Einwohnergemeinde Bolken Budget 2015 Laufende Rechnung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Einwohnergemeinde Bolken Budget 2015 Laufende Rechnung"

Transkript

1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 419' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Gemeindeversammlung 10' ' ' ' ' Besoldung Wahlbüro 1' ' ' ' ' Entschädigungen Wahlbüro 4' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Wahlbüro Besoldung RPK 1' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder RPK 1' Uebriger Personalaufwand Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate 1' ' ' Anschaffung Laptop Wahlbüro 2' Spesenentschädigungen Wahlbüro Spesenentschädigungen RPK Verrechnete Soziallasten Gemeinderat, Kommissionen 74' ' ' ' ' Besoldung Gemeindepräsidium, Gemeinde-Vizepräsidium 16' ' ' ' ' Besoldung Gemeinderäte 7' ' ' ' ' Sitzungsgelder und Taggelder Gemeinderat 9' ' ' ' ' Sitzungsgelder Fachkommission 1' ' Abo Amtsblatt und diverse Spesenentschädigungen Kredit Gemeindepräsidium 2' ' ' Kredit Gemeinderat für einmalige Verpflichtungen 25' ' ' ' ' Kredit Gemeinderat für jährlich wiederkehrende Verpflichtungen 10' ' ' Verrechnete Soziallasten 2' ' ' ' ' Gemeindeverwaltung 206' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Verwaltungspersonal 39' ' Sitzungs- und Taggelder Verwaltungspersonal 1 / 15

2 Besoldung Dorfweibel und Anzeigerverträger 4' ' ' ' ' Dienstaltersgeschenke 4' ' Uebriger Personalaufwand 2' ' ' ' ' Kursgelder Personal 1' ' ' Büromaterialien, Drucksachen, Inserate 6' ' ' ' ' Anschaffung Mobilien, Maschinen, 4' ' ' ' ' Ankauf Hundemarken 2' ' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen 1' ' ' Dienstleistungen Dialog und Rechenzentrum 2' ' ' ' ' Büroentschädigungen 3' ' ' ' ' Lizenzmiete 19' ' ' ' ' Aufwand Rechenzentrum 6' ' ' ' ' Miete Büromodul 6' ' ' ' ' Parkplatzmiete 2' ' ' ' ' Spesenentschädigungen Telefon- und Internetgebühren 1' ' Betreibungsgebühren Versicherungen 3' ' ' ' ' Porti, Briefmarken 2' ' ' ' ' Web-Auftritt 2' ' ' ' ' Verwaltungsmandat 98' ' ' ' ' Einführung HRM2 11' ' Verbandsbeiträge Uebriger Sachaufwand Abschreibung Betreibungskosten Beitrag an Steuerveranlagung 15' ' ' ' ' Beitrag an regionale Ausgleichskasse 6' ' ' ' ' Diverse Beiträge ' Verrechnete Soziallasten ' ' Mahngebühren Verkäufe Mobilien und Material Rückerstattung Betreibungskosten Diverse Rückerstattungen, Porti Spezialfinanz. 1' ' ' Verschiedene Erträge 2' ' ' Verwaltungskostenbeiträge der Spezialfinanzierungen 6' ' ' ' ' / 15

3 Beitrag der 2' ' ' ' ' Gemeinschaftsantenne an Verwaltungskosten ( ) 027 Bauverwaltung 55' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Baukommission 3' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Baukommision 4' ' ' ' ' Anpassung Baureglement 7' Projektbezogene Aufwendungen 1' Drucksachen, Büromaterial Inserate Bauausschreibung 2' ' ' ' ' Spesenentschädigungen Bauwesen Porti, Telefon Baukommission Externe Fachberatung Bauwesen 42' ' ' ' ' Baustellenkontrolle Umwelt Baukontrollen, Beratung, Energetischer Nachweis. 1' ' ' ' ' Kredit der Baukommissison Verrechnete Soziallasten Baubewilligungsgebühren 12' ' ' ' ' Verrechnete Baupublikationen 2' ' ' ' ' Verrechnete Baukontrollen, energetischer Nachweis, Beratungen 1' ' ' ' ' Allgemeine Personalkosten 14' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Sozialversicherungsbeiträge AHV 8' ' ' ' ' Personalversicherungsbeiträge Pensionskasse 4' ' ' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge UVG Verrechnete Soziallasten 14' ' ' ' ' Mehrzweckgebäude 59' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Abwart 27' ' ' ' ' Besoldung Hilfskräfte / 15

4 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2' ' ' ' Wasser, Energie, Heizoel 13' ' ' ' ' Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 2' ' ' ' Baulicher Unterhalt 4' ' ' ' ' Unterhalt Maschinen und Geräte Unterhalt Heizung 1' Versicherungen 3' ' ' ' ' Kehrichtgebühr Verrechnete Soziallasten 4' ' ' ' ' Mietertrag Feuerwehrmagazin ( ) 6' ' ' ' ' Benützungsgebühren 6' ' ' ' ' OEFFENTLICHE SICHERHEIT 47' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Rechtswesen 2' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Friedensrichter Rückerstattung Kosten an Friedensrichter Plakatwand 6' Kanton für Ausweisschriften 2' ' ' ' ' Ertrag ID-Karten, Fremdenkontrolle 2' ' ' ' ' Feuerwehr 33' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Miete Feuerwehrmagazin ( ) 6' ' ' ' ' Uebriger Sachaufwand 1' ' ' Beitrag an Regionalfeuerwehr 23' ' ' ' ' Hydrantenentschädigung ( ) 3' ' ' ' ' Feuerwehrpflichtersatz 16' ' ' ' ' Militär 3' Unterhalt Schiessanlage 3' Zivilschutz 10' ' ' ' ' ' / 15

5 Besoldung Schutzraumwartung Unterhalt Alarmsirene Beitrag an Zweckverband Zivilschutz 10' ' ' ' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 2' BILDUNG 1'317' ' '254' ' '242' ' '227' ' '206' ' Regionalschule 845' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Beitrag an Regionalschule 845' ' ' ' ' Entschädigung Schulräume 120' ' ' ' ' Kantonsbeitrag an Schulleitung 35' ' ' ' ' Kantonsbeitrag an Primarschule 229' ' ' ' ' Kantonsbeitrag an Kindergarten 44' ' ' ' ' Kantonsbeitrag an Musikschule 20' ' ' ' ' Kreisschule 416' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Schulgelder an Kreisschule 346' ' ' ' ' Schulgeld 10. Schuljahr 3' ' ' ' Zinsen und Amortisation OWO 46' ' ' ' ' Beitrag an Werterhalt 6' ' ' ' ' Beitrag an gymnasialen Unterricht 15' ' ' ' ' Kantonsbeitrag 132' ' ' ' ' Schulanlagen 52' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Abwart 27' ' ' ' ' Besoldung Hilfskräfte Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 3' ' ' ' Wasser, Energie und Heizoel 9' ' ' ' ' Reinigung und Verbrauchsmaterial 1' ' ' Baulicher Unterhalt Schulhaus 4' ' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobiliar Unterhalt Heizung Versicherungen Schulhaus 1' ' ' ' ' Telefon- und TV-Gebühren Kehrichtgebühren Verrechnete Soziallasten 4' ' ' ' ' / 15

6 Mietertrag Gemeindemagazin 1' ' ' ' ' ( ) 219 Schule, nicht aufteilbare 2' ' ' ' Aufwendungen Spesenentschädigungen Beitrag an Busabonnemente Kantonsschule 1' ' ' Kredit Schulanlässe Beitrag an Volkshochschule Sonderschulung 39' ' ' ' Beitrag an Sonderschule 39' ' ' ' KULTUR / FREIZEIT 90' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Kulturförderung 10' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Bundes- und Jungbürgerfeier 1' ' ' ' ' Beitrag an Stadttheater und Turm in Halten 2' ' ' ' ' Beiträge zur Kulturförderung 1' ' ' ' ' Beitrag an Bibliotheken (Solothurn + Herzogenbuchsee) 1' ' ' ' ' Beitrag an Anlässe im Dorf 1' ' ' ' Beitrag aus Zimmermannstifung 1' ' ' ' ' Zinsertrag aus Zimmermannstiftung 1' ' ' ' ' Gemeinschaftsantenne 79' ' ' ' ' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Tag- und Sitzungsgelder Büromaterial, Reglement Energie 1' ' ' ' ' Unterhalt, Wartungsvertrag 5' ' ' ' ' Versicherung, Konzession, Porti 1' ' ' ' ' Betriebsgebühren 8' ' ' ' ' Urheberrechtsgebühr 5' ' ' ' ' Signalkosten 1' ' ' ' ' / 15

7 Diverser Sachaufwand, Detailplanung ' Abschreibungen GA-Anlage 2' ' ' ' ' Beitrag an Ausbauten 4' ' ' ' ' Beitrag an Spezialfinanzierung 46' ' ' ' ' Verwaltungskostenbeitrag an Allgemeine Verwaltung ( ) 2' ' ' ' ' Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 11' ' ' ' Grundgebühren 34' ' ' ' ' Urheberrechtsgebühren 5' ' ' ' ' Verschiedene Erträge, Rückerst. Internet 25' ' ' ' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 4' ' ' ' ' Sport 1' ' Beitrag an EHC Wasseramt Beitrag an Kunsteisbahn Zuchwil Beitrag an Prisma Beitrag an Diverse GESUNDHEIT 43' ' ' ' ' ' Krankenpflege 31' ' ' ' ' Beitrag an Samariterverein Beitrag an Spitex Wasseramt 31' ' ' ' ' Beitrag an Kinderspitex Krankheitsbekämpfung 10' ' ' ' ' Beitrag an SAGIF und diverse 10' ' ' ' ' Schulzahnpflege 2' ' ' ' ' ' Zahnärztliche Behandlungen 2' ' ' ' ' Elternbeiträge 1' SOZIALE WOHLFAHRT 495' ' ' ' ' ' ' ' ' ' / 15

8 500 Sozialversicherungen 141' ' ' ' ' Beitrag an Verwaltungskosten EL AHV 3' ' ' ' ' Beitrag an Verwaltungskosten EL IV 2' ' ' ' Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV 76' ' ' ' ' Beitrag an Ergänzugsleistungen IV 59' ' ' ' ' Leistungen an das Alter 6' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Seniorenanlässe 5' ' ' ' ' Altersehrungen Beiträge an private Institutionen Beitrag der Bürgergemeinde 2' ' ' ' ' Jugendschutz Beitrag an Kinderschutz Alimentenbevorschussung 10' ' ' ' ' Beitrag an 10' ' ' ' ' Alimentenbevorschussung 550 Invalidität Beitrag an Inva-Mobil Altersheim 32' ' ' ' ' ' Pflegefinanzierung, Pflegekosten 32' ' ' ' ' Kantonsbeitrag an Pflegekosten 51' Allgemeine Sozialhilfe 13' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Beitrag an Familien- und Mütterberatung 7' ' ' ' ' Beitrag an Beratungsinstitutionen Beitrag an Case-Management 1' / 15

9 Soziallohnprojekt solopro 4' ' ' ' ' Gesetzliche Sozialhilfe 290' ' ' ' ' ' Beitrag an Sozialregion 27' ' ' ' ' Sozialhilfe Lastenausgleich 224' ' ' ' ' Beitrag an Sozialadministration 38' ' ' ' ' Aufwand Sozialhilfe 114' ' Rückerstattungen Sozialhilfe 2' VERKEHR 101' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Kantonsstrassen 9' Strassenbau Aeschistrasse 9' Projektierungskredit 620 Gemeindestrassen 70' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Betriebskommision 1' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder Betriebskommission 2' ' ' ' ' Besoldung Gemeindearbeiter 14' ' ' ' ' Besoldung Hilfskräfte 1' ' ' ' ' Inserate Anschaffung Werkzeug, Geräte, Maschinen 5' ' Anschaffung Signale, Markierungen 4' ' ' Energie für Strassenbeleuchtung 4' ' ' ' ' Material, Splitter, Salz ' ' ' ' Div. Verbrauchsmaterial Betriebskosten Gemeindefahrzeug 1' ' ' Unterhalt, Reparaturen Dorfstrassen 5' ' ' Unterhalt, Reparaturen Flurwege 2' ' ' ' Winterdienst 8' ' ' ' ' Wartung Strassenbeleuchtung 9' ' ' ' ' Entleerung Schächte, Entsorgung 5' ' ' Unterhalt Schneepflug, Fahrzeug, Geräte 1' ' ' ' ' / 15

10 Miete Gemeindemagazin ( ) 1' ' ' ' ' Spesenentschädigungen Steuer und Versicherung Motorfahrzeug 1' ' ' Porti, Telefon Betriebskommission Kredit Betriebskommission Verrechnete Soziallasten 1' ' ' ' ' Benützungsgebühren öffentliches Terrain Rückerstattungen Dritter Weiterverrechnung Aufwand Gemeindearbeiter 5' ' ' ' ' Regionalverkehr 30' ' ' ' ' Gemeindebeitrag an öffentlichen 30' ' ' ' ' Verkehr 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 383' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 88' ' ' ' ' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Besoldung Brunnenmeister Besoldung Zählerableser Sitzungs- und Taggelder Büromaterial, Drucksachen, Reglement Anschaffung von Wasseruhren 4' Wasserankauf 55' ' ' ' ' Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten 25' ' ' ' Nachführung Katasterpläne 2' ' ' ' ' Porti, Telefon Abschreibungen Wasserversorgung 1' ' ' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 23' ' Verwaltungskostenbeitrag an allg. Verwaltung ( ) 3' ' ' ' ' Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 18' ' ' ' Wassergebühren 51' ' ' ' ' Bauwasser 1' ' ' ' ' / 15

11 Zählermiete 6' ' ' ' ' Verschiedene Erträge Bezug aus Spezialfinanzierung ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 7' ' ' ' ' Hydrantenentschädigung ( ) 3' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 179' ' ' ' ' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) Besoldung Wartung Pumpenstation Tag- und Sitzungsgelder Energie Pumpenstation und Regenfangbecken 4' ' ' ' ' Unterhalt Kanalisation 65' ' ' Unterhalt Pumpenstation 6' ' ' ' Unterhalt Regenfangbecken 1' ' ' Telefon Regenfangbecken, Porto Versicherung Abwasseranlagen Nachf. Reglemente, Pläne, GKP 2' ' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 21' ' ' ' ' Betriebsbeitrag an ARA 31' ' ' ' ' Abgabe an Abwasserfonds 6' ' Einlage SF Abwasser Rechnungsausgleich 8' ' ' ' Einlage SF Abwasser Werterhaltung 35' ' ' ' ' Verwaltungskostenbeitrag an allg. Verwaltung ( ) 2' ' ' ' ' Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung 31' ' ' ' Verbrauchsabhängige Abwassergeb. 52' ' ' ' ' Abwasser-Grundgebühr 29' ' ' ' ' Entnahme SF Abwasser Rechnungusgleich 22' Entnahme SF Abwasser Werterhaltung 60' ' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung 6' ' ' ' ' Abfallbeseitigung 60' ' ' ' ' ' ' ' ' ' (Spezialfinanzierung) 11 / 15

12 Wartung Sammelstellen 2' ' ' ' Kurskosten Ankauf Transportkleber, Grüngutcontainer 1' ' ' ' Ankauf Kebag-Kleber 4' ' ' ' ' Ankauf Grüngutmarken 26' ' ' ' ' Kehrichteinsammlung 12' ' ' ' ' Abgabe an Altlastenfonds 3' ' ' ' ' Entsorgung Alteisen Entsorgung Altglas 1' ' ' ' ' Entsorgung Altoel, Weissblech, Aluminium Aufwand Karton- und Papierentsorgung Papiersammlung durch Schule 1' ' ' ' Porti, Telefon, Inserate Häckseldienst 4' ' ' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung Verwaltungskostenbeitrag an allg. Verwaltung ( ) 1' ' ' ' ' Verrechnete Kosten Gemeindearbeiter 2' Verkauf Transportkleber 12' ' ' ' ' Grundgebühren Abfallwesen 18' ' ' ' ' Verkauf Kebag-Kleber 4' ' ' ' ' Verkauf Grüngutmarken 18' ' ' ' ' Gefährdete Guthaben Abfallwesen Verkauf Altpapier Ertrag vorgezogene Entsorgungsgebühr 1' ' ' ' ' Uebrige Erträge Bezug aus Spezialfinanzierung 5' ' ' ' Zinsertrag Spezialfinanzierung Bestattungswesen 21' ' ' ' ' Betriebsbeitrag an Friedhof Aeschi 21' ' ' ' ' Investitionen Friedhof 12' ' Unterhalt von Verbauungen und 17' ' ' ' ' ' ' ' ' Entwässerugen 12 / 15

13 Unterhalt Entwässerungen 1' ' ' Unterhalt Gewässer 7' ' ' ' ' Beitrag an Seesanierung 9' ' ' Vermessung, Planung Entwässerungsanlagen 2' Kantonsbeiträge 1' ' ' ' Naturschutz 3' ' ' ' ' Beitrag an Wald 2' ' ' ' ' Natur- + Vogelschutzverein Etziken + Umgebung 780 Uebriger Umweltschutz 10' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Besoldung Umweltschutzkommission 1' ' ' ' ' Sitzungs- und Taggelder 2' ' ' ' ' Gemeindearbeiter, Entleerung Robidog 3' ' ' ' Kurskosten Büromaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Robidogbehälter 1' ' ' Verbrauchsmaterial, Robidogsäcke Spesenentschädigungen Porti, Telefon UWS Beitrag an Kadavertransport Kredit Umweltschutzkommission Beitrag an Tierkörpersammelstelle Verrechnete Kosten Gemeindearbeiter 3' Verrechnete Soziallasten Hundetaxen f. Robidog ( ) 3' ' ' ' ' Raumordnung 3' ' ' ' ' Tag- und Sitzungsgelder 1' Zukunftsplanung 13 / 15

14 Spesenentschädigung Zukunftsplanung Beitrag an Regionalplanung 3' ' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT ' ' ' ' ' Landwirtschaft Besoldung Gemeindeverantwortlicher Taggelder Gemeindeverantwortlicher Spesenentschädigungen Beiträge Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Energie 21' ' ' ' ' Konzessionsgebühren AEK 21' ' ' ' ' FINANZEN UND STEUERN 144' '945' ' '896' ' '832' ' '917' ' '867' Gemeindesteuern 1'591' '609' ' '556' '499' ' '612' Abschreibung Gemeindesteuern Gefährdete Steuerguthaben 15' ' Gemeindesteuern 1'530' '550' '451' '450' '552' Fremdarbeitersteuern 10' ' ' ' ' Sondersteuer Kapitalabfindung 18' ' ' ' ' Gemeindesteuern Kapitalgesellschaften 8' ' ' ' ' Grundstück-Gewinnsteuern 20' ' ' ' ' Hundetaxen 5' ' ' ' ' Finanzausgleichsbeitrag 222' ' ' ' ' Beitrag von Finanzausgleich 222' ' ' ' ' Kapital- / Zinsendienst 34' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Postcheck- und Bankspesen 1' ' ' ' ' / 15

15 Vergütungszins 3' ' ' ' ' Darlehenszinsen 11' ' ' ' ' Zins SF Wasser 7' ' ' ' ' Zins SF Gemeinschaftsantenne 4' ' ' ' ' Zins SF Abfall Zins SF Schutzräume 2' Zins SF Abwasser 6' ' ' ' ' Zinsertrag korrent Zinsertrag Postcheck Verzugszins 4' ' ' ' ' Zinsertrag Sparkonto ' Zinsertrag Wertschriften ' Liegenschaften des ' Finanzvermögens Buchverlust auf Finanzvermögen 10' Pachtzinsen Abschreibungen 110' ' ' ' ' Verwaltungsverm. ordentlich 110' ' ' ' ' Abschluss 125' ' ' ' ' Zusätzliche Abschreibungen, nicht budgetiert 150' Ertragsüberschuss 4' Aufwandüberschuss 125' ' ' ' Total 3'045' '045' '963' '963' '911' '911' '943' '943' '985' '985' Gesamttotal 3'045' '045' '963' '963' '911' '911' '943' '943' '985' '985' / 15

Einwohnergemeinde Bolken Jahresrechnung 2014 Laufende Rechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Einwohnergemeinde Bolken Jahresrechnung 2014 Laufende Rechnung 1. Januar bis 31. Dezember 2014 Total 3'046'559.30 3'046'559.30 2'963'367.10 2'963'367.10 2'911'708.53 2'911'708.53 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 381'814.05 48'381.05 402'225.00 52'950.00 385'546.00 57'930.10 011 Gemeindeversammlung 7'985.85

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken Budgetauszug Druckdatum:

Einwohnergemeinde Bolken Budgetauszug Druckdatum: Total 2'943'354.00 2'943'354.00 2'765'182.00 2'765'182.00 2'812'130.05 2'812'130.05 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 395'129.00 55'000.00 370'065.00 61'800.00 341'578.10 67'366.85 011 Gemeindeversammlung 7'600.00

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken HRM2 Jahresrechnung 2016 Erfolgsrechnung 2016

Einwohnergemeinde Bolken HRM2 Jahresrechnung 2016 Erfolgsrechnung 2016 Total 2'708'521.04 2'708'521.04 2'792'910.00 2'792'910.00 2'969'696.95 2'969'696.95 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 365'630.40 40'672.14 422'700.00 48'100.00 440'360.75 64'386.85 01 Legisative und Exekutive 46'505.60

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Bolken HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 422'700.00 48'100.00 458'493.00 58'000.00 407'649.15 51'643.05 01 Legisative und Exekutive 85'750.00 88'100.00 46'999.80 011 Legislative 8'800.00

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken HRM2 Budget 2017 Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde Bolken HRM2 Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 418'240.00 42'500.00 422'700.00 48'100.00 440'360.75 64'386.85 01 Legisative und Exekutive 89'117.00 85'750.00 65'262.50 011 Legislative 9'800.00

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Rechnungsgemeindeversammlung Mittwoch, 10. Juni 2015, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Rechnungsgemeindeversammlung Donnerstag, 16. Juni 2016, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Rechnungsgemeindeversammlung Montag, 23. Juni 2014, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung

Mehr

Protokoll der RECHNUNGS-Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 13. Juni 2013 um Uhr im Mehrzweckgebäude

Protokoll der RECHNUNGS-Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 13. Juni 2013 um Uhr im Mehrzweckgebäude Protokoll der RECHNUNGS-Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 13. Juni 2013 um 20.00 Uhr im Mehrzweckgebäude Vorsitz: Protokoll: Anwesend: Entschuldigt: Presse: Pia Bürki, Gemeindepräsidentin ad interim

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 01 Legislative und Exekutive 31'800 33'000 26'492.35 011 Gemeindeversammlung 3'000 3'300 1'540.00 300 Wahlbüro, RPK 2'000 2'500 1'400.00

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360

Mehr

1 E R G E B N I S S E

1 E R G E B N I S S E 1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Einwohnergemeinde Beinwil

Einwohnergemeinde Beinwil 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 184'032.00 90'596.00 161'340.00 78'200.00 160'367.20 84'069.60 011 Gemeindeversammlung 5'500.00 4'200.00 3'344.55 011.300.00 Sitzungsgelder Wahlbüro 2'000.00 1'500.00 1'554.00 011.300.01

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Budgetgemeindeversammlung Mittwoch, 11. Dezember 2013, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Konto Funktionale Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 1'900'850.00 1'903'700.00 1'727'330.00 1'742'890.00 1'795'483.70 1'795'483.70 Netto 31.12. 2'850.00 15'560.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 301'710.00 74'150.00 282'070.00 67'760.00 262'490.25 75'589.10

Mehr

Inhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates Kommentar zur Rechnung Rechnung Ergebnisübersicht

Inhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates Kommentar zur Rechnung Rechnung Ergebnisübersicht Rechnung 2013 Inhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates... 5 2 Kommentar zur Rechnung... 6 3 Rechnung 2013... 8 3.1 Ergebnisübersicht Rechnung 2013... 8 3.2 Laufende Rechnung Funktionale

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

LAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50

Mehr

Laufende Rechnung Budget 2010

Laufende Rechnung Budget 2010 Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen

Ortsgemeinde Weesen, 8872 Weesen 0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO

Mehr

Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen

Sekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22

Mehr

REGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST. Voranschlag 2013

REGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST. Voranschlag 2013 REGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST Voranschlag 2013 Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen 1'926'240.00 1'829'400.00 1'340'480.00 1'289'250.00 1'019'621.30 1'111'704.60 Ertragsüberschuss 0.00 0.00

Mehr

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20

Mehr

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden (OS) Seite: 1 RJ 2012 / :44:18 Laufende Rechnung nach Budgetierung

Gommiswald-Ernetschwil-Rieden (OS) Seite: 1 RJ 2012 / :44:18 Laufende Rechnung nach Budgetierung Gommiswald-Ernetschwil-Rieden (OS) Seite: 1 3 Laufende Rechnung Oberstufe G-E-R 5'463'100.00 5'463'100.00 5'153'571.96 5'153'571.96 Saldo 31 Bürgerschaft, Behörde, Verwaltung 414'000.00 29'000.00 421'093.10

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden

Mehr

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse

Mehr

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)

Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

Jahr 2016 von 1 bis 12

Jahr 2016 von 1 bis 12 Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 15. Dezember Budget 2015 Budget 2016 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 15. Dezember Budget 2015 Budget 2016 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Laufende Rechnung 5'760'600 5'780'900 5'904'900 5'903'700 5'149'415 5'190'782 1 Allgemeine Verwaltung 188'800 2'500 195'000 2'700 175'177 6'899 101 Bürgergemeinde 10'000 10'000 11'947 310.01 Druckkosten

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10

Mehr

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Protokoll der RECHNUNGS-Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 20. Juni 2018 um Uhr im Mehrzweckgebäude

Protokoll der RECHNUNGS-Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 20. Juni 2018 um Uhr im Mehrzweckgebäude Protokoll der RECHNUNGS-Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 20. Juni 2018 um 20.00 Uhr im Mehrzweckgebäude Vorsitz: Protokoll: Anwesend: Entschuldigt: Presse: Jeannette Baumgartner, Gemeindepräsidentin

Mehr

Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz

Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz Musterkontenplan Erfolgsrechnung * keine Buchung 3 Behörden und Verwaltung 300 Kirchgemeindeversammlung (Legislative 300.3000 * Entschädigung Sitzungsgelder

Mehr

F - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv

F - Werkbetrieb Albula. Budget / Preventiv F - Werkbetrieb Albula Budget / Preventiv 2017 Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2016: Ben Turner: Holzschlag Crap Bletsch Seilarbeiten im Suraver Wald zur nachhaltigen Sicherung der diversen Waldfunktionen

Mehr

BURGERKORPORATION DITTINGEN. Voranschlag 2014

BURGERKORPORATION DITTINGEN. Voranschlag 2014 BURGERKORPORATION DITTINGEN Voranschlag 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Zusammenzug Laufende Rechnung 1 Zusammenzug Artengliederung Laufende Rechnung 2 Artengliederung Laufende Rechnung 3-5 Detail Laufende

Mehr

Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347.

Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347. Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung 2006 0 Allg.Verwaltung 658'364.84 164'075.05 604 390 166'950 521'755.60 95'347.50 Nettoaufwand 494'289.79 437 440 426'408.10 Für Ferien- und Überzeitguthaben

Mehr

Jahresrechnung funktionale Gliederung

Jahresrechnung funktionale Gliederung L A U F E N D E R E C H N U N G 2'283'824.68 686'573.32 3'076'300.00 3'076'300.00 3'381'316.49 3'381'316.49 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'497.45 0.00 21'500.00 0.00 21'253.65 0.00 011 Legislative 17'497.45

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348' '348' '112'560 7'112'560 6'806' '806'561.85

0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348' '348' '112'560 7'112'560 6'806' '806'561.85 0 TOTAL AUFWAND UND ERTRAG 7'348'592.09 7'348'592.09 7'112'560 7'112'560 6'806'561.85 6'806'561.85 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'332'830.07 431'019.28 956'885 207'000 807'680.26 176'482.42 011 GEMEINDEVERSAMMLUNG

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40

Mehr

1 24 3 24 5 24 7 24 9 24 Ref. Kirchgemeinde Baden (neu) V O R A N S C H L A G 2015 Datum 10.11.2014 /Seite 14 Gesamtkirchgemeinde Laufende Rechnung Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative

Mehr

Liste der Nachkredite > 5'000.00

Liste der Nachkredite > 5'000.00 Gesamttotal 8'062'750.00 10'702'648.18 2'639'898.18 929'521.90 452'663.30 012 Gemeinderat 012.300.02 Sitzungs- & Taggeldentschädigung 40'000.00 47'180.00 10'520.89 7'180.00 10'520.89 7'180.00 Mehr Sitzungen

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'718'400.00 281'100.00 1'684'200.00 257'400.00 1'508'505.06 317'042.92 Nettoergebnis 1'437'300.00 1'426'800.00 1'191'462.14 01 Legislative und Exekutive 345'200.00 3'000.00 375'700.00

Mehr

Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum 20.09.2011/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900

Mehr

01 Legislative und Exekutive 280' ' ' Gemeindeversammlung 20' ' '

01 Legislative und Exekutive 280' ' ' Gemeindeversammlung 20' ' ' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'136'476.61 204'285.50 1'030'648 233'000 1'099'765.17 317'455.35 01 Legislative und Exekutive 280'661.25 246'850 0 270'993.80 011 Gemeindeversammlung 20'415.00 16'800 0 21'055.10

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'946'140 10'946'140 10'665'990 10'665'990 11'004'028.68 11'004'028.68 0 Allgemeine Verwaltung 1'433'190 792'180 1'465'460 810'650 1'303'751.95 719'986.70 641'010 654'810 583'765.25

Mehr

Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 16. Dezember Allgemeine Verwaltung 188'600 2' '800 2' '784 14'400

Bürgergemeinde-Versammlung Oberägeri vom 16. Dezember Allgemeine Verwaltung 188'600 2' '800 2' '784 14'400 Laufende Rechnung 5'462'600 5'456'600 5'760'600 5'780'900 5'529'314 5'583'912 1 Allgemeine Verwaltung 188'600 2'500 188'800 2'500 231'784 14'400 101 Bürgergemeinde 10'000 10'000 15'035 310.01 Druckkosten

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen)

(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen) Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge

Mehr

Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel Schuljahr 2018/19

Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel Schuljahr 2018/19 Voranschlag 2018/19 Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel Schuljahr 2018/19 gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten 70% nach Schülerzahl 4'771'970.00 30% nach Einwohnerzahl

Mehr

EINWOHNERGEMEINDE SCHWANDEN VORBERICHT ZUM VORANSCHLAG 2010

EINWOHNERGEMEINDE SCHWANDEN VORBERICHT ZUM VORANSCHLAG 2010 EINWOHNERGEMEINDE SCHWANDEN VORBERICHT ZUM VORANSCHLAG 2010 1. Rechnungsführung Der vorliegende Voranschlag 2010 der Einwohnergemeinde Schwanden wurde nach dem Neuen Rechnungsmodel (NRM) des Kantons Bern

Mehr

Wasserversorgung der Gemeinde Stans

Wasserversorgung der Gemeinde Stans 3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-

Mehr

V O R A N S C H L A G 2012

V O R A N S C H L A G 2012 V O R A N S C H L A G 2012 - Laufende Rechnung - Investitionsrechnung F i n a n z p l a n 2012 2016 Datum des Ausdrucks: 4. November 2011 (Vorlage für die Gemeindeversammlung) Inhaltsverzeichnis Voranschlag

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00

Mehr

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60

Mehr

Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ref. KG Köniz R E C H N U N G 2011 Datum 19.04.2012/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 7'992'189.19 8'649'294.35 8'033'900

Mehr

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen

Gem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen 1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124'600.00 246'200.00 1'101'800.00 248'800.00 Netto Aufwand 878'400.00 853'000.00 01 Legisative und Exekutive 142'700.00 145'800.00 011 Legislative 18'500.00 20'200.00 0110

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken

Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken Röm. kath. Kirchgemeinde Dulliken EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG Donnerstag, 22. November 2012, 20.00 Uhr im Pfarreizentrum Dulliken Traktanden 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler

Mehr

Jahresrechnung. Politische Gemeinde. Einwohner Oberweningen. Ablieferung an Vorsteherschaft

Jahresrechnung. Politische Gemeinde. Einwohner Oberweningen. Ablieferung an Vorsteherschaft 8165 Oberweningen Einwohner 1601 Jahresrechnung 2008 Ablieferung an Vorsteherschaft 20.03.2009 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 24.03.2009 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 31.03.2009 Abnahmebeschluss

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG V LR Funktion detailliert Laufende Rechnung 13'027'600 12'076'100 12'740'500 11'766'900 12'404'993.23 11'841'305.24 Nettoergebnis 951'500 973'600 563'687.99 0 Allgemeine Verwaltung 1'237'800 419'300 1'263'400 373'300 1'309'588.45

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270. Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05

Mehr

Voranschlag 2015 Rechnung 2015 Voranschlag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Voranschlag 2015 Rechnung 2015 Voranschlag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 147'200.00 135'844.45 0 Allgemeine Verwaltung 148'300.00 33'500.00 30'687.30 00 Bürgerversammlung, Abstimmung, Wahlen 33'000.00 100.00 100.00 300 Löhne an Stimmenzähler 100.00 301 Erneuerungswahlen 7'000.00

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00

Mehr

Jahresrechnung 2016/17

Jahresrechnung 2016/17 Jahresrechnung 2016/17 Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel 2016/17 gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten 70% nach Schülerzahl 4'354'048.05 30% nach Einwohnerzahl 1'866'020.61

Mehr

Budget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017

Budget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg  Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg www.lohn-ammannsegg.ch Budget 2018 Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 06.11.2017 Gemeindeversammlung 27. November 2017 Inhaltsverzeichnis Titel Seite Bericht

Mehr

ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN

ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN VIII. Übersichten LAUFENDE RECHNUNG ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN AUFWAND NACH SACHGRUPPEN Rechnung Budget Budget Abweichung vom 2007 2008 2009 Vorjahresbudget Fr. Fr. Fr. Fr. % 2'334'234'842 2'449'636'000

Mehr

Gemeinde Bergdietikon ERGEBNIS EINWOHNERGEMEINDE VORANSCHLAG 2012 VORANSCHLAG 2011 RECHNUNG 2010 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 90 LAUFENDE RECHNUNG 900 ÜBERSCHUSS 10'368'300 10'368'300 9'956'700 9'956'700

Mehr

V O R A N S C H L A G 1

V O R A N S C H L A G 1 V O R A N S C H L A G 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 112'650.00 108'850.00 104'075.45 6'124.00 01 Legislative/Exekutive 43'500.00 41'500.00 39'016.95 011 Kirchgemeindeversammlung 7'700.00 8'000.00 5'414.20

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Römisch-katholische Kirchgemeinde 3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Budget 2018

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Budget 2018 3 Behörde, Verwaltung, Liegenschaften, Kirchliche Angelegenheiten 31 Legislative und Exekutive 312 Exekutive (Kirchenpflege) 312300 Entschädigung Kirchenpflege 5'000-5'000-2'500 2'500.00 312305 Sitzungsgelder

Mehr

Erläuterungen zum Budget 2016 der Laufenden Rechnung

Erläuterungen zum Budget 2016 der Laufenden Rechnung Erläuterungen zum Budget 2016 der Laufenden Rechnung + entspricht einer Verschlechterung zu Budget 2015 - entspricht einer Verbesserung zu Budget 2015 0 Allg. Verwaltung 235 104 20 500 214 604 245 194

Mehr

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017 Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge

Mehr

Voranschlag 2016 Rechnung 2016 Voranschlag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Voranschlag 2016 Rechnung 2016 Voranschlag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 148'300.00 124'295.55 0 Allgemeine Verwaltung 146'900.00 33'000.00 25'388.25 00 Bürgerversammlung, Abstimmung, Wahlen 36'000.00 100.00 100.00 300 Löhne an Stimmenzähler 100.00 7'000.00 6'023.25 301 Erneuerungswahlen

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72

LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740,927.72 26,740,927.72 3 AUFWAND 27,859,600 26,290,800 26,740,927.72 30 Personalaufwand 11,221,200 11,122,200 11,106,547.00 300 Behörden, Kommissionen +

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS Seite. Bestandesrechnung. Übersichten. Laufende Rechnung. Spezialrechnungen. Investitionsrechnung. Seite

INHALTSVERZEICHNIS Seite. Bestandesrechnung. Übersichten. Laufende Rechnung. Spezialrechnungen. Investitionsrechnung. Seite INHALTSVERZEICHNIS Seite Seite Gesamtergebnisse der Verwaltungsrechnung... 3 Artengliederung, Übersichten... 4 Artengliederung Investitionsrechnung, Übersichten... 5 Artengliederung der Laufenden Rechnung...

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde bis

LAUFENDE RECHNUNG Einwohnergemeinde bis 6'392'846.49 6'423'341.39 5'991'900.00 6'065'900.00 6'329'971.35 6'427'152.41 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 764'283.70 216'374.15 732'000.00 213'300.00 693'054.20 199'924.90 011 Gemeindeversammlung 18'297.80

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG VA LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG VA LR Funktion detailliert 11'871'130.00 11'871'130.00 11'322'762.36 11'322'762.36 11'727'090.00 11'727'090.00 Nettoergebnis 3 L A U F E N D E R E C H N. 11'871'130.00 11'871'130.00 11'322'762.36 11'322'762.36 11'727'090.00 11'727'090.00

Mehr

LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert

LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen 2018 Voranschlag 2018 2017 29,537,450.28 29,537,450.28 27,859,600 27,859,600 27,324,803.88 27,324,803.88 0 Allgemeine Verwaltung 3,477,005.36 1,442,386.82 3,280,900 1,380,800

Mehr

Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde

Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Niederlenz die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau Voranschlag 2018 Einwohnergemeinde Inhaltsverzeichnis: Ergebnisse Seite 2 Wesentliche Veränderungen Seite 8 Seite 12 Artengliederung Seite 34 Investitionsrechnung

Mehr

KORE-Kontierungsanleitung

KORE-Kontierungsanleitung Seite 1 KORE-Kontierungsanleitung Falls möglich: Immer auf Träger buchen Version 2009 A LAUFENDE RECHNUNG 0 Allgemeine Verwaltung 011 Gemeindeversammlung 011.300.00 Sitzungsgelder Urnenbüro Ktr Legislative

Mehr

Einwohnergemeinde Bolken

Einwohnergemeinde Bolken Einwohnergemeinde Bolken Budgetgemeindeversammlung Mittwoch, 9. Dezember 2015, 20.00 Uhr Mehrzweckgebäude E I N L A D U N G an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Einwohnergemeinde Bolken zum Besuch

Mehr

Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013

Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013 Jahresrechnung 2013 Kurzversion Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013 Laufende Rechnung Die Rechnung 2013 der Einwohnergemeinde Biel-Benken schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 512 372.87

Mehr

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)

SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage) SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00

Mehr

Kath. Kirchgemeinde Bürglen Seite: 1

Kath. Kirchgemeinde Bürglen Seite: 1 Kath. Kirchgemeinde Bürglen Seite: 1 1 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG 100 Kirchenrat / Kommissionen 100.300.0 Amtsentschädigungen 10'300.00 10'300.00 10'300.00 100.300.1 Sitzungsgelder 13'045.00 15'000.00 18'975.00

Mehr