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Transkript:

Marktgemeinde Leopoldsdorf N A C H T R A G S V O R A N S C H L A G N r. 1 f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 5 Gegenüberstellung der Ergebnisse des Nachtragsvoranschlages Nr.1-2015 1. Ordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen... 9.702.000,00 Summe der Ausgaben... 9.702.000,00 Überschuss Abgang... 0,00 2. Ausserordentlicher Haushalt Summe der Einnahmen... 589.700,00 Summe der Ausgaben... 589.700,00 Überschuss Abgang... 0,00

N A C H T R A G S V O R A N S C H L A G N R. 1-2 0 1 5 V o r a n s c h l a g s q u e r s c h n i t t

NACHTRAGSVORANSCHLAG Nr. 1 2015 - Marktgemeinde Leopoldsdorf Voranschlagsquerschnitt Seite: A 1 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.a85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 2.939.400,00 320.000,00 2.619.400,00 11 Ertragsanteile 3.528.300,00 3.528.300,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtunge und 1.464.000,00 1.392.500,00 71.500,00 -anlagen 13 Einnahmen aus Leistungen 442.900,00 1.300,00 441.600,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 115.900,00 47.900,00 68.000,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 87.400,00 27.500,00 59.900,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 24.800,00 24.800,00 17 Ablieferung von nettoveranschlagten wirtschaftlichen 455.000,00 455.000,00 Unternehmen 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 92.800,00 28.000,00 64.800,00 19 SUMME 1: laufende Einnnahmen 9.150.500,00 1.817.200,00 7.333.300,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 2.027.700,00 101.600,00 1.926.100,00 21 Pensionen und sonst. Ruhebezüge 27.900,00 27.900,00 22 Bezüge der gewählten Organe 281.100,00 281.100,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 599.600,00 435.000,00 164.600,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.454.800,00 230.100,00 1.224.700,00 25 Zinsen für Finanzschulden 6.300,00 6.300,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.715.100,00 328.000,00 2.387.100,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 324.900,00 324.900,00 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmen 455.000,00 455.000,00 29 SUMME 2: laufende Ausgaben 7.892.400,00 1.556.000,00 6.336.400,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung 1.258.100,00 261.200,00 996.900,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 33 Kapitaltransfer Zahlungen v. Trägern des öffentlichen Rechts 284.100,00 284.100,00 34 Sonstige Kapital transfereinnahmen 200,00 200,00 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 284.300,00 284.300,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbewegl. Vermögen 751.800,00 227.600,00 524.200,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 150.500,00 1.500,00 149.000,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 43 Kapitaltransfer zahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 44 Sonstige Kapital transferausgaben 60.000,00 60.000,00 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne 962.300,00 229.100,00 733.200,00 Finanztransaktionen 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 678.000,00-229.100,00-448.900,00- Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 51 Entnahmen aus Rücklagen 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

NACHTRAGSVORANSCHLAG Nr. 1 2015 - Marktgemeinde Leopoldsdorf Voranschlagsquerschnitt Seite: A 2 Bezeichnung Summe OH + AOH davon 85-89 Summe o.a85-89 53 Rückzahlung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Anderen 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmen u. marktbest. Betrieben 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 61 Zuführung an Rücklagen 1.113.500,00 1.113.500,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 63 Gewährung von Darlehen an Andere und von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen 45.100,00 32.100,00 13.000,00 Rechts 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Anderen 29.400,00 29.400,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw Unternehmungen u. marktbest. Betrieben 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 1.188.000,00 32.100,00 1.155.900,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen 1.188.000,00-32.100,00-1.155.900,00-94 SALDO 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt 607.900,00-607.900,00- II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne 548.000,00 Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis") 0,00 0,00 548.000,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung 9.434.800,00 81 Zuführung aus dem o. Haushalt und Rückführung aus dem ao. 249.000,00 Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 607.900,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 10.291.700,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung 10.042.700,00 85 Zuführung an den ao. Haushalt und Rückführung an den o. 249.000,00 Haushalt 86 Abwicklung der Sollabgänge Vorjahre 87 Abwicklung Sollüberschuss lfd. Jahr 89 Summe 8: Gesamtausgaben 10.291.700,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00

N A C H T R A G S V O R A N S C H L A G N R. 1-2 0 1 5 S u m m e n

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: B 1 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 0 Gewählte Gemeindeorgane und allgemeine Verwaltung 33.200 6.200 39.400 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.700 14.700 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 380.400 10.000 390.400 3 Kunst, Kultur und Kultus 100 100 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7.600 7.600 5 Gesundheit 8.400 1.700-6.700 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 25.500 25.500 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 1.996.400 45.400 37.800-2.004.000 9 Finanzwirtschaft 6.148.900 1.064.700 7.213.600 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 8.615.200 1.126.300 39.500-9.702.000 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 8.615.200 1.770.100 683.300-9.702.000

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: B 2 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 0 Gewählte Gemeindeorgane und allgemeine Verwaltung 1.120.800 15.200 4.100-1.131.900 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 231.800 5.500 14.300-223.000 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.828.700 96.900 34.000-1.891.600 3 Kunst, Kultur und Kultus 48.600 48.600 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 934.000 21.800 955.800 5 Gesundheit 1.235.000 600 1.700-1.233.900 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 68.200 68.200 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 2.116.900 556.700 62.000-2.611.600 9 Finanzwirtschaft 1.031.200 1.073.400 567.200-1.537.400 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 8.615.200 1.770.100 683.300-9.702.000 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 8.615.200 1.126.300 39.500-9.702.000

Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: B 3 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 001 Vorhaben: Straßenbau 390.000 390.000 002 Vorhaben: Wasserversorgungsanlage 80.000 14.600 94.600 003 Vorhaben: Abwasserbeseitigungsanlage 580.000 545.000-35.000 011 Vorhaben: Kommunalgesellschaft 47.000 47.000 019 Vorhaben: Abfallsammelzentrum 9.700 9.700 021 Vorhaben: Anschluss an Nahwärmeanlage 12.000 1.400 13.400 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.118.700 16.000 545.000-589.700 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.118.700 16.000 545.000-589.700

Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: B 4 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 001 Vorhaben: Straßenbau 390.000 390.000 002 Vorhaben: Wasserversorgungsanlage 80.000 14.600 94.600 003 Vorhaben: Abwasserbeseitigungsanlage 580.000 545.000-35.000 011 Vorhaben: Kommunalgesellschaft 47.000 47.000 019 Vorhaben: Abfallsammelzentrum 9.700 9.700 021 Vorhaben: Anschluss an Nahwärmeanlage 12.000 1.400 13.400 Summe Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.118.700 16.000 545.000-589.700 Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.118.700 16.000 545.000-589.700

Gesamthaushalt - Einnahmen Seite: B 5 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz Ordentlicher Haushalt Einnahmen 8.615.200 1.126.300 39.500-9.702.000 Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 1.118.700 16.000 545.000-589.700 Gesamt - Einnahmen 9.733.900 1.142.300 584.500-10.291.700

Gesamthaushalt - Ausgaben Seite: B 6 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz Ordentlicher Haushalt Ausgaben 8.615.200 1.770.100 683.300-9.702.000 Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 1.118.700 16.000 545.000-589.700 Gesamt - Ausgaben 9.733.900 1.786.100 1.228.300-10.291.700

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: B 7 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 00000 Gewählte Gemeindeorgane 00 Gewählte Gemeindeorgane 01000 Zentralamt 11.000 11.000 01500 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 17.000 17.000 01900 Repräsentation 01 Hauptverwaltung 28.000 28.000 02100 Statistisches Amt 200 200 02200 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband 02300 Einwohneramt 6.200 6.200 02400 Wahlamt 5.000 5.000 02500 Staatsbürgerschaft 02 Hauptverwaltung 5.200 6.200 11.400 03000 Bauamt 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 03200 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 06100 Sonstige Subventionen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 06 Sonstige Maßnahmen 08000 Pensionen 08 Pensionen 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 09400 Gemeinschaftspflege 09900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 09 Personalbetreuung 0 Gewählte Gemeindeorgane und allgemeine Verwaltung 33.200 6.200 39.400 12000 Allgemeine Angelegenheiten 12 Sicherheitspolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei 7.000 7.000 13300 Veterinärpolizei 100 100 13 Sonderpolizei 7.100 7.100 16400 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 7.600 7.600 16 Feuerwehrwesen 7.600 7.600 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 17 Katastrophenhilfsdienst 18000 Zivilschutz 18 Landesverteidigung 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 14.700 14.700 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 21100 Volksschulen 100 100 21200 Hauptschulen 21400 Polytechnische Schulen 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 21 Allgemeinbildender Unterricht 100 100 22000 Berufsbildene Pflichtschulen 22 Berufsbildender Unterricht 23200 Schülerbetreuung 23 Förderung des Unterrichtes 24000 Kindergärten 188.800 188.800 24 Vorschulische Erziehung 188.800 188.800 25000 Schülerhorte 191.500 10.000 201.500 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 25 Außerschulische Jugenderziehung 191.500 10.000 201.500 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: B 8 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 00000 Gewählte Gemeindeorgane 327.700 10.000 337.700 00 Gewählte Gemeindeorgane 327.700 10.000 337.700 01000 Zentralamt 357.000 3.000 360.000 01500 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 65.600 65.600 01900 Repräsentation 18.000 18.000 01 Hauptverwaltung 440.600 3.000 443.600 02100 Statistisches Amt 02200 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband 11.800 11.800 02300 Einwohneramt 134.000 4.100-129.900 02400 Wahlamt 1.500 1.500 02500 Staatsbürgerschaft 02 Hauptverwaltung 147.300 4.100-143.200 03000 Bauamt 104.400 104.400 03100 Amt für Raumordnung und Raumplanung 10.000 10.000 03200 Vermessungsamt 03 Bauverwaltung 114.400 114.400 06000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 23.000 23.000 06100 Sonstige Subventionen 9.500 9.500 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 7.000 2.200 9.200 06 Sonstige Maßnahmen 39.500 2.200 41.700 08000 Pensionen 38.600 38.600 08 Pensionen 38.600 38.600 09100 Personalausbildung und Personalfortbildung 6.000 6.000 09400 Gemeinschaftspflege 4.500 4.500 09900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.200 2.200 09 Personalbetreuung 12.700 12.700 0 Gewählte Gemeindeorgane und allgemeine Verwaltung 1.120.800 15.200 4.100-1.131.900 12000 Allgemeine Angelegenheiten 12 Sicherheitspolizei 13100 Bau- und Feuerpolizei 9.400 9.400 13300 Veterinärpolizei 100 100 13 Sonderpolizei 9.500 9.500 16400 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 221.400 5.500 14.300-212.600 16 Feuerwehrwesen 221.400 5.500 14.300-212.600 17900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 17 Katastrophenhilfsdienst 100 100 18000 Zivilschutz 800 800 18 Landesverteidigung 800 800 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 231.800 5.500 14.300-223.000 21000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 800 800 21100 Volksschulen 274.200 12.700 30.000-256.900 21200 Hauptschulen 157.700 157.700 21400 Polytechnische Schulen 8.000 8.900 16.900 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 135.000 18.000 153.000 21 Allgemeinbildender Unterricht 575.700 39.600 30.000-585.300 22000 Berufsbildene Pflichtschulen 26.600 26.600 22 Berufsbildender Unterricht 26.600 26.600 23200 Schülerbetreuung 1.400 1.400 23 Förderung des Unterrichtes 1.400 1.400 24000 Kindergärten 624.800 30.600 4.000-651.400 24 Vorschulische Erziehung 624.800 30.600 4.000-651.400 25000 Schülerhorte 527.300 24.300 551.600 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 11.000 11.000 25 Außerschulische Jugenderziehung 538.300 24.300 562.600 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 60.000 60.000

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: B 9 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 28200 Studienbeihilfen 28 Forschung und Wissenschaft 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 380.400 10.000 390.400 32000 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst 32 Musik und darstellende Kunst 36100 Nicht wissenschaftliche Archive 100 100 36200 Denkmalpflege 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 36 Heimatpflege 100 100 39000 Kirchliche Angelegenheiten 39 Kultus 3 Kunst, Kultur und Kultus 100 100 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 42300 Essen auf Räder 7.500 7.500 42400 Heimhilfe 42600 Flüchtlingshilfe 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 42 Freie Wohlfahrt 7.600 7.600 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 43 Jugendwohlfahrt 44100 Maßnahmen 44 Behebung von Notständen 46900 Sonstige Maßnahmen 46 Familienpolitische Maßnahmen 48200 Wohnbauförderung 48 Wohnbauförderung 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 7.600 7.600 51000 Medizinische Bereichsversorgung 100 100 51100 Familienberatung 51200 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 800 800 51600 Schulgesundheitsdienst 51 Gesundheitsdienst 900 900 52000 Natur- und Landschaftsschutz 52200 Reinhaltung der Luft 52800 Tierkörperbeseitigung 52900 Sonstige Maßnahmen 52 Umweltschutz 53000 Rettungsdienste 7.500 1.700-5.800 53 Rettungs- und Warndienste 7.500 1.700-5.800 56200 Sprengelbeiträge 56210 Sprengelbeiträge 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 58 Veterinärmedizin 5 Gesundheit 8.400 1.700-6.700 61200 Gemeindestraßen 61600 Sonstige Straßen und Wege 61 Straßenbau 63900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 63 Schutzwasserbau

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: B 10 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 60.000 60.000 28200 Studienbeihilfen 1.900 2.400 4.300 28 Forschung und Wissenschaft 1.900 2.400 4.300 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 1.828.700 96.900 34.000-1.891.600 32000 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst 8.500 8.500 32 Musik und darstellende Kunst 8.500 8.500 36100 Nicht wissenschaftliche Archive 36200 Denkmalpflege 100 100 36300 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 25.000 25.000 36900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 11.400 11.400 36 Heimatpflege 36.500 36.500 39000 Kirchliche Angelegenheiten 3.600 3.600 39 Kultus 3.600 3.600 3 Kunst, Kultur und Kultus 48.600 48.600 41300 Maßnahmen der Behindertenhilfe 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 739.800 739.800 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 739.800 739.800 42300 Essen auf Räder 7.200 7.200 42400 Heimhilfe 13.500 13.500 42600 Flüchtlingshilfe 20.000 20.000 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 75.200 1.800 77.000 42 Freie Wohlfahrt 95.900 21.800 117.700 43900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 95.500 95.500 43 Jugendwohlfahrt 95.500 95.500 44100 Maßnahmen 100 100 44 Behebung von Notständen 100 100 46900 Sonstige Maßnahmen 2.600 2.600 46 Familienpolitische Maßnahmen 2.600 2.600 48200 Wohnbauförderung 100 100 48 Wohnbauförderung 100 100 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 934.000 21.800 955.800 51000 Medizinische Bereichsversorgung 16.500 16.500 51100 Familienberatung 2.400 2.400 51200 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 2.700 2.700 51600 Schulgesundheitsdienst 3.600 3.600 51 Gesundheitsdienst 25.200 25.200 52000 Natur- und Landschaftsschutz 600 600 52200 Reinhaltung der Luft 2.400 2.400 52800 Tierkörperbeseitigung 100 100 52900 Sonstige Maßnahmen 4.300 4.300 52 Umweltschutz 7.400 7.400 53000 Rettungsdienste 42.400 600 1.700-41.300 53 Rettungs- und Warndienste 42.400 600 1.700-41.300 56200 Sprengelbeiträge 1.159.800 1.159.800 56210 Sprengelbeiträge 100 100 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 1.159.900 1.159.900 58100 Maßnahmen der Veterinärmedizin 100 100 58 Veterinärmedizin 100 100 5 Gesundheit 1.235.000 600 1.700-1.233.900 61200 Gemeindestraßen 50.000 50.000 61600 Sonstige Straßen und Wege 2.200 2.200 61 Straßenbau 52.200 52.200 63900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100 100 63 Schutzwasserbau 100 100

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: B 11 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 64000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der 25.500 25.500 Straßenverkehrsordnung 64 Straßenverkehr 25.500 25.500 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 25.500 25.500 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung 81300 Müllbeseitigung 55.900 55.900 81400 Straßenreinigung 300 300 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 300 300 81600 Öffentliche Beleuchtung 81700 Friedhöfe 68.700 68.700 81 Öffentliche Einrichtungen 125.200 125.200 82000 Wirtschaftshöfe 400 400 82100 Fuhrpark 82800 Sonstige Märkte 3.200 3.200 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 3.600 3.600 84000 Grundbesitz 58.000 58.000 84 Liegenschaften 58.000 58.000 85000 Wasserversorgung 656.200 17.400 673.600 85100 Abwasserbeseitigung 1.105.500 37.800-1.067.700 85300 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und 47.900 47.900 Geschäftsgebäuden 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.809.600 17.400 37.800-1.789.200 87100 Fernwärmeversorgung 28.000 28.000 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 28.000 28.000 89100 Gast- und Schankbetriebe 89 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen 1.996.400 45.400 37.800-2.004.000 90000 Finanzverwaltung 200 200 90 Gesonderte Verwaltung 200 200 91000 Geldverkehr 3.000 3.000 91200 Rücklagen 1.000 1.000 91400 Beteiligungen 463.400 463.400 91 Kapitalvermögen 4.000 463.400 467.400 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 2.613.100 3.100 2.616.200 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 3.300 3.300 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 3.528.300 3.528.300 92 Öffentliche Abgaben 6.144.700 3.100 6.147.800 94000 Bedarfszuweisungen 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 94200 Sonstige Finanzzuweisungen 94300 Zuschüsse nach dem FAG 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 98000 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem OH 98 Haushaltsausgleich 99100 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben 99900 598.200 598.200 99909 99 Abwicklung der Vorjahre 598.200 598.200 9 Finanzwirtschaft 6.148.900 1.064.700 7.213.600 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 8.615.200 1.126.300 39.500-9.702.000 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 8.615.200 1.770.100 683.300-9.702.000

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: B 12 Gruppe Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 64000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der 15.900 15.900 Straßenverkehrsordnung 64 Straßenverkehr 15.900 15.900 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 68.200 68.200 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 7 Wirtschaftsförderung 81300 Müllbeseitigung 10.700 10.700 81400 Straßenreinigung 153.600 3.000 156.600 81500 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 225.300 57.800-167.500 81600 Öffentliche Beleuchtung 46.000 46.000 81700 Friedhöfe 77.300 4.000 81.300 81 Öffentliche Einrichtungen 512.900 7.000 57.800-462.100 82000 Wirtschaftshöfe 250.900 250.900 82100 Fuhrpark 74.700 11.700 4.200-82.200 82800 Sonstige Märkte 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 325.600 11.700 4.200-333.100 84000 Grundbesitz 128.800 128.800 84 Liegenschaften 128.800 128.800 85000 Wasserversorgung 564.300 23.000 587.300 85100 Abwasserbeseitigung 528.300 455.000 983.300 85300 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 56.900 60.000 116.900 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 1.149.500 538.000 1.687.500 87100 Fernwärmeversorgung 100 100 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 100 100 89100 Gast- und Schankbetriebe 89 Wirtschaftliche Unternehmungen 8 Dienstleistungen 2.116.900 556.700 62.000-2.611.600 90000 Finanzverwaltung 164.900 164.900 90 Gesonderte Verwaltung 164.900 164.900 91000 Geldverkehr 2.400 2.400 91200 Rücklagen 40.200 1.073.400 1.113.600 91400 Beteiligungen 37.800 37.800-91 Kapitalvermögen 80.400 1.073.400 37.800-1.116.000 92000 Ausschließliche Gemeindeabgaben 7.500 7.500 92100 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 92500 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 92 Öffentliche Abgaben 7.500 7.500 94000 Bedarfszuweisungen 94100 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 94200 Sonstige Finanzzuweisungen 94300 Zuschüsse nach dem FAG 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 98000 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem OH 778.400 529.400-249.000 98 Haushaltsausgleich 778.400 529.400-249.000 99100 Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben 99900 99909 99 Abwicklung der Vorjahre 9 Finanzwirtschaft 1.031.200 1.073.400 567.200-1.537.400 Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben 8.615.200 1.770.100 683.300-9.702.000 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 8.615.200 1.126.300 39.500-9.702.000

N A C H T R A G S V O R A N S C H L A G N R. 1-2 0 1 5 D e t a i l s u m m e n

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 1 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 0 Gewählte Gemeindeorgane und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 000 Summe Abschnitt 00 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000 unveränderte Ansätze 11.000 11.000 Summe Unterabschnitt 010 11.000 11.000 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 015000 unveränderte Ansätze 17.000 17.000 Summe Unterabschnitt 015 17.000 17.000 019 Repräsentation 019000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 019 Summe Abschnitt 01 28.000 28.000 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt 021000 unveränderte Ansätze 200 200 Summe Unterabschnitt 021 200 200 022 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband 022000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 022 023 Einwohneramt 023000+864000/15 Arbeitsmarktförderung 6.200 6.200 023000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 023 6.200 6.200 024 Wahlamt 024000 unveränderte Ansätze 5.000 5.000 Summe Unterabschnitt 024 5.000 5.000 Summe Abschnitt 02 5.200 6.200 11.400 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 030 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 031 Summe Abschnitt 03 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 060 061 Sonstige Subventionen 061000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 061 062 Ehrungen und Auszeichnungen Summe Unterabschnitt 062 Summe Abschnitt 06

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 2 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 0 Gewählte Gemeindeorgane und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane 000000-721000/22 Bezüge der Organe 271.000 10.000 281.000 000000 unveränderte Ansätze 56.700 56.700 Summe Unterabschnitt 000 327.700 10.000 337.700 Summe Abschnitt 00 327.700 10.000 337.700 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt 010000-042110/41 Kommunal. Info System 7.000 3.000 10.000 010000 unveränderte Ansätze 350.000 350.000 Summe Unterabschnitt 010 357.000 3.000 360.000 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 015000 unveränderte Ansätze 65.600 65.600 Summe Unterabschnitt 015 65.600 65.600 019 Repräsentation 019000 unveränderte Ansätze 18.000 18.000 Summe Unterabschnitt 019 18.000 18.000 Summe Abschnitt 01 440.600 3.000 443.600 02 Hauptverwaltung 021 Statistisches Amt 021000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 021 022 Standesamts- & Staatsbürgerschaftsverband 022000 unveränderte Ansätze 11.800 11.800 Summe Unterabschnitt 022 11.800 11.800 023 Einwohneramt 023000-510000/20 Bezüge Vertragsbedienstete Schema I 87.200 3.200-84.000 023000-569000/20 Nebengebühren 13.400 900-12.500 023000 unveränderte Ansätze 33.400 33.400 Summe Unterabschnitt 023 134.000 4.100-129.900 024 Wahlamt 024000 unveränderte Ansätze 1.500 1.500 Summe Unterabschnitt 024 1.500 1.500 Summe Abschnitt 02 147.300 4.100-143.200 03 Bauverwaltung 030 Bauamt 030000 unveränderte Ansätze 104.400 104.400 Summe Unterabschnitt 030 104.400 104.400 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 031000 unveränderte Ansätze 10.000 10.000 Summe Unterabschnitt 031 10.000 10.000 Summe Abschnitt 03 114.400 114.400 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060000 unveränderte Ansätze 23.000 23.000 Summe Unterabschnitt 060 23.000 23.000 061 Sonstige Subventionen 061000 unveränderte Ansätze 9.500 9.500 Summe Unterabschnitt 061 9.500 9.500 062 Ehrungen und Auszeichnungen 062000-728300/24 Ehrungen und Auszeichnungen 7.000 2.200 9.200 Summe Unterabschnitt 062 7.000 2.200 9.200 Summe Abschnitt 06 39.500 2.200 41.700

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 3 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 08 Pensionen 080 Pensionen 080000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 080 Summe Abschnitt 08 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 091 094 Gemeinschaftspflege 094000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 094 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 099000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 099 Summe Abschnitt 09 Summe Gruppe 0 33.200 6.200 39.400 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 unveränderte Ansätze 7.000 7.000 Summe Unterabschnitt 131 7.000 7.000 133 Veterinärpolizei 133000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 133 100 100 Summe Abschnitt 13 7.100 7.100 16 Feuerwehrwesen 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164000 unveränderte Ansätze 7.600 7.600 Summe Unterabschnitt 164 7.600 7.600 Summe Abschnitt 16 7.600 7.600 17 Katastrophenhilfsdienst 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 179000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 179 Summe Abschnitt 17 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 180 Summe Abschnitt 18 Summe Gruppe 1 14.700 14.700 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 210 211 Volksschulen

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 4 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 08 Pensionen 080 Pensionen 080000 unveränderte Ansätze 38.600 38.600 Summe Unterabschnitt 080 38.600 38.600 Summe Abschnitt 08 38.600 38.600 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 091000 unveränderte Ansätze 6.000 6.000 Summe Unterabschnitt 091 6.000 6.000 094 Gemeinschaftspflege 094000 unveränderte Ansätze 4.500 4.500 Summe Unterabschnitt 094 4.500 4.500 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 099000 unveränderte Ansätze 2.200 2.200 Summe Unterabschnitt 099 2.200 2.200 Summe Abschnitt 09 12.700 12.700 Summe Gruppe 0 1.120.800 15.200 4.100-1.131.900 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 131000 unveränderte Ansätze 9.400 9.400 Summe Unterabschnitt 131 9.400 9.400 133 Veterinärpolizei 133000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 133 100 100 Summe Abschnitt 13 9.500 9.500 16 Feuerwehrwesen 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung 164000-700000/24 Mieten 109.300 5.500 114.800 164000-755000/27 Betriebskosten 52.000 14.300-37.700 164000 unveränderte Ansätze 60.100 60.100 Summe Unterabschnitt 164 221.400 5.500 14.300-212.600 Summe Abschnitt 16 221.400 5.500 14.300-212.600 17 Katastrophenhilfsdienst 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 179000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 179 100 100 Summe Abschnitt 17 100 100 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz 180000 unveränderte Ansätze 800 800 Summe Unterabschnitt 180 800 800 Summe Abschnitt 18 800 800 Summe Gruppe 1 231.800 5.500 14.300-223.000 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210000 unveränderte Ansätze 800 800 Summe Unterabschnitt 210 800 800 211 Volksschulen 211000-451000/23 Beheizung 27.200 27.200-211000-511000/20 Bezüge Vertragsbedienstete Schema II 24.300 7.900 32.200 211000-569000/20 Nebengebühren 3.600 2.200 5.800 211000-580000/20 DGB zum Ausgleichsfonds f. Familienbeih VB 1.500 500 2.000 211000-581000/20 DGB Sozialversicherung VB 7.300 2.100 9.400 211000-755000/27 Betriebskosten Volksschule 52.800 2.800-50.000

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 5 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 211000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 211 100 100 212 Hauptschulen 212000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 212 214 Polytechnische Schulen Summe Unterabschnitt 214 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Unterabschnitt 219 Summe Abschnitt 21 100 100 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildene Pflichtschulen 220000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 220 Summe Abschnitt 22 23 Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung 232000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 232 Summe Abschnitt 23 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000 unveränderte Ansätze 188.800 188.800 Summe Unterabschnitt 240 188.800 188.800 Summe Abschnitt 24 188.800 188.800 25 Außerschulische Jugenderziehung 250 Schülerhorte 250000+817500/13 Personalaufwand - Beitrag des Landes 34.500 10.000 44.500 250000 unveränderte Ansätze 157.000 157.000 Summe Unterabschnitt 250 191.500 10.000 201.500 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 259 Summe Abschnitt 25 191.500 10.000 201.500 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 269 Summe Abschnitt 26 28 Forschung und Wissenschaft 282 Studienbeihilfen Summe Unterabschnitt 282 Summe Abschnitt 28 Summe Gruppe 2 380.400 10.000 390.400

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 6 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 211000 unveränderte Ansätze 157.500 157.500 Summe Unterabschnitt 211 274.200 12.700 30.000-256.900 212 Hauptschulen 212000 unveränderte Ansätze 157.700 157.700 Summe Unterabschnitt 212 157.700 157.700 214 Polytechnische Schulen 214000-752000/26 Schulumlage 8.000 8.900 16.900 Summe Unterabschnitt 214 8.000 8.900 16.900 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 219000-753000/26 Schulerhaltungsbeiträge an Gemeinden 135.000 18.000 153.000 Summe Unterabschnitt 219 135.000 18.000 153.000 Summe Abschnitt 21 575.700 39.600 30.000-585.300 22 Berufsbildender Unterricht 220 Berufsbildene Pflichtschulen 220000 unveränderte Ansätze 26.600 26.600 Summe Unterabschnitt 220 26.600 26.600 Summe Abschnitt 22 26.600 26.600 23 Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung 232000 unveränderte Ansätze 1.400 1.400 Summe Unterabschnitt 232 1.400 1.400 Summe Abschnitt 23 1.400 1.400 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten 240000-043100/41 Ausstattung, Einrichtung (Möbel, Spiele) 5.000 4.000 9.000 240000-043200/41 Krabbelstube 40.000 8.000 48.000 240000-728100/24 Entgelte für sonstige Leistungen (Sprachunterricht, Workshop winwin) 8.000 4.000-4.000 240000-755000/27 Betriebskosten Kindergärten 23.400 16.200 39.600 240000-755100/27 Betriebskosten Krabbelstube 4.300 2.400 6.700 240000 unveränderte Ansätze 544.100 544.100 Summe Unterabschnitt 240 624.800 30.600 4.000-651.400 Summe Abschnitt 24 624.800 30.600 4.000-651.400 25 Außerschulische Jugenderziehung 250 Schülerhorte 250000-510000/20 Bezüge Vertragsbedienstete Schema I 170.100 16.000 186.100 250000-581000/20 DGB Sozialversicherung 63.000 3.000 66.000 250000-755000/27 Betriebskosten Hort 12.700 5.300 18.000 250000 unveränderte Ansätze 281.500 281.500 Summe Unterabschnitt 250 527.300 24.300 551.600 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 259000 unveränderte Ansätze 11.000 11.000 Summe Unterabschnitt 259 11.000 11.000 Summe Abschnitt 25 538.300 24.300 562.600 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 269000 unveränderte Ansätze 60.000 60.000 Summe Unterabschnitt 269 60.000 60.000 Summe Abschnitt 26 60.000 60.000 28 Forschung und Wissenschaft 282 Studienbeihilfen 282000-768000/27 NÖ Semesterticket 1.900 2.400 4.300 Summe Unterabschnitt 282 1.900 2.400 4.300 Summe Abschnitt 28 1.900 2.400 4.300 Summe Gruppe 2 1.828.700 96.900 34.000-1.891.600

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 7 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst 320000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 320 Summe Abschnitt 32 36 Heimatpflege 361 Nicht wissenschaftliche Archive 361000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 361 100 100 362 Denkmalpflege 362000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 362 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 363 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 369 Summe Abschnitt 36 100 100 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 390 Summe Abschnitt 39 Summe Gruppe 3 100 100 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 419 Summe Abschnitt 41 42 Freie Wohlfahrt 423 Essen auf Räder 423000 unveränderte Ansätze 7.500 7.500 Summe Unterabschnitt 423 7.500 7.500 424 Heimhilfe 424000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 424 426 Flüchtlingshilfe Summe Unterabschnitt 426 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 429 100 100 Summe Abschnitt 42 7.600 7.600 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 439 Summe Abschnitt 43 44 Behebung von Notständen 441 Maßnahmen 441000 unveränderte Ansätze

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 8 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 3 Kunst, Kultur und Kultus 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst 320000 unveränderte Ansätze 8.500 8.500 Summe Unterabschnitt 320 8.500 8.500 Summe Abschnitt 32 8.500 8.500 36 Heimatpflege 361 Nicht wissenschaftliche Archive 361000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 361 362 Denkmalpflege 362000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 362 100 100 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363000 unveränderte Ansätze 25.000 25.000 Summe Unterabschnitt 363 25.000 25.000 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 369000 unveränderte Ansätze 11.400 11.400 Summe Unterabschnitt 369 11.400 11.400 Summe Abschnitt 36 36.500 36.500 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten 390000 unveränderte Ansätze 3.600 3.600 Summe Unterabschnitt 390 3.600 3.600 Summe Abschnitt 39 3.600 3.600 Summe Gruppe 3 48.600 48.600 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419000 unveränderte Ansätze 739.800 739.800 Summe Unterabschnitt 419 739.800 739.800 Summe Abschnitt 41 739.800 739.800 42 Freie Wohlfahrt 423 Essen auf Räder 423000 unveränderte Ansätze 7.200 7.200 Summe Unterabschnitt 423 7.200 7.200 424 Heimhilfe 424000 unveränderte Ansätze 13.500 13.500 Summe Unterabschnitt 424 13.500 13.500 426 Flüchtlingshilfe 426000-768000/27 Flüchtlingshilfe 20.000 20.000 Summe Unterabschnitt 426 20.000 20.000 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429000-768200/27 Freie Wohlfahrt für Bedürftige (Spenden) 1.000 1.800 2.800 429000 unveränderte Ansätze 74.200 74.200 Summe Unterabschnitt 429 75.200 1.800 77.000 Summe Abschnitt 42 95.900 21.800 117.700 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 439000 unveränderte Ansätze 95.500 95.500 Summe Unterabschnitt 439 95.500 95.500 Summe Abschnitt 43 95.500 95.500 44 Behebung von Notständen 441 Maßnahmen 441000 unveränderte Ansätze 100 100

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 9 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz Summe Unterabschnitt 441 Summe Abschnitt 44 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 Sonstige Maßnahmen 469000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 469 Summe Abschnitt 46 48 Wohnbauförderung 482 Wohnbauförderung 482000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 482 Summe Abschnitt 48 Summe Gruppe 4 7.600 7.600 5 Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung 510000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 510 100 100 511 Familienberatung 511000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 511 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 512000 unveränderte Ansätze 800 800 Summe Unterabschnitt 512 800 800 516 Schulgesundheitsdienst 516000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 516 Summe Abschnitt 51 900 900 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 520000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 520 522 Reinhaltung der Luft 522000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 522 528 Tierkörperbeseitigung 528000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 528 529 Sonstige Maßnahmen 529000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 529 Summe Abschnitt 52 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000+825000/14 Einnahmen Betriebskosten Rettungsstation 7.500 1.700-5.800 530000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 530 7.500 1.700-5.800 Summe Abschnitt 53 7.500 1.700-5.800 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 562 Sprengelbeiträge 562000 unveränderte Ansätze 562100 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 562 Summe Abschnitt 56

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 10 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz Summe Unterabschnitt 441 100 100 Summe Abschnitt 44 100 100 46 Familienpolitische Maßnahmen 469 Sonstige Maßnahmen 469000 unveränderte Ansätze 2.600 2.600 Summe Unterabschnitt 469 2.600 2.600 Summe Abschnitt 46 2.600 2.600 48 Wohnbauförderung 482 Wohnbauförderung 482000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 482 100 100 Summe Abschnitt 48 100 100 Summe Gruppe 4 934.000 21.800 955.800 5 Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung 510000 unveränderte Ansätze 16.500 16.500 Summe Unterabschnitt 510 16.500 16.500 511 Familienberatung 511000 unveränderte Ansätze 2.400 2.400 Summe Unterabschnitt 511 2.400 2.400 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung 512000 unveränderte Ansätze 2.700 2.700 Summe Unterabschnitt 512 2.700 2.700 516 Schulgesundheitsdienst 516000 unveränderte Ansätze 3.600 3.600 Summe Unterabschnitt 516 3.600 3.600 Summe Abschnitt 51 25.200 25.200 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 520000 unveränderte Ansätze 600 600 Summe Unterabschnitt 520 600 600 522 Reinhaltung der Luft 522000 unveränderte Ansätze 2.400 2.400 Summe Unterabschnitt 522 2.400 2.400 528 Tierkörperbeseitigung 528000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 528 100 100 529 Sonstige Maßnahmen 529000 unveränderte Ansätze 4.300 4.300 Summe Unterabschnitt 529 4.300 4.300 Summe Abschnitt 52 7.400 7.400 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste 530000-700000/24 Miete Rettungsstation 18.200 600 18.800 530000-755000/27 Betriebskosten Rettungsstation 7.500 1.700-5.800 530000 unveränderte Ansätze 16.700 16.700 Summe Unterabschnitt 530 42.400 600 1.700-41.300 Summe Abschnitt 53 42.400 600 1.700-41.300 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 562 Sprengelbeiträge 562000 unveränderte Ansätze 1.159.800 1.159.800 562100 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 562 1.159.900 1.159.900 Summe Abschnitt 56 1.159.900 1.159.900

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 11 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 58 Veterinärmedizin 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 581 Summe Abschnitt 58 Summe Gruppe 5 8.400 1.700-6.700 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 612 Gemeindestraßen 612000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 612 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 616 Summe Abschnitt 61 63 Schutzwasserbau 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 639000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 639 Summe Abschnitt 63 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 unveränderte Ansätze 25.500 25.500 Summe Unterabschnitt 640 25.500 25.500 Summe Abschnitt 64 25.500 25.500 Summe Gruppe 6 25.500 25.500 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen 813 Müllbeseitigung 813000 unveränderte Ansätze 55.900 55.900 Summe Unterabschnitt 813 55.900 55.900 814 Straßenreinigung 814000 unveränderte Ansätze 300 300 Summe Unterabschnitt 814 300 300 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000 unveränderte Ansätze 300 300 Summe Unterabschnitt 815 300 300 816 Öffentliche Beleuchtung 816000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 816 817 Friedhöfe 817000 unveränderte Ansätze 68.700 68.700 Summe Unterabschnitt 817 68.700 68.700 Summe Abschnitt 81 125.200 125.200 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 820 Wirtschaftshöfe

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 12 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 58 Veterinärmedizin 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin 581000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 581 100 100 Summe Abschnitt 58 100 100 Summe Gruppe 5 1.235.000 600 1.700-1.233.900 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 612 Gemeindestraßen 612000 unveränderte Ansätze 50.000 50.000 Summe Unterabschnitt 612 50.000 50.000 616 Sonstige Straßen und Wege 616000 unveränderte Ansätze 2.200 2.200 Summe Unterabschnitt 616 2.200 2.200 Summe Abschnitt 61 52.200 52.200 63 Schutzwasserbau 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 639000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 639 100 100 Summe Abschnitt 63 100 100 64 Straßenverkehr 640 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung 640000 unveränderte Ansätze 15.900 15.900 Summe Unterabschnitt 640 15.900 15.900 Summe Abschnitt 64 15.900 15.900 Summe Gruppe 6 68.200 68.200 7 Wirtschaftsförderung 8 Dienstleistungen 81 Öffentliche Einrichtungen 813 Müllbeseitigung 813000 unveränderte Ansätze 10.700 10.700 Summe Unterabschnitt 813 10.700 10.700 814 Straßenreinigung 814000-616000/24 Instandhaltung der Kehrmaschine 2.500 3.000 5.500 814000 unveränderte Ansätze 151.100 151.100 Summe Unterabschnitt 814 153.600 3.000 156.600 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815000-511000/20 Bezüge Vertragsbedienstete Schema II 121.300 35.000-86.300 815000-569000/20 Nebengebühren 31.800 9.900-21.900 815000-580000/20 Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 7.100 2.200-4.900 815000-581000/20 DGB Sozialversicherung VB 33.700 10.700-23.000 815000 unveränderte Ansätze 31.400 31.400 Summe Unterabschnitt 815 225.300 57.800-167.500 816 Öffentliche Beleuchtung 816000 unveränderte Ansätze 46.000 46.000 Summe Unterabschnitt 816 46.000 46.000 817 Friedhöfe 817000-728050/24 Leistungsentgelte an Firmen 33.500 4.000 37.500 817000 unveränderte Ansätze 43.800 43.800 Summe Unterabschnitt 817 77.300 4.000 81.300 Summe Abschnitt 81 512.900 7.000 57.800-462.100 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 820 Wirtschaftshöfe

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 13 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 820000 unveränderte Ansätze 400 400 Summe Unterabschnitt 820 400 400 821 Fuhrpark 821000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 821 828 Sonstige Märkte 828000 unveränderte Ansätze 3.200 3.200 Summe Unterabschnitt 828 3.200 3.200 Summe Abschnitt 82 3.600 3.600 84 Liegenschaften 840 Grundbesitz 840000 unveränderte Ansätze 58.000 58.000 Summe Unterabschnitt 840 58.000 58.000 Summe Abschnitt 84 58.000 58.000 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850 Wasserversorgung 850000+860000/15 Förderungsbeitrag des Bundes / Investitionszuschuss (UWWF) 17.400 17.400 850000 unveränderte Ansätze 656.200 656.200 Summe Unterabschnitt 850 656.200 17.400 673.600 851 Abwasserbeseitigung 851000+879000/56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmen 37.800 37.800-851000 unveränderte Ansätze 1.067.700 1.067.700 Summe Unterabschnitt 851 1.105.500 37.800-1.067.700 853 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000 unveränderte Ansätze 47.900 47.900 Summe Unterabschnitt 853 47.900 47.900 Summe Abschnitt 85 1.809.600 17.400 37.800-1.789.200 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 871 Fernwärmeversorgung 871000+829000/18 Umsatz- und Vorsteuerabwicklung Heizwerk 28.000 28.000 871000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 871 28.000 28.000 Summe Abschnitt 87 28.000 28.000 Summe Gruppe 8 1.996.400 45.400 37.800-2.004.000 9 Finanzwirtschaft 90 Gesonderte Verwaltung 900 Finanzverwaltung 900000 unveränderte Ansätze 200 200 Summe Unterabschnitt 900 200 200 Summe Abschnitt 90 200 200 91 Kapitalvermögen 910 Geldverkehr 910000 unveränderte Ansätze 3.000 3.000 Summe Unterabschnitt 910 3.000 3.000 912 Rücklagen 912000 unveränderte Ansätze 1.000 1.000 Summe Unterabschnitt 912 1.000 1.000 914 Beteiligungen

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Seite: 14 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 820000 unveränderte Ansätze 250.900 250.900 Summe Unterabschnitt 820 250.900 250.900 821 Fuhrpark 821000-040000/41 Ankauf Fahrzeuge 11.700 11.700 821000-355000/65 Leasingtilgung (Mehrzweck-Transporter) 33.600 4.200-29.400 821000 unveränderte Ansätze 41.100 41.100 Summe Unterabschnitt 821 74.700 11.700 4.200-82.200 828 Sonstige Märkte 828000 unveränderte Ansätze Summe Unterabschnitt 828 Summe Abschnitt 82 325.600 11.700 4.200-333.100 84 Liegenschaften 840 Grundbesitz 840000 unveränderte Ansätze 128.800 128.800 Summe Unterabschnitt 840 128.800 128.800 Summe Abschnitt 84 128.800 128.800 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 850 Wasserversorgung 850000-050100/40 Sonderanlagen, Hausanschlüsse 45.000 20.000 65.000 850000-619300/24 Instandhaltung der Wasserversorgungsanlage 22.000 3.000 25.000 850000 unveränderte Ansätze 497.300 497.300 Summe Unterabschnitt 850 564.300 23.000 587.300 851 Abwasserbeseitigung 851000-769000/28 Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden 455.000 455.000 851000 unveränderte Ansätze 528.300 528.300 Summe Unterabschnitt 851 528.300 455.000 983.300 853 Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 853000-614000/24 Instandhaltung der Gebäude 7.000 60.000 67.000 853000 unveränderte Ansätze 49.900 49.900 Summe Unterabschnitt 853 56.900 60.000 116.900 Summe Abschnitt 85 1.149.500 538.000 1.687.500 87 Wirtschaftliche Unternehmungen 871 Fernwärmeversorgung 871000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 871 100 100 Summe Abschnitt 87 100 100 Summe Gruppe 8 2.116.900 556.700 62.000-2.611.600 9 Finanzwirtschaft 90 Gesonderte Verwaltung 900 Finanzverwaltung 900000 unveränderte Ansätze 164.900 164.900 Summe Unterabschnitt 900 164.900 164.900 Summe Abschnitt 90 164.900 164.900 91 Kapitalvermögen 910 Geldverkehr 910000 unveränderte Ansätze 2.400 2.400 Summe Unterabschnitt 910 2.400 2.400 912 Rücklagen 912000-298300/61 Zuführung zur allgemeinen Rücklage 40.100 1.073.400 1.113.500 912000 unveränderte Ansätze 100 100 Summe Unterabschnitt 912 40.200 1.073.400 1.113.600 914 Beteiligungen

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Seite: 15 VA-Stelle Bezeichnung Voranschlag Erhöhung Verminderg. Neuer Ansatz 914000+828000/18 Rückersätze von Ausgaben 8.400 8.400 914000+869000/17 Ablieferungen von nettoveranschlagten Unternehmungen 455.000 455.000 Summe Unterabschnitt 914 463.400 463.400 Summe Abschnitt 91 4.000 463.400 467.400 92 Öffentliche Abgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 920000+849000/10 Nebengebühren, Mahnspesen 800 3.100 3.900 920000 unveränderte Ansätze 2.612.300 2.612.300 Summe Unterabschnitt 920 2.613.100 3.100 2.616.200 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben 921000 unveränderte Ansätze 3.300 3.300 Summe Unterabschnitt 921 3.300 3.300 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben 925000 unveränderte Ansätze 3.528.300 3.528.300 Summe Unterabschnitt 925 3.528.300 3.528.300 Summe Abschnitt 92 6.144.700 3.100 6.147.800 98 Haushaltsausgleich 980 Zuführungen an den AOH bzw. Zuführungen aus dem OH Summe Unterabschnitt 980 Summe Abschnitt 98 99 Abwicklung der Vorjahre 999 990004+963000/82 Soll-Überschüsse 598.200 598.200 Summe Unterabschnitt 999 598.200 598.200 Summe Abschnitt 99 598.200 598.200 Summe Gruppe 9 6.148.900 1.064.700 7.213.600 Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen 8.615.200 1.126.300 39.500-9.702.000