Einzelabschluss

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1 Einzelabschluss (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB), Berlin 1 Hinweis gemäß 328 (2) HGB: Die Wiedergabe des Einzelabschlusses erfolgt in verkürzter Form ohne Beifügung des Lageberichts und entspricht dahingehend nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Form einer vollständigen Veröffentlichung im Sinne des 328 (1) HGB. Der vollständige Einzelabschluss mit beigefügtem Lagebericht wurde von einem Abschlussprüfer aufgrund gesetzlicher Vorschriften einer Prüfung unterzogen und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk im Sinne des 322 (2) S. 1 Nr. 1 HGB erteilt. Ferner ist eine mit 328 (1) HGB in Einklang stehende Einreichung bei dem Betreiber des Bundesanzeigers erfolgt.

2 , Berlin Bilanz zum 31. Dezember 2012 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 108, , , , II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 945, , , , III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 42,666, ,308, Beteiligungen 48,642, ,217, Wertpapiere des Anlagevermögens 6,720, ,029, ,526, ,082, ,813, B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Unfertige Leistungen 2,597, , ,597, , II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29, , Forderungen gegen verbundene Unternehmen 16,900, ,520, Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4,761, ,068, Sonstige Vermögensgegenstände 315, ,833, (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.980,00; Vorjahr 7.980,00) 22,007, ,464, III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 101,118, ,019, ,723, ,709, C. Rechnungsabgrenzungsposten 93, , ,898, ,526,367.18

3 Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 103, , II. Kapitalrücklage 210,691, ,776, III. Gewinnvortrag ,539, IV. Bilanzgewinn ,710, ,795, ,054, B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 2,769, ,939, Sonstige Rückstellungen 4,419, , ,188, ,430, C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1,227, , Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 967, ,196, Verbindlickeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Verbindlichkeiten 4,674, , (davon aus Steuern ,54; Vorjahr ,36) (davon i.r.d. sozialen Sicherheit ,26; Vorjahr ,43) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ,96; Vorjahr ,14) 6,869, ,041, D. Rechnungsabgrenzungsposten 44, ,898, ,526,367.18

4 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Umsatzerlöse 24,335, ,745, Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen 2,371, , Sonstige betriebliche Erträge 176,788, ,733, (davon Erträge aus der Währungsumrechnung 591,96; Vorjahr 33,41) 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 60, , b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 10,348, , ,408, Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 14,145, ,633, b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1,899, , (davon für Altersversorgung ,48; Vorjahr ,38) 16,044, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 371, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 11,293, ,883, (davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 0,00; Vorjahr 31,60) 8. Erträge aus Beteiligungen 218,103, ,583, (davon von verbundene Unternehmen ,51; Vorjahr ,86) 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 248, , (davon aus verbundenen Unternehmen ,91; Vorjahr ,25) 10. Abschreibung auf Finanzanlagen 3,083, ,723, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 380,629, ,192, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2,501, , Jahresüberschuss 378,128, ,710, Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 91,249, Entnahmen aus der Kapitalrücklage 1,409, Ausschüttung 470,787, Bilanzgewinn ,710,092.06

5 MMANLANZ ZUM 31. D EZEMBER 2010 ANHANG ALLGEMEINE ANGABEN Die ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft nach 267 Abs. 2 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute ( 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften ( 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach 275 Abs. 2 HGB angewendet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses ( 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 erfolgte gemäß 268 Abs. 1 HGB unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ( 238 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet. Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zwischen 3 und 10 Jahren abgeschrieben. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren unterstellt. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 aber nicht mehr als EUR wurde für die Jahre 2008 bis 2010 ein Sammelposten gebildet. Die Wirtschaftsgüter wurden pro rata temporis über 5 Jahre abgeschrieben. Seit 2011 werden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. 5

6 Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder bei angenommener, dauerhafter Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Bewertung unfertiger Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten unter Beachtung der verlustfreien Bewertung. Die Herstellungskosten enthalten die nach 255 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Mindestbestandteile und beinhalten im Wesentlichen Personalkosten. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt, soweit kein Wertberichtigungsbedarf vorliegt. Liegt dieser vor, werden Einstellungen in die Einzelwertberichtigung vorgenommen. Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Langfristige Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenbriefkurs bei Entstehung der Forderung oder zum niedrigeren beizulegenden Wert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, angesetzt (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel oder andere kurzfristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Auszahlungsbeträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einzahlungen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisengeldkurs bei Entstehung der Verbindlichkeit oder zum höheren Stichtagskurswert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, bewertet (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Latente Steuern werden auf Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert. Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum 6

7 Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht. ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Die Fälligkeit der Forderungen ergibt sich aus dem nachfolgenden Forderungsspiegel (Vorjahreswerte sind in Klammern dargestellt): insgesamt EUR bis 1 Jahr EUR 1 bis 5 Jahre EUR über 5 Jahre EUR Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen , ,70 0,00 0,00 (41.414,28) (41.414,28) , ,54 0,00 0,00 ( ,08) ( ,08) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht , ,78 ( ,78) ( ,78) 0,00 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände Summe , , ,00 0,00 ( ,39) ( ,39) (7.980,00) , ,00 0,00 ( ,53) ( ,53) ) (7.980,00) (0,00) Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR ,54 (Vorjahr EUR ,08 bestehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR ,24 (Vorjahr EUR ,98), Darlehensforderungen in Höhe von EUR ,30 (Vorjahr EUR ,38) sowie Forderungen aus Beteiligungserträgen in Höhe von EUR 0 (Vorjahr EUR ,72). Die Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen in Höhe von EUR ,78 (Vorjahr EUR ,78) bestehen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR ,83 (Vorjahr EUR ,16) sowie Darlehensforderungen in Höhe von EUR ,95 (Vorjahr EUR ,62). 7

8 Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte in Klammern): Verbindlichkeiten / Restlaufzeit insgesamt EUR bis 1 Jahr EUR 1 bis 5 Jahre EUR über 5 Jahre EUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen , ,63 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) , ,20 0,00 0,00 ( ,02) ( ,02) 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 946,87 946,87 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten , , ,82 ( ,14) ( ,14) (0,00) 0,00 Summe , , ,00 ( ,16) ( ,16) (0,00) Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR ,20 (Vorjahr EUR ,02) enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR ,65 (Vorjahr EUR ,36) sowie Verbindlichkeiten aus Darlehen in Höhe von EUR ,55 (Vorjahr EUR ,66). In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR ,31 (Vorjahr EUR 5.793,35) enthalten. 8

9 Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt: EUR 0,00 Jahresüberschuss EUR ,43 Gewinnvortrag aus den Vorjahren EUR ,26 Entnahmen aus de Kapitalrücklage EUR ,10 Ausschüttung an die Gesellschafter EUR ,79 Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von EUR ,08 gebildet. Davon in Höhe von EUR ,47 für Aufwendungen im Zusammenhang mit noch nicht ausgeübten Call-Options und Kompensationsvereinbarungen. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE Am Abschlussstichtag bestehen folgende in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des 251 HGB: Haftungsverhältnis insgesamt davon gegenüber verbundenen Unternehmen davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert in EUR in EUR in EUR Mietbürgschaft ,00 Summe ,00 Die Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit der Mietbürgschaften schätzen wir als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor. Des Weiteren bestehen am Abschlussstichtag Einzahlungsverpflichtungen im Sinne 285 HGB: Haftungsverhältnis insgesamt davon gegenüber verbundenen Unternehmen davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert in EUR in EUR in EUR Einzahlungsverpflichtung ,86 139,00 0,00 Summe ,86 139,00 0,00 9

10 ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag haben im Geschäftsjahr das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von ,49 EUR belastet. In Höhe von 3.286,26 EUR werden periodenfremde Erträge und in Höhe von ,74 EUR periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen. Dauerhafte Wertminderungen auf Finanzanlagen führen zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von ,14 EUR. Bezogene Leistungen, wie z.b. projektbezogene Dienstleistungen von Freelancern, werden unter den Materialaufwendungen gezeigt (TEUR ,07). Der im Vorjahr gewählte Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde zugunsten einer verbesserten Darstellung der Aufwandsposten im Berichtsjahr aufgegeben. Der Vorjahreswert (in geringerer Größenordnung TEUR 63,32) wurde nicht angepasst. AUFSTELLUNG DES ANTEILBESITZES Das Unternehmen ist zu mindestens 1/5 an folgenden Unternehmen beteiligt: Name Sitz Anteil letzter vorliegender Jahresabschluss Eigenkapital Ergebnis Affinitas GmbH Berlin 21,93% , ,48 Affinitas Phantom Share GmbH (ehem. Brillant GmbH) African Internet Holding (ehem. Rocket Africa / Brillant GmbH) Berlin % , ,68 Berlin 80,00% Bambino 106. VV UG Berlin 100,00% Bambino 107. VV UG Berlin 100,00% Bambino 108. VV UG Berlin 100,00% Bambino 109. VV UG Berlin 100,00% Bambino 110. VV UG Berlin 100,00% , ,12 Bambino 50. V V UG (haftungsbeschränkt) Berlin 100,00% , ,91 10

11 Bambino 52. V V UG (haftungsbeschränkt) Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) Bambino 54. V V UG (haftungsbeschränkt) Bambino 55. V V UG (haftungsbeschränkt) Beauty Trend Holding GmbH BGN Brillant Services (ehem. Brillant GmbH) Berlin 100,00% , ,09 Berlin 100,00% , ,81 Berlin 100,00% , ,44 Berlin 100,00% , ,00 Berlin 59,06% , ,35 Berlin 50,83% Bigfoot GmbH Berlin 40,50% , ,19 Billpay GmbH Berlin 46,54% , ,37 Brillant GmbH Berlin 100,00% , ,01 Brillant GmbH Berlin 100,00% ,42-595,58 Brillant GmbH Berlin 100,00% Brillant GmbH Berlin 100,00% Brilliant GmbH Berlin 100,00% CD-Rocket Holding UG (haftungsbeschränkt) CityDeal Management I GmbH (ehem. City Deal Management I UG (haftunsgbeschränkt)) CityDeal Management II UG (haftungsbeschränkt) CityDeal Management UG (haftungsbeschränkt) Classmarkets (ehem. Golden Immobilo GmbH) Berlin 100,00% , ,61 Berlin 66,60% , ,34 Berlin 100,00% , ,33 Berlin 100,00% , ,90 Berlin 52,84% , ,04 Comparamor GmbH Berlin 44,66% , ,46 Dropgifts GmbH (ehem. Jade GmbH) ecards and more GmbH Emerging Markets Asia ecommerce Holding GmbH (ehem. Jade GmbH) Foodpanda GmbH (ehem. Jade GmbH) Berlin 44,72% ,00 - Berlin 63,46% , ,45 Berlin 88,60% , ,05 Berlin % ,00-11

12 Glossybox China Subholding GmbH & Co. KG (ehem. VRB GmbH &. Co. B-98 KG) Goodbeans GmbH (ehem. Young Internet GmbH) GP Management Limited New Co. Hello Fresh GmbH (ehem. Jade GmbH) Home 24 GmbH (ehem. FP Commerce GmbH / Jade 909 GmbH) International Rocket GmbH & Co. KG Berlin 100,00% , ,61 Berlin 33,95% , ,81 Malta 99,92% , ,00 Berlin 43,17% , ,94 Berlin 50,71% , ,76 Berlin 100,00% , ,68 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,73 Jade GmbH Berlin 68,17% , ,14 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,69 Jade GmbH Berlin 88,56% , ,14 Jade GmbH Berlin 73,80% , ,65 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,69 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,84 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,71 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,78 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,55 Jade GmbH Berlin 73,69% , ,79 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,95 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,02 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,87 Jade GmbH Berlin 79,69% , ,09 Jade GmbH Berlin 88,86% , ,16 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,41 Jade GmbH Berlin 91,97% ,50-864,50 Jade GmbH Berlin 62,92% , ,19 Jade GmbH Berlin 99,42% , ,43 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,81 Jade GmbH Berlin 91,06% , ,76 12

13 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,42 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,39 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,83 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,08 Jade GmbH Berlin 100,00% , ,57 Jade 940. GmbH Berlin 100,00% , ,03 Jupiter Internet GmbH München 73,38% , ,46 Juwel 155. VV UG Berlin 100,00% , ,50 Juwel 156. VV UG Berlin 100,00% Juwel 161. VV UG Berlin 100,00% Juwel 167. VV UG Berlin 100,00% , ,66 Juwel 169. VV UG Berlin 100,00% Juwel 182. VV UG Berlin 100,00% , ,47 Juwel 185. VV UG Berlin 100,00% , ,27 Lendico GmbH (ehem. Brillant GmbH) MKC Brillant Services (ehem. Brillant GmbH) Berlin 100,00% Berlin 80,00% Mondstein 284. GmbH München 29,75% , ,44 Netzoptiker GmbH Payeleven Holding GmbH (ehem. Jade GmbH) Paymill Holding GmbH (Brillant GmbH) Pinspire GmbH (ehem. Jade GmbH) Limburg a.d.l. 42,75% , ,43 Berlin 56,65% , ,79 Berlin 70,57% , Berlin 59,93% , ,71 Platin 775. GmbH Berlin 100,00% ,61 410,61 Platin 776. GmbH Berlin 100,00% ,00 - Platin 777. GmbH Berlin 100,00% ,29 429,29 Plinga GmbH (ehem. Jade 919 GmbH) Pricepanda Group GmbH (ehem. Jade GmbH) Berlin 34,47% , ,20 Berlin 90,93% , ,99 13

14 PTH Brillant Services GmbH (ehem. Brillant GmbH) R2 International Internet GmbH Rocket Internet Munich GmbH (ehem. Mondstein 289. GmbH) Rocket Middle East (ehem. Brillant GmbH) TIN Brillant Services GmbH (ehem. Brillant GmbH) Berlin 76,00% Berlin 59,22% , ,01 Berlin 100,00% , ,62 Berlin 100,00% Berlin 68,96% Toptarif Internet GmbH Berlin 28,62% , ,00 Upside Shopping GmbH i.l. VRB GmbH & Co. B- 101 (einhunderteins) KG Berlin 47,60% In Liquidation Berlin 100,00% , ,42 webpotentials GmbH Berlin 45,16% , ,78 Wimdu GmbH Berlin 52,29 % , ,90 Zalando GmbH Berlin 38,21% , ,71 GBP GBP Sigma Response Share Kapital (ehem. Sigma Response Services Limited) London 31,57% , ,00 Darüber hinaus bestehen ca. 200 indirekte Beteiligungsgesellschaften auf Enkel bzw. Urenkelebene oder darunter, zu denen keine Informationen zur mittelbaren Beteiligungshöhe aus Sicht der Rocket Internet GmbH bzw. Finanzinformationen vorliegen. SONSTIGE ANGABEN Mutterunternehmen Gemäß 285 Nr. 14 HGB lautet der Name und Sitz des Mutterunternehmens wie folgt: European Founders Fund GmbH Luisenstraße München 14

15 Arbeitnehmer Die Zahl der Angestellten i.s.d. 267 Abs. 5 HGB beträgt 238 Personen (Vorjahr: 67 Personen). Geschäftsführer Familienname Vorname ausgeübter Beruf Jeschke Arnt Geschäftsführer Kudlich Alexander Geschäftsführer Dr. Bruder Johannes Geschäftsführer (ab 09. Mai 2012) Wilmking Dr. Heinemann Jan Florian Geschäftsführer (ab 01. März 2013 bis 27. September 2013) Geschäftsführer (bis 31. März.2012) Im Berichtsjahr wurden der Geschäftsführung insgesamt T vergütet; davon entfallen T auf den beizulegenden Zeitwert von Bezugsrechten, die zwischenzeitlich ausgeschiedenen Mitgliedern des Organs gewährt wurden. Im Vorjahr wurden der Geschäftsführung insgesamt 342 T vergütet; davon entfallen 108 T auf den beizulegenden Zeitwert von Bezugsrechten, die zwischenzeitlich ausgeschiedenen Mitgliedern des Organs gewährt wurden. Im Geschäftsjahr 2010 wurden der Geschäftsführung insgesamt 457 T vergütet. UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2012 Berlin Arnt Jeschke Berlin Dr. Johanes Bruder Berlin Alexander Kudlich 15

16 , Berlin Entwicklung des Anlagevermögens 2012 Bezeichnung AHK historisch Zugänge Geschäftsjahr Abgänge Geschäftsjahr Umbuchungen Geschäftsjahr Zuschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen kumuliert Buchwert Buchwert Abschreibungen Geschäftsjahr EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 81, , , , , , , Zwischensumme 81, , , , , , , II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 462, , , , , , , Zwischensumme 462, , , , , , , III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 82,215, ,371, ,681, ,284, ,955, ,666, ,308, ,606, Beteiligungen 11,714, , ,154, ,284, ,301, ,642, ,217, ,477, Wertpapiere des Anlagevermögens ,720, ,720, Zwischensumme 93,930, ,191, ,836, ,257, ,029, ,526, ,083, Endsumme 94,474, ,270, ,890, ,773, ,082, ,813, ,385,844.16

17 Der folgende in Übereinstimmung mit 322 HGB erteilte Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Jahresabschluss sowie den Lagebericht der für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember Der Lagebericht ist in diesem Dokument nicht enthalten. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Berlin, den 14. Mai 2014 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Angelika Kraus Wirtschaftsprüferin ppa. Katharina Woyte Wirtschaftsprüferin

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