Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. OG Lebach e.v Jahresabschlußbogen per 31. Dezember 2015

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1 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. Gliederung Gliederungs-Nr. OG Lebach e.v Jahresabschlußbogen per 31. Dezember 2015

2 Eröffnungsbilanz zum AKTIVA Kontengruppe Anlagevermögen 1100 Immaterielle Vermögensgegenstände 1200 Sachanlagen Grundstücke Gebäude Geräte und Ausrüstung 1,00 Einsatzfahrzeuge und Zubehör Boote Geschäftsausstattung / Büromaschinen Sonstige Sachanlagen 1, Finanzanlagen 1,00 Umlaufvermögen 1400 Vorräte / Material 1500 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus Beiträgen an Sonstige 0, Wertpapiere, Termin- und Spareinlagen 1700 Geldmittelkonten Kasse 1.358,12 Bank- / Sparkassengiro 8.568,02 Postgiro Sonstige 9.926, , Rechnungsabgrenzungsposten 9.927,14 PASSIVA Kontengruppe Eigenkapital 2100 Kapital 8.427, Rücklagen 1.500, ,14 - davon freie Rücklagen 0,00 Fremdkapital 2600 Rückstellungen 2700 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen aus Beiträgen aus Steuern und Sozialabgaben gegenüber Sonstigen 0,00 0, Rechnungsabgrenzungsposten 9.927,14

3 Kontenklasse 3 - Ideeller bereich Einnahmen zum Beiträge und Aufnahmegebühren 5.508, Kursgebühren 3.190, Spenden und Sammlungen 111, Zuschüsse 1.676,64 34 Bußgelder 35 Zuschüsse für die Gliederung 36 Zuschüsse für die Jugendarbeit 3900 sonstige steuerfreie Einnahmen 20, ,64 (-davon Verkauf von Gegenständen (0,00) Kontenklasse 5 - Vermögensverwaltung 51 Mieten, Pacht, Lizenzen 52 Zinsen und zinsähnliche Erträge 53 sonstige Einnahmen 0,00 Kontenklasse 6 und 7 - Zweckbetriebe 601_- 604_ Ausbildung 6050 Wasserrettungsdienst 200,00 606_ Lotterien 607_ Sportliche Veranstaltungen (bis max ) 608_ Kulturelle Veranstaltungen 6090 Jugendarbeit 3.762,00 701_- 708_ Verkauf von DLRG-Material 709_ sonstige Einnahmen 3.962,00 (-davon Verkauf von Gegenständen Kontenklasse 8 - steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 8010 Verkauf von Material 1.830,95 804_ Werbung / Printmedien 806_ Sponsoring 8070 Bewirtungseinnahmen 689,03 809_ sonstige Einnahmen 2.519,98 (-davon Verkauf von Gegenständen Gesamteinnahmen ,62 Gegenüberstellung der Einnhamen und Ausgaben Gesamteinnahmen ,62 Gesamtausgaben ,43 Mehreinnahmen/ -ausgaben -191,81

4 Kontenklasse 4 - Ideeller bereich Ausgaben zum abzuführende Beitragsanteile und Verbandsabgaben 2.679, Rücklastschriften 88, Geschenke, Ehrungen und Jubiläen 214,37 43 DLRG-Zuschuß an die Jugend 44 Ressortaktivitäten 45 Löhne, Gehälter, soz. Abgaben 4600 Handlungs- und Verwaltungsaufwand 1.279, sonstige Ausgaben 27,50 (-davon Beschaffung von Gegenständen 4.288,81 Kontenklasse 5 - Vermögensverwaltung 55 Ausgaben zu Mieten, Pacht, Lizenzen sonstige Ausgaben 0,00 Kontenklasse 6 und 7 - Zweckbetriebe 6100 Ausbildung 854, Trainer, Übungsleiter 1.225,00 65 Wasserrettungsdienst 6501 Fahrtkosten 82,16 66 Lotterien 6700 Sportliche Veranstaltungen 272, Kulturelle Veranstaltungen:Jugendarbeit 5.852, Einkauf von DLRG-Material 4.072, sonstige Ausgaben 87, ,29 (-davon Beschaffung von Gegenständen Kontenklasse 8 - steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Eigenbewirtschaftete Heimbetriebe 84 Werbung / Printmedien 86 Sponsoring 8700 Bewirtungskosten 435, sonstige Ausgaben 8,07 443,33 (-davon Beschaffung von Gegenständen Gesamtausgaben ,43

5 Schlussbilanz zum AKTIVA Kontengruppe Anlagevermögen 1100 Immaterielle Vermögensgegenstände 1200 Sachanlagen Grundstücke Gebäude Geräte und Ausrüstung 1,00 Einsatzfahrzeuge und Zubehör Boote Geschäftsausstattung / Büromaschinen Sonstige Sachanlagen 1, Finanzanlagen 1,00 Umlaufvermögen 1400 Vorräte / Material 1500 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.315,80 aus Beiträgen an Sonstige 3.315, Wertpapiere, Termin- und Spareinlagen 0, Geldmittelkonten Kasse 1.307,65 Bank- / Sparkassengiro 8.426,68 Postgiro Sonstige 9.734, , Rechnungsabgrenzungsposten ,13 PASSIVA Kontengruppe Eigenkapital 2100 Kapital , Rücklagen 1.500, ,13 - davon freie Rücklagen Fremdkapital 2600 Rückstellungen 2700 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Lieferungen und Leistungen aus Beiträgen aus Steuern und Sozialabgaben gegenüber Sonstigen 0,00 0, Rechnungsabgrenzungsposten ,13

6 Geldbestände der Eröffnungsbestände 1300 Finanzanlagen 0, Wertpapiere, Termingeld- Spareinlagen 0, Geldmittelkonten 9.926, ,14 zuzüglich Gesamteinnahmen ,62 abzüglich Gesamtausgaben ,43 Geldbestände der Schlussbilanz Abschlusskontrolle der Geldbestände 1300 Finanzanlagen 0, Wertpapiere, Termingeld- Spareinlagen 0, Geldmittelkonten 9.734, ,33 Lebach, den Vorsitzender Schatzmeister Prüfungsvermerk: Der Jahresabschluss per wurde geprüft und in Ordnung befunden. Die Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege nachgewiesen., den Revisoren Anlagen: Einzelaufstellung der Forderungen Einzelaufstellung der Ausrüstung Einzelaufstellung der Rücklagen

7 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. Gliederung Jahresabschluß Einzelaufstellung der Forderungen Datum des gebucht Lfd. Nr. Schuldner Art der Schuld Eingangs Beleg-Nr. 1 Materialstelle Gutschrift für Zelt 3.315, Übertrag / Summe 3.315,80 rechnerisch richtig Lebach, den Schatzmeister Anlage 1

8 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. Gliederung Jahresabschluß Einzelaufstellung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Inventar- Anschaffungs- Nutzungs- Wert per Abschreibung Wert per Stück Gegenstand Monat / Wert AfA-Satz Nr. dauer Jahr Zelt SG 30 Jun. 05 ca a 20% 1,00 1,00 Übertrag / Summe 1,00 rechnerisch richtig Lebach, den Anlage 3 Schatzmeister

9 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. DLRG OG Lebach Jahresabschluß Einzelaufstellung der Rücklagen Konto DLRG Stand Zugang Abgang Stand Zweck 1.500,00 0,00 0, ,00 Motorrettungsboot Summe 1.500,00 0,00 0, ,00 rechnerisch richtig Lebach, den Schatzmeister Anlage 6

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