Teil B: (ohne Beschäftigte nach Entgelttabelle S) 171 Ü 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Ü 1 010 plan 009 Verwaltungssteuerung- und Gemeindeorgane und 11110 0,040 -service Repräs. 0,040 0,045 0,300 0,5 0,5 0,5 1110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 0,88 0,051 0,58 1,567 1,567 1,467 11130 Finanzverwaltung 0,580 0,850 0,540 0,690 0,310 0,900 3,970 3,970 3,300 11140 Liegenschaftswesen, 0,00 0,500 Gebäudemanagement 0,110 0,860 0,860 0,780 110 0,018 0,00 Einricht. für die ges. Verwaltung, weitere 0,006 0,394 0,394 0,394 11160 l Di 0,140 Bauhof 0,084 am 30.06.009 Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten 1110 Statistik und Wahlen 110 Allgem. Sicherheit, Ordnung und Dienstl. 130 Meldewesen- und Personenstandswesen 0,00 0,009 0,18 0,077 0,0 0,650 0,650 0,080 0,006 10,404 10,404 10,404 0,165 0,165 0,165 0,78 0,78 0,78 1,777 1,777 1,777
17 Ü 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Ü 1 010 plan 009 1610 Brandschutz 0,04 0,04 0,04 0,04 Theater 6110 Theater Büchereien 710 Büchereien Heimatund sonstige Kulturpfege Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Brandschutz Jugendarbeit Tageseinrichtungen Fach-personal siehe Entgelttabelle S - separate Aufstellung - 8110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 9110 Förderung von Kirchengem. und sonstigen Religionsgem. am 30.06.009 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3610 Allgemeine Förderung von jungen Menschen 36310 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 3650 hier: Kostenstelle 3650-10 Kindergarten Arzell 3650 hier: Kostenstelle 3650-30 Kindergarten Großentaft 0,300 0,300 0,00 0,00 0,140 0,140 0,600 0,140 0,600 0,600 1) )
173 Förderung des Sports Sportstätten und Bäder Räuml. Planungsund Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Pflege Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung 3650 hier: Kostenstelle 3650-40 Kindergarten Ufhausen 3650 hier: Kostenstelle 3650-60 Kindergarten Eiterfeld 4110 Förderung des Sports 4410 Kommunale Sportstätten 440 Schwimmbad 51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung 5110 Bau- und Grundstücksordnung Ü 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Ü 1 0,080 0,110 010 plan 009 am 30.06.009 0,0 0,630 0,630 0,630 5310 Denkmalschutz und -pflege 0,0 0,0 0,0 0,0 53110 Elektrizitätsversorgung 53310 Wasserversorgung 0,0 0,00 0,00 0,530 0,530 1,190 1,190 1,190 0,070 0,480 0,500 0,530 0,550 0,550 0,0 0,0 0,550 0,0 Abfallwirtschaft 53710 Abfallwirtschaft,430,430,430 0,00 0,300 0,300 0,300
Ü 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Ü 1 010 plan 009 am 30.06.009 Abwaserbeseitigung 53810 Abwasserbeseitigung 174 Gemeindestraßen Straßenreinigung Öffentl. Grün und Landschaftsbau Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 5510 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 0,070 0,00 0,00 0,051 0,10 0,631 0,631 0,631,330,330,330 0,30 0,30 0,30 Friedhofsund Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 55310 Friedhofs und Bestattungswesen 55510 Land- und Forstwirtschaft hier: Kostenstelle -0 Bürgerhaus Eiterfeld hier: Kostenstelle -1 DGH Arzell 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,040 0,00 0,0 0,0 0,10 0,180 0,180 0,0 0,180 0,10 0,170 0,170 0,170
175 hier: Kostenstelle - DGH Dittlofrod hier: Kostenstelle -3 DGH Leibolz hier: Kostenstelle -4 DGH Wölf hier: Kostenstelle -5 DGH Soisdorf hier: Kostenstelle -6 DGH Körnbach hier: Kostenstelle -7 DGH Leimbach hier: Kostenstelle -8 DGH Buchenau hier: Kostenstelle -9 DGH Ufhausen Ü 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ü 1 0,070 010 plan 009 am 30.06.009 0,090 0,140 0,140 0,140 0,070 0,10 0,10 0,080 0,070 0,110 0,10 0,10 0,10 0,110 0,110 0,10 0,110 0,110 0,110 0,10 0,10 0,10 0,110 0,110 0,110
176 hier: Kostenstelle -31 DGH Betzenrod hier: Kostenstelle -3 DGH Reckrod Ü 14 13 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Ü 1 010 plan 009 am 30.06.009 0,080 0,080 0,080 0,070 0,110 0,110 0,110 hier: Kostenstelle -33 DGH Großentaft 0,0 0,190 0,190 0,190 57330 Sonstige öffentliche Einrichtungen und Unternehmen Tourismus 57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten plan 010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000,000 4,900 1,511 7,310 10,64 0,000 0,000,000 4,00 1,310 34,495 Kontrollsumme: 34,495 plan 009,000 4,900 1,511 7,310 10,64 0,000 0,000,000 4,00 1,310 34,495 34,495 am 30.06.009,000 4,900 1,511 7,310 10,64 0,000 0,000,000 4,00 1,310 33,645 34,495 0,850 unbes. 34,495 1) Auf der Basis der Pauschalentschädigung werden beschäftigt: 1 GBI u. Stellvertreter, 10 Wehrführer u. Stellvertreter, 10 Gerätewarte, 1 Leiter Jugendfeuerw., 8 Jugendfeuerwehrwarte 0,040 ) Je nach Bedarf sind bei Erstattung der entstehenden Kosten durch den Landkreis Fulda zusätzliche für Integrationsmaßnahmen für die Dauer der jeweiligen Maßnahme einzurichten.