,43 1/211100-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 14.100,00 10.100,00 8.376,76 1/211100-582900 MV-Beiträge 20 400,00 200,00 1/211100-600000 Strom 24 500,00 500,00 523,05 1/211100-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 500,00 1.400,00 2.912,94 1/211100-631000 Telefongebühren 24 200,00 300,00 243,15 1/211100-670000 Versicherungen 24 400,00 300,00 337,04 1/211100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), 24 200,00 200,00 187,90 1/211100-729000 Personal/Lehrer 24 3.000,00 3.000,00 2.729,00 211100 211 Schulische Nachmittagsbetreuung 112.900,00 91.100,00 107.567,05 186.900,00 174.000,00 162.839,00 212 212000 Neue Mittelschule 1/212000-752000 Schulumlage 26 34.100,00 30.900,00 30.549,10 212 34.100,00 30.900,00 30.549,10 213 213000 Sonderschulen 1/213000-752000 Schulumlage 26 15.100,00 14.900,00 32.700,00 213 15.100,00 14.900,00 32.700,00 214 214000 Polytechnische Schulen 1/214000-752000 Schulumlage 26 18.000,00 7.700,00-636,26 214 21 18.000,00 7.700,00-636,26 Allgemeinbildender Unterricht 254.300,00 227.700,00 225.604,74 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 33

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 22 Berufsbildender Unterricht 220 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 22 0,00 0,00 0,00 Berufsbildender Unterricht 0,00 0,00 0,00 23 Förderung des Unterrichtes 239 239000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 239 23 0,00 0,00 0,00 Förderung des Unterrichtes 0,00 0,00 0,00 24 Vorschulische Erziehung 240 240000 Kindergärten 2/240000+810000 Elternbeiträge 13 6.000,00 6.800,00 5.554,28 2/240000+810100 Essen 13 19.900,00 15.500,00 16.253,68 2/240000+810200 Kostenbeitrag 13 15.000,00 15.000,00 16.307,96 2/240000+817000 Ersätze für Entlohnung der Wärterinnen 13 900,00 24.207,80 2/240000+861000 Zinsenzuschüsse des Landes 15 500,00 715,86 2/240000+876000 Kapitaltransferzahlungen von Finanzunternehmungen Versicherungen 34 10.000,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 34

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 22 Berufsbildender Unterricht 220 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschulerhaltungs- beitrag 24 4.400,00 3.800,00 4.675,00 220 22 4.400,00 3.800,00 4.675,00 Berufsbildender Unterricht 4.400,00 3.800,00 4.675,00 23 Förderung des Unterrichtes 239 239000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/239000-768000 Studienbeihilfen 27 1.500,00 1.200,00 1.308,15 239 23 1.500,00 1.200,00 1.308,15 Förderung des Unterrichtes 1.500,00 1.200,00 1.308,15 24 Vorschulische Erziehung 240 240000 Kindergärten 1/240000-010000 Gartenanlage 40 45.500,00 1/240000-043000 div.anschaffungen Gruppe I 41 2.400,00 1.872,14 1/240000-043200 div.anschaffungen Gruppe II 41 2.200,00 1.692,69 1/240000-043300 div. Anschaffungen 41 500,00 549,35 1/240000-043400 div.anschaffungen Gruppe III 41 2.200,00 1.974,53 1/240000-050000 Sonderanlagen 40 1.300,00 1/240000-400000 Dienstbekleidung 23 100,00 100,00 1/240000-400001 div. Anschaffungen Gr. I 23 2.000,00 1/240000-400002 div. Anschaffungen Gr. II 23 2.000,00 1/240000-400003 div. Anschaffungen Gr. III 23 2.000,00 1/240000-430000 Essen 23 19.900,00 15.500,00 17.589,88 1/240000-451000 Beheizung 23 5.900,00 7.000,00 4.779,88 1/240000-454000 Reinigungsmittel 23 2.000,00 1.900,00 1.381,96 1/240000-456000 Büromaterial 23 500,00 700,00 810,46 1/240000-457000 Druckwerke 23 114,80 1/240000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 20 85.400,00 102.900,00 118.585,85 1/240000-523000 Bezüge sonstige Arbeiter 20 2.100,00 382,71 1/240000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen 20 3.600,00 4.600,00 5.350,90 1/240000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 18.400,00 21.800,00 24.373,83 1/240000-582900 MV-Beiträge 20 300,00 546,24 1/240000-600000 Beleuchtung 24 1.500,00 1.700,00 1.382,02 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 35

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 240 24 40.900,00 48.700,00 63.039,58 Vorschulische Erziehung 40.900,00 48.700,00 63.039,58 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 262 262000 Sportplätze 262 0,00 0,00 0,00 269 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269 26 0,00 0,00 0,00 Sport und außerschul. Leibeserziehung 0,00 0,00 0,00 27 Erwachsenenbildung 273 273000 Volksbüchereien 273 27 0,00 0,00 0,00 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 36

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 1/240000-614000 Instandhaltung der Gebäude 24 5.000,00 35.000,00 5.156,80 1/240000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 24 900,00 800,00 677,69 1/240000-631000 Telefongebühren 24 500,00 500,00 482,99 1/240000-670100 Versicherung 24 5.500,00 5.400,00 5.445,53 1/240000-700000 Leasing - Kindergartenbus 24 6.200,00 6.200,00 6.209,52 1/240000-710000 Steuern und Abgaben 24 300,00 300,00 262,36 1/240000-720000 Englischunterricht 24 1.900,00 2.820,00 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 24 100,00 600,00 135,19 1/240000-752000 Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, -verbände u. -fonds 26 4.100,00 1.500,00 3.571,00 240 24 169.300,00 261.500,00 206.148,32 Vorschulische Erziehung 169.300,00 261.500,00 206.148,32 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 262 262000 Sportplätze 1/262000-010000 Gebäude 40 12.000,00 1/262000-050000 Flutlichtanlage 40 9.017,12 1/262000-600000 Strom 24 300,00 400,00 425,60 1/262000-613000 Instandhaltung v.sonst Grundstückseinrichtg. 24 300,00 9.960,00 1/262000-700000 Mietzinse 24 1.700,00 1.748,74 262 12.300,00 2.400,00 21.151,46 269 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/269000-757000 Subventionen an Sportvereine 27 6.000,00 6.000,00 6.000,00 269 26 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Sport und außerschul. Leibeserziehung 18.300,00 8.400,00 27.151,46 27 Erwachsenenbildung 273 273000 Volksbüchereien 1/273000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 41 200,00 300,00 100,80 1/273000-043000 Einrichtung 41 100,00 1/273000-457000 Ankauf von Büchern 23 300,00 300,00 295,77 1/273000-560000 Reisegebühren 20 500,00 500,00 500,00 273 27 1.000,00 1.200,00 896,57 Erwachsenenbildung 1.000,00 1.200,00 896,57 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 37

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 28 Forschung und Wissenschaft 282 282000 Studienbeihilfen 282 28 2 0,00 0,00 0,00 Forschung und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 94.800,00 117.500,00 126.912,74 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 38

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 28 Forschung und Wissenschaft 282 282000 Studienbeihilfen 1/282000-768000 NÖ Semesterticket 27 1.200,00 1.000,00 1.687,50 282 28 2 1.200,00 1.000,00 1.687,50 Forschung und Wissenschaft 1.200,00 1.000,00 1.687,50 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 450.000,00 504.800,00 467.471,74 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 39

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 31 Bildende Künste 312 312000 Maßnahmen zur Förd. d.bildenden Künste 312 31 0,00 0,00 0,00 Bildende Künste 0,00 0,00 0,00 32 Musik und darstellende Kunst 321 321000 Einrichtungen der Musikpflege 321 32 0,00 0,00 0,00 Musik und darstellende Kunst 0,00 0,00 0,00 36 Heimatpflege 362 362000 Denkmalpflege 362 0,00 0,00 0,00 363 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363 0,00 0,00 0,00 369 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369 36 0,00 0,00 0,00 Heimatpflege 0,00 0,00 0,00 38 Sonstige Kulturpflege 380 380000 Einrichtungen der Kulturpflege 2/380000+810000 Leistungserlöse 13 27.800,00 28.000,00 31.381,04 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 40

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 31 Bildende Künste 312 312000 Maßnahmen zur Förd. d.bildenden Künste 1/312000-768000 Förderung der Künstler Jugendförderung Musik 27 15.000,00 15.500,00 16.857,23 312 31 15.000,00 15.500,00 16.857,23 Bildende Künste 15.000,00 15.500,00 16.857,23 32 Musik und darstellende Kunst 321 321000 Einrichtungen der Musikpflege 1/321000-451000 Brennstoffe 23 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1/321000-777000 Subventionen für Anschaffungen u.rep. 44 19.000,00 5.500,00 5.500,00 321 32 20.300,00 6.800,00 6.800,00 Musik und darstellende Kunst 20.300,00 6.800,00 6.800,00 36 Heimatpflege 362 362000 Denkmalpflege 1/362000-050000 Errichtung von Denkmälern 40 1.983,30 1/362000-619000 Instandhaltung von Denkmälern 24 500,00 200,00 362 500,00 200,00 1.983,30 363 363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000-728000 Ortsbildpflege (Blumen,Sträucher etc) 24 10.000,00 13.000,00 9.458,74 363 10.000,00 13.000,00 9.458,74 369 369000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/369000-729000 Brauchtumspflege 24 15.000,00 15.000,00 18.457,14 369 36 15.000,00 15.000,00 18.457,14 Heimatpflege 25.500,00 28.200,00 29.899,18 38 Sonstige Kulturpflege 380 380000 Einrichtungen der Kulturpflege 1/380000-042000 Amts-, Betriebs- und Geschäfts- Ausstattung 41 1.000,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 41

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 2/380000+829200 Sonstige Einnahmen 18 400,00 400,00 530,25 380 28.200,00 28.400,00 31.911,29 381 381000 Massnahmen der Kulturpflege 2/381000+810000 Erlöse aus Veranstalt. Wandertg.,GB-Ball 13 900,00 2.000,00 874,73 381 38 900,00 2.000,00 874,73 Sonstige Kulturpflege 29.100,00 30.400,00 32.786,02 39 Kultus 390 390000 Kirchliche Angelegenheiten 390 39 3 0,00 0,00 0,00 Kultus 0,00 0,00 0,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS 29.100,00 30.400,00 32.786,02 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 42

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 1/380000-043000 Betriebsausstattung 41 4.800,00 612,83 1/380000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 23 2.500,00 1/380000-451000 Beheizung 23 3.500,00 5.700,00 3.148,08 1/380000-454000 Reinigungsmittel 23 2.500,00 2.200,00 2.868,33 1/380000-600000 Strom 24 5.700,00 5.200,00 5.763,66 1/380000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 3.000,00 4.100,00 7.480,22 1/380000-616000 Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen 24 3.000,00 3.000,00 2.992,65 1/380000-618000 Instandhaltung von Einrichtungen 24 2.000,00 1.767,92 1/380000-670000 Versicherungen 24 3.100,00 3.000,00 3.011,37 1/380000-700000 Mietzinse 24 1.200,00 1.400,00 952,00 1/380000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 700,00 700,00 282,38 1/380000-728100 Reinigungsarbeiten 24 380 28.200,00 30.100,00 28.879,44 381 381000 Massnahmen der Kulturpflege 1/381000-729000 Kulturpflege 24 200,00 5.381,91 381 38 200,00 0,00 5.381,91 Sonstige Kulturpflege 28.400,00 30.100,00 34.261,35 39 Kultus 390 390000 Kirchliche Angelegenheiten 1/390000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 20.000,00 1/390000-757000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszw 27 30.000,00 390 39 3 30.000,00 20.000,00 0,00 Kultus 30.000,00 20.000,00 0,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS 119.200,00 100.600,00 87.817,76 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 43

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 41 0,00 0,00 0,00 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 42 Freie Wohlfahrt 423 423000 Essen auf Räder 2/423000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 3.500,00 3.600,00 2.312,68 423 3.500,00 3.600,00 2.312,68 424 424000 Heimhilfe 424 0,00 0,00 0,00 429 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429 42 0,00 0,00 0,00 Freie Wohlfahrt 3.500,00 3.600,00 2.312,68 43 Jugendwohlfahrt 439 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439 43 0,00 0,00 0,00 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 469000 Sonstige Maßnahmen Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 44

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000-751000 Wohnsitzgemeinde Beitrag-SHG 26 13.900,00 18.900,00 16.676,76 1/419000-751100 Sozialhilfeumlage 26 193.600,00 175.100,00 185.871,86 419 41 207.500,00 194.000,00 202.548,62 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 207.500,00 194.000,00 202.548,62 42 Freie Wohlfahrt 423 423000 Essen auf Räder 1/423000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 24 3.500,00 3.400,00 3.165,42 423 3.500,00 3.400,00 3.165,42 424 424000 Heimhilfe 1/424000-728000 Hauskrankenpflege 24 1.500,00 1.000,00 1.075,00 424 1.500,00 1.000,00 1.075,00 429 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000-768000 Freie Wohlfahrt für Bedürftige 27 3.000,00 1.000,00 1.522,20 429 42 3.000,00 1.000,00 1.522,20 Freie Wohlfahrt 8.000,00 5.400,00 5.762,62 43 Jugendwohlfahrt 439 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/439000-728000 Ferienaktionen (Ausflüge) 24 4.200,00 2.400,00 2.950,00 1/439000-751000 Jugendwohlfahrtsumlage 26 24.400,00 23.000,00 22.234,58 1/439000-768100 Förderung Tagesmütter 27 1.000,00 468,00 439 43 29.600,00 25.400,00 25.652,58 Jugendwohlfahrt 29.600,00 25.400,00 25.652,58 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 469000 Sonstige Maßnahmen Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 45

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 469 46 4 0,00 0,00 0,00 Familienpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 3.500,00 3.600,00 2.312,68 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 46

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 1/469000-403000 Säuglingswäschepakete 23 500,00 500,00 487,00 469 46 4 500,00 500,00 487,00 Familienpolitische Maßnahmen 500,00 500,00 487,00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 245.600,00 225.300,00 234.450,82 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 47

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 5 GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst 510 510000 Medizinische Bereichsversorgung 510 0,00 0,00 0,00 512 512000 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung 512 51 0,00 0,00 0,00 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 52 Umweltschutz 520 520000 Natur- und Landschaftsschutz 520 0,00 0,00 0,00 527 527000 Müllbeseitigung 527 0,00 0,00 0,00 529 529000 Sonstige Maßnahmen 529 52 0,00 0,00 0,00 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 53 Rettungs- und Warndienste 530 530000 Rettungsdienste Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 48

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 5 GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst 510 510000 Medizinische Bereichsversorgung 1/510000-564000 Totenbeschaugebühren 20 100,00 100,00 70,00 1/510000-700000 Mietzinse 24 2.500,00 2.500,00 4.176,00 1/510000-729000 Sonstige Ausgaben Ärtzefunkdienst 24 300,00 300,00 230,30 1/510000-751000 Beitrag an Pensionsverband 26 5.500,00 5.500,00 5.470,26 1/510000-753000 Beitrag zur Sanitätsgruppengem. 26 5.500,00 5.500,00 4.285,52 510 13.900,00 13.900,00 14.232,08 512 512000 Sonstige Medizinische Beratung und Betreuung 1/512000-728000 Impfungen 24 100,00 512 51 0,00 100,00 0,00 Gesundheitsdienst 13.900,00 14.000,00 14.232,08 52 Umweltschutz 520 520000 Natur- und Landschaftsschutz 1/520000-610000 Instandhaltung von Grund u. Boden 24 6.000,00 4.400,00 64,80 520 6.000,00 4.400,00 64,80 527 527000 Müllbeseitigung 1/527000-729000 Sperrmüllaktionen 24 300,00 200,00 279,96 527 300,00 200,00 279,96 529 529000 Sonstige Maßnahmen 1/529000-728000 Schädlingsbekämpfung 24 1.000,00 1.000,00 1.033,77 529 52 1.000,00 1.000,00 1.033,77 Umweltschutz 7.300,00 5.600,00 1.378,53 53 Rettungs- und Warndienste 530 530000 Rettungsdienste 1/530000-458000 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge 23 6.000,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 49

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 530 53 0,00 0,00 0,00 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 562 562000 Beiträge an Gemeinden zum Krankenanstaltspr. 562 56 5 0,00 0,00 0,00 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0,00 0,00 0,00 GESUNDHEIT 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 50

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz 27 8.000,00 7.800,00 7.814,40 530 53 14.000,00 7.800,00 7.814,40 Rettungs- und Warndienste 14.000,00 7.800,00 7.814,40 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 562 562000 Beiträge an Gemeinden zum Krankenanstaltspr. 1/562000-752000 Sprengelbeitrag NÖKAS Zweckaufwand 26 364.700,00 350.800,00 341.721,16 562 56 5 364.700,00 350.800,00 341.721,16 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 364.700,00 350.800,00 341.721,16 GESUNDHEIT 399.900,00 378.200,00 365.146,17 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 51

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Straßenbau 612 612000 Gemeindestraßen 2/612000+803000 Gemeindestraßen Verkauf v.hausnummern 18 300,00 500,00 710,24 612 61 300,00 500,00 710,24 Straßenbau 300,00 500,00 710,24 63 Schutzwasserbau 631 631000 Konkurrenzgewässer 631 63 0,00 0,00 0,00 Schutzwasserbau 0,00 0,00 0,00 64 Straßenverkehr 640 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung 2/640000+868000 Gemeindestraßenstrafen 16 600,00 600,00 572,00 640 600,00 600,00 572,00 649 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 649 64 6 0,00 0,00 0,00 Straßenverkehr 600,00 600,00 572,00 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 900,00 1.100,00 1.282,24 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 52

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Straßenbau 612 612000 Gemeindestraßen 1/612000-403000 Hausnummerntafeln 23 500,00 257,64 1/612000-611000 Instandhaltung der Gem.Straßen u.brücken 24 7.000,00 8.000,00 4.293,42 1/612000-670000 Versicherungen 24 100,00 100,00 140,02 1/612000-728000 Winterdienst Streumaterial 24 3.000,00 4.900,00 4.330,80 612 61 10.600,00 13.000,00 9.021,88 Straßenbau 10.600,00 13.000,00 9.021,88 63 Schutzwasserbau 631 631000 Konkurrenzgewässer 1/631000-752000 Beiträge an Wasserverbände 26 8.600,00 12.700,00 9.419,00 631 63 8.600,00 12.700,00 9.419,00 Schutzwasserbau 8.600,00 12.700,00 9.419,00 64 Straßenverkehr 640 640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung 1/640000-050000 Ankauf von Verkehrszeichen 40 2.000,00 2.500,00 6.072,16 1/640000-619000 Instandhaltung der Verkehrszeichen 24 500,00 500,00 237,60 640 2.500,00 3.000,00 6.309,76 649 649000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/649000-010000 Errichtung einer Haltestelle 40 10.000,00 2.300,00 2.957,28 1/649000-619000 Instandhaltung der Haltestellen 24 100,00 649 64 6 10.000,00 2.400,00 2.957,28 Straßenverkehr 12.500,00 5.400,00 9.267,04 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 31.700,00 31.100,00 27.707,92 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 53

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 75 Förderung der Energiewirtschaft 750 750000 Kohle, Erdöl, Erdgas 2/750000+866000 Laufende Transferzahlungen von sonstigen Unternehmen 16-2.300,82 750 0,00 0,00-2.300,82 751 751000 Elektrizität 751 0,00 0,00 0,00 759 759000 Sonstige Energieträger 759 75 0,00 0,00 0,00 Förderung der Energiewirtschaft 0,00 0,00-2.300,82 77 Förderung des Fremdenverkehrs 771 771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 771 77 7 0,00 0,00 0,00 Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 0,00 0,00-2.300,82 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 54

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 75 Förderung der Energiewirtschaft 750 750000 Kohle, Erdöl, Erdgas 750 0,00 0,00 0,00 751 751000 Elektrizität 1/751000-776000 Baukostenbeiträge zur Stromversorgung 44 5.600,00 10.950,00 751 0,00 5.600,00 10.950,00 759 759000 Sonstige Energieträger 1/759000-778000 Solaranlagen 44 2.500,00 2.000,00 500,00 759 75 2.500,00 2.000,00 500,00 Förderung der Energiewirtschaft 2.500,00 7.600,00 11.450,00 77 Förderung des Fremdenverkehrs 771 771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 1/771000-457000 Prospekte Kalender 23 2.500,00 1.400,00-1.100,00 771 77 7 2.500,00 1.400,00-1.100,00 Förderung des Fremdenverkehrs 2.500,00 1.400,00-1.100,00 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 5.000,00 9.000,00 10.350,00 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 55

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 8 DIENSTLEISTUNGEN 81 Öffentliche Einrichtungen 810 810000 Wasserversorgung 2/810000+861100 Zinsenzuschüsse 15 300,00 810 0,00 300,00 0,00 813 813000 Abfallbeseitigung 2/813000+828000 Rückersätze von Ausgaben 18 12.500,00 12.000,00 5.443,20 2/813000+829000 Rückersätze 18 3.200,00 5.600,00 19.313,49 2/813000+852000 Müllbeseitigungsgebühr 12 600,00 600,00 478,66 813 16.300,00 18.200,00 25.235,35 815 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815 0,00 0,00 0,00 816 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 816 0,00 0,00 0,00 817 817000 Friedhöfe 2/817000+852100 Begräbnis- und Leichenkammergebühren 12 600,00 600,00 767,30 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 56

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0468746 Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung 2015 8 DIENSTLEISTUNGEN 81 Öffentliche Einrichtungen 810 810000 Wasserversorgung 810 0,00 0,00 0,00 813 813000 Abfallbeseitigung 1/813000-403000 Ankauf von Müllsäcken 23 500,00 800,00 671,05 1/813000-620000 Transportkosten (Müllabfuhr) 24 6.000,00 8.000,00 6.877,63 1/813000-752000 Beitrag an Müll- beseitigungsverband 26 180,66 813 6.500,00 8.800,00 7.729,34 815 815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1/815000-006000 Grundstückseinrichtung (Gitter,Zäune, Tore) 40 26.299,24 1/815000-043000 Sonstige Einrichtungen (Bänke, Geräte) 41 3.000,00 39.692,31 1/815000-050000 Sonderanlagen 40 3.000,00 1/815000-610000 Instandhaltung von Grund und Boden 24 19.868,47 1/815000-618000 Instandhaltung von Bänken usw. 24 500,00 300,00 159,41 1/815000-729000 Sonstige Ausgaben 24 700,00 700,00 512,45 815 4.200,00 4.000,00 86.531,88 816 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 1/816000-600000 Stromverbrauch 24 13.800,00 14.300,00 13.033,71 1/816000-619000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung 24 5.000,00 5.000,00 7.940,55 816 18.800,00 19.300,00 20.974,26 817 817000 Friedhöfe 1/817000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten 40 2.000,00 1/817000-010000 Gebäude Strom 40 3.000,00 1/817000-523000 Bezüge sonst. Arbeiter 20 300,00 200,00 260,20 1/817000-600000 Beleuchtung 24 200,00 200,00 240,35 1/817000-613000 Instandhaltung der Wege und Mauern etc. 24 1.800,00 1/817000-614000 Instandhaltung der Aufbahrungshalle 24 1.000,00 5.400,00 437,78 Gedruckt am: 12.01.2017 13:55:29 von Maria Laufer Seite 57