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Transkript:

Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich GemNr.: 31711 Einwohnerzahl: 1.456 Fläche: 5,48 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 Seite: 1

Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2017 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Seite: 2

Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde 30.00 c) alle Hunde mit Gefährdungspotential 70.00 - Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2011 aufgehoben! - Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2011 mit d. Höchstsätzen lt.ge - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.1900 - Abfallwirtschaftsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 01.01.2009 - Aufschließungsabgabe Einheitssatz 12.07.2006 600.00 - Nächtigungstaxe pro Nächtigung 0.50 - Interessentenbeitrag A 1.5000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B 1.1000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren laut Abfallwirtschaftsverordnung vom - Marktstandsgebühren laut Verordnung vom 01.01.2009 01.01.2012 01.01.2009 C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Seite: 3

Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom für das Haushaltsjahr 2017 1. Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2017 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von 254.24 aufnehmen. 3. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. Seite: 4

Seite: 5

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13.00 14.00 16.564,14 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.30 4.30 3.227,95 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 46.60 42.10 66.428,62 Kunst, Kultur und Kultus 45.40 57.40 37.779,01 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 13.00 13.00 13.118,02 Gesundheit 50 60 Straßen- und Wasserbau Verkehr 2.00 1.50 1.309,64 Wirtschaftsförderung Grundbesitz 794.00 791.90 774.457,99 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 1.833.30 1.719.30 2.104.408,70 Summe Ordentlicher Haushalt 2.752.10 2.644.10 3.017.294,07 Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 60.40 38.628,54 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 74.515,24 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 210.908,54 Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- und Wasserbau Verkehr 80.00 213.80 319.018,10 Wirtschaftsförderung 5.00 3.10 Grundbesitz 261.80 94.20 263.473,88 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Summe Außerordentlicher Haushalt 346.80 368.40 909.644,30 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 519.10 451.90 407.355,54 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.20 28.90 39.244,95 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 453.70 424.20 433.858,88 Kunst, Kultur und Kultus 133.20 155.60 167.539,70 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 280.60 246.10 260.323,07 Gesundheit 388.00 353.20 344.978,84 Straßen- und Wasserbau Verkehr 47.20 38.60 28.051,63 Wirtschaftsförderung 5.50 50 3.10 Grundbesitz 878.20 877.10 999.767,52 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 12.40 68.00 333.073,94 Summe Ordentlicher Haushalt 2.752.10 2.644.10 3.017.294,07 Außerordentlicher Haushalt Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 60.40 38.628,54 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 74.515,24 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 210.908,54 Kunst, Kultur und Kultus Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Gesundheit Straßen- und Wasserbau Verkehr 80.00 213.80 319.018,10 Wirtschaftsförderung 5.00 3.10 Grundbesitz 261.80 94.20 263.473,88 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Summe Außerordentlicher Haushalt 346.80 368.40 909.644,30 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 2 7 12 15 10000 31000 82000 163001 240001 710001 851000 851100 Außerordentlicher Haushalt Straßenbau 80.00 213.80 319.018,10 Güterwege 3.10 Spielplatz-Neubau 30.00 5.00 Wohngebäude Hauptstraße 50 59.80 59.80 119.516,40 900 Jahre Hennersdorf 38.628,54 Entwicklungskonzept 60.40 Bauhof - Neubau Mannschaftsraum 10.00 30.00 Feuerwehr - Umbau 74.515,24 Kindergarten Zubau 210.908,54 Güterwege 5.00 Kanalanschluss Achauerstraße 4 21.00 19.40 113.957,48 Kanalbau & Sanierungen 151.00 Summe Außerordentlicher Haushalt 346.80 368.40 909.644,30 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 7 Seite: 8

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2017 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 2 7 12 15 10000 31000 82000 163001 240001 710001 851000 851100 Außerordentlicher Haushalt Straßenbau 80.00 213.80 319.018,10 Güterwege 3.10 Spielplatz-Neubau 30.00 5.00 Wohngebäude Hauptstraße 50 59.80 59.80 119.516,40 900 Jahre Hennersdorf 38.628,54 Entwicklungskonzept 60.40 Bauhof - Neubau Mannschaftsraum 10.00 30.00 Feuerwehr - Umbau 74.515,24 Kindergarten Zubau 210.908,54 Güterwege 5.00 Kanalanschluss Achauerstraße 4 21.00 19.40 113.957,48 Kanalbau & Sanierungen 151.00 Summe Außerordentlicher Haushalt 346.80 368.40 909.644,30 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 8 Seite: 9

Gemeindekennziffer 317110 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2017 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling I. Querschnitt Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 519.000 10.000 509.000 1.170.100 0 1.170.100 571.900 540.900 31.000 51.400 0 51.400 188.900 150.000 38.900 51.000 40.000 11.000 1.500 0 1.500 0 0 0 52.100 3.100 49.000 2.605.900 744.000 1.861.900 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654-25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 615.400 83.000 532.400 17.600 0 17.600 98.400 0 98.400 52.500 0 52.500 633.700 205.200 428.500 23.400 12.000 11.400 1.055.000 174.300 880.700 40.800 0 40.800 0 0 0 2.536.800 474.500 2.062.300 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 69.100 269.500-200.400 Seite: Seite: 10 9

Gemeindekennziffer 317110 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 1.000 0 1.000 101.000 0 101.000 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 249.000 161.000 88.000 22.500 0 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271.500 161.000 110.500 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-170.500-161.000-9.500 Seite: Seite: 11 10

Gemeindekennziffer 317110 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 130.000 130.000 0 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 152.500 146.200 6.300 91.200 13.300 77.900 0 0 0 243.800 159.500 84.300 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3-215.200 79.000-294.200 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -113.800-29.500-84.300 Seite: Seite: 12 11

Gemeindekennziffer 317110 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Mödling II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2-209.900 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' 79.000 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) -130.900 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 2.836.900 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 46.800 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 82.300 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 2.966.000 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 3.052.100 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 46.800 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 3.098.900 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8-132.900 Seite: Seite: 13 12

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00000 Gewählte Gemeindeorgane 2/000000+868000 Laufende Transferzahlungen 1.00 979,18 00000 Gemeinderat 1.00 979,18 000 Unterabschnitt 1.00 979,18 01000 Gemeindeamt 2/010000+817000 Kostenbeiträge 20 20 2/010000+817200 Kopienabrechnung 50 50 230,65 2/010000+824000 Mieten und Betriebskostenersätze 3.80 3.80 3.711,55 2/010000+829000 Sonstige Einnahmen 6.70 6.70 8.965,51 01000 Gemeindeamt 11.20 11.20 12.907,71 010 Unterabschnitt 11.20 11.20 12.907,71 01900 Repräsentation 01900 Repräsentation 019 Unterabschnitt 02100 Statistik 02100 Statistik 021 Unterabschnitt 02200 Standesamts u. Staatsbürgerschafts- verband rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00000 Gemeinderat 1/000000-581000 DGB - Sozialversicherung 7.20 7.00 6.568,76 1/000000-670000 Versicherungen 1.80 50 1.826,87 1/000000-721000 Bezüge der Organe 98.00 103.60 103.163,79 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 10 10 1/000000-760000 Pensionsbeiträge 17.60 17.30 16.963,52 00000 Gemeinderat 124.70 128.50 128.522,94 000 Unterabschnitt 124.70 128.50 128.522,94 01000 Gemeindeamt 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen 19.00 1.00 1/010000-042000 Amtsausstattung 50 1.00 349,92 1/010000-425000 Kopienabrechnung 4.00 3.90 3.816,14 1/010000-451000 Beheizung 2.30 2.20 2.103,94 1/010000-454000 Reinigungsmittel 50 80 91,47 1/010000-456000 Büromaterial 2.50 3.00 2.083,60 1/010000-457000 Druckwerke 19.00 16.00 16.990,86 1/010000-510000 Bezüge der Bediensteten 143.70 137.40 130.225,54 1/010000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 5.50 5.40 5.300,52 1/010000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 5.10 5.00 1/010000-560000 Reisegebühren 1.40 1.40 735,59 1/010000-567000 Belohnungen und Geldaushilfen 1.00 1.00 1.717,90 1/010000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 7.70 7.50 5.860,13 1/010000-581000 DGB - Sozialversicherung 34.30 28.50 25.244,73 1/010000-582100 Beitrag MV Kassen 1.90 1.80 1.636,39 1/010000-600000 Strom 1.50 1.20 1.125,68 1/010000-614000 Instandhaltung 1.50 1.50 1.368,17 1/010000-616000 Instandhaltung EDV und Maschinen 21.00 21.00 9.067,74 1/010000-630000 Portogebühren 5.50 5.50 5.129,62 1/010000-631000 Telekommunikationsgebühren (Telefon, Internet) 2.50 2.50 2.824,36 1/010000-670000 Versicherungen 4.00 5.20 3.128,35 1/010000-710000 Öffentliche Abgaben 2.40 2.40 2.344,47 1/010000-721100 Diäten, Reisegebühren 30 30 1/010000-728000 Entgelt für Lohnabrechnung 2.10 2.10 2.020,93 1/010000-729000 Sonstige Ausgaben 1.50 5.50 1.248,65 01000 Gemeindeamt 290.70 263.10 224.414,70 010 Unterabschnitt 290.70 263.10 224.414,70 01900 Repräsentation 1/019000-723000 Repräsentationsausgaben 2.00 2.50 2.468,02 01900 Repräsentation 2.00 2.50 2.468,02 019 Unterabschnitt 2.00 2.50 2.468,02 02100 Statistik 1/021000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 02100 Statistik 10 10 021 Unterabschnitt 10 10 02200 Standesamts u. Staatsbürgerschafts- verband rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 02200 Standesamts u. Staatsbürgerschafts- verband 022 Unterabschnitt 02400 Wahlamt 2/024000+817000 Kostenbeiträge 1.80 1.80 2.677,25 02400 Wahlamt 1.80 1.80 2.677,25 024 Unterabschnitt 1.80 1.80 2.677,25 03100 Raumordnung und Raumplanung 03100 Raumordnung und Raumplanung 031 Unterabschnitt 03200 Vermessungsamt 03200 Vermessungsamt 032 Unterabschnitt 06000 Beiträge an Verbände und Vereine 06000 Beiträge an Verbände und Vereine 060 Unterabschnitt 06100 Sonstige Subventionen 06100 Sonstige Subventionen 061 Unterabschnitt 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062 Unterabschnitt 06300 Partnerschaft 06300 Partnerschaft 063 Unterabschnitt 090 Bezugsvorschüsse rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/022000-729000 Sonstige Ausgaben 11.40 11.10 10.936,09 02200 Standesamts u. Staatsbürgerschafts- verband 11.40 11.10 10.936,09 022 Unterabschnitt 11.40 11.10 10.936,09 02400 Wahlamt 1/024000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 3.00 199,71 02400 Wahlamt 10 3.00 199,71 024 Unterabschnitt 10 3.00 199,71 03100 Raumordnung und Raumplanung 1/031000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 65.00 5.00 11.273,93 03100 Raumordnung und Raumplanung 65.00 5.00 11.273,93 031 Unterabschnitt 65.00 5.00 11.273,93 03200 Vermessungsamt 1/032000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 50 50-57,40 03200 Vermessungsamt 50 50-57,40 032 Unterabschnitt 50 50-57,40 06000 Beiträge an Verbände und Vereine 1/060000-726000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine 6.00 16.00 19.533,80 06000 Beiträge an Verbände und Vereine 6.00 16.00 19.533,80 060 Unterabschnitt 6.00 16.00 19.533,80 06100 Sonstige Subventionen 1/061000-757000 Transferzahlungen 5.00 6.00 5.758,00 06100 Sonstige Subventionen 5.00 6.00 5.758,00 061 Unterabschnitt 5.00 6.00 5.758,00 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 50 50 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 50 50 062 Unterabschnitt 50 50 06300 Partnerschaft 1/063000-729000 Sonstige Ausgaben 5.00 4.00 54,70 06300 Partnerschaft 5.00 4.00 54,70 063 Unterabschnitt 5.00 4.00 54,70 090 Bezugsvorschüsse rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 09000 Bezugsvorschüsse 09000 Bezugsvorschüsse 090 Bezugsvorschüsse 09100 Personalfortbildung 09100 Personalfortbildung 091 Unterabschnitt 09400 Gemeinschaftspflege 09400 Gemeinschaftspflege 094 Unterabschnitt 0 Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 13.00 14.00 16.564,14 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 09000 Bezugsvorschüsse 1/090000-256000 nichtinvestitionsförd.bezugs- vorschüsse 10 10 09000 Bezugsvorschüsse 10 10 090 Bezugsvorschüsse 10 10 09100 Personalfortbildung 1/091000-563000 Sonst.Entschädigungen 5.00 9.50 2.676,99 09100 Personalfortbildung 5.00 9.50 2.676,99 091 Unterabschnitt 5.00 9.50 2.676,99 09400 Gemeinschaftspflege 1/094000-729000 Sonstige Ausgaben 3.00 2.00 1.574,06 09400 Gemeinschaftspflege 3.00 2.00 1.574,06 094 Unterabschnitt 3.00 2.00 1.574,06 0 Gruppe Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 519.10 451.90 407.355,54 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13100 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+803000 Verkauf von Hausnummerntafeln 20 20 2/131000+817000 Kostenbeiträge 4.00 4.00 3.179,95 13100 Bau und Feuerpolizei 4.20 4.20 3.179,95 131 Unterabschnitt 4.20 4.20 3.179,95 13300 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 10 10 48,00 13300 Veterinärpolizei 10 10 48,00 133 Unterabschnitt 10 10 48,00 16300 Freiwillige Feuerwehren 16300 Freiwillige Feuerwehren 163 Unterabschnitt 16400 Förderung der Brandbekämpfung u. Verhütung 16400 Förderung der Brandbekämpfung u. Verhütung 164 Unterabschnitt 18000 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 180 Unterabschnitt 18900 Stellungskommisson 18900 Stellungskommisson 189 Unterabschnitt 1 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.30 4.30 3.227,95 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-403000 Ankauf von Hausnummerntafeln 20 20 1/131000-642000 Sachverständigenhonorare 6.00 6.00 9.330,57 13100 Bau- und Feuerpolizei 6.20 6.20 9.330,57 131 Unterabschnitt 6.20 6.20 9.330,57 13300 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Hundemarken 10 10 1/133000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.00 70 644,40 13300 Veterinärpolizei 1.10 80 644,40 133 Unterabschnitt 1.10 80 644,40 16300 Freiwillige Feuerwehr 1/163000-451000 Beheizung 2.90 2.50 2.289,70 1/163000-511000 Bezüge 1.50 1.60 1.304,38 1/163000-600000 Strom 1.00 1.00 923,57 1/163000-710000 Öffentliche Abgaben 1.00 1.00 866,72 1/163000-754000 Subvention u. sonstige Zahlungen 18.00 13.00 21.811,30 16300 Freiwillige Feuerwehren 24.40 19.10 27.195,67 163 Unterabschnitt 24.40 19.10 27.195,67 16400 Förderung der Brandbekämpfung u. Verhütung 1/164000-670000 Versicherungen 1.90 1.90 1.606,21 16400 Förderung der Brandbekämpfung u. Verhütung 1.90 1.90 1.606,21 164 Unterabschnitt 1.90 1.90 1.606,21 18000 Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 30 30 254,70 18000 Zivilschutz 30 30 254,70 180 Unterabschnitt 30 30 254,70 18900 Stellungskommisson 1/189000-768000 Taschengeld Wehrpflichtige 30 60 213,40 18900 Stellungskommisson 30 60 213,40 189 Unterabschnitt 30 60 213,40 1 Gruppe Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.20 28.90 39.244,95 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 21100 Volksschule Vösendorf und Wien 21100 Volksschule Vösendorf und Wien 21110 Volksschule Achau 21110 Volksschule Achau 211 Unterabschnitt 21200 Hauptschule 21200 Hauptschule 212 Unterabschnitt 21300 Sonderschule 21300 Sonderschule 213 Unterabschnitt 21400 Polytechnische Schule 21400 Polytechnische Schule 214 Unterabschnitt 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 Unterabschnitt 23900 Förderung des Unterrichtes 23900 Förderung des Unterrichtes 239 Unterabschnitt 24000 Kindergarten 2/240000+810000 Essensbeiträge 15.00 15.00 13.306,40 2/240000+810100 Beiträge für Spiel-u.Beschäftigungs material 6.00 6.00 6.037,54 2/240000+810200 Beiträge für Nachmittagsbetreuung 12.00 10.00 11.181,63 2/240000+829000 Sonstige Einnahmen (Spenden Begräbnis,uvm..) 4.10 4.10 4.060,80 2/240000+861000 Zuschuß f.helferinnen 17.32 2/240000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 9.50 7.00 5.707,32 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 21100 Volksschule Vösendorf und Wien 1/211000-752000 Beiträge an Verbände 20.60 25.20 33.277,64 21100 Volksschule Vösendorf und Wien 20.60 25.20 33.277,64 21110 Volksschule Achau 1/211100-752000 Beitrag an Verband 113.00 79.00 51.047,96 21110 Volksschule Achau 113.00 79.00 51.047,96 211 Unterabschnitt 133.60 104.20 84.325,60 21200 Hauptschule 1/212000-752000 Beiträge an Verbände 60.00 55.70 49.437,69 21200 Hauptschule 60.00 55.70 49.437,69 212 Unterabschnitt 60.00 55.70 49.437,69 21300 Sonderschule 1/213000-752000 Beiträge an Verbände 4.50 4.10 7.964,88 21300 Sonderschule 4.50 4.10 7.964,88 213 Unterabschnitt 4.50 4.10 7.964,88 21400 Polytechnische Schule 1/214000-752000 Beiträge an Verbände 16.071,00 21400 Polytechnische Schule 16.071,00 214 Unterabschnitt 16.071,00 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Sonstige Ausgaben 1.20 1.00 935,00 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 1.20 1.00 935,00 220 Unterabschnitt 1.20 1.00 935,00 23900 Förderung des Unterrichtes 1/239000-768000 Zuwendungen 2.00 3.00 1.08 23900 Förderung des Unterrichtes 2.00 3.00 1.08 239 Unterabschnitt 2.00 3.00 1.08 24000 Kindergarten 1/240000-043000 Ausstattung 1.00 1.00 2.062,89 1/240000-344000 Tilgung Schul- u. Kindergartenfonds Darlehen 3/1 6.30 6.30 6.313,81 1/240000-346100 Darlehenstilgung 2/13 4.00 3.80 3.907,50 1/240000-346200 Darlehenstilgung Darl. 4/18 u. 12/1 57.50 56.50 42.454,01 1/240000-451000 Beheizung 30 1.00 191,34 1/240000-454000 Reinigungsmittel 50 50 529,24 1/240000-456000 Büromaterial 20 20 261,34 1/240000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 6.20 6.10 2.752,14 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 24000 Kindergarten 46.60 42.10 57.613,69 240 Unterabschnitt 46.60 42.10 57.613,69 25000 Hort 2/250000+810000 Essensbeiträge 2.026,90 2/250000+810100 Beiträge für Spiel-u.Beschäftigungs material -2 2/250000+810200 Beiträge für Betreuung 2.10 2/250000+861000 NÖ Hortförderung PKZ 3.108,00 2/250000+874000 Kapitaltransferzahlungen von AMS 1.600,03 25000 Hort 8.814,93 250 Unterabschnitt 8.814,93 26900 Sport u. außerschul. Leibeserziehung 26900 Sport u. außerschul. Leibeserziehung 269 Unterabschnitt 282 Unterricht 28200 Unterricht 28200 Unterricht 282 Unterricht rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/240000-511000 Bezüge Helferin 89.90 97.40 83.164,92 1/240000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 7.70 7.60 1/240000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 4.70 4.90 3.858,41 1/240000-581000 DGB - Sozialversicherung 20.20 20.60 16.536,42 1/240000-582100 Beitrag MV Kassen 1.00 1.20 861,72 1/240000-600000 Strom 5.10 5.10 4.821,93 1/240000-614000 Instandhaltung 5.00 1.00 906,08 1/240000-631000 Telekommunikationsgebühr (Telefon, Internet) 80 80 768,50 1/240000-650100 Zinsen Darlehen 2/13 40 80 528,07 1/240000-650200 Zinsen Darlehen 4/18 u. 12/1 7.30 6.70 7.274,70 1/240000-670000 Versicherungen 1.20 1.20 1.048,33 1/240000-710000 Öffentliche Abgaben 1.90 1.90 2.031,19 1/240000-729000 Essensbeiträge 15.00 15.00 14.270,60 1/240000-729100 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial 4.00 4.00 3.901,01 1/240000-729200 Sonstige Ausgaben 3.00 3.00 2.135,23 24000 Kindergarten 243.20 246.60 200.579,38 240 Unterabschnitt 243.20 246.60 200.579,38 25000 Hort 1/250000-043000 Ausstattung 15,96 1/250000-346000 Tilgung 4.00 4.00 3.998,77 1/250000-454000 Reinigung 10 10 36,23 1/250000-510000 Geldbezüge Pädagogin 23.928,36 1/250000-511000 Geldbezüge Helferin 15.782,12 1/250000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 7.466,12 1/250000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 2.110,06 1/250000-581000 DGB - Sozialversicherung 9.286,71 1/250000-582100 Beitrag MV Kassen 644,45 1/250000-600000 Strom 1.00 1.00 3.080,35 1/250000-614000 Instandhaltung 10 10 418,07 1/250000-631000 Telefongebühren 10 193,32 1/250000-650000 Zinsen 30 60 366,90 1/250000-670000 Versicherungen 20 20 142,69 1/250000-710000 Öffentliche Abgaben 50 50 817,59 1/250000-729000 Essensbeiträge 2.228,00 1/250000-729100 Spiel-u. Beschäftigungsmaterial 284,63 25000 Hort 6.20 6.60 70.800,33 250 Unterabschnitt 6.20 6.60 70.800,33 26900 Sport u. außerschul. Leibeserziehung 1/269000-757000 Zuwendungen,Zuschüsse und Beiträge 1.00 1.00 715,00 26900 Sport u. außerschul. Leibeserziehung 1.00 1.00 715,00 269 Unterabschnitt 1.00 1.00 715,00 282 Unterricht 28200 Unterricht 1/282000-768000 Studienbeihilfen 2.00 2.00 1.95 28200 Unterricht 2.00 2.00 1.95 282 Unterricht 2.00 2.00 1.95 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 Gruppe Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 46.60 42.10 66.428,62 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 Gruppe Unterricht,Erziehung, Sport und Wissenschaft 453.70 424.20 433.858,88 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 Kunst, Kultur und Kultus 32000 Musikschule 32000 Musikschule 320 Unterabschnitt 36100 Nichtwissenschaftl. Archive 2/361000+827000 Kostenersätze 10 10 2/361000+829000 Sonstige Einnahmen 30 30 347,81 36100 Nichtwissenschaftl. Archive 40 40 347,81 361 Unterabschnitt 40 40 347,81 36300 Ortsbildpflege 36300 Ortsbildpflege 363 Unterabschnitt 36900 Brauchtumspflege 36900 Brauchtumspflege 369 Unterabschnitt 38000 Kulturpflege 2/380000+824000 Mieten und Betriebskostenersätze 8.00 6.00 4.175,00 2/380000+825000 Kursbeiträge 1.00 1.00 2/380000+825100 Veranstaltung 1 (Kartenverkauf) 1.00 1.00 2/380000+825200 Veranstaltung 2 (Kartenverkauf) 1.00 1.00 2/380000+825300 Veranstaltung 3 (Kartenverkauf) 1.00 1.00 2/380000+825400 Veranstaltung 4 (Kartenverkauf) 1.00 1.00 2/380000+825500 Veranstaltung 5 (Kartenverkauf) 6.00 6.00 5.75 2/380000+825600 Veranstaltung 6 (Kartenverkauf) 2.00 2.00 2.98 2/380000+825700 Veranstaltung 7 (Kartenverkauf) 2.00 2.00 2.606,00 2/380000+825800 Veranstaltung 8 (Kartenverkauf) 2.00 2.00 4.255,00 2/380000+825900 Veranstaltung 9 (Kartenverkauf) 2.00 2.00 1.915,20 2/380000+825910 Veranstaltung 10 (Kartenverkauf) 2.00 2.00 2/380000+825920 Veranstaltung 11 2.00 2/380000+825930 Veranstaltung 12 2.00 2/380000+825940 Veranstaltung 13 2.00 2/380000+825950 Veranstaltung 14 2.00 2/380000+825960 Veranstaltung 15 2.00 2/380000+825970 Veranstaltung 16 2.00 2/380000+825978 Veranstaltung 17 2.00 2/380000+829000 Sonstige Einnahmen 16.00 16.00 15.75 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 3 Kunst, Kultur und Kultus 32000 Musikschule 1/320000-752000 Beiträge an Verbände 16.20 23.10 42.072,59 32000 Musikschule 16.20 23.10 42.072,59 320 Unterabschnitt 16.20 23.10 42.072,59 36100 Nichtwissenschaftl. Archive 36100 Nichtwissenschaftl. Archive 361 Unterabschnitt 36300 Ortsbildpflege 1/363000-728000 Entgelte für sonst. Leistungen 2.50 2.50 2.433,20 36300 Ortsbildpflege 2.50 2.50 2.433,20 363 Unterabschnitt 2.50 2.50 2.433,20 36900 Brauchtumspflege 1/369000-400000 Wirtschaftsgüter 50 50 1/369000-729000 Sonstige Ausgaben 4.50 1.00 4.715,34 36900 Brauchtumspflege 5.00 1.50 4.715,34 369 Unterabschnitt 5.00 1.50 4.715,34 38000 Kulturpflege 1/380000-042000 Ausstattung 1.50 3.00 319,50 1/380000-451000 Beheizung 4.20 4.20 5.065,71 1/380000-454000 Reinigung 10 1/380000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 10.30 10.10 10.320,41 1/380000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 15.90 15.80 13.616,28 1/380000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 7.70 7.60 11.199,16 1/380000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 1.40 1.30 1.477,00 1/380000-581000 DGB - Sozialversicherung 6.40 6.20 6.775,83 1/380000-582100 Beitrag MV Kassen 40 30 374,10 1/380000-600000 Strom 1.90 1.90 1.761,35 1/380000-614000 Instandhaltung 5.00 9.00 17.515,90 1/380000-670000 Versicherungen 40 30 306,79 1/380000-700000 Miete u. Betriebskosten 22.80 22.80 22.744,80 1/380000-710000 Öffentliche Abgaben 1.00 1.00 930,25 1/380000-728000 Honorare 1.50 1/380000-728100 Veranstaltung 1 1.00 1.00 1/380000-728200 Veranstaltung 2 1.00 1.00 1/380000-728300 Veranstaltung 3 1.00 1.00 1/380000-728400 Veranstaltung 4 1.00 1.00 1/380000-728500 Veranstaltung 5 6.00 5.00 6.602,64 1/380000-728600 Veranstaltung 6 2.00 2.00 2.237,21 1/380000-728700 Veranstaltung 7 2.00 2.00 1.838,42 1/380000-728800 Veranstaltung 8 2.00 2.00 3.710,26 1/380000-728900 Veranstaltung 9 2.00 2.00 2.128,06 1/380000-728910 Veranstaltung 10 2.00 2.00 1/380000-728920 Veranstaltung 11 2.00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 38000 Kulturpflege 45.00 57.00 37.431,20 380 Unterabschnitt 45.00 57.00 37.431,20 39000 Kirchliche Angelegenheiten 39000 Kirchliche Angelegenheiten 390 Unterabschnitt 3 Gruppe Kunst, Kultur und Kultus 45.40 57.40 37.779,01 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/380000-728930 Veranstaltung 12 2.00 1/380000-728940 Veranstaltung 13 2.00 1/380000-728950 Veranstaltung 14 2.00 1/380000-728960 Veranstaltung 15 2.00 1/380000-728970 Veranstaltung 16 2.00 1/380000-728980 Veranstaltung 17 2.00 1/380000-729000 Sonstige Ausgaben 3.00 3.00 2.994,90 38000 Kulturpflege 102.00 121.00 111.918,57 380 Unterabschnitt 102.00 121.00 111.918,57 39000 Kirchliche Angelegenheiten 1/390000-729000 Sonstige Ausgaben 1.00 1.00 1/390000-757000 Transferzahlungen 6.50 6.50 6.40 39000 Kirchliche Angelegenheiten 7.50 7.50 6.40 390 Unterabschnitt 7.50 7.50 6.40 3 Gruppe Kunst, Kultur und Kultus 133.20 155.60 167.539,70 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41900 Sozialhilfeumlage 41900 Sozialhilfeumlage 419 Unterabschnitt 42300 Freie Wohlfahrt 2/423000+817000 Essen auf Rädern 8.00 8.00 8.697,60 2/423000+817100 Mittagstisch 2.50 2.50 2.472,90 2/423000+861000 Sonst. Zuschüsse des Landes 1.50 1.50 1.255,52 42300 Freie Wohlfahrt 12.00 12.00 12.426,02 423 Unterabschnitt 12.00 12.00 12.426,02 42400 Heimhilfe 42400 Heimhilfe 424 Unterabschnitt 42900 Freie Wohlfahrt 2/429000+817000 Kostenbeiträge 1.00 1.00 692,00 42900 Freie Wohlfahrt 1.00 1.00 692,00 429 Unterabschnitt 1.00 1.00 692,00 43900 Jugendwohlfahrt 43900 Jugendwohlfahrt 439 Unterabschnitt 46100 Hausstandsgründung (Sozialfond) 46100 Hausstandsgründung (Sozialfond) 461 Unterabschnitt 46900 Familienpolitische Maßnahmen 46900 Familienpolitische Maßnahmen 469 Unterabschnitt 48900 Sonst. Maßnahmen - Zinsenzuschüsse rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41900 Sozialhilfeumlage 1/419000-751000 Wohnsitzgemeindebeitrag 1.90 2.50 2.882,95 1/419000-751100 Laufende Transfer zahlungen 215.20 184.10 196.272,18 41900 Sozialhilfeumlage 217.10 186.60 199.155,13 419 Unterabschnitt 217.10 186.60 199.155,13 42300 Essen auf Rädern 1/423000-729000 Beiträge 8.00 8.00 8.426,79 1/423000-729100 Mittagstisch 2.50 2.50 2.385,60 42300 Essen auf Rädern 10.50 10.50 10.812,39 423 Unterabschnitt 10.50 10.50 10.812,39 42400 Heimhilfe 1/424000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 379,88 42400 Heimhilfe 379,88 424 Unterabschnitt 379,88 42900 Freie Wohlfahrt 1/429000-729000 Sonstige Ausgaben 11.00 10.00 13.773,78 1/429000-768000 Zuwendungen 10.00 10.00 8.975,01 42900 Freie Wohlfahrt 21.00 20.00 22.748,79 429 Unterabschnitt 21.00 20.00 22.748,79 43900 Jugendwohlfahrt 1/439000-751000 Jugendwohlfahrts-Umlage 27.20 24.20 23.471,64 1/439000-768100 Kinderbetreuung (Tagesmütter) 2.50 2.50 1.743,00 43900 Jugendwohlfahrt 29.70 26.70 25.214,64 439 Unterabschnitt 29.70 26.70 25.214,64 46100 Hausstandsgründung (Sozialfond) 1/461000-768000 Eheschließung, Sozialhilfemaßnahmen 50 50 3 46100 Hausstandsgründung (Sozialfond) 50 50 3 461 Unterabschnitt 50 50 3 46900 Familienpolitische Maßnahmen 1/469000-403000 Handelswaren 80 80 1.035,60 46900 Familienpolitische Maßnahmen 80 80 1.035,60 469 Unterabschnitt 80 80 1.035,60 48900 Sonst. Maßnahmen - Zinsenzuschüsse 1/489000-768000 Zuwendungen 1.00 1.00 946,64 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 48900 Sonst. Maßnahmen - Zinsenzuschüsse 489 Unterabschnitt 4 Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 13.00 13.00 13.118,02 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 48900 Sonst. Maßnahmen - Zinsenzuschüsse 1.00 1.00 946,64 489 Unterabschnitt 1.00 1.00 946,64 4 Gruppe Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 280.60 246.10 260.323,07 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34 Seite: 35

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 5 Gesundheit 51000 Medizinische Bereichsversorgung 2/510000+817300 Gesunde Gemeinde 50 2/510000+829000 Gesunde Gemeinde 50 10 51000 Medizinische Bereichsversorgung 50 60 510 Unterabschnitt 50 60 51200 Sonstige medizinische Betreuung 51200 Sonstige medizinische Betreuung 512 Unterabschnitt 51300 Desinfektionsanstalten 51300 Desinfektionsanstalten 513 Unterabschnitt 52200 Umweltschutz 52200 Umweltschutz 522 Unterabschnitt 52900 Schädlingsbekämpfung 52900 Schädlingsbekämpfung 529 Unterabschnitt 53000 Rettungsdienste 53000 Rettungsdienste 530 Unterabschnitt 562 Krankenanstalt 56200 Beiträge der Gemeinde zum Krankenanst.Spreng 56200 Beiträge der Gemeinde zum Krankenanst.Spreng 562 Krankenanstalt 5 Gruppe Gesundheit 50 60 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35 Seite: 36

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 5 Gesundheit 51000 Medizinische Bereichsversorgung 1/510000-564000 Totenbeschaugebühren 30 20 435,09 1/510000-729000 Sonstige Ausgaben 2.50 2.50 279,92 1/510000-751000 Gemeindeärztlicher Dienst 5.00 4.70 4.742,90 51000 Medizinische Bereichsversorgung 7.80 7.40 5.457,91 510 Unterabschnitt 7.80 7.40 5.457,91 51200 Sonstige medizinische Betreuung 1/512000-728000 Kostenbeiträge f. Impfungen 1.00 1.00 893,59 51200 Sonstige medizinische Betreuung 1.00 1.00 893,59 512 Unterabschnitt 1.00 1.00 893,59 51300 Desinfektionsanstalten 1/513000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 10 10 98,77 51300 Desinfektionsanstalten 10 10 98,77 513 Unterabschnitt 10 10 98,77 52200 Umweltschutz 1/522000-400000 Wirtschaftsgueter 1.00 1.00 4.742,46 52200 Umweltschutz 1.00 1.00 4.742,46 522 Unterabschnitt 1.00 1.00 4.742,46 52900 Schädlingsbekämpfung 1/529000-728000 Entgelte f.sonstige Leistungen 2.00 2.00 52900 Schädlingsbekämpfung 2.00 2.00 529 Unterabschnitt 2.00 2.00 53000 Rettungsdienste 1/530000-757000 Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge 10.00 9.00 8.960,26 53000 Rettungsdienste 10.00 9.00 8.960,26 530 Unterabschnitt 10.00 9.00 8.960,26 562 Krankenanstalt 56200 Beiträge der Gemeinde zum Krankenanst.Spreng 1/562000-752000 Beiträge an Verbände 366.10 332.70 324.825,85 56200 Beiträge der Gemeinde zum Krankenanst.Spreng 366.10 332.70 324.825,85 562 Krankenanstalt 366.10 332.70 324.825,85 5 Gruppe Gesundheit 388.00 353.20 344.978,84 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36 Seite: 37

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 61200 Gemeindestraßen 61200 Gemeindestraßen 612 Unterabschnitt 63100 Konkurrenzgewässer 2/631000+829000 Sonstige Einnahmen 50 50 63100 Konkurrenzgewässer 50 50 631 Unterabschnitt 50 50 64000 Einrichtungen und Maß- nahmen nach StVO 2/640000+868000 Laufende Transferzahl- ungen 1.50 1.00 1.309,64 64000 Einrichtungen und Maß- nahmen nach StVO 1.50 1.00 1.309,64 640 Unterabschnitt 1.50 1.00 1.309,64 6 Gruppe Straßen- und Wasserbau Verkehr 2.00 1.50 1.309,64 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37 Seite: 38

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 6 Straßen- und Wasserbau Verkehr 61200 Gemeindestraßen 1/612000-030000 Ankauf von Werkzeugen 50 50 1/612000-346200 Darlehenstilgung 2/11 3.30 3.10 3.198,74 1/612000-611000 Instandhaltung der Gemeindestraßen 6.10 6.10 1.791,15 1/612000-617000 Instandhaltung der Fahrzeuge 50 50 1/612000-650200 Zinsen Darlehen 2/11 30 60 293,50 1/612000-670000 Versicherungen 10 1/612000-700000 Anerkennungszinsen 50 70 569,31 61200 Gemeindestraßen 11.20 11.60 5.852,70 612 Unterabschnitt 11.20 11.60 5.852,70 63100 Konkurrenzgewässer 1/631000-752000 Beiträge an Verbände 33.00 22.00 18.342,24 63100 Konkurrenzgewässer 33.00 22.00 18.342,24 631 Unterabschnitt 33.00 22.00 18.342,24 64000 Einrichtung u. Maßnahmen nach der StVO 1/640000-050000 Verkehrszeichen 3.00 5.00 3.856,69 64000 Einrichtung u. Maßnahmen nach der StVO 3.00 5.00 3.856,69 640 Unterabschnitt 3.00 5.00 3.856,69 6 Gruppe Straßen- und Wasserbau Verkehr 47.20 38.60 28.051,63 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 38 Seite: 39

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 7 Wirtschaftsförderung 71000 Güterwege 71000 Güterwege 710 Unterabschnitt 759 Energie 75900 Energie 75900 Energie 759 Energie 7 Gruppe Wirtschaftsförderung rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 39 Seite: 40

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 7 Wirtschaftsförderung 71000 Güterwege 1/710000-910000 Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.) 5.00 3.10 71000 Güterwege 5.00 3.10 710 Unterabschnitt 5.00 3.10 759 Energie 75900 Energie 1/759000-729000 Sonstige Ausgaben 50 50 75900 Energie 50 50 759 Energie 50 50 7 Gruppe Wirtschaftsförderung 5.50 50 3.10 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 40 Seite: 41

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 8 Grundbesitz 81400 Straßenreinigung 2/814000+829000 Sonstige Einnahmen 12.00 8.00 6.469,29 81400 Straßenreinigung 12.00 8.00 6.469,29 814 Unterabschnitt 12.00 8.00 6.469,29 81500 Park- und Gartenanlagen 81500 Park- und Gartenanlagen 815 Unterabschnitt 81600 Öffentliche Beleuchtung 81600 Öffentliche Beleuchtung 816 Unterabschnitt 81700 Friedhof 2/817000+852400 Grabstellengebühr 15.00 20.00 15.979,40 2/817000+852500 Begräbnis- u.leichen- kammergebühren 16.00 16.00 23.988,00 2/817000+878200 Zuschuß n. Landesfinanzsonderaktion Darlehen 11/12 1.00 2.50 1.437,21 81700 Friedhof 32.00 38.50 41.404,61 817 Unterabschnitt 32.00 38.50 41.404,61 82000 Bauhof rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 41 Seite: 42

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 8 Grundbesitz 81400 Straßenreinigung 1/814000-400000 Wirtschaftsgüter 2.00 2.00 463,80 1/814000-452000 Treibstoff 6.00 4.50 3.500,03 1/814000-459000 Dienstkleidung 5.00 30 5.375,38 1/814000-511000 Bezüge 98.50 97.90 108.432,97 1/814000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 4.977,38 1/814000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 3.40 3.20 4.306,21 1/814000-581000 DGB - Sozialversicherung 17.20 16.70 22.027,53 1/814000-582100 Beitrag MV Kassen 70 60 809,99 1/814000-617000 Ankauf und Instandhaltung der Fahrzeuge 10.00 10.00 13.151,90 1/814000-618000 Werkzeug und Kleinmaterial 50 50 1/814000-670000 Versicherungen 2.50 2.50 2.988,08 81400 Straßenreinigung 145.80 138.20 166.033,27 814 Unterabschnitt 145.80 138.20 166.033,27 81500 Park- und Gartenanlagen 1/815000-729000 Sonstige Ausgaben 15.00 13.00 11.185,48 81500 Park- und Gartenanlagen 15.00 13.00 11.185,48 815 Unterabschnitt 15.00 13.00 11.185,48 81600 Öffentliche Beleuchtung 1/816000-600000 Strom 45.00 43.00 41.873,04 1/816000-619000 Instandhaltung 1.00 1.00 598,59 81600 Öffentliche Beleuchtung 46.00 44.00 42.471,63 816 Unterabschnitt 46.00 44.00 42.471,63 81700 Friedhof 1/817000-346200 Darlehenstilgung 11/12 9.10 8.80 8.863,39 1/817000-454000 Reinigungsmittel 20 20 30,47 1/817000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 6.90 6.50 6.873,76 1/817000-511000 Bezüge 8.90 8.80 6.808,87 1/817000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 2.60 2.50 1.244,07 1/817000-560000 Reisegebühren 20 1/817000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 80 70 619,39 1/817000-581000 DGB - Sozialversicherung 3.50 3.40 2.910,36 1/817000-582100 Beitrag MV Kassen 20 20 160,65 1/817000-600000 Strom 50 50 364,76 1/817000-614000 Instandhaltung 2.00 50 518,63 1/817000-650200 Zinsen Darlehen 11/12 1.60 2.50 2.044,21 1/817000-670000 Versicherungen 30 30 185,55 1/817000-710000 Öffentliche Abgaben 30 30 285,42 1/817000-728000 Sonstige Leistungen Totengräber 13.00 13.00 14.789,07 1/817000-729000 Sonstige Ausgaben 2.00 2.00 1.093,77 81700 Friedhof 51.90 50.40 46.792,37 817 Unterabschnitt 51.90 50.40 46.792,37 82000 Bauhof 1/820000-454000 Reinigungsmittel 10 10 44,01 1/820000-511000 Bezüge 3.610,08 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 42 Seite: 43

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 82000 Bauhof 820 Unterabschnitt 840 Grundbesitz 84000 Grundbesitz 2/840000+000000 Grundankauf 40 2/840000+824000 Baurechtszins, Pachtacker, Jagd- pacht, Grundabtretungen 6.00 6.00 7.385,62 84000 Grundbesitz 6.00 6.40 7.385,62 840 Grundbesitz 6.00 6.40 7.385,62 85100 Abwasserbeseitigung 2/851000+827000 Kostenersätze 2.00 2.00 1.969,24 2/851000+850100 Kanaleinmündungs-u.Ergänzungsabgabe 10.00 10.00 8.583,43 2/851000+852100 Geb.f.Benutzung von Gemeindeeinrichtungen 380.00 372.00 371.734,37 85100 Abwasserbeseitigung 392.00 384.00 382.287,04 85110 Abwasserverband Schwechat 85110 Abwasserverband Schwechat 851 Unterabschnitt 392.00 384.00 382.287,04 85200 Müllbeseitigung 2/852000+829000 Sonstige Einnahmen 1.00 1.00 68,81 2/852000+852000 Abfallwirtschaftsgebühr 142.30 142.30 83.262,27 2/852000+852100 Geb.f.Entsorgung v. Altreifen 20 20 3,27 2/852000+852200 Bereitstellungs- beträge 36.630,55 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 43 Seite: 44

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/820000-521000 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter 2.60 2.50 1/820000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 10 10 162,42 1/820000-581000 DGB - Sozialversicherung 50 50 701,42 1/820000-582100 Beitrag MV Kassen 10 10 41,88 1/820000-600000 Strom 6.00 6.00 5.403,70 1/820000-614000 Instandhaltung 1.50 1.50 1.022,67 1/820000-618000 Werkzeug 1.20 1.20 145,33 1/820000-631000 Telekommunikationsgebühr (Telefon) 80 80 601,28 1/820000-670000 Versicherungen 1.20 2.20 2.105,17 82000 Bauhof 14.10 15.00 13.837,96 820 Unterabschnitt 14.10 15.00 13.837,96 840 Grundbesitz 84000 Grundbesitz 1/840000-001000 Grundankauf 5.00 1/840000-710000 Steuern und Abgaben 40 40 248,34 84000 Grundbesitz 40 5.40 248,34 840 Grundbesitz 40 5.40 248,34 85100 Abwasserbeseitigung 1/851000-004000 Hausanschlüsse Kanal 10.00 10.00 9.516,00 1/851000-344000 Darlehenstilgung WWF Darlehen 6/11 29.20 28.00 28.213,45 1/851000-346000 Darlehenstilgung Darlehen 1/15, 2/1 10.80 11.60 7.542,42 1/851000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten 5.00 4.70 4.672,17 1/851000-511000 Bezüge 10.60 10.50 10.212,62 1/851000-560000 Reisegebühren 10 10 1/851000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 70 60 591,55 1/851000-581000 DGB - Sozialversicherung 3.20 2.80 2.842,51 1/851000-582100 Beitrag MV Kassen 20 10 125,78 1/851000-600000 Strom 40 40 280,31 1/851000-619000 Instandhaltung 10.00 15.00 10.505,67 1/851000-631000 Telekommunikationsgebühr (Telefon) 10 10 55,56 1/851000-650000 Zinsen Darlehen 1/15, 2/1, 6/11 3.00 8.00 4.734,33 1/851000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG 3.50 3.00 2.996,00 1/851000-727000 Entgelte f. sonst. Leistungen 3.00 3.00 193,20 1/851000-729000 Sonstige Ausgaben 1.50 1.50 1.039,26 1/851000-752000 Beiträge an Verbände 170.00 170.00 173.318,65 1/851000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr. 125.447,56 85100 Abwasserbeseitigung 261.30 269.40 382.287,04 85110 Abwasserverband Schwechat 1/851100-346000 Tilgung, u. Darl.10/1 2.50 85110 Abwasserverband Schwechat 2.50 851 Unterabschnitt 263.80 269.40 382.287,04 85200 Müllbeseitigung 1/852000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 3.40 3.20 5.359,93 1/852000-511000 Bezüge 47.70 47.30 30.430,75 1/852000-560000 Reisegebühren 10 10 1/852000-580000 DGB zum Ausgleichsfonds 1.90 1.80 1.348,02 1/852000-581000 DGB - Sozialversicherung 9.70 9.10 6.898,93 1/852000-582100 Beitrag MV Kassen 40 40 254,19 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 44 Seite: 45

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 85200 Müllbeseitigung 143.50 143.50 119.964,90 85210 Müllbeseitigung 2/852100+852000 Abfallwirtschafts- abgabe 18.40 18.40 15.587,44 85210 Müllbeseitigung 18.40 18.40 15.587,44 852 Unterabschnitt 161.90 161.90 135.552,34 85300 Wohngebäude 2/853000+824040 Mieteinnahmen Gemeindewohnhäuser 97.00 97.00 105.516,68 2/853000+824050 Betriebskosten Gemeindewohnhäuser 53.00 53.00 52.786,52 2/853000+829000 Sonstige Einnahmen 10 3.10 3.102,67 2/853000+861000 Sonst. Zuschüsse des Landes 40.00 40.00 39.953,22 85300 Wohngebäude 190.10 193.10 201.359,09 853 Unterabschnitt 190.10 193.10 201.359,09 8 Gruppe Grundbesitz 794.00 791.90 774.457,99 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 45 Seite: 46

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2017 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/852000-600000 Stromkosten 1.40 70 1.312,83 1/852000-670000 Versicherungen 1.00 1.00 838,63 1/852000-701100 Containermiete 40 40 27 1/852000-728100 Biomüll 30.00 30.00 28.789,66 1/852000-728110 Kompostabfuhr 6.00 6.00 3.621,66 1/852000-728120 Schuttabfuhr 3.00 2.50 2.908,11 1/852000-728130 Holzabfuhr 50 50 345,20 1/852000-728150 Sondermüllabfuhr 2.00 2.00 960,77 1/852000-728160 Sperrmüllabfuhr 20.00 20.00 19.249,60 1/852000-728170 Kühlschränke u.reifenabfuhr 30 30 144,29 1/852000-728200 Restmüll 32.00 35.00 33.255,98 1/852000-729000 Sonstige Ausgaben 10 10-6.644,06 1/852000-752000 Beiträge an Verbände 4.30 4.30 4.245,00 1/852000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr. 1.962,85 85200 Müllbeseitigung 164.20 164.70 135.552,34 85210 Müllbeseitigung 85210 Müllbeseitigung 852 Unterabschnitt 164.20 164.70 135.552,34 85300 Wohngebäude 1/853000-340200 Tilgung Althaussanierung R 2 8.00 8.00 7.975,04 1/853000-340300 Tilgung Althaussanierung H 50 70.00 70.00 72.840,60 1/853000-614010 Sanierung Wohnung (Kategorieanheb.) 1.00 1.00 1/853000-614040 Instandhaltung Gemeindewohnhäuser 37.00 37.00 43.654,29 1/853000-614100 Instandhaltung u. BK H50 108,30 1/853000-650000 Kreditzinsen Althaussanierung R 2 2.00 2.00 1.016,24 1/853000-650100 Kreditzinsen Althaussanierung H 50 7.00 7.00 4.935,87 1/853000-701000 Betriebskosten 52.00 52.00 53.168,85 1/853000-769000 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr. 17.659,90 85300 Wohngebäude 177.00 177.00 201.359,09 853 Unterabschnitt 177.00 177.00 201.359,09 8 Gruppe Grundbesitz 878.20 877.10 999.767,52 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 46 Seite: 47