ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
|
|
- Laura Vogel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 3 Aufwand 9'002' '397'285 9'358' Personalaufwand 1'533' '604'000 1'497' Behörden und Kommissionen 134' ' ' Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 134' ' ' Kommissionen 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'087' '092'200 1'027' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'087' '092'200 1'027' Löhne der Lehrkräfte 59' '600 56' Löhne der Lehrkräfte 59' '600 56' Arbeitgeberbeiträge 218' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63' '000 70' AG-Beiträge an Pensionskassen 131' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13' '000 11' AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'000 22' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9' '000 9' Arbeitgeberleistungen 4' Überbrückungsrenten 4' Übriger Personalaufwand 29' '500 38' Aus- und Weiterbildung des Personals 11' '600 19' Personalwerbung 1' '000 6' Übriger Personalaufwand 16' '900 12' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'590' '804'200 1'677' Material- und Warenaufwand 230' ' ' Büromaterial 11' '800 16' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 110' ' ' Drucksachen, Publikationen 28' '500 33' Fachliteratur, Zeitschriften 7' '400 5' Lehrmittel 70' '100 77' Lebensmittel 2' '600 2' Nicht aktivierbare Anlagen 83' '200 68'659.60
2 3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 8' '500 15' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 53' '900 43' Kleider, Wäsche, Vorhänge 2' '600 2' Hardware 17' '600 6' Immateriellen Anlagen 3'600 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 125' ' ' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 125' ' ' Dienstleistungen und Honorare 688' ' ' Dienstleistungen Dritter 402' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 222' '100 76' Informatik-Nutzungsaufwand 22' '100 11' Sachversicherungsprämien 30' '300 33' Honorare privatärztlicher Tätigkeit 7' '000 8' Steuern und Abgaben 3' '800 3' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 318' ' ' Unterhalt Strassen / Verkehrswege 80' ' ' Unterhalt Tiefbauten 78' '800 94' Unterhalt Hochbauten 159' ' ' Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 64' '600 65' Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 24' '600 27' Werkzeuge 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1' Unterhalt immaterielle Anlagen 36' '700 38' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 51' '950 54' Miete und Pacht Liegenschaften 46' '200 47' Mieten, Anlagen 5' '400 7' Übrige Mieten und Spesenentschädigungen 50' '900 50' Reisekosten und Spesen 21' '200 27' Exkursionen, Schulreisen und Lager 29' '700 22' Wertberichtigungen auf Forderungen -30' '500 79' Wertberichtigungen auf Forderungen -76' '878.00
3 3181 Tatsächliche Forderungsverluste 46' '500 2' Verschiedener Betriebsaufwand 6' '200 6' Übriger Betriebsaufwand 6' '200 6' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 652' ' ' Abschreibungen Sachanlagen VV 555' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 555' ' ' Abschreibungen Immaterielle Anlagen 97' ' ' Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 97' ' ' Abtragung Bilanzfehlbetrag 2'800 3' Abtragung Bilanzfehlbetrag 2'800 3' Finanzaufwand 14' '200 14' Zinsaufwand 14' '200 6' Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 10' '300 2' Übrige Passivzinsen 3' '900 4' Verschiedener Finanzaufwand 15'000 7' Übriger Finanzaufwand 15'000 7' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK Transferaufwand 4'846' '988'665 5'125' Ertragsanteile an Dritte 18' '000 22' Ertragsanteile an den Kanton 18' '000 22' Entschädigungen an Gemeinwesen 1'597' '615'900 1'631' Entschädigungen an den Kanton 36' '100 39' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'428' '465'800 1'483' Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 133' ' '750.00
4 363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'194' '334'400 3'452' Beiträge an den Kanton 1'574' '651'200 1'555' Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 816' ' ' Beiträge an öffentliche Unternehmungen 136' ' ' Beiträge an private Unternehmungen 9' '500 7' Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15' '300 19' Beiträge an private Haushalte 642' ' ' Abschreibungen Investitionsbeiträge 35' '365 19' Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 35' '365 19' Ausserordentlicher Aufwand 2' Einlagen in das Eigenkapital 2' Abtragung Bilanzfehlbetrag 2' Interne Verrechnungen 361' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 355' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 355' ' ' Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 5' '300 5' Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 5' '300 5' Ertrag 9'193' '179'085 8'786' Fiskalertrag 6'008' '129'000 5'653' Direkte Steuern natürliche Personen 4'283' '509'000 4'158' Einkommenssteuern natürliche Personen 3'924' '029'000 3'791' Vermögenssteuern natürliche Personen 260' ' ' Quellensteuern natürliche Personen 98' ' ' Direkte Steuern juristische Personen 1'624' '550'000 1'188' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 1'624' '550'000 1'188' Übrige Direkte Steuern 83' ' ' Vermögensgewinnsteuern 71' ' '925.50
5 4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 12' '000 1' Besitz- und Aufwandsteuern 16' '000 16' Hundetaxen 16' '000 16' Regalien und Konzessionen 33' '000 31' Konzessionen 33' '000 31' Konzessionen 33' '000 31' Entgelte 1'261' '127'900 1'148' Ersatzabgaben 67' '000 66' Ersatzabgaben 67' '000 66' Gebühren für Amtshandlungen 95' '000 47' Gebühren für Amtshandlungen 95' '000 47' Schul- und Kursgelder 76' '100 84' Kursgelder 76' '100 84' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 626' ' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 626' ' ' Erlös aus Verkäufen Verkäufe Rückerstattungen 392' ' ' Rückerstattungen Dritter 392' ' ' Bussen 3' '500 8' Bussen 3' '500 8' Übrige Entgelte ' Übrige Entgelte ' Finanzertrag 95' ' ' Zinsertrag 48' '500 62' Zinsen flüssige Mittel 2' '400 9'729.77
6 4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 11' '500 12' Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 30' '600 36' Zinsen langfristige Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen 3' '000 4' Liegenschaftenertrag VV 46' '300 49' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 43' '800 44' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 3' '500 4' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 23' '600 19' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im 23' '600 19' Fremdkapital 4501 Entnahmen aus Fonds des FK 23' '600 19' Transferertrag 878' ' ' Entschädigungen von Gemeinwesen 530' ' ' Entschädigungen vom Bund 28' '000 38' Entschädigungen vom Kanton 12' '300 13' Entschädigungen von Gemeinden und 489' ' ' Gemeindeverbänden 462 Finanz- und Lastenausgleich 68' '400 7' Ausgleichsbeitrag vom Kanton 68' '400 7' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 266' ' ' Beiträge vom Kanton 146' ' ' Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 13' '000 36' Beiträge von privaten Unternehmungen 105' '500 52' Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 13' Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 13' Ausserordentlicher Ertrag 530' ' ' Entnahmen aus dem Eigenkapital 530' ' ' Entnahmen aus Aufwertungsreserve 530' ' ' Interne Verrechnungen 361' ' '463.30
7 491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 355' ' ' Interne Verrechnung von Dienstleistungen 355' ' ' Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 5' '300 5' Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 5' '300 5' Abschlusskonten 473' ' ' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 473' ' ' ' ' Abschluss Erfolgsrechnung 473' ' ' Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 473' ' Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 356' Abschluss Spezialfinanzierungen 282' ' ' Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, 282' ' ' Aufwandüberschuss Total Aufwand 9'476' '427'785 9'358' Total Ertrag 9'476' '427'785 9'358'617.44
Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrArtengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
MehrKontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF)
Anhang 2 1 (Stand 1. Januar 2017) Kontenrahmen für Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung ( 2 Abs. 1 VAF) 1. Kontenrahmen Bilanz 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
MehrBudget 2017 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2017 Budget Rechnung Detail - Artengliederung
3 Aufwand 14'737'200 30 Personalaufwand 3'431'300 300 Behörden und Kommissionen 148'300 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3001 Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrGEMEINDE LENGNAU. Budget 2017 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen
GEMEINDE LENGNAU Budget 2017 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2017 1 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2017 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und
MehrGEMEINDE LENGNAU. Budget 2016 O R T S B Ü R G E R. Erläuterungen
GEMEINDE LENGNAU Budget 2016 O R T S B Ü R G E R Erläuterungen Budget 2016 1 GEMEINDE LENGNAU Erläuterungen zum Budget 2016 der Ortsbürgergemeinde a) Allgemeines Die Funktionen Ortsbürgerverwaltung und
MehrKontenrahmen der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen
1 170.511-A3 Anhang 3 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Erfolgsrechnung nach n Kontenstruktur: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer x9
MehrAnhang 3: Kontenrahmen Sachgruppen der Erfolgsrechnung (Stand )
1 170.511-A3 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung (Stand 01.01.2013) Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrEinwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014
Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrWasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen
Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95
Mehr34 170.511. 3050.0 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
34 170.511 Anhang 3: Kontenrahmen n der Erfolgsrechnung Detailkonten: 4 + 2 Stellen; Muster: 9999.99 1- bis 4-stellige n sind generell verbindlich. Aufwandminderung: Ziffer 9 auf Unterkontoebene In Ausnahmefällen
Mehr3 Aufwand 7'786' '428' '989' Personalaufwand 3'092' '972' '994'001.95
3 Aufwand 7'786'085.00 7'428'027.00 3'989'566.59 30 Personalaufwand 3'092'530.00 2'972'918.00 1'994'001.95 300 Behörden, Kommissionen und Richter 148'800.00 152'400.00 9'260.00 3000 Löhne Behörden, Richter
Mehr5 979 J I
Gemeindeverwaltung Waldenburg HRM2 Gemeinde Watdenburg Budget I 16.9.201 5 1.1.2016 31.122016 Einwohnergemeinae Konto Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2013 Ertrag Ertrag Autwand Ertrag
MehrAB E F A A F A E A F A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A D AB EA E D FA F A CF CF FA D F A E A
AB CDE F A A E A E A F FE AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F AAAAAAAAA FA F F D A F A CF D F A A F A E A F A B FD E FA CF D F F FE FA F F A D F A E A F F A F FE F D AB EA D EA E D FA F A CF CF FA BF E D
MehrARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG Konto alt Gde Konto alt Kt. Konto neu HRM2 Bezeichnung neu HRM 2 Bemerkungen 3 3 3 Aufwand 30 30 30 Personalaufwand 300 300 300 Behörden, Kommissionen und Richter 301 301
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49
MehrEinwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
MehrBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde Wiliberg HRM2 Zusammenzug Erfolgsrechnung 2015 0 Allgemeine Verwaltung 142'600.00 8'000.00 135'500.00 7'700.00 Nettoaufwand 134'600.00 127'800.00 Nettoertrag 1 Öffentliche Ordnung und
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
ERFOLGSRECHNUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 Nettoergebnis 47'100.00 3 AUFWAND 16'429'500.00 30 Personalaufwand 11'475'200.00 300 Behörden und Kommissionen 206'000.00 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
MehrAufwand 955 900.O0 955 900.00
1 Erlolgsrechnu ng Budget 8.09.2014 1.1.201 5 -.12.201 5 Burgergem&nde Nummer Artengliedecung Zusammenzug Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 201 955 900.O0 997 600.00 94 200.00 979600.00 0690.47 1 64 06.55
MehrKatholische Kirchgemeinde Altnau-Güttigen-Münsterlingen
0 1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 106'400.00 400.00 1 11 Legislative und Exekutive 98'400.00 11 111 Kirchgemeinde 19'700.00 111.3000 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommission 1'700.00 111.3102 Drucksachen,
MehrErläuterungen zum Budget 2015
Angaben über Waldfläche und Sollbestand der Forstreserve 1. Waldfläche 131 ha 2. Sollbestand der Forstreserve auf Grund des Bruttoholzerlös 29 213 CHF 15 58.9 3. Doppelter Sollbestand der Forstreserve
MehrArtengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69
3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.
Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23
MehrREGIERUNGSRAT BUDGET September 2017
REGIERUNGSRAT BUDGET 2018 19. September 2017 Inhaltsverzeichnis Budget 2018 Investitionsrechnung Gesamtübersicht 1 Gestufter Erfolgsausweis 2 Artengliederung 3 4 Detailartengliederung 5 20 Institutionelle
MehrHandbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)
Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse
MehrHandbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02)
Kanton St.Gallen Departement des Innern Handbuch Rechnungswesen für St.Galler Gemeinden Artengliederung (Sachgruppen) (1.02) BESTANDESRECHNUNG 1 Aktiven 10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel 1000 Kasse
MehrKt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner
Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner HRM 1 Allgemeine Daten 2011 2012 2013 2014 2015 +/- Einwohner 193'388 193'920 182'398 177'285 120'060-57'225 Steuerfuss in % 104.776 104.243 102.581 100.826
MehrRechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach
GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062 857 40 24 FAX 062 857 40 11 fiv@erlinsbach.ch Rechnung 2014 Ortsbürgergemeinde Erlinsbach AG GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach 062
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360
MehrErfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrVorbericht Budget 2018 Gemeindeverband Feuerwehr innert dem Kirchet
Vorbericht Budget 218 Gemeindeverband Feuerwehr innert dem Kirchet Nach HRM2 September 217 Inhalt Vorschau... 3 1 Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)... 3 Allgemeines... 3 Abschreibungen...
MehrGestufter Erfolgsausweis Einwohnergemeinde ERFOLGSRECHNUNG Budget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011 Betrieblicher Aufwand 8'149'265.00 7'776'200.00 7'805'736.58 30 Personalaufwand 2'464'585.00 2'344'650.00
MehrEinwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE
MehrEinwohnergemeinde Gelterkinden. Budget Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014
Einwohnergemeinde Gelterkinden Budget 2015 Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis Seite Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentliche Haushalte 1 Erläuterungen des Gemeinderates zum
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25
MehrBudget Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017
Einwohnergemeinde (EG) Lohn-Ammannsegg www.lohn-ammannsegg.ch Budget 2018 Version 1.1 Gemeinderat 6. November 2017 06.11.2017 Gemeindeversammlung 27. November 2017 Inhaltsverzeichnis Titel Seite Bericht
MehrBudget Erfolgsrechnung
1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610
MehrVERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T
VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 7 3 AUFWAND 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen 30010 Synodale, Kommissionen 2'080.00 2'080.00 30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium 12'580.00 11'110.00
MehrEinwohnergemeinde Trubschachen Trubschachen. Budget Gemeinderat Gemeindeversammlung
Einwohnergemeinde Trubschachen Trubschachen www.trubschachen.ch Budget 2016 Gemeinderat 28.10.2015 Gemeindeversammlung 11.12.2015 Einwohnergemeinde Trubschachen Budget 2016 Seite 2 Inhaltsverzeichnis 0
MehrA1. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand. 41 Regalien und Konzessionen. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
1 621.1-A1 Anhang 1 zu Artikel 18 und 83 (Stand 01.01.2017) Finanzbuchhaltung Gliederung der Jahresrechnung nach Kontenklassen und Sachgruppen Verwaltungsrechnung Erfolgsrechnung Investitionsrechnung 1
MehrGemeinde Walchwil. Budget
Gemeinde Walchwil Budget 2015 Traktandum 4 Bericht und Antrag zum Budget 2015 Seite 2 Budget 2015 - Festsetzung des Steuerfusses - Bericht des Gemeinderates - Bericht der Rechnungsprüfungskommission Genehmigung
MehrE inwohnergemeinde Dittingen
E inwohnergemeinde Dittingen Budget 2018 Gemeindeversammlung vom 11.12.2017 Inhaltsverzeichnis Budget 2018 Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 Erläuterungen des Gemeinderates zum
MehrAnhang 1: Aufbau des Rechnungswesens (Art. 17)
Anhang : Aufbau des Rechnungswesens (Art. 7) (Stand. Januar 06). Finanzvermögen Das Finanzvermögen wird wie folgt unterteilt: a) flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen; b) Forderungen; c) kurzfristige
MehrPreventiv / Budget 2018
Preventiv / Budget 2018 1 Inhaltsverzeichnis Ergebnis und Erfolgsausweis Seite 3-4 Erfolgsrechnung Zusammenzug Seite 5 Erfolgsrechnung ausführlich Seite 6-48 Investitionsrechnung Zusammenzug Seite 49 Investitionsrechnung
MehrKaufmann/Kauffrau EFZ der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Öffentliche Verwaltung
Kaufmann/Kauffrau EFZ der Ausbildungs- und Prüfungsbranche Öffentliche Verwaltung Berufspraxis schriftlich/erster Teil/LZ Betrieb und LZ ük für alle Serie 207/0 Name/Vorname des Kandidaten/ der Kandidatin
MehrKST Gruppe + Kostenstellen
KST Gruppe + Kostenstellen HKST Gruppe + Hauptkostenstellen 1 Hilfskonto - Kultus Gemäss BSIG Nr. 1/170.111/13.14 2 Hilfskonto - Bildung Gemäss BSIG Nr. 1/170.111/13.14 3 Hilfskonto - Soziales Gemäss BSIG
MehrErfolgsrechnung 1.1.2015-31.12.2015
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 16'429'500.00 16'476'600.00 47'100.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 63'000.00 1 Legislative 63'000.00 63'000.00 63'000.00 11 Legislative 63'000.00 110 Legislative 63'000.00 3000.00 Entschädigungen,
MehrVERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6. B u d g e t 2016 Aufwand Ertrag
VERWALTUNGSRECHNUNG - B U D G E T 2 0 1 6 3 AUFWAND 30 Personalaufwand 300 Behörden und Kommissionen 30010 Synodale, Kommissionen 2'08 30020 Kirchenpflege, Honorare Präsidium 11'11 301 Löhne Verwaltungs-
MehrInhaltsverzeichnis Kapitel 2
Inhaltsverzeichnis Kapitel 2 2 Kontenrahmen 2.1 Aufbau der Kontennummern... 1 2.2 Funktionale Gliederung... 3 2.3 Artengliederung - Erfolgsrechnung... 11 2.4 Artengliederung - Investitionsrechnung... 19
MehrBudget Einwohnergemeinde Mühleberg. Finanzverwaltung. Mühleberg, 27. November 2017
Einwohnergemeinde Mühleberg Finanzverwaltung Budget 2018 Mühleberg, 27. November 2017 Kirchweg 4, 3203 Mühleberg Telefon 031 754 14 16 finanzverwaltung@muehleberg.ch Fax 031 754 14 19 Seite 2 Inhalt 0
MehrBilanz mit Periodenvergleich Rechnung 2013
1 Aktiven 10'652'503.73 8'931'600.50-9'457'549.41 10'555'697.68 10 Finanzvermögen 6'722'287.87 8'064'455.13-8'858'489.16 6'893'566.94 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 2'284'912.81 4'483'198.65-5'291'468.62
MehrEinwohnergemeinde Aarburg. Budget Erfolgs- und Investitionsrechnung
Einwohnergemeinde Aarburg Budget 2017 Erfolgs- und Investitionsrechnung INHALTSVERZEICHNIS 1) ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE A) Allgemeines 2 Ergebnis und Kennzahlen 3 B) Bemerkungen zur 6 C) Bemerkungen
MehrBudget Einwohnergemeinde Hunzenschwil
Budget 2014 Einwohnergemeinde Hunzenschwil 18.09.2013 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1) Erläuterungen Budget Einwohnergemeinde 3-9 2) Ergebnis a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 10-11 b) Wasserversorgung
MehrVoranschlag 2014, Teil A
, Teil A Zeichenerklärung Laufende und Investitionsrechnung (letzte Spalte): = Verbesserung = Mehrertrag und Minderaufwand - = Verschlechterung = Mehraufwand und Mindertrag LR = Laufende Investitionsprogramm
MehrINHALTSVERZEICHNIS. Gemeinde Stein
INHALTSVERZEICHNIS Gemeinde Stein Budget Einwohnergemeinde Bemerkungen zum Budget 4 Antrag des Gemeinderates 9 Ergebnisse Einwohnergemeinde 10 Ergebnisse Wasserversorgung 11 Ergebnisse Abwasserbeseitigung
Mehr(AHV, IV, EO, FAK, AlV, Verwaltungskostenbeiträge) (Aus- und Weiterbildung, Stelleninserate, Abschiedsgeschenke, Vergünstigungen)
Laufende Rechnung 390 Behörden und Verwaltung 390.300.01 Entschädigung Kirchenpflege 390.300.02 Kommissionen 390.301.01 Besoldung Sekretariat 390.301.02 Besoldung Kirchengutsverwalter 390.303 Sozialversicherungsbeiträge
MehrGEMEINDE VORDEMWALD. JAHRESRECHNUNG 2015 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde
GEMEINDE VORDEMWALD JAHRESRECHNUNG 2015 Einwohner- und Ortsbürgergemeinde INHALTSVERZEICHNIS EINWOHNERGEMEINDE Seite Erläuterungen 4 Ergebnis Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 23 Ergebnis Abwasserbeseitigung
MehrBudget Anhang
Budget 2017 - Anhang Inhaltsverzeichnis Seite(n) Erläuterung zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 1 Auflistung der Finanzkennzahlen 2-4 Ergebnisübersicht (3-stufige Erfolgsrechnung / Nettoinvestitionen)
MehrBellikon. Ortsbürgergemeindeversammlung. Einladung. Bellikon. Gemeinde. Freitag, 9. Juni 2017, 20 Uhr, Waldhütte Bellikon.
Gemeinde Bellikon www.bellikon.ch Einladung Ortsbürgergemeindeversammlung Bellikon Freitag, 9. Juni 2017, 20 Uhr, Waldhütte Bellikon Liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger Mit dem Rechnungsabschluss 2016
Mehr1 Aktiven A1. Anhang 1: Kostenrahmen der Bilanz (Stand )
1 170.511-A1 Anhang 1: Kostenrahmen der Bilanz (Stand 01.01.2013) 1- bis 4-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. Die 5-stellige Sachgruppe ist verbindlich, wenn hier genannt. 5. Ziffer allgemein:
MehrBudget Einwohner- und Ortsbürgergemeinde
Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Inhaltsverzeichnis Seite Budget Erläuterungen 2 Ergebnis ohne Spezialfinanzierungen 6 Ergebnis Wasserversorgung 8 Ergebnis Abwasserbeseitigung 10 Ergebnis Abfallwirtschaft
MehrGemeinde Oeschgen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 EINWOHNERGEMEINDE
Gemeinde Oeschgen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 798'100 153'900 669'685 131'500 661'489.82 140'724.60 0110 Legislative 15'000 15'875 15'827.50 3000.00 Wahlbüro 1'000 1'000 2'264.00 3000.01
MehrGemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE Seite 1
Seite 1 a) Zusammenzug Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'270'300 216'500 1'260'450 232'100 1'266'783.95 237'644.05 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 354'200 92'800 361'850
MehrEinwohnergemeinde. Rechnung 2016
Einwohnergemeinde Rechnung 2016 RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2016 6060 SARNEN Inhaltsverzeichnis Seite - Bericht zur Rechnung 2016 3 - Erfolgsrechnung: - Detail zu Artengliederung 12 - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
MehrLaufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG. Total ALLGEMEINE VERWALTUNG 11'900.00 11'400.00 10'179.30 KIRCHLICHES LEBEN
Laufende Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative 011.300 Entschädigungen Revisoren, 1'200.00 1'000.00 420.00 Wahlbüro, Kommissionen 011.310 Botschaften, Budget, Rechnung, 5'500.00 6'000.00 5'214.20
MehrEinwohnergemeinde Dittingen. Jahresrechnung 2015
Einwohnergemeinde Dittingen Jahresrechnung 2015 INHALTSVERZEICHNIS Seite Erläuterungen zur Rechnungslegung 1 Erläuterungen des Gemeinderates 2-09 Auflistung der Finanzkennzahlen 10 Ergebnisübersicht 11
Mehrb) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Gemeinde Jonen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 EINWOHNERGEMEINDE b) Erfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'230'872.58 258'581.77 1'270'300 216'500 1'237'012.80 275'926.46
MehrKontenrahmen der Bilanz
1 170.511-A1 Anhang 1 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Bilanz Kontenstruktur: 5+2 Stellen; Muster 99999.99 1- bis 4-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. Die 5-stellige Sachgruppe ist verbindlich,
MehrEinwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Einwohnergemeinde 5'956'545.35 5'956'545.35 5'444'152 5'444'152 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 816'454.87 164'834.20 770'163 160'400 0.00 0.00 651'620.67 609'763 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 396'756.12 213'402.25
MehrEinwohnergemeinde Alpnach. Rechnung 2015
Rechnung 2015 Inhaltsverzeichnis Seite Erläuterungen zur Gemeinderechnung 2015 3 Erläuterungen zu den Spezialfinanzierungen 2015 10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2015 12 Erläuterungen zur Bilanz
MehrKontenrahmen der Bilanz
1 170.511-A1 Anhang 1 (Stand 01.05.2016) Kontenrahmen der Bilanz Kontenstruktur: 5+2 Stellen; Muster 99999.99 1- bis 4-stellige Sachgruppen sind generell verbindlich. Die 5-stellige Sachgruppe ist verbindlich,
MehrB U D G E T 2017 E I N W O H N E R G E M E I N D E Z E I N I N G E N
B U D G E T 2017 E I N W O H N E R G E M E I N D E Z E I N I N G E N Ergebnis Einwohnergemeinde Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 10'035'470 9'950'240 9'662'608.44
Mehr1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3
Budget 2016 Inhalt Vorbericht 1 Auf einen Blick (Management Summary)... 3 2 Rechnungslegungsgrundsätze HRM2... 4 2.1 Allgemeines... 4 2.2 Terminologie... 4 2.3 Kontenplan... 4 2.4 Abschreibungen... 5 2.4.1
Mehr201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch
Budget 2014 Budgetierter Aufwandüberschusss Fr. 182 330 Finanzverwaltung Schulhausstrasse 8 5300 Turgi Tf: 056 201 70 20 Fax: 056 201 70 15 finanzverwaltung@turgi.ch Erläuterungen zum Budget 2014 Genehmigung
Mehr(drittes Budget nach HRM2) Gemeindeversammlung. 6. Dezember 2017
Einwohnergemeinde Unterlangenegg Budget 2018 (drittes Budget nach HRM2) Gemeindeversammlung 6. Dezember 2017 Inhalt 0 Auf einen Blick... 3 1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell
MehrEinwohnergemeinde (EG) 4616 Kappel. Budget Gemeinderat 25. November Gemeindeversammlung 10.
Einwohnergemeinde (EG) 4616 Kappel Budget 2016 Gemeinderat 25. November 2015 www.kappel-so.ch Gemeindeversammlung 10. Dezember 2015 Einwohnergemeinde Kappel Budget 2016 Inhaltsverzeichnis Titel Seite
Mehr1 Aktiven 8'910' '140' '877' '647' Finanzvermögen 2'654' '354' '903' '203'817.
1 Aktiven 8'910'643.34 25'140'385.33 23'877'218.27 7'647'476.28 10 Finanzvermögen 2'654'900.78 21'354'194.77 20'903'111.28 2'203'817.29 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 595'375.85 13'621'722.92
MehrSchule Gossau ZH Beilage 1 Überleitungstabelle zur Eröffnungsbilanz per
Schule Gossau ZH Beilage 1 Überleitungstabelle zur Eröffnungsbilanz per 1.1.2012 Umgliederung der Bilanz auf den HRM2-Kontenrahmen und Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse HRM1- Bezeichnung Buchwert
MehrStaatsrechnung 2016 Zahlen im Überblick
Staatsrechnung 2016 Zahlen im Überblick 1 Impressum Appenzell Ausserrhoden Departement Finanzen Amt für Finanzen, Regierungsgebäude, 9102 Herisau www.ar.ch Vertrieb Dienstleistungs- und Materialzentrale
MehrEinwohnergemeinde Diegten. Budget 2016
Einwohnergemeinde Diegten Budget 2016 Inhaltsverzeichnis Budget Seite 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 2 2. Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 3-6 3. Auflistung Finanzkennzahlen
MehrErfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180
Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500
MehrSCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T (korrigierte Vorlage)
SCHULGEMEINDE MÜHLETHURNEN-LOHNSTORF B U D G E T 2 0 1 7 (korrigierte Vorlage) Budget 2017 Budget 2016 2 Bildung 1'192'580.00 760'290.00 1'309'380.00 917'310.00 0.00 0.00 21 Obligatorische Schule 1'095'460.00
MehrInhaltsverzeichnis. Stand: Seite 1 von Erfolgsrechnung-5.0.docx
Inhaltsverzeichnis 5 Erfolgsrechnung... 2 5.1 Grundsätzliches... 2 5.1.1 Neuerungen... 3 5.1.1.1 Abschreibungen... 3 5.1.1.2 Forderungsverluste und Wertberichtigungen (3180 / 3181)... 4 5.1.1.3 Transferaufwand
MehrLaufende Rechnung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ref. KG Köniz V O R A N S C H L A G 2012 Datum 20.09.2011/ Seite 1 3 KULTUR UND FREIZEIT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900 8'173'643.15 8'183'540.70 39 KIRCHENGUT 8'343'500 8'078'500 8'033'900 8'251'900
MehrGemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r
R e c h n u n g 2 0 13 Gemeindeversammlung v o m F r e i t a g, 11. A p r i l 2 0 14, 19. 3 0 U h r Tu r n h a l l e S c h w e r z i, F r e i e n b a c h U r n e n a b s t i m m u n g z u d e n S a c h
MehrEinleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013
Jahresrechnung 2013 Kurzversion Einleitende Bemerkungen zur Jahresrechnung 2013 Laufende Rechnung Die Rechnung 2013 der Einwohnergemeinde Biel-Benken schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 512 372.87
Mehr1 Aktiven 33'139' '525' '766' '380' Finanzvermögen 3'847' '561' '704' '991'244.
1 Aktiven 33'139'365.58 56'525'775.91-49'766'162.23 26'380'816.52 10 Finanzvermögen 3'847'181.52 46'561'573.81-46'704'571.78 3'991'244.11 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'269'077.91 34'814'123.56-33'611'676.03
Mehr