V o r a n s c h l a g für das Haushaltsjahr 2019
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1 Stadtgemeinde : H a a g Verw.Bezirk : Amstetten Land : Niederösterreich Einwohnerzahl : Fläche : 54,00 km² V o r a n s c h l a g für das Haushaltsjahr
2 30514 Haushaltsjahr 2019 Stadtgemeinde : Haag NÖ Verwaltungsbezirk : Amstetten Bundesland : Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2019 liegt durch 2 Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungsnahmen dazu beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr in Haag statt. Angeschlagen am Abgenommen am
3 30514 Haushaltsjahr 2019 Stadtgemeinde : Haag NÖ Verwaltungsbezirk : Amstetten Bundesland : Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Gemeinderat der hat in der Sitzung am den Beschluss gefasst, folgende Abgaben (Steuern und Gebühren) sowie Entgelte im Haushaltsjahr 2019 einzuheben. A) Gemeindesteuern 1. Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 500 V. H. der Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B von Grundstücken 500 V. H. der Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 V. H. der Bemessungsgrundlage 4. Hundeabgabe a) Nutzhunde EUR 6,54 b) alle übrigen Hunde EUR 20,00 c) Hunde m. erhöhtem Gefährdungspotentioal EUR 100,00 5. Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz- Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschliessungsabgabe Einheitssatz EUR 450,00/520,00 ( ) 10. Nächtigungstaxe EUR 1, Interessentenbeitrag - Ortsklasse I A 2,30 V. T. der Bemessungsgrundlage B 1,90 V. T. der Bemessungsgrundlage C 1,50 V. T. der Bemessungsgrundlage D 1,10 V. T. der Bemessungsgrundlage 3
4 30514 Haushaltsjahr 2019 B) Gebühren Für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandgebühren laut Verordnung vom (Wenn keine privatrechtlichen Entgelte lt. Abschnitt D Punkt 3) C) Sonstige Abgaben 1. Verwaltungsabgaben 2. Kommissionsgebühren 3. Sachverständigengebühren D) Privatrechtliche Entgelte 1. Badebenützungsgebühren 2. Tierparkgebühren 3. Museumseintrittsgebühren 4. Bücherentlehnungs- u. Einschreibgebühren Die Übereinstimmung vorstehender Abschriften (öffentliche Kundmachungen über die Auflage des Voranschlages, Einladungskurrende, Auszug aus dem Sitzungsprotokoll und öffentliche Kundmachung über die Gemeindesteuern, Abgaben u. dgl.) mit den Originalabschriften wird vom Bürgermeister bestätigt. Angeschlagen am: Abgenommen am: (Siegel)... Der Bürgermeister 4
5 30514 Haushaltsjahr 2019 Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag 2018 gem. 73 NÖ Gemeindeordnung der NÖ vom Für das Haushaltsjahr Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2019 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Ausgaben und Einnahmen ergibt folgende Summen. Einnahmen Ausgaben 1. Ordentlicher Voranschlag EUR ,00 EUR ,00 2. Außerordentlicher Voranschlag EUR ,00 EUR ,00 Gesamtvoranschlag EUR ,00 EUR ,00 A) Gemeindesteuern 2. Abgaben (Steuern und Gebühren) sowie Entgelte und Abgabenhebesätze 1. Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 500 V. H. der Bemessungsgrundlage 2. Grundsteuer B von Grundstücken 500 V. H. der Bemessungsgrundlage 3. Kommunalsteuer 3 V. H. der Bemessungsgrundlage 5. Hundeabgabe a) Nutzhunde EUR 6,54 b) alle übrigen Hunde EUR 20,00 c) Hunde m. erhöhtem Gefährdungspotentioal EUR 100,00 5. Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abstellplatz- Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom Aufschliessungsabgabe Einheitssatz EUR 450,00/520,00 ( ) 10. Ortstaxe pro Nächtigung EUR 1, Interessentenbeitrag Ortsklasse I A 2,30 V. T. der Bemessungsgrundlage B 1,90 V. T. der Bemessungsgrundlage C 1,50 V. T. der Bemessungsgrundlage D 1,10 V. T. der Bemessungsgrundlage 5
6 30514 Haushaltsjahr 2019 B) Gebühren Für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und anlagen 1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordung vom Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren laut Wasserabgabenordnung vom Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom Marktstandgebühren laut Verordnung vom (Wenn keine privatrechtlichen Entgelte lt. Abschnitt D Punkt 3) C) Sonstige Abgaben 1. Verwaltungsabgaben 2. Kommissionsgebühren 3. Sachverständigengebühren D) Privatrechtliche Entgelte 1. Badebenützungsgebühren 2. Tierparkgebühren 3. Museumeintrittsgebühren 4. Büchereientlehnungs- u. Einschreibgebühren 6
7 30514 Haushaltsjahr Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von EUR ,-- aufnehmen. (Dieser darf ein Zehntel der veranschlagten Einnahmen des Ordentlichen Haushaltes nicht überschreiten.) 4. Darlehensaufnahmen Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des Ausserordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird mit EUR ,00 festgelegt. Die Darlehen dürfen nur nach erfolgter aufsichtsbehördlicher Einzelgenehmigung aufgenommen und ausschließlich für die im Ausserordentlichen Voranschlag angegebene Zwecke verwendet werden. Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten AO. Vorhaben notwendig ist. 5. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. Bei der Erstellung/Änderung des Dienstpostenplanes wurde das Einvernehmen mit der Personalvertretung angestrebt. Der Personalvertreter 7
8 30514 Haushaltsjahr Abschrift der Einladungskurrende aus dem Sitzungsprotokoll hier beilegen
9 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 9
10 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Einnahmen Voranschlag 2018 Rechnung 2017 Ordentlicher Haushalt 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,80 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5.000, , ,84 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,16 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,60 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 Gesundheit 600,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,66 7 Wirtschaftsförderung 9.100, , ,00 8 Dienstleistungen , , ,18 9 Finanzwirtschaft , , ,81 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahre , , ,54 0 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,59 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , ,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,79 7 Wirtschaftsförderung , ,66 8 Dienstleistungen , , ,42 9 Finanzwirtschaft Summe Außerordentlicher Haushalt , , , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Fehlbetrag Vorjahr(e) Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,87 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 Seite 10
11 Gesamtübersicht nach Gruppen Gruppe Ausgaben Voranschlag 2018 Rechnung Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,65 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,35 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,74 Kunst, Kultur und Kultus , , ,87 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,48 Gesundheit , , ,60 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,12 Wirtschaftsförderung , , ,56 Dienstleistungen , , ,13 Finanzwirtschaft , , ,09 Summe Ordentlicher Haushalt , , , Abwicklung der Vorjahre Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahre Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , , Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit , ,00 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ,00 Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,79 Wirtschaftsförderung , ,67 Dienstleistungen , , ,77 Finanzwirtschaft Summe Außerordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , ,23 Soll-Fehlbetrag Vorjahr(e) , , ,64 Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre , , ,87 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen , , ,87 Ausgaben , , ,87 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 0,00 0,00 Seite 11
12 Seite 12
13 Gesamtübersicht nach Vorhaben Seite 13
14 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Einnahmen Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung Förderung d. Brandbekämpfung u. Brandverhütung , , Kinderbetreuung , Gemeindestraßenbau , , , Güterwegebau , , , Wirtschaftspolitische Maßnahmen , , Bauhof , Grundbesitz , Ausbau der Wasserversorgung , , , Ausbau der Ortskanalisation , , , Sanierung Bezirksgericht , , Darlehensverrechnung , , ,12 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,87 Seite 14
15 Gesamtübersicht nach Vorhaben Vorhaben Ausgaben Außerordentlicher Haushalt Voranschlag 2018 Rechnung Förderung d. Brandbekämpfung u. Brandverhütung , ,00 Kinderbetreuung ,00 Gemeindestraßenbau , , ,06 Güterwegebau , , ,73 Wirtschaftspolitische Maßnahmen , ,66 Bauhof ,00 Grundbesitz ,00 Ausbau der Wasserversorgung , , ,11 Ausbau der Ortskanalisation , , ,19 Sanierung Bezirksgericht , ,00 Darlehensverrechnung , , ,12 Summe Außerordentlicher Haushalt , , ,87 Seite 15
16 Seite 16
17 Voranschlagsquerschnitt Seite 17
18 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, , ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und , ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe , , ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse , ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, , , ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, , ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis , , ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse , , ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe , ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse , , ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, , , ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis , ,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und , ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Seite 18
19 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, , ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, , ,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,00 0, ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis , , ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis , ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, , ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe , , ,00 Seite 19
20 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe , ,00 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 Betrieben der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen , , ,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe , ,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und , ,00 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , , ,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis , , ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 Betrieben der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung , , ,00 Seite 20
21 Querschnitt (Anlage 5b) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe ,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0,00 Seite 21
22 Seite 22
23 Haushaltskonten OH Seite 23
24 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 2/ Ersätze für Fotokopien ,00 300,00 516,10 2/ Anteil Kostenersatz Tierpark für Büroaufwand , , ,94 2/ Personalkostenersätze , , ,98 2/ Diverse Kostenersätze ,00 400,00 369, Zentralamt , , , Repräsentation Repräsentation Seite 24
25 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ DGB SV Mandatare , , ,72 1/ Versicherungen , , ,12 1/ Bezüge der Organe , , ,60 1/ Diäten, Reisegebühren , , , Gewählte Gemeindeorgane , , ,26 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,26 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 1/ Ankauf von Büromaschinen , , ,84 1/ Amtsausstattung , , ,86 1/ Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel , , ,57 1/ Druckwerke , , ,49 1/ Kopienabrechnung , , ,15 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,84 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,79 1/ Bezüge von Aushilfskräften , ,00 1/ Reisegebühren, Kilometergelder , , ,86 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen , , ,06 1/ Sonstige Nebengebühren , , ,49 1/ DGB/FLAG , , ,95 1/ DGB Sozialversicherung , , ,77 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag , , ,93 1/ Instandhaltung von Maschinen und Maschinellen Anlagen , , ,13 1/ Porto , , ,85 1/ Telekommunikationsdienste , , ,86 1/ Versicherungen , , ,22 1/ Miete Kopiergerät , , ,04 1/ Archiverfordernisse ,00 300,00 271, Zentralamt , , , Repräsentation Repräsentation Seite 25
26 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Repräsentation 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung , , ,02 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 2/ Ersatz für Statistische Erhebungen ,00 100,00 75, Statistisches Amt 100,00 100,00 75, Standesamt Standesamt 022 Standesamt 0,00 0,00 0, Einwohneramt Einwohneramt 023 Einwohneramt 0,00 0,00 0, Wahlamt Wahlamt 2/ Kostenersätze für Wahlen, Volksbegehren , , , Wahlamt 6.000, , ,05 Seite 26
27 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Repräsentationsausgaben , , ,39 1/ Jugendbetreuung , , , Repräsentation 9.000, , ,87 Hauptverwaltung , , ,77 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt Statistisches Amt 021 Statistisches Amt 0,00 0,00 0, Standesamt Standesamt 1/ Amtsausstattung ,00 700,00 700,00 1/ Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel ,00 400,00 400,00 1/ Druckwerke , , ,68 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,38 1/ Reisegebühren, KM-Gelder ,00 400,00 542,56 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen ,00 700,00 451,57 1/ Sonstige Nebengebühren , , ,84 1/ DGB/FLAG , ,00 912,13 1/ DGB Sozialversicherung , , ,50 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 100,00 76,97 1/ Instandhaltung der Einrichtungen , ,00 936,80 1/ Beitrag an Fachverband der Standesbeamten ,00 200,00 160,00 1/ Sonstige Entgelte ,00 800,00 624, Standesamt , , , Einwohneramt Einwohneramt 1/ Instandhaltung von Maschinen und Maschinelle Anlagen , , ,31 1/ EW-Rechenzentrumsverarbeitung , , , Einwohneramt 4.600, , , Wahlamt Wahlamt 1/ Kosten der Wahlen bzw. Volksbegehren , , , Wahlamt , , ,59 Seite 27
28 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 2/ Kostenersatzfür STB-Evidenz ,00 800,00 803, Staatsbürgerschaft 800,00 800,00 803, Amtsgebäude Amtsgebäude 2/ Zinsenzuschüsse d. Landes , , , Amtsgebäude 1.000, , ,33 Hauptverwaltung 7.900, , ,78 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 030 Bauamt 0,00 0,00 0,00 Seite 28
29 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/ Druckwerke ,00 200,00 200, Staatsbürgerschaft 200,00 200,00 200, Amtsgebäude Amtsgebäude 1/ Tilgung von Bankdarlehen , , ,34 1/ Beheizung , , ,04 1/ Reinigungsmittel , , ,53 1/ Stromkosten , , ,19 1/ Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen , , ,55 1/ Kreditzinsen ,00 900,00 800,24 1/ Versicherungen , ,00 916,01 1/ Gebühren , , ,62 1/ Sonstige Ausgaben ,00 300,00 94, Amtsgebäude , , ,50 Hauptverwaltung , , ,35 03 Bauverwaltung 030 Bauamt Bauamt 1/ Amtsausstattung , ,00 925,25 1/ Gesetzblätter, Zeitschriften, Drucksorten ,00 500,00 464,20 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,44 1/ Reisegebühren, KM-Gelder ,00 200,00 120,02 1/ Sonstige Nebengebühren , ,00 544,32 1/ DGB/FLAG , , ,92 1/ DGB Sozialversicherung , , ,11 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 700,00 1/ Instandhaltung von Maschinen und Maschinelle Anlagen , , ,88 1/ Kosten des Bausachverständigen , , , Bauamt , , ,28 Seite 29
30 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 Bauverwaltung 0,00 0,00 0,00 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0, Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0, Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0, Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften 063 Städtekontakte und Partnerschaften 0,00 0,00 0, Förderung anderer Rechtsträger Förderung anderer Rechtsträger Förderung anderer Rechtsträger 0,00 0,00 0,00 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Seite 30
31 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Honorar Änderung Flächenwidmungsplan , , ,05 1/ Beitrag an Gvu - Gemgis , , , Amt für Raumordnung und Raumplanung , , ,29 Bauverwaltung , , ,57 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/ Beiträge an Verbände (GVV) , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen , , , Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/ Sonstige Subventionen an Vereine , , , Sonstige Subventionen 3.300, , , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 1/ Ehrungen und Auszeichnungen , , , Ehrungen und Auszeichnungen , , , Städtekontakte und Partnerschaften Städtekontakte und Partnerschaften 1/ Städtepartnerschaft Pilsting , , , Städtekontakte und Partnerschaften 2.000, , , Förderung anderer Rechtsträger Förderung anderer Rechtsträger 1/ Reinigungsarbeiten Jugendamt ,00 300,00 1/ Strom/Heizung Jugendamt ,00 232,09 1/ Telkommunikationsdienste Jugendamt ,00 390,75 1/ Sachaufwand ehem. Arbeitsmarktservice , , Förderung anderer Rechtsträger 0, , ,48 Sonstige Maßnahmen , , ,23 Seite 31
32 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Pensionen 080 Pensionen Pensionen Pensionen 0,00 0,00 0,00 Pensionen 0,00 0,00 0,00 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschussrückzahlungen , , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 1.000, , , Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0, Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 0,00 Personalbetreuung 1.000, , ,00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,80 Seite 32
33 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Pensionen 080 Pensionen Pensionen 1/ Beiträge an Gemeindepensionsverband , , , Pensionen , , ,47 Pensionen , , ,47 09 Personalbetreuung 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse , , Bezugsvorschüsse und Darlehen 6.000, ,00 0, Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Schulung der Bediensteten , , , Personalausbildung und Personalfortbildung 7.000, , , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge, Betriebsfeiern , , , Gemeinschaftspflege 3.000, , ,00 Personalbetreuung , , ,00 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,65 Seite 33
34 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 2/ Ersatz der Sachverständigenhonorare , , , Bau- und Feuerpolizei 5.000, , , Veterinärpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 Sonderpolizei 5.000, , ,84 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 163 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 0, Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 0,00 0,00 0,00 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 0,00 Seite 34
35 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0, Veterinärpolizei Veterinärpolizei 1/ Kosten der Helfer bei Tieruntersuchungen ,00 120, Veterinärpolizei 0, ,00 120,00 Sonderpolizei 0, ,00 120,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/ Subventionen an Freiwillige Feuerwehren , , ,29 1/ Beitrag für Feuerwehrhausinstandhaltg ,00 900,00 870, Freiwillige Feuerwehren , , , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 1/ Tilgung von Bankdarlehen , , ,75 1/ Instandhaltung Feuerlöschteiche , , ,60 1/ Kreditzinsen , , ,09 1/ Versicherungen , , ,53 1/ Steuern Zeughaus ,00 200,00 123,76 1/ Gebühren Zeughaus , , ,92 1/ Umlage für Bezirksalarmierung , , , Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung , , ,30 Feuerwehrwesen , , ,59 Seite 35
36 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 5.000, , ,84 Seite 36
37 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz 1/ Ausgaben für Zivilschutzmassnahmen , ,00 232, Zivilschutz 2.500, ,00 232,76 Landesverteidigung 2.500, ,00 232,76 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,35 Seite 37
38 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschulen 2/ Nachmittagsbetreuung , , ,00 2/ Kostenbeitrag ausw. VS-Schüler , , ,90 2/ Landesbeiträge , , ,00 2/ Zinsenzuschüsse des Landes , , ,00 Seite 38
39 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschulen 1/ Schuleinrichtung , , ,80 1/ Lehrmittel , ,76 1/ Anschaffung von Maschinen und Geräten ,00 717,88 1/ Tilgung von Darlehen Schulbaufonds , ,85 1/ Tilgung v. Bankdarlehen , , ,56 1/ Geringwertige Anschaffungen Dienstbekleidung ,00 500,00 277,45 1/ Speisenankauf , , ,50 1/ Lehrmittel ,00 1/ Beheizung , , ,98 1/ Reinigungsmittel , , ,96 1/ Schreib-, Zeichen- und Sonstige Büromittel , , ,36 1/ Druckwerke , , ,52 1/ Sonstige Verbrauchsgüter (Handarb. Werkz.) ,00 800, ,37 1/ Kopienabrechnung , , ,17 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,50 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,60 1/ Bezüge von Aushilfskräften , , ,42 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen ,00 300,00 1/ Sonstige Nebengebühren ,00 500,00 799,41 1/ DGB/FLAG , , ,44 1/ DGB Sozialversicherung , , ,56 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 800,00 710,93 1/ Stromkosten , , ,72 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen , , ,11 1/ Instandhaltung der Einrichtung , , ,23 1/ Porto ,00 300,00 136,91 1/ Telekommunikationsdienste , , ,51 1/ Kreditzinsen , , ,73 1/ Versicherungen , , ,59 1/ Miete Kopiergerät , , ,36 1/ Gebühren , , ,38 Seite 39
40 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Volksschulen , , , Mittelschulen Mittelschulen 212 Mittelschulen 0,00 0,00 0, Sonderschulen Sonderschulen 213 Sonderschulen 0,00 0,00 0, Schulen der Polytechnischen Lehrgänge Schulen der Polytechnischen Lehrgänge Schulen der Polytechnischen Lehrgänge 0,00 0,00 0,00 Allgemeinbildender Unterricht , , ,90 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Seite 40
41 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Bibliothekserfordernisse ,00 700,00 498,17 1/ Unterrichtsfilmbeitrag , , ,65 1/ Sonstige Ausgaben (Schülerbeaufsichtigung) , , ,06 1/ Schulumlage f. Ausw. Schüler , , , Volksschulen , , , Mittelschulen Mittelschulen 1/ Bezüge Vertragsbedienstete 20 1/ Reisegebühren, KM-Gelder 20 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen 20 1/ Sonstige Nebengebühren 20 1/ DGB/FLAG 20 1/ DGB Sozialversicherung 20 1/ Schulumlagen an Mittelschulgemeinde , , ,45 1/ Invest. Schulumlage Mittelschulgemeinde , , , Mittelschulen , , , Sonderschulen Sonderschulen 1/ Bezüge Vertragsbedienstete 20 1/ Reisegebühren, KM-Gelder 20 1/ Sonst.Nebengebühren VB Sonderschulgde. 20 1/ DGB/FLAG 20 1/ DGB Sozialversicherung 20 1/ Schulumlagen an Sonderschulgemeinde , , , Sonderschulen , , , Schulen der Polytechnischen Lehrgänge Schulen der Polytechnischen Lehrgänge 1/ Schulumlage f. Ausw. Schüler (Poly) , , , Schulen der Polytechnischen Lehrgänge , , ,17 Allgemeinbildender Unterricht , , ,07 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Berufsschulerhaltungsbeitrag , , , Berufsbildende Pflichtschulen , , ,00 Seite 41
42 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Berufsbildende mittlere Schulen Berufsbildende mittlere Schulen 2/ Ersätze für Betriebsaufwand , , , Berufsbildende mittlere Schulen , , ,00 Berufsbildender Unterricht , , ,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten 2/ Fahrtkostenbeiträge , ,36 2/ TBE Früherziehung ,00 2/ TBE Essensbeiträge ,00 2/ Kostenbeitrag ausw. KIG-Kinder , ,00 2/ TBE Personalkostenersaetze ,00 2/ Annuitätenzuschüsse d. Landes , ,00 Seite 42
43 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Berufsbildende mittlere Schulen Berufsbildende mittlere Schulen 1/ Beheizung , , ,27 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,40 1/ Bezüge von Aushilfskräften , , ,70 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen ,00 400,00 1/ Sonstige Nebengebühren ,00 700,00 443,62 1/ DGB/FLAG , , ,74 1/ DGB Sozialversicherung , , ,37 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 500,00 434,89 1/ Stromkosten , , ,56 1/ Instandhaltung von Gebäude und Anlagen , ,91 1/ Versicherungen , , ,17 1/ Steuern und Abgaben ,00 200,00 120,64 1/ Gebühren , , ,08 1/ Sonstige Ausgaben ,00 500,00 485, Berufsbildende mittlere Schulen , , ,29 Berufsbildender Unterricht , , ,29 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten 1/ Einrichtungsgegenstände/Kleinstkinder , ,00 1/ Beschäftigungsmaterial und Spielgeräte/Kleinstkinder ,00 1/ Speisenankauf ,00 1/ Beschäftigungsmaterial/Kleinstkinder ,00 1/ Beheizung/Kleinstkinder , ,00 1/ Bezuege Vertragsbedienstete Schema I , ,00 606,72 1/ Bezuege Vertragsbedienstete Schema II , ,00 1/ Sprachunterricht KIG I und KIG II ,76 1/ Mehrdienstleistungsentschaedigungen ,00 1/ Sonst.Nebengebuehren ,00 300,00 6,20 1/ DGB/FLAG , ,00 25,14 1/ DGB Sozialversicherung , ,00 121,89 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 100,00 9,01 1/ Stromkosten/Kleinstkinder ,00 300,00 1/ Transportkosten (Kindergartenbus) , ,16 1/ Telekommunikationsdienste/Kleinstkinder ,00 Seite 43
44 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Kindergärten , , , Kindergärten 2/ Essensbeiträge , , ,30 2/ Elternbeiträge , , ,19 2/ Kindergarten-Nachmittagsbetreuung , , ,31 2/ Personalkostenersaetze , Kindergärten , , , Kindergärten 2/ Essenbeiträge , , ,30 2/ Elternbeiträge , , ,48 2/ Kindergarten-Nachmittagsbetreuung , , ,17 2/ Sonstige Einnahmen , , ,31 2/ Zinsenzuschuesse des Landes , , ,87 Seite 44
45 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Steuern u. Abgaben/Kleinstkinder ,00 1/ Gebühren/Kleinstkinder ,00 1/ Beitrag an Kindergarten Vestenthal , ,00 1/ Sonstige Ausgaben/Kleinstkinder ,00 500, Kindergärten , , , Kindergärten 1/ Einrichtungsgegenstände , ,00 654,34 1/ Beschäftigungsmaterial und Spielgeräte , ,89 1/ Tilgung von Darlehen Kindergartenfonds , , ,12 1/ Speisenankauf , , ,79 1/ Beschäftigungsmaterial ,00 1/ Beheizung , , ,10 1/ Reinigungsmaterial , ,00 772,47 1/ Büromaterial , , ,91 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,00 700,00 605,86 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,12 1/ Bezüge von Aushilfskräften , , ,00 1/ Sonstige Nebengebühren ,00 500,00 343,74 1/ DGB/FLAG , , ,65 1/ DGB Sozialversicherung , , ,52 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 700,00 611,34 1/ Stromkosten , , ,60 1/ Instandhaltung des Gebäudes , , ,37 1/ Instandhaltung der Anlagen und Einrichtung , , ,14 1/ Telekommunikationsdienste ,00 700,00 564,25 1/ Versicherungen , , ,66 1/ Miete Kopiergerät , , ,76 1/ Gebühren , , ,87 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,00 500,00 466, Kindergärten , , , Kindergärten 1/ Einrichtungsgegenstände , ,00 392,50 1/ Beschäftigungsmaterial und Spielgeräte , ,15 1/ Tilgung von Bankdarlehen , , ,34 1/ Essensankauf , , ,02 1/ Beschäftigungsmaterial ,00 1/ Reinigungsmaterial , , ,58 1/ Büromaterial , ,00 956,72 Seite 45
46 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Kindergärten , , , Kindergärten 2/ Fahrtkostenbeitraege KIG I u. KIG II ,00 2/ Kostenbeitrag für ausw. KIG-Kinder , Kindergärten ,00 0,00 0,00 Kindergärten , , ,29 Vorschulische Erziehung , , ,29 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Kostenersätze - Ferienprogramm , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000, , ,50 Außerschulische Jugenderziehung 2.000, , ,50 Seite 46
47 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung / Sonstige Verbrauchsgüter , ,00 340,60 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,03 1/ Bezüge von Aushilfskräften , , ,00 1/ Sonstige Nebengebühren , , ,00 1/ DGB/FLAG , , ,30 1/ DGB Sozialversicherung , , ,18 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag , , ,76 1/ Stromkosten , , ,47 1/ Instandhaltung des Gebäudes , , ,97 1/ Instandhaltung der Anlagen , , ,02 1/ Telekommunikationsdienste , , ,06 1/ Kreditzinsen , , ,95 1/ Versicherungen , , ,70 1/ Gebühren , , ,55 1/ Sonstige Ausgaben ,00 600, , Kindergärten , , , Kindergärten 1/ Transportkosten (Kindergartenbus) ,00 1/ Beitrag an Kindergarten Vestenthal , Kindergärten ,00 0,00 0,00 Kindergärten , , ,06 Vorschulische Erziehung , , ,06 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Sonstige Ausgaben - Ferienprogramm , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000, , ,68 Außerschulische Jugenderziehung 3.000, , ,68 Seite 47
48 Ordentlicher Haushalt Einnahmen VQ Voranschlag 2018 Rechnung Sport und Außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze Sportplätze 2/ Miete Kletterwand , , ,00 2/ Werbung/Sponsoring , , Sportplätze 3.000, , , Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen 2/ Ersätze des Bundes an Betriebsaufwand , , ,00 2/ Betriebskostenersätze d.sonst. Benützer , , , Turn- und Sporthallen , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Sport und Außerschulische Leibeserziehung , , ,86 Seite 48
49 Ordentlicher Haushalt Ausgaben VQ Voranschlag 2018 Rechnung Sport und Außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze Sportplätze 1/ Stromkosten ,00 300,00 243,19 1/ Instandhaltung Sportplätze , , ,08 1/ Versicherungen ,00 500,00 329,79 1/ Pachtzins Sportplatz an Pfarre , , ,83 1/ Gebühren , , , Sportplätze , , , Turn- und Sporthallen Turn- und Sporthallen 1/ Reinigungsmaterial ,00 500,00 651,08 1/ Verbrauchsgüter ,00 300,00 358,18 1/ Bezüge Vertragsbedienstete , , ,36 1/ Reisegebühren ,00 100,00 1/ Mehrdienstleistungsentschädigungen ,00 400,00 437,58 1/ Sonstige Nebengebühren , ,00 921,52 1/ DGB/FLAG , , ,98 1/ DGB Sozialversicherung , , ,79 1/ Mitarbeitervorsorgebeitrag ,00 500,00 417,46 1/ Stromkosten , , ,11 1/ Instandhaltung der Anlagen , , ,55 1/ Versicherungen , , ,70 1/ Steuern und Abgaben ,00 800,00 709,32 1/ Gebühren , , , Turn- und Sporthallen , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Ausgaben für Pokalspenden ,00 200,00 147,00 1/ Subventionen an Sportvereine , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , ,63 Sport und Außerschulische Leibeserziehung , , ,65 Seite 49
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