Jahresabschluss. zum 31. Dezember Hypoport Vermögensverwaltungs-GmbH. Klosterstr Berlin

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Transkript:

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 Hypoport Vermögensverwaltungs-GmbH Klosterstr. 71 10179 Berlin Finanzamt: Berlin Körperschaften II Steuer-Nr: 37/239/21789

BILANZ Blatt 1 AKTIVA 31. Dezember 2013 PASSIVA zum EUR EUR A. Umlaufvermögen I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 176.202,45 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 175.000,00 II. Jahresfehlbetrag 985,11- B. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.187,56 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.187,56 176.202,45 176.202,45 Berlin, den 28. Februar 2014

Blatt 2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 EUR EUR 1. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 156,00 ab) Werbe- und Reisekosten 55,22 ac) verschiedene betriebliche Kosten 742,33 953,55 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31,56 - davon an verbundene Unternehmen EUR 31,56 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 985,11-4. Jahresfehlbetrag 985,11

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013 Blatt 3 AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 0 Commerzbank Giro # 0021540000 26.202,45 1210 0 Commerzbank Festgeldkonto 150.000,00 176.202,45 Summe Aktiva 176.202,45

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013 Blatt 4 PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR Gezeichnetes Kapital 800 0 Gezeichnetes Kapital 175.000,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 985,11- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 715 0 Darlehen Hypoport AG 2.000,00 1475 0 Verr. Kto. Hypoport AG 187,56 2.187,56 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.187,56 715 0 Darlehen Hypoport AG 1475 0 Verr. Kto. Hypoport AG Summe Passiva 176.202,45

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 Blatt 5 Konto Bezeichnung EUR EUR Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4390 0 Gebühren 156,00- Werbe- und Reisekosten 4600 0 Werbekosten 55,22- verschiedene betriebliche Kosten 4950 0 Rechts- und Beratungskosten 516,35-4970 0 Nebenkosten des Geldverkehrs 225,98-742,33- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2109 0 Zinsaufwendungen an verb.unternehmen 31,56- davon an verbundene Unternehmen EUR 31,56-2109 0 Zinsaufwendungen an verb.unternehmen Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 985,11-

Anlage I Blatt 1 ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013 1 ALLGEMEINE ANGABEN Die Hypoport Vermögensverwaltungs-GmbH wurde mit notarieller Urkunde vom 7. Juni 2013 gegründet. Sie ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 151278 B eingetragen. Das Stammkapital der Gesellschaft von 25.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt. Der Jahresabschluss der Hypoport Vermögensverwaltungs-GmbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 2 ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND BEWERTUNG Die nachstehend beschriebenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert gegenüber dem Vorjahr. Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen auf Basis der linearen Methode. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten im Einzelfall 410,00 nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Anlage I Blatt 2 Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten gemindert um notwendige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten abzüglich angemessener Abschläge für sämtliche erkennbare Risiken bewertet. Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt. 3 PFLICHTANGABEN Geschäftsführer der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr waren: Stephan Bachhuber, Köln Karsten Vaelske, Berlin 4 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag für 2013 in Höhe von 985,11 auf neue Rechnung vorzutragen. Berlin, 28. Februar 2014 Stephan Bachhuber Karsten Vaelske