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Transkript:

Verwaltungsbezirk: Amstetten Land: Niederösterreich GemNr.: 30506 Einwohnerzahl: 3.218 Fläche: 20,32 km² Voranschlag für das Haushaltsjahr 2015 Seite: 1

Verwaltungsbezirk: Amstetten Land: Niederösterreich Abschrift der öffentlichen Kundmachung Der Entwurf des Voranschlages 2015 liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom bis während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit können Stellungnahmen dazu im Gemeindeamt schriftlich eingebracht werden. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am um Uhr in statt. Angeschlagen am: Abgenommen am: Seite: 2

Verwaltungsbezirk: Amstetten Land: Niederösterreich Information über die von der Gemeinde festgesetzten Abgaben und Entgelte A) Gemeindesteuern - Grundsteuer A v. land- u. forstw. Betrieben 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Grundsteuer B v. Grundstücken 500 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Kommunalsteuer 3 v. H. d. Bemessungsgrundlage - Hundeabgabe a) Nutzhunde 6.54 b) alle übrigen Hunde 14.00 c) alle Hunde mit Gefährdungspotential 70.00 - Lustbarkeitsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 17.11.2010 - Gebrauchsabgabe laut Verordnung des Gemeinderates vom 17.11.2010 - Abstellplatz-Ausgleichsabgabe - Abfallwirtschaftsabgabe - Aufschließungsabgabe Einheitssatz 450.00 - Nächtigungstaxe pro Nächtigung 35 % Gemeinde und 65 % Land 0.36 - Interessentenbeitrag A 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag B 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag C 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage - Interessentenbeitrag D 0.0000 v.t. d. Bemess.grundlage B) Gebühren - Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung vom - Wasserversorgungsabgaben und Wassergeb. laut Wasserabgabenordnung vom - Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung vom - Abfallwirtschaftsgebühren - Marktstandsgebühren 14.11.2012 14.11.2012 12.05.2011 C) Sonstige Abgaben D) Privatrechtliche Entgelte Seite: 3

Gemeinderatsbeschlüsse zum Voranschlag gemäß 73 NÖ Gemeindeordnung der vom für das Haushaltsjahr 2015 1. Voranschlag Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Haushaltsjahr 2015 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. 2. Kassenkredit Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit in der Höhe von 465.60 aufnehmen. 3. Dienstpostenplan Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. Seite: 4

Seite: 5

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 30.90 34.80 31.128,96 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.90 3.90 3.168,23 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 228.20 256.10 250.568,18 KUNST, KULTUR UND KULTUS 70 10 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5.40 5.10 2.512,17 GESUNDHEIT 4.70 4.10 8.708,32 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 13.80 15.90 12.321,44 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN 879.10 843.20 897.694,24 FINANZWIRTSCHAFT 3.489.50 3.342.10 3.746.809,78 Summe Ordentlicher Haushalt 4.656.20 4.505.30 4.952.911,32 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 150.00 12.292,96 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 111.70 142.20 1.259.783,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 270.00 250.00 468.069,81 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 140.00 25.00 238.547,04 DIENSTLEISTUNGEN 575.50 640.50 361.939,52 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 1.247.20 1.057.70 2.340.632,33 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 5 Seite: 6

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Gruppe Namentliche der Gruppe Rechnung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 575.50 559.10 527.480,23 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 32.60 38.00 65.078,69 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 954.30 944.70 852.481,99 KUNST, KULTUR UND KULTUS 100.80 92.40 97.917,45 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 458.70 446.50 415.971,88 GESUNDHEIT 744.00 721.70 684.531,41 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 198.90 207.00 194.371,81 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 80.00 29.80 13.167,13 DIENSTLEISTUNGEN 1.074.10 1.011.10 1.052.506,97 FINANZWIRTSCHAFT 437.30 455.00 1.049.403,76 Summe Ordentlicher Haushalt 4.656.20 4.505.30 4.952.911,32 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 150.00 12.292,96 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 111.70 142.20 1.259.783,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 270.00 250.00 468.069,81 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 140.00 25.00 238.547,04 DIENSTLEISTUNGEN 575.50 640.50 361.939,52 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt 1.247.20 1.057.70 2.340.632,33 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 6 Seite: 7

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 100 2110 2111 2402 6120 7100 8170 8200 8500 8510 8599 Außerordentlicher Haushalt Sanierung Amtsgebäude 150.00 12.292,96 Sanierung Volksschule 51.70 92.20 572.884,77 VS Behamberg - Tagesbetreuung 60.00 Neubau eines Kindergartens 50.00 686.898,23 Straßenbau 270.00 250.00 468.069,81 Instandhaltung von Güterwegen 140.00 25.00 238.547,04 Friedhof-Sanierung Kapelle 20.00 Bauhof 270.00 357.00 81.322,27 WVA Behamberg 137.00 225.00 198.501,05 Kanalbau 147.00 57.00 80.693,27 Sonst.Betriebe Mit Marktbest. Tätigkeit 1.50 1.50 1.422,93 Summe Außerordentlicher Haushalt 1.247.20 1.057.70 2.340.632,33 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 7 Seite: 8

Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Vorhaben Namentliche des Vorhabens Rechnung 100 2110 2111 2402 6120 7100 8170 8200 8500 8510 8599 Außerordentlicher Haushalt Sanierung Amtsgebäude 150.00 12.292,96 Sanierung Volksschule 51.70 92.20 572.884,77 VS Behamberg - Tagesbetreuung 60.00 Neubau eines Kindergartens 50.00 686.898,23 Straßenbau 270.00 250.00 468.069,81 Instandhaltung von Güterwegen 140.00 25.00 238.547,04 Friedhof-Sanierung Kapelle 20.00 Bauhof 270.00 357.00 81.322,27 WVA Behamberg 137.00 225.00 198.501,05 Kanalbau 147.00 57.00 80.693,27 Sonst.Betriebe Mit Marktbest. Tätigkeit 1.50 1.50 1.422,93 Summe Außerordentlicher Haushalt 1.247.20 1.057.70 2.340.632,33 rw_vagesamt w:\kim\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 8 Seite: 9

Gemeindekennziffer 305060 Gemeinde Voranschlagsquerschnitt 2015 Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Amstetten I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852 und 858 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820 und 822 bis 825 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864 und 888 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868 und 880 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 869 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklasse 80 und Gruppen 827 bis 829 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 926.900 86.500 840.400 2.443.500 0 2.443.500 642.900 618.500 24.400 100.500 100 100.400 79.300 70.500 8.800 243.000 88.500 154.500 1.500 0 1.500 143.000 0 143.000 115.400 22.500 92.900 4.696.000 886.600 3.809.400 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 u. 651 u. 653 u. 654-25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650 und 651 und 653 und 654 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757 u. 759 u. 764 u. 768 und 780 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betriebe Gruppe 769 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 701.200 82.900 618.300 23.200 0 23.200 155.900 0 155.900 75.200 22.600 52.600 820.600 182.900 637.700 55.200 33.200 22.000 1.759.700 171.700 1.588.000 685.100 0 685.100 143.000 143.000 0 4.419.100 636.300 3.782.800 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe 2 276.900 250.300 26.600 Seite: Seite: 10 9

Gemeindekennziffer 305060 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Amstetten Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874 und 889 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878 und 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515.800 50.000 465.800 500 0 500 516.300 50.000 466.300 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00 und 01 und 05 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778 und 785 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 556.500 255.000 301.500 34.700 12.100 22.600 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 0 618.200 294.100 324.100 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-101.900-244.100 142.200 Seite: Seite: 11 10

Gemeindekennziffer 305060 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Amstetten Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppe 240 bis 244 und 250 bis 254 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 879 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Summe davon Summe ohne o + aoh A 85-89 A 85-89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.300 10.300 0 278.000 138.000 140.000 19.100 19.100 0 307.400 167.400 140.000 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08 und Gruppen 220 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 und 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 u. 246 u. 249 u. 255 u. 256 und 259 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344 und 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349 und 355 bis 359 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Gruppe 779 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 0 431.400 174.500 256.900 19.100 0 19.100 453.400 177.400 276.000 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen Summe der Salden 1, 2 und 3 29.000-3.800 32.800 ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung -146.000-10.000-136.000 Seite: Seite: 12 11

Gemeindekennziffer 305060 Gemeinde Anlage 5b Werte in EURO (gerundet auf 100) Bezirk Amstetten II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe davon Summe ohne Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden o + aoh A 85-89 A 85-89 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 168.800 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte 'davon A 85-89' -3.800 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 165.000 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 5.519.700 81 Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt Gruppe 910 383.700 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe 963 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 5.903.400 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 5.490.700 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 383.700 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 29.000 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0 89 Summe 8: Gesamtausgaben 5.903.400 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 Seite: Seite: 13 12

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeindeorgane 00000 Gewählte Gemeindeorgane 000 Unterabschnitt 01000 Zentralamt 2/010000+817000 Porto- und Telefongebührenersätze 20 20 19,67 2/010000+817200 Jagdpacht - Gemeindeaufwand 5% 30 30 25 2/010000+829000 Drucksortenverkauf 2.00 2.00 2.990,96 2/010000+829100 Sonstige Einnahmen 50 50 157,32 2/010000+829200 Einnahmen aus Gegenverr. Bürobedarf 50 50 346,50 2/010000+829300 Finanzamtsrückzahlung VST 2.50 2.00 3.816,94 2/010000+829400 Verwaltungsaufwand WVA+Kanal 13.80 14.20 13.556,00 2/010000+864100 Ersatz Engeltfortzahlung und Versicherungen 2.00 2.00 1.337,53 01000 Zentralamt 21.80 21.70 22.474,92 010 Unterabschnitt 21.80 21.70 22.474,92 01900 Repräsentation 01900 Repräsentation 019 Unterabschnitt 02100 Statistisches Amt rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00000 Gewählte Gemeindeorgane 1/000000-581000 DGB Sozialversicherung 3.70 3.50 3.559,24 1/000000-581100 Pensionsbeiträge Bürgermeister 6.40 6.10 6.131,88 1/000000-670000 Versicherungen 1.70 1.70 897,88 1/000000-721000 Bezüge der Organe 152.90 149.90 147.589,40 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 3.00 3.00 2.736,95 1/000000-723000 Amtspauschalien u. Repräsentationsausgaben 2.60 2.60 968,78 1/000000-757000 Schulung der Gemeindefunktionäre 4.60 4.60 4.277,81 1/000000-760000 Bürgermeisterpension - Pensionsverb 23.20 22.80 21.932,88 00000 Gewählte Gemeindeorgane 198.10 194.20 188.094,82 000 Unterabschnitt 198.10 194.20 188.094,82 01000 Zentralamt 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen und Geräten 5.00 5.00 761,24 1/010000-454000 Reinigungsmittel 50 50 262,78 1/010000-456000 Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel 4.50 4.50 2.871,20 1/010000-456100 Kopierkosten 5.00 5.00 6.487,48 1/010000-457000 Druckwerke 2.50 2.50 2.747,74 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 30 30 233,51 1/010000-510000 Bezüge VBI Angestellte 164.50 153.60 147.682,98 1/010000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 11.50 11.20 10.813,52 1/010000-521000 Bezüge für Aushilfen-Ferialarbeiter 1.20 1.80 1/010000-560000 Reisegebühren 3.00 3.00 2.931,58 1/010000-565000 Mehrleistungsvergütungen 2.50 2.50 4.559,61 1/010000-566000 Dienstjubiläum 4.10 4.80 1/010000-569000 Zulagen 70 70 394,33 1/010000-580000 DGB für Familienbeihilfen 8.10 7.70 7.355,22 1/010000-581000 DGB Sozialversicherung 36.10 33.90 33.003,23 1/010000-582000 Abfertigungsversicherung 8.90 8.90 8.868,48 1/010000-582900 Abfertigungskassa 1.70 1.60 1.479,16 1/010000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 2.00 3.00 508,40 1/010000-616000 Instandhaltung Maschinen/Sonst.Anla 2.50 3.30 6.487,78 1/010000-630000 Porto 7.50 7.00 9.425,35 1/010000-631000 Telefongebühren 2.50 2.50 2.322,21 1/010000-670000 Versicherungen 4.50 4.50 3.369,80 1/010000-700000 Miete an KG Amtsgebäude 60 60 60 1/010000-700100 Betriebskosten an KG Amtsgebäude 30.20 27.00 23.464,08 1/010000-700200 Leasing Kopierer Gde 1.50 1.50 1.266,00 1/010000-728000 Entgelte an Edv-Firmen 15.50 15.50 15.610,64 1/010000-728100 Leasing Kopierer GDE 379,20 1/010000-728300 Kurse der Bediensteten 1.50 1.50 3.297,20 1/010000-729000 Sonst. Ausgaben/Div. Verh. Kosten 2.00 5.50 1.400,18 01000 Zentralamt 330.40 319.40 298.582,90 010 Unterabschnitt 330.40 319.40 298.582,90 01900 Repräsentation 1/019000-723000 div. Zuwendungen 4.00 4.00 3.220,52 01900 Repräsentation 4.00 4.00 3.220,52 019 Unterabschnitt 4.00 4.00 3.220,52 02100 Statistisches Amt rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2/021000+817000 Ersatz für statistische Erhebungen 30 30 75,34 02100 Statistisches Amt 30 30 75,34 021 Unterabschnitt 30 30 75,34 02200 Standesamt 02200 Standesamt 022 Unterabschnitt 02400 Wahlamt 2/024000+817000 Kostenbeitrag für Wahlen 2.50 3.50 3.495,42 02400 Wahlamt 2.50 3.50 3.495,42 024 Unterabschnitt 2.50 3.50 3.495,42 02500 Staatsbürgerschaft 02500 Staatsbürgerschaft 025 Unterabschnitt 02900 Amtsgebäude 2/029000+824000 Mieten und Betriebskostenersätze 5.30 5.30 5.083,28 02900 Amtsgebäude 5.30 5.30 5.083,28 029 Unterabschnitt 5.30 5.30 5.083,28 03100 Amt Für Raumordnung und Raumplanung 2/031000+829000 Beiträge Baulandwidmungen 1.00 4.00 03100 Amt Für Raumordnung und Raumplanung 1.00 4.00 031 Unterabschnitt 1.00 4.00 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 060 Unterabschnitt 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 062 Unterabschnitt rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 02100 Statistisches Amt 021 Unterabschnitt 02200 Standesamt 1/022000-729000 Standesamtsbeitrag (Führungsgemeinde) 15.10 7.50 6.913,13 02200 Standesamt 15.10 7.50 6.913,13 022 Unterabschnitt 15.10 7.50 6.913,13 02400 Wahlamt 1/024000-728000 Kosten der Wahlen 1.00 1.00 1.095,20 02400 Wahlamt 1.00 1.00 1.095,20 024 Unterabschnitt 1.00 1.00 1.095,20 02500 Staatsbürgerschaft 1/025000-752000 Beitrag Staatbürgerschaftsverband 6.90 6.090,71 02500 Staatsbürgerschaft 6.90 6.090,71 025 Unterabschnitt 6.90 6.090,71 02900 Amtsgebäude 02900 Amtsgebäude 029 Unterabschnitt 03100 Amt Für Raumordnung Und Raumplanung 1/031000-728000 Flächenwidmungsplan 3.00 3.00 2.353,16 03100 Amt Für Raumordnung Und Raumplanung 3.00 3.00 2.353,16 031 Unterabschnitt 3.00 3.00 2.353,16 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 1/060000-726000 Beitrag Gemeindevertreterverband 20.40 19.60 18.288,45 06000 Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. 20.40 19.60 18.288,45 060 Unterabschnitt 20.40 19.60 18.288,45 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen und Auszeichnungen 3.50 3.50 2.841,34 06200 Ehrungen und Auszeichnungen 3.50 3.50 2.841,34 062 Unterabschnitt 3.50 3.50 2.841,34 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 30.90 34.80 31.128,96 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 575.50 559.10 527.480,23 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 2/131000+817000 Ersatz Sachverständigenhonorare 3.50 3.50 3.016,00 13100 Bau- und Feuerpolizei 3.50 3.50 3.016,00 131 Unterabschnitt 3.50 3.50 3.016,00 13300 Veterinärpolizei 2/133000+803000 Erlöse für Hundemarken 10 10 21,00 13300 Veterinärpolizei 10 10 21,00 133 Unterabschnitt 10 10 21,00 16300 Freiwillige Feuerwehr 2/163000+829000 FF Sonstige Einnahmen 30 30 131,23 16300 Freiwillige Feuerwehr 30 30 131,23 163 Unterabschnitt 30 30 131,23 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 164 Unterabschnitt 18000 Zivilschutz 18000 Zivilschutz 180 Unterabschnitt 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.90 3.90 3.168,23 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13100 Bau- und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigenhonorare 3.50 3.50 2.78 13100 Bau- und Feuerpolizei 3.50 3.50 2.78 131 Unterabschnitt 3.50 3.50 2.78 13300 Veterinärpolizei 1/133000-403000 Hundemarken 10 10 13300 Veterinärpolizei 10 10 133 Unterabschnitt 10 10 16300 Freiwillige Feuerwehr 16300 Freiwillige Feuerwehr 163 Unterabschnitt 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 1/164000-452000 Treibstoffe 3.00 3.00 3.00 1/164000-600000 Strom 1.50 1.50 1.218,38 1/164000-603000 Fernwärme 3.50 3.50 3.737,98 1/164000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 50 1.00 1/164000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten 3.00 3.00 3.549,35 1/164000-670000 Versicherungen 3.70 3.60 3.592,65 1/164000-700000 Kosten Leasing FF-Auto Behamberg 36.389,42 1/164000-700100 Betriebskosten an KG FF Bhbg 1.40 1.40 1.122,42 1/164000-729000 Sonstige Ausgaben 2.70 2.70 2.255,48 1/164000-754000 Subventionen an Freiwillige Feuerwehren 9.00 14.00 6.759,66 16400 Förderung d.brandbek.u.brandverh. 28.30 33.70 61.625,34 164 Unterabschnitt 28.30 33.70 61.625,34 18000 Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag - Zivilschutz 70 70 673,35 18000 Zivilschutz 70 70 673,35 180 Unterabschnitt 70 70 673,35 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 32.60 38.00 65.078,69 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 210 Unterabschnitt 21100 Volksschule 2/211000+810000 Nachmittagsbetreuung Volksschule 13.00 13.00 11.954,00 2/211000+817000 Ersatz für Stützkraft 6.90 4.00 3.969,00 2/211000+817100 Bundesförderung Nachmittags Betr 8.00 8.00 8.00 2/211000+824000 Einnahmen aus Vermietung 3.00 8.80 8.144,63 2/211000+828000 Nachmittagsbetreuung - Ersätze 1.90 1.90 1.608,53 2/211000+829000 Sonstige Einnahmen 30 30 6.329,50 2/211000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 1.00 1.30 1.451,45 2/211000+861200 Zinsenzuschuss des Landes ohne Darl.-Aufnahme 50 2.625,65 2/211000+861300 Zinsenzuschuss VS-Umbau 13.00 6.80 2/211000+863000 Schulerhaltungsbeiträge 15.60 9.10 25.471,29 21100 Volksschule 62.70 53.70 69.554,05 211 Unterabschnitt 62.70 53.70 69.554,05 21200 Hauptschulen 21200 Hauptschulen 212 Unterabschnitt 21300 Sonderschulen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 1/210000-725000 Verfassung von Chroniken 20 20 184,15 21000 Allgemeinbildende Pflichtsch.,Gem. Kosten 20 20 184,15 210 Unterabschnitt 20 20 184,15 21100 Volksschule 1/211000-040000 Fahrzeugankauf 1.20 1/211000-043000 Schulmöbel, Lehrmittel 3.00 3.00 929,07 1/211000-346000 Tilgung Bankdarlehen 10.00 10.00 10.00 1/211000-454000 Reinigungsmittel 1.80 1.80 2.354,23 1/211000-456000 Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel 70 70 810,25 1/211000-456100 Druckkosten Kopierer 1.60 1.50 1.103,22 1/211000-457000 Druckwerke 90 90 7.075,85 1/211000-458000 Lehrmittel 2.50 2.50 1.278,72 1/211000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 50 50 1.149,71 1/211000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 69.60 63.50 57.277,86 1/211000-523000 Ferialarbeiter und Aushilfen 3.00 4.50 3.190,60 1/211000-560000 Reisegebühren - Essentransport 50 1/211000-565000 Mehrleistungsvergütungen 40 40 1.430,86 1/211000-566000 Dienstjubiläum 2.50 1/211000-569000 Zulagen 1.20 1.20 1.593,37 1/211000-580000 DGB für Familienbeihilfen 3.40 2.90 2.851,29 1/211000-581000 DGB Sozialversicherung 14.70 12.70 12.874,19 1/211000-582900 Abfertigungskassa 70 60 543,14 1/211000-600200 Stromkosten Kabinengebäude 50 50 589,80 1/211000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.00 2.00 1.390,49 1/211000-618000 Instandhaltung von sonst. Anlagen 3.00 6.00 5.325,56 1/211000-618100 Instandhaltung Sportplatz Behamberg 3.50 7.50 3.845,54 1/211000-630000 Porto 10 20 88,49 1/211000-631000 Telefongebühren und Internet 1.30 1.30 1.088,03 1/211000-650000 Kreditzinsen 40 60 482,28 1/211000-700300 Miete an KG Volksschulgebäude 15.70 20.90 36 1/211000-700400 Betriebskosten an KG VS-Gebäude 37.50 53.40 43.902,25 1/211000-700500 Leasing Kopierer 1.896,00 1/211000-725000 Bibliothekserfordernisse 20 20 27,50 1/211000-728000 Unterrichtsfilmbeitrag 1.10 1.10 905,29 1/211000-729000 Sonstige Ausgaben 2.10 2.10 3.170,55 1/211000-729100 Ausgaben - Kultursaal 3.00 3.00 1.182,96 1/211000-753000 Laufende Schulumlagen - Volksschulen 23.40 29.90 32.110,22 1/211000-755000 Gesellschafterzuschuss an KG f.darl 10.30 1/211000-755100 Gesellschafterzusch.Zinsenzusch 13.00 6.80 1/211000-768000 Förderung Nachm.Betr.Eltern 50 50 21100 Volksschule 232.30 245.20 200.827,32 211 Unterabschnitt 232.30 245.20 200.827,32 21200 Hauptschulen 1/212000-753000 Laufende Schulumlagen - Mittelschulen 219.50 208.90 215.312,49 21200 Hauptschulen 219.50 208.90 215.312,49 212 Unterabschnitt 219.50 208.90 215.312,49 21300 Sonderschulen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 21300 Sonderschulen 213 Unterabschnitt 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 214 Unterabschnitt 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 219 Unterabschnitt 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 Unterabschnitt 23200 Schülerbetreuung 23200 Schülerbetreuung 232 Unterabschnitt 24000 Kindergärten 2/240000+810000 Elternbeiträge 11.50 13.50 11.099,99 2/240000+810100 Nachmittagsbetreuung Kindergärten 4.50 4.50 4.056,75 2/240000+817000 Ersätze für Kindergartenhelferinnen Stützkräfte und Englisch im Kiga 49.70 48.50 50.498,00 2/240000+828000 Ersätze für Beförderung von Kindern 11.50 10.50 10.280,93 2/240000+828100 Nachmittagsbetr.Ersätze 1.20 1.20 2/240000+829000 Einnahmen-Gde Haidershofen/Kiga- Aufwand 40.50 78.50 74.775,53 2/240000+829100 Sonstige Einnahmen 30 30 27 2/240000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 21.20 21.80 9.317,69 2/240000+861200 Zinsenzuschuss des Landes ohne Darl.-Aufnahme 4.00 5.30 6.490,62 2/240000+861300 NÖ LR Förd. Kiga-Transport 5.50 5.70 5.551,50 2/240000+864000 Ams - Entschädigung Altersteilzeit 14.10 12.40 8.123,12 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/213000-753000 Laufende Schulumlagen - Sonderschule 5.10 13.50 13.659,00 21300 Sonderschulen 5.10 13.50 13.659,00 213 Unterabschnitt 5.10 13.50 13.659,00 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 1/214000-753000 Laufende Schulumlage - Polytechn 32.80 25.60 20.635,82 21400 Schulen der Polytechn. Lehrgange 32.80 25.60 20.635,82 214 Unterabschnitt 32.80 25.60 20.635,82 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/219000-753000 Schulerhaltungsbeiträge 46.50 35.50 36.030,07 21900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 46.50 35.50 36.030,07 219 Unterabschnitt 46.50 35.50 36.030,07 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschulerhaltungsbeitrag 26.60 29.00 22.00 22000 Berufsbildende Pflichtschulen 26.60 29.00 22.00 220 Unterabschnitt 26.60 29.00 22.00 23200 Schülerbetreuung 1/232000-729000 Sozialunterstützung für Schüler Schulstarthilfe+Schulveranstaltung 1.00 1.00 35 23200 Schülerbetreuung 1.00 1.00 35 232 Unterabschnitt 1.00 1.00 35 24000 Kindergärten 1/240000-010000 Grundkauf-Raten für Kiga Daxberg 8.00 10.00 1/240000-040000 Ankauf von Fahrzeugen und Maschinen 2.50 1/240000-043000 Betriebsausstattung 2.00 2.00 6.218,85 1/240000-346000 Tilgung Bankdarlehen 52.90 52.80 52.811,92 1/240000-451000 Beheizung 1.60 1.60 1.463,28 1/240000-454000 Reinigungsmittel 2.00 2.00 1.381,07 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel 1.50 1.50 740,01 1/240000-456100 Druckkosten Kopierer 1.00 70 626,78 1/240000-458000 Betriebsausstattung 2.00 2.00 135,99 1/240000-459000 Handgeld 11.50 13.50 10.660,56 1/240000-459100 Sonstige Verbrauchsgüter 1.50 1.00 487,21 1/240000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 169.50 161.00 143.550,67 1/240000-523000 Bezüge Arbeiter - Aushilfen 3.00 3.00 4.397,65 1/240000-565000 Mehrdienstleistungen 40 40 412,14 1/240000-566000 Dienstjubiläum 3.40 1/240000-569000 Zulagen 1.30 1.30 1.053,41 1/240000-580000 DGB für Familienbeihilfen 7.90 7.10 6.729,38 1/240000-581000 DGB Sozialversicherung 38.40 34.10 32.289,77 1/240000-582900 Abfertigungskassa 1.80 1.50 1.219,59 1/240000-600000 Strom 3.80 3.20 2.150,32 1/240000-603000 Fernwärme 8.00 9.00 7.536,86 1/240000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 3.00 16.00 6.041,78 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 24000 Kindergärten 164.00 202.20 180.464,13 240 Unterabschnitt 164.00 202.20 180.464,13 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/259000+829000 Sonstige Einnahmen 50 10 2/259000+871000 Ersatz Jugendförderung 1.00 10 55 25900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.50 20 55 259 Unterabschnitt 1.50 20 55 26900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 269 Unterabschnitt 28200 Studienbeihilfen 28200 Studienbeihilfen 282 Unterabschnitt 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 228.20 256.10 250.568,18 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/240000-618000 Instandhaltung von sonst. Anlagen 10.00 6.80 9.659,83 1/240000-620000 Transportkosten für Kinder 25.50 25.00 25.064,07 1/240000-630000 Porto 10 10 13,05 1/240000-631000 Telefongebühren, Internetgebühren 1.20 1.50 902,03 1/240000-650000 Kreditzinsen 5.10 6.00 4.382,02 1/240000-670000 Versicherungen 5.20 5.20 5.263,51 1/240000-700000 Leasing - Kopierer 80 60 495,00 1/240000-710000 Öffentliche Abgaben 5.20 5.00 3.510,43 1/240000-728000 Englisch im Kindergarten 1.00 45 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 50 50 1.132,76 1/240000-753000 Gastschulbeitrag Kindergärten 1.10 3.30 3.30 24000 Kindergärten 381.70 378.70 334.079,94 240 Unterabschnitt 381.70 378.70 334.079,94 25900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/259000-757000 Subventionen zur Jugendförderung 1.50 1.00 1.218,20 25900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1.50 1.00 1.218,20 259 Unterabschnitt 1.50 1.00 1.218,20 26900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/269000-757000 Subventionen Sportvereine und Sportveranstaltungen 6.00 5.50 7.61 26900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 6.00 5.50 7.61 269 Unterabschnitt 6.00 5.50 7.61 28200 Studienbeihilfen 1/282000-768000 NÖ LR Semesterticket - Student 60 60 575,00 1/282000-768100 Gemeinde Semesterticket - Student 50 28200 Studienbeihilfen 1.10 60 575,00 282 Unterabschnitt 1.10 60 575,00 2 Gruppe UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 954.30 944.70 852.481,99 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 320 Unterabschnitt 32100 Einrichtungen der Musikpflege 32100 Einrichtungen der Musikpflege 321 Unterabschnitt 36000 Heimatmuseen 36000 Heimatmuseen 360 Unterabschnitt 36300 Altstadterhaltung Und. Ortsbildpflege 36300 Altstadterhaltung Und. Ortsbildpflege 363 Unterabschnitt 36900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 36900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 369 Unterabschnitt 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 2/381000+829000 Sonstige Einnahmen 70 10 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 70 10 381 Unterabschnitt 70 10 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS 70 10 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 1/320000-729100 Sonstige Ausgaben 1.30 1.30 1.319,74 1/320000-752000 Beitrag an Musikschulverband 83.60 77.50 77.181,87 32000 Ausbildung in Musik u. Darst. Kunst 84.90 78.80 78.501,61 320 Unterabschnitt 84.90 78.80 78.501,61 32100 Einrichtungen der Musikpflege 1/321000-757000 Zuschüsse an Musikvereine 6.10 6.00 8.952,74 32100 Einrichtungen der Musikpflege 6.10 6.00 8.952,74 321 Unterabschnitt 6.10 6.00 8.952,74 36000 Heimatmuseen 1/360000-729000 Zuschüsse an div. Vereine 2.00 2.00 3.478,90 36000 Heimatmuseen 2.00 2.00 3.478,90 360 Unterabschnitt 2.00 2.00 3.478,90 36300 Altstadterhaltung Und. Ortsbildpflege 1/363000-728000 Ortsbildpflege (Blumen) 1.70 1.70 1.505,20 36300 Altstadterhaltung Und. Ortsbildpflege 1.70 1.70 1.505,20 363 Unterabschnitt 1.70 1.70 1.505,20 36900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/369000-729000 Brauchtumspflege 2.90 2.90 2.989,97 36900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 2.90 2.90 2.989,97 369 Unterabschnitt 2.90 2.90 2.989,97 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 1/381000-729000 Kultur div Förderungen 3.20 1.00 2.489,03 38100 Maßnahmen der Kulturpflege 3.20 1.00 2.489,03 381 Unterabschnitt 3.20 1.00 2.489,03 3 Gruppe KUNST, KULTUR UND KULTUS 100.80 92.40 97.917,45 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 419 Unterabschnitt 42300 Essen auf Rädern 2/423000+829000 Sonstige Einnahmen Beitrag Haidershofen usw. 1.30 1.00 391,01 2/423000+861300 Förderung Essen auf Räder 4.00 4.00 2.121,16 42300 Essen auf Rädern 5.30 5.00 2.512,17 423 Unterabschnitt 5.30 5.00 2.512,17 42400 Heimhilfe 2/424000+829000 Sonstige Einnahmen - Krankenbett 10 10 42400 Heimhilfe 10 10 424 Unterabschnitt 10 10 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 429 Unterabschnitt 43900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 43900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 439 Unterabschnitt 44100 Maßnahmen zur Behebung von Notst. 44100 Maßnahmen zur Behebung von Notst. 441 Unterabschnitt 46100 Familienpolitsche Maßnahmen 46100 Familienpolitsche Maßnahmen 461 Unterabschnitt 46900 Sonstige Maßnahmen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000-751000 Wohnsitzgemeindebeitrag SHG 5.00 6.00 5.854,18 1/419000-751100 Sozialhilfeumlage 384.50 375.30 349.991,04 41900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 389.50 381.30 355.845,22 419 Unterabschnitt 389.50 381.30 355.845,22 42300 Essen auf Rädern 1/423000-452000 Treibstoffe 2.70 2.20 1.892,70 1/423000-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.50 1.00 1.029,70 1/423000-670000 Versicherungen 80 80 621,18 1/423000-729000 Sonstige Ausgaben 50 30 35 42300 Essen auf Rädern 5.50 4.30 3.893,58 423 Unterabschnitt 5.50 4.30 3.893,58 42400 Heimhilfe 1/424000-728000 Hauskrankenpflege 6.50 6.00 6.630,76 42400 Heimhilfe 6.50 6.00 6.630,76 424 Unterabschnitt 6.50 6.00 6.630,76 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000-768000 Unterstützungen für Bedürftige 3.00 2.90 2.839,30 42900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.00 2.90 2.839,30 429 Unterabschnitt 3.00 2.90 2.839,30 43900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/439000-751000 Jugendwohlfahrts-Umlage 46.10 44.10 41.032,83 1/439000-768100 Tagesmutterbetreuung 2.00 2.00 1.616,00 43900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 48.10 46.10 42.648,83 439 Unterabschnitt 48.10 46.10 42.648,83 44100 Maßnahmen zur Behebung von Notst. 1/441000-768000 Aushilfe an Bedürftige - Heizkosten 1.50 1.50 80 44100 Maßnahmen zur Behebung von Notst. 1.50 1.50 80 441 Unterabschnitt 1.50 1.50 80 46100 Familienpolitsche Maßnahmen 1/461000-768000 Service für neue Gemeindebürger 60 30 422,81 46100 Familienpolitsche Maßnahmen 60 30 422,81 461 Unterabschnitt 60 30 422,81 46900 Sonstige Maßnahmen rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 46900 Sonstige Maßnahmen 469 Unterabschnitt 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 480 Unterabschnitt 48900 Sonstige Maßnahmen 48900 Sonstige Maßnahmen 489 Unterabschnitt 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5.40 5.10 2.512,17 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31 Seite: 32

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 1/469000-403000 Geburtenförderung 1.30 1.30 1.33 1/469000-768000 Familienförderungen 50 50 46900 Sonstige Maßnahmen 1.80 1.80 1.33 469 Unterabschnitt 1.80 1.80 1.33 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 1/480000-768000 Umwelt-Förderungen 1.00 1.00 885,00 48000 Allgemeine Wohnbauförderung 1.00 1.00 885,00 480 Unterabschnitt 1.00 1.00 885,00 48900 Sonstige Maßnahmen 1/489000-768000 Zinsenzuschüsse an Bauwerber 20 30 186,38 1/489000-768100 Wohnbauförderung 1.00 1.00 49 48900 Sonstige Maßnahmen 1.20 1.30 676,38 489 Unterabschnitt 1.20 1.30 676,38 4 Gruppe SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 458.70 446.50 415.971,88 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 32 Seite: 33

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 5 GESUNDHEIT 51000 Medizinische Bereichversorgung 2/510000+829000 Totenbeschaugebühren 40 40 449,00 51000 Medizinische Bereichversorgung 40 40 449,00 510 Unterabschnitt 40 40 449,00 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung 2/512000+829000 Einnahmen Kurse u.veranstaltungen 1.90 1.90 6.726,48 2/512000+871300 Förderung Gesunde Gemeinde 2.30 1.70 1.532,84 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung 4.20 3.60 8.259,32 512 Unterabschnitt 4.20 3.60 8.259,32 51900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 51900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 519 Unterabschnitt 52700 Müllbeseitigung 52700 Müllbeseitigung 527 Unterabschnitt 52800 Tierkörperbeseitigung 2/528000+829000 Sonstige Einnahmen 10 10 52800 Tierkörperbeseitigung 10 10 528 Unterabschnitt 10 10 52900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 52900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 529 Unterabschnitt 53000 Rettungsdienste 53000 Rettungsdienste 530 Unterabschnitt 56200 Sprengelbeiträge rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 33 Seite: 34

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 5 GESUNDHEIT 51000 Medizinische Bereichversorgung 1/510000-500000 Kosten gemeindeärtzlicher Dienst 10.80 10.80 10.621,32 1/510000-564000 Totenbeschaugebühren 30 30 113,93 1/510000-580000 DGB für Familienbeihilfen 40 40 331,59 1/510000-751000 Beitrag an Pensionsverband 7.80 7.70 7.616,10 51000 Medizinische Bereichversorgung 19.30 19.20 18.682,94 510 Unterabschnitt 19.30 19.20 18.682,94 51200 Sonstige Med. Beratung Und Betreuung 1/512000-728000 Desinfektionen 10 10 1/512000-728100 Gesunde Gemeinde 5.80 5.20 9.185,29 51200 Sonstige Med. Beratung und Betreuung 5.90 5.30 9.185,29 512 Unterabschnitt 5.90 5.30 9.185,29 51900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/519000-729000 Sonst. Ausgaben (Entseuchung - Impfungen) 10 10 51900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 10 10 519 Unterabschnitt 10 10 52700 Müllbeseitigung 1/527000-752000 Beitrag Luftreinhaltegesetz 2.60 2.60 2.428,50 52700 Müllbeseitigung 2.60 2.60 2.428,50 527 Unterabschnitt 2.60 2.60 2.428,50 52800 Tierkörperbeseitigung 52800 Tierkörperbeseitigung 528 Unterabschnitt 52900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 1/529000-728000 Schädlingsbekämpfung (Rattenvertilgung) 10 10 52900 Sonstige Einrichtungen Und Maßnahmen 10 10 529 Unterabschnitt 10 10 53000 Rettungsdienste 1/530000-757000 Beitrag an Rotes Kreuz 25.50 25.30 24.913,20 53000 Rettungsdienste 25.50 25.30 24.913,20 530 Unterabschnitt 25.50 25.30 24.913,20 56200 Sprengelbeiträge 1/562000-752000 NÖKAS-Zweckaufwand 690.50 669.10 629.321,48 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 34 Seite: 35

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 56200 Sprengelbeiträge 562 Unterabschnitt 5 Gruppe GESUNDHEIT 4.70 4.10 8.708,32 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 35 Seite: 36

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 56200 Sprengelbeiträge 690.50 669.10 629.321,48 562 Unterabschnitt 690.50 669.10 629.321,48 5 Gruppe GESUNDHEIT 744.00 721.70 684.531,41 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 36 Seite: 37

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61200 Gemeindestraßen 2/612000+828000 Ersätze von Ausgaben 50 50 174,08 2/612000+861100 Zinsenschuss des Landes 11.30 12.20 11.195,37 61200 Gemeindestraßen 11.80 12.70 11.369,45 612 Unterabschnitt 11.80 12.70 11.369,45 63300 Wildbachverbauung 63300 Wildbachverbauung 633 Unterabschnitt 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 2/640000+829000 Ersatz von Beschädigungen (Unfällen) 50 20 566,99 2/640000+868000 Gemeindestrassenstrafen 1.50 3.00 385,00 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 2.00 3.20 951,99 640 Unterabschnitt 2.00 3.20 951,99 6 Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 13.80 15.90 12.321,44 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 37 Seite: 38

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61200 Gemeindestraßen 1/612000-040000 Fahrzeugankauf 5.00 1/612000-346000 Tilgung Bankdarlehen 158.70 168.70 165.971,62 1/612000-403000 Häuserneunummerierung 10 10 1/612000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 6.30 6.20 6.195,82 1/612000-565000 Mehrleistungsvergütungen 30 30 308,32 1/612000-569000 Zulagen 80 80 645,80 1/612000-580000 DGB für Familienbeihilfen 40 40 321,74 1/612000-581000 DGB Sozialversicherung 1.50 1.50 1.466,01 1/612000-582900 Abfertigungskassa 10 10 38,44 1/612000-610000 Instandhaltung von Grünflächen 5.00 5.00 3.154,94 1/612000-611000 Instandhaltung von Sonst.Str.und Wegen 3.50 3.50 4.230,84 1/612000-616000 Instandhaltung von Maschinen und Geräten 1.10 3.10 379,05 1/612000-650000 Kreditzinsen 12.60 13.80 10.575,08 61200 Gemeindestraßen 195.40 203.50 193.287,66 612 Unterabschnitt 195.40 203.50 193.287,66 63300 Wildbachverbauung 1/633000-006000 Wasserbau - Bachverbau (Ausbau) 1.00 1.00 63300 Wildbachverbauung 1.00 1.00 633 Unterabschnitt 1.00 1.00 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 1/640000-050000 Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln 2.50 2.50 1.084,15 64000 Einrichtungen u.maßn.n.d.stvo 2.50 2.50 1.084,15 640 Unterabschnitt 2.50 2.50 1.084,15 6 Gruppe STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 198.90 207.00 194.371,81 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 38 Seite: 39

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74200 Produktionsförderung 74200 Produktionsförderung 742 Unterabschnitt 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 749 Unterabschnitt 77000 Einrichtungen zur Förd. des Tourismus 77000 Einrichtungen zur Förd. des Tourismus 770 Unterabschnitt 77100 Tourismus 77100 Tourismus 771 Unterabschnitt 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 782 Unterabschnitt 7 Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 39 Seite: 40

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74200 Produktionsförderung 1/742000-728000 Ankaufsbeiträge an Zuchttierhalter 30 30 1/742000-728100 Zuschüsse an Tierhalter (Impfungen) 50 50 74200 Produktionsförderung 80 80 742 Unterabschnitt 80 80 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/749000-729000 Künstliche Befruchtungen 6.50 6.50 6.517,00 74900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 6.50 6.50 6.517,00 749 Unterabschnitt 6.50 6.50 6.517,00 77000 Einrichtungen zur Förd. des Tourismus 1/770000-726000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 9.50 9.50 6.650,13 77000 Einrichtungen zur Förd. des Tourismus 9.50 9.50 6.650,13 770 Unterabschnitt 9.50 9.50 6.650,13 77100 Tourismus 1/771000-755000 Tourismusförderung 53.20 77100 Tourismus 53.20 771 Unterabschnitt 53.20 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/782000-756000 Gewerbeförderung 10.00 13.00 78200 Wirtschaftspolitische Maßnahmen 10.00 13.00 782 Unterabschnitt 10.00 13.00 7 Gruppe WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 80.00 29.80 13.167,13 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 40 Seite: 41

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 8 DIENSTLEISTUNGEN 81300 Abfallabfuhr 2/813000+829000 Einnahmen aus Abfall-Schop und ASZ 10.50 10.50 9.731,92 2/813000+852100 Einnahmen aus Containerplätzen 8.90 8.50 8.502,91 2/813000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 10 2.724,48 81300 Abfallabfuhr 19.40 19.10 20.959,31 813 Unterabschnitt 19.40 19.10 20.959,31 81400 Winterdienst 81400 Winterdienst 814 Unterabschnitt 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 816 Unterabschnitt 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 2/817000+852000 Grabstellengebühr 8.00 8.00 8.85 2/817000+852100 Begräbnisgebühren 5.50 5.50 5.27 2/817000+852300 Aufbahrungskapelle-Gebühr 2.00 2.00 2.455,00 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 15.50 15.50 16.575,00 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 41 Seite: 42

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 8 DIENSTLEISTUNGEN 81300 Abfallabfuhr 1/813000-043000 Ankauf für Abfall-Schop 1.30 1.20 1.049,02 1/813000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 25.80 45.80 35.833,34 1/813000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 5.60 5.60 5.295,32 1/813000-565000 Mehrleistungsvergütungen 20 20 241,72 1/813000-569000 Zulagen 70 70 645,80 1/813000-580000 DGB für Familienbeihilfen 60 60 278,37 1/813000-581000 DGB Sozialversicherung 1.40 1.40 1.262,77 1/813000-582900 Abfertigungskassa 10 10 38,44 1/813000-600000 Strom 1.00 1.00 934,53 1/813000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 1.00 2.00 1.158,15 1/813000-650000 Kreditzinsen 3.20 3.90 3.058,84 1/813000-670000 Versicherungen 1.20 1.20 1.372,73 1/813000-710000 Öffentliche Abgaben 30 30 90,92 1/813000-729000 Sonstige Ausgaben 1.50 1.50 1.139,58 81300 Abfallabfuhr 43.90 65.50 52.399,53 813 Unterabschnitt 43.90 65.50 52.399,53 81400 Straßenreinigung 1/814000-040000 Fahrzeugankauf 1.30 1/814000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 4.90 4.90 4.324,84 1/814000-560000 Reisegebühren 50 50 1/814000-565000 Mehrleistungsvergütungen 1.70 1.50 357,48 1/814000-569000 Zulagen 3.30 3.30 548,75 1/814000-580000 DGB für Familienbeihilfen 50 50 235,37 1/814000-581000 DGB Sozialversicherung 1.90 1.90 1.090,91 1/814000-582900 Abfertigungskassa 10 10 11,57 1/814000-728000 Winterdienst 100.00 60.00 160.320,54 81400 Winterdienst 114.20 72.70 166.889,46 814 Unterabschnitt 114.20 72.70 166.889,46 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 1/816000-600000 Strom 13.00 12.50 11.356,09 1/816000-619000 Instandhaltung der Strassenbeleuchtung 5.00 10.00 3.327,03 81600 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 18.00 22.50 14.683,12 816 Unterabschnitt 18.00 22.50 14.683,12 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 1/817000-040000 Fahrzeugankauf 1.30 1/817000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 2.70 2.70 2.503,08 1/817000-565000 Mehrleistungsvergütungen 20 20 174,80 1/817000-569000 Zulagen 50 50 400,25 1/817000-580000 DGB für Familienbeihilfen 20 20 138,56 1/817000-581000 DGB Sozialversicherung 70 70 649,24 1/817000-600000 Strom 90 90 577,75 1/817000-614000 Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen 1.00 5.00 1.529,15 1/817000-670000 Versicherungen 90 90 942,23 1/817000-710000 Öffentliche Abgaben 70 70 628,70 81700 Friedhöfe und Einsegnungshallen 9.10 11.80 7.543,76 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 42 Seite: 43

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen 817 Unterabschnitt 15.50 15.50 16.575,00 82000 Bauhof 2/820000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 70 20 394,99 82000 Bauhof 70 20 394,99 820 Unterabschnitt 70 20 394,99 85000 Betriebe der Wasserversorgung 2/850000+817000 Kostenersätze 10 10 2/850000+829000 Sonstige Einnahmen 1.50 1.50 1.455,40 2/850000+829100 Einnahmen aus Versicherungsfällen 15.00 15.00 5.977,51 2/850000+850000 Wasseranschlussabgabe 10.00 6.00 12.817,35 2/850000+852100 Wassermessergebühren 31.50 30.00 29.647,02 2/850000+852200 Wasserbezugsgebühren 177.50 179.00 161.379,64 2/850000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 5.764,79 2/850000+861200 Zinsenzusch ohne Darlehen 5.50 5.60 2/850000+879000 Investitions- und Tilgungszuschüsse 3.50 47.448,23 85000 Betriebe der Wasserversorgung 241.10 240.70 264.489,94 850 Unterabschnitt 241.10 240.70 264.489,94 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 2/851000+829000 Sonstige Einnahmen 50 50 48,16 2/851000+850000 Kanaleinmündungsabgabe 15.00 10.00 16.239,44 2/851000+852100 Kanalbenützungsgebühren 409.50 402.00 399.375,15 2/851000+861100 Zinsenzuschuss des Landes 43.20 43.60 84.118,67 2/851000+861200 Zinsenzuschuss ohne Darlehen 38.50 39.30 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 43 Seite: 44

Rechnung Voranschlag für das Jahr 2015 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben 817 Unterabschnitt 9.10 11.80 7.543,76 82000 Bauhof 1/820000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 9.50 9.50 9.50 1/820000-402000 Ankauf von Werkzeugen und Kleinmaterial 3.50 3.50 5.440,76 1/820000-650000 Kreditzinsen 70 20 334,68 1/820000-700000 Miete an KG Bauhof 7.30 60 60 1/820000-700100 Betriebskosten an KG Bauhof 4.80 60 1/820000-755000 Gesellschafterzuschuss an KG Darl 11.80 82000 Bauhof 37.60 14.40 15.875,44 820 Unterabschnitt 37.60 14.40 15.875,44 85000 Betriebe der Wasserversorgung 1/850000-040000 Ankauf von Fahrzeugen und Maschinen 4.20 1/850000-043000 Betriebsausstattung (Wasserzähler) 60 60 520,88 1/850000-346000 Tilgung Bankdarlehen 41.10 31.70 46.927,35 1/850000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 80 80 436,78 1/850000-400100 Verwaltungsaufwand WVA 6.90 7.10 6.778,00 1/850000-403000 Wasserankauf von anderen Gemeinden 8.00 7.50 3.642,53 1/850000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 34.90 33.50 32.987,96 1/850000-565000 Mehrdienstleistungen 3.50 3.50 4.567,27 1/850000-569000 Zulagen 3.00 2.90 2.860,10 1/850000-580000 DGB für Familienbeihilfen 1.80 1.80 1.818,69 1/850000-581000 DGB Sozialversicherung 8.50 8.20 8.597,19 1/850000-582900 Abfertigungskassa 10 10 34,58 1/850000-600000 Strom - Pumpwerke 25.00 25.00 25.111,66 1/850000-613000 Instandhaltung der Wasserversorgungsanlage 55.00 59.20 37.091,23 1/850000-618000 Instandhaltung der Wasserzähler 3.50 3.50 3.342,30 1/850000-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen (Speicher, Quellen) 181,82 1/850000-631000 Telefongebühren, Datenübermittlung 80 80 566,94 1/850000-650000 Kreditzinsen 8.90 7.20 5.801,45 1/850000-670000 Versicherungen 8.80 8.60 8.691,83 1/850000-701000 Pachtzins Quelle 7.50 6.00 1/850000-711000 Gebrauchsabgabe WVA öffentliche Leitung 9.70 9.70 9.408,00 1/850000-729000 Sonstige Ausgaben/WA-Untersuchungen 2.00 2.00 8.459,41 1/850000-769000 Gewinnentnahme marktb. Betrieb 23.50 85000 Betriebe der Wasserversorgung 258.10 219.70 207.825,97 850 Unterabschnitt 258.10 219.70 207.825,97 85100 Betriebe der Abwasserbeseitigung 1/851000-040000 Ankauf von Fahrzeugen und Maschinen 4.20 1/851000-346000 Tilgung von Bankdarlehen 120.30 118.50 177.031,65 1/851000-400000 Verwaltungsaufwand 6.90 7.10 6.778,00 1/851000-511000 Bezüge VB II Arbeiter 14.30 13.60 13.225,08 1/851000-565000 Mehrdienstleistungen 80 70 915,96 1/851000-569000 Zulagen 1.50 1.40 1.241,50 1/851000-580000 DGB für Familienbeihilfen 80 80 692,53 1/851000-581000 DGB Sozialversicherung 3.30 3.10 3.031,39 1/851000-582900 Abfertigungskassa 10 10 96,22 1/851000-600000 Stromkosten Pumpwerke 6.10 6.10 5.901,12 1/851000-613000 Instandhaltung der Kanalanlagen 15.00 20.00 38.335,52 1/851000-650000 Kreditzinsen Kanal 19.80 21.10 19.629,51 1/851000-670000 Versicherungen 50 50 670,82 1/851000-711000 Gebrauchsabgabe Kanal öffentliche Leitungen 8.50 8.50 8.484,00 rw_va w:\kim\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 44 Seite: 45