Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in Hessen

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1 Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in Hessen Projekt zur Implementation personenzentrierter Hilfen in Hessen Teilprojekt Leistungsfinanzierung Eckpunktepapier der Vertragskommission Praxistest Wiesbaden Pilotprojekte Fulda und Werra-Meißner 1

2 Wesentliche Elemente Umsetzungselemente Hilfeplanung einheitliches Instrument, Hilfeplankonferenzen Umsetzungselemente Finanzierung zeitbasierte Vergütung auf Basis der individuellen Bedarfe Umsetzungselemente Sozialplanung Daten für regionale Planung 2

3 Ziele des LWV Hessen Die heute vorherrschende platzbezogene Finanzierung behindert individuell passgenaue, lebensfeldbezogene Unterstützungsleistungen begünstigt heimbezogene Hilfen Aufgabe und Herausforderung: Wie kann eine Finanzierung gestaltet werden, die auf den heutigen Gegebenheiten aufbaut und diese sukzessive personenzentriert umgestaltet? 3

4 Ziele des Fachcontrolling Alle haben Überblick über die vorhandenen Ressourcen Bessere Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen durch Transparenz der Planung und Hilfeerbringung Alle Leistungserbringer sind an der Steuerung beteiligt, sie geschieht auf einer gemeinsamen Basis Größere Selbstverpflichtung, alle Klienten in der Region zu unterstützen oder neue Teilhabeleistungen anzubieten Teilhabebarrieren werden sichtbar Leistungsträger sind inhaltlich viel mehr eingebunden in den Prozess / nicht nur auf Kostenzusage reduziert 4

5 Module des Fachcontrolling der Integrierte Teilhabeplan Hessen das Eingabetool vor der Hilfeplankonferenz die 4 Kennzahlen der Bogen Regionale Zielplanung Teilhabe (RZT) das Thema Wirkungsmessung wird diskutiert 5

6 4 Kennzahlen Entstehung in den Regionen des Projektes Leistungsfinanzierung Grundlage Datensystem ANLEI + Daten Fremdfinanzierte (Leistungserbringer) Kenntnis Mittlerweile alle Beteiligten einer Region 6

7 4 Kennzahlen Grundsätzliches Ergebnisse werden im Zeitverlauf dargestellt Monatliche Auswertungen (Stichtag) Auswertbare Ebenen Gesamtregion Zielgruppe Leistungserbringer Leistungsangebote Neufälle / Altfälle Kostenträgerschaft 7

8 4 Kennzahlen Kennzahl 1: Jahresminuten Summe auf das Kalenderjahr hochgerechnete Summe aller durch Kostenzusagen bewilligten Leistungsminuten, einschließlich der Minuten von Fremdfinanzierten. Summe bewilligter Minuten je Woche aller Leistungsfälle im Bezugsmonat x 52,1429 Wochen 8

9 9

10 4 Kennzahlen Kennzahl 2: Vereinbarte Plätze und Belegung Platzzahl Monatliche Darstellung je Leistungsangebot: Summe der tatsächlich vereinbarten Platzzahl im Bezugsmonat. Belegung Zeigt die Summe der Leistungsfälle. Nimmt ein Leistungsberechtigter jeweils ein Angebot des Lebensbereiches 1 und 2 wahr, so entspricht dieses auch 2 Leistungsfällen. Monatliche Berechnung je Leistungsangebot: Summe der bewilligten Leistungsfälle im Bezugsmonat (inklusive der bei den Leistungsträgern abgefragten Leistungsfälle, die nicht vom LWV finanziert werden). 10

11 11

12 4 Kennzahlen Kennzahl 3: durchschnittliche Minuten je Woche Beschreibt die Summe der Minuten pro Woche, die durchschnittlich für einen Leistungsfall im jeweiligen Bezugsmonat bewilligt wurden. 12

13 13

14 4 Kennzahlen Kennzahl 4: durchschnittliche Jahreskosten je Leistungsfall Hier werden, ebenfalls angebotsbezogen, die hochgerechneten Jahreskosten je Leistungsfall dargestellt. 14

15 15

16 16

17 einrname1 (Alle) F4b_Einrichtung_lfdNr (Alle) xxxx F13: Kostenträger Zuordnung (Alle) F17: RM (Alle) F18: FB 207 F19_2_Leistungen_GdT (Alle) Leistungsminuten pro Woche je Leistungsfall region (Alle) Veränderung Mai_15 eintrname1 (Alle) T U K V Veränderung Dez_14 zum Summe von Veränderung Monatswert zum Ausgangswert F1_Monat F5_Personenkreis der Einrichtung F11_Leistungsangebot F16: LB Neufall? AusNov_08 Dez_13 Dez_14 Jan_15 Feb_15 Mär_15 Apr_15 Mai_15 Jun_15 Jul_15 Aug_15 Sep_15 Okt_15 Nov_15 Dez_15 12 Seelisch Behinderte AmbulantBW Ausgangswert 150 Altfall Neufall Offener Antrag AmbulantBW Ergebnis StationärWH Ausgangswert 389 Altfall Neufall StationärWH Ergebnis StationärWH_intensiv Altfall Neufall StationärWH_intensiv Ergebnis GdT_WH Ausgangswert 229 Altfall Neufall Offener Antrag GdT_WH Ergebnis GdT_WfbM Ausgangswert 142 Altfall Neufall Offener Antrag GdT_WfbM Ergebnis GdT_TS Ausgangswert 239 Altfall Neufall GdT_TS Ergebnis Seelisch Behinderte Ergebnis Gesamt

18 Controllinggespräch Regionalmanager, örtlicher Träger, Leistungserbringer 2 mal jährlich (eingeschwungener Zustand) Alle erhalten alle Dateien Klärung von Unstimmigkeiten und Auffälligkeiten Protokolle 18

19 Regionale Zielplanung Teilhabe Strukturierendes Instrument zur Erfassung qualitativer Bestandteile der regionalen Sozialplanung. 19

20 20

21 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 21

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