BILANZKONFERENZ 2016 WALDENBURG, 22. APRIL R. STAHL Mai

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1 BILANZKONFERENZ 2016 WALDENBURG, 22. APRIL 2016 R. STAHL Mai

2 Agenda Teil 1 Martin Schomaker I. Business Highlights 2015 II. Strategischer Fokus Teil 2 Bernd Marx I. Finanzen II. Ausblick 2

3 Business Highlights 2015 Restrukturierungsprogramm planmäßig durchgeführt Investitionsprogram abgeschlossen Konsortialkreditvertrag unterzeichnet Zweiter Ankeraktionär Vor dem Hintergrund stark gefallener Ölpreise leitete das Management Restrukturierungsmaßnahmen ein Produktions- und Entwicklungscenter in Köln fertiggestellt; Bezug der Räumlichkeiten Ende 2015 abgeschlossen Konsortialkredit mit einem Volumen von 95 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren verhandelt Eigene Aktien in Höhe von 10 % des Grundkapitals im Januar 2015 an die RAG- Stiftung Beteiligungsgesellschaft veräußert 3

4 Rückgang des Ölpreises Ölpreis (Brent) in USD Juni 2014 Dezember 2014 Juni 2015 Dezember 2015 * Energy Information Administration 4

5 Umsatz 2015 nach Kundenbranchen % Öl & Gas Upstream Chemische Industrie Spezial-Schiffbau Öl & Gas Downstream Pharmazeutische Industrie Sonstige 5

6 R. STAHL Strategie Effizient in die Zukunft Wertsteigerung Marktpenetration Profitabilität 6

7 Profitabilität Fokus auf Kostenreduktion SOZIALVERTRÄGLICHER STELLENABBAU REDUKTION DER SACH- UND MATERIALKOSTEN PORTFOLIO STRAFFUNG 222 Stellen in 2015 abgebaut Reduzierte Personalkosten ab 2016 Projekte zur Optimierung der Produktionskosten nahezu abgeschlossen Angemietete Räumlichkeiten in Neu-Kupfer zum Jahresende 2015 aufgegeben und Aktivitäten in Waldenburg konzentriert Fokus auf Produkte mit hoher Nachfrage Freie Kapazitäten zur Konzentration auf attraktive Geschäftsfelder 7

8 Marktpenetration klare Prioritäten FOKUS AUF CHEMIE UND PHARMAZIE Neuprodukte, im Bereich der LED-Beleuchtung Geringere Abhängigkeit von Öl & Gas Zusätzliche Aufträge im Spezial-Schiffbau AKTIVE KUNDEN- BERATUNG IN DER ÖL- & GASINDUSTRIE Kundenberatung zu neuen Technologien und langfristigen Kostenvorteilen der R. STAHL Systeme, v.a. Automation Verbesserte Positionierung beim Kunden MITTELFRISTIGES WACHSTUM IN ASIEN Wachstum in Asien getrieben durch lokale Vertriebsaktivitäten Erweiterte installierte Basis 8

9 Zusätzliches Geschäft durch Neuprodukte (I/III) LED-Technologie LED-Technologie - Erste Erfolge: Auftrag für größtes Energie- und Petrochemieunternehmen Indiens mit ersten Folgeaufträgen Erster Auftrag eines Kunden der Pharmaindustrie für LED-Leuchten im Reinraum 9

10 Zusätzliches Geschäft durch Neuprodukte (II/III) Helideck-Beleuchtungslösung Helideck-Beleuchtung - Erste Erfolge: Erstauftrag eines großen Öl- und Gaseunternehmens im Nordseeraum über 10 Helideck- Beleuchtungssysteme Großes Potenzial für Folgeaufträge: 300 Plattformen müssen bis 2018 umgerüstet werden 10

11 Zusätzliches Geschäft durch Neuprodukte (III/III) Automatisierungstechnik Remote I/O - Erste Erfolge: Ausstattung einer Pharmazieanlage in Dänemark mit dem modernen Remote I/O System dank langjähriger guter Kundenbeziehung Auftrag eines führenden Lackeanbieters mit Potenzial für Folgeaufträge 11

12 Agenda Teil 1 Martin Schomaker I. Business Highlights 2015 II. Strategischer Fokus Teil 2 Bernd Marx I. Finanzen II. Ausblick 12

13 Finanzübersicht 2015 in Mio in % Auftragseingang 317,3 335,2-5,4 % Auftragsbestand 95,2 90,5 5,2 % Umsatz 312,9 308,5 1,4 % Rohertrag* 202,4 202,9-0,3 % Rohertragsmarge 64,7 % 65,8 % Operatives EBIT** 11,4 18,3-37,7 % Operative EBIT-Marge 3,6 % 5,9 % * Umsatz zu- bzw. abzgl. Bestandsveränderung und abzgl. Materialaufwand ** bereinigt um Einmaleffekte aus der Kosteninitiative in Höhe von 7,5 Mio. 13

14 Auftragseingang durch Ölpreis geschwächt in Mio. -7,8 % 140,3 129,4 Positive Entwicklung in Deutschland mit Aufträgen für ein großes deutsches Pharmazieunternehmen 4,6 % 65,7 68,7-26,3 % 57,6 42,5 7,1 % 76,7 71,6 Ölpreis beeinträchtigt insbesondere die Nachfrage aus dem Nordseeraum; Großauftrag für die nördlichste Gasanlage der Welt in Russland Geschäfts in Nordamerika von fallendem Ölpreis betroffen Deutschland Europa (ohne Dt.) Amerika Asien/Pazifik Stärkster Wachstumsmotor: Asien/Pazifik; gute Entwicklung in Indien 14

15 Starkes Umsatzwachstum im Raum Asien/Pazifik in Mio. -6,2 % 132,6 124,4 Umsatz in Deutschland unter Vorjahr Nordseeraum geschwächt 66,8-3,6 % 64,4 33,0 % 75,1-6,9 % 52,8 56,4 49,1 Schwacher Auftragseingang in Nordamerika schlägt sich im Umsatz nieder Hohe Wachstumsraten im Raum Asien/Pazifik mit Großaufträgen in Australien und dem Mittleren Osten Deutschland Europa (ohne Dt.) Amerika Asien/Pazifik

16 Ergebnisentwicklung 2015 in Mio. 17,4 Einmalige Belastung aus Kostensenkungsprogramm 13,5 11,4 EBITDA 3,9 3,2 0,7 EBIT Abschreibung Finanzergebnis 0,8-0,1 EBT Steuern Jahresergebnis EBIT 2015 DURCH KOSTENSENKUNGSPROGRAMM BEEINTRÄCHTIGT Einmalige Belastung aus Kostensenkungsprogramm von 7,5 Mio. ; Operatives EBIT bei 11,4 Mio. Erwarteter positiver Ergebniseffekt von 20 Mio. ab

17 Cashflow: Working Capital Verbessert in Mio. 18,4 4,6 3,1-3,8-18,7 Working Capital Chashflow aus Geschäftstätigkeit -18,6-22,2 Cashlow aus Investitionstätigkeit -15,5 Free Cashflow WORKING CAPITAL SIGNIFIKANT VERBESSERT Erhöhter Cashflow aus Geschäftstätigkeit durch verbessertes Working Capital Neues Produktions- und Entwicklungscenter in Köln fertiggestellt; Capex ab 2016 sinkend 17

18 Solide Eigenkapitalbasis in Mio. 24,2 6,1 0,1 5,2 1,1 101,0 74,9 Eigenkapital Dez Verkauf eigener Aktien Jahresergebnis Pensionsverpflichtungen Dividendenzahlung Sonstige Eigenkapital Dez EIGENKAPITALQUOTE AUF 36,2 % ANGESTIEGEN Eigenkapitalquote von 27,3 % im Dez auf 36,2 % im Dez angestiegen Verkauf von Treasury Shares in Q Sinkende Pensionsverpflichtungen aufgrund eines Anstiegs des zugrunde liegenden Zinssatzes Dividendenzahlung von 5,2 Mio. in Q

19 Attraktive Dividendenpolitik Dividende je Aktie in 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 DIVIDENDE 0,90 1,10 0,90 0,40 0,70 0,70 1,00 1,00 0,80 0,60* * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 3. Juni 2016 Kontinuierliche Dividendenzahlung glättet Zyklizität im Jahresergebnis Aufgrund negativen Bilanzgewinns der R. STAHL AG erfolgt die Ausschüttung aus den anderen Gewinnrücklagen Dividendensumme von 3,9 Mio. bei einer Dividende je Aktie von 0,60 Durchschnittliche Dividende 19

20 Ausblick 2016 in Mio e Umsatz-Prognose e EBIT-Prognose AUSBLICK 2016 BESTÄTIGT Markterwartung bislang bestätigt: keine Erholung des Ölpreises Erwarteter Volumenrückgang im Umsatz bedingt durch Nachfrageschwäche der Öl- und Gasindustrie 20

21 Ergebnisüberleitung von 2015 nach 2016 EBIT-Entwicklung in Mio , Operatives EBIT 2015 Effekte aus dem Volumenrückgang im Umsatz Reduktion der Personalkosten Neupositionierung in Brasilien Reduktion der Sachkosten Reduktion der Produktionskosten Erwartetes EBIT

22 Ölpreisentwicklung 50 Ölpreis (Brent) 120 in USD EIA* R. STAHL Erwartung Investitionsbereitschaft der Kunden wird sich nicht stark verändern Ölpreis-Futures Juni 2014 Dezember 2014 Juni 2015 Dezember 2015 Juni 2016 Dezember 2016 * Energy Information Administration 22

23 Mittelfrist-Ausblick EBIT EBIT-Marge in % des Umsatzes 11,1 12,7 9,7 8,7 8,6 8,2 zweistellige EBIT-Marge Initiativen zur Profitabilitätssteigerung ab 2017 Portofoliostraffung zur Reduktion der Komplexität und zur Steigerung der Marge Neuprodukte, z.b. im Bereich der LED-Technologie 6,2 6,9 6,2 5, ,6* Effizienzsteigerung bei Geschäftsprozessen innerhalb der R. STAHL Gruppe Zusätzliches Wachstum in der Chemie- und Pharmaindustrie bei strikter Deckelung der indirekten Kosten * bereinigt um Einmaleffekte aus der Kosteninitiative in Höhe von 7,5 Mio. 23

24 Bernd Marx (CFO) Am Bahnhof Waldenburg, Germany T Nathalie Kamm (Investor Relations) Am Bahnhof Waldenburg, Germany T investornews@stahl.de R. STAHL Mai

25 Disclaimer This presentation was prepared by R. STAHL AG and is solely for information purposes. It may not be reproduced, distributed or published without the prior consent of R. STAHL AG. This presentation contains forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations at the time they are first made available. They are therefore connected with risks and uncertainties and the actual results may deviate significantly from those described in the future-oriented statements. A number of these risks and uncertainties are determined by factors outside of the realm of influence of R. STAHL AG and cannot be estimated with certainty as of today. These include future market conditions and economic developments, the conduct of other market participants, the achievement of unexpected synergy effects, as well as legal and political decisions. R. STAHL AG is also not obliged to publish corrections to these forward-looking statements in order to reflect results or circumstances arising after the publication date of these materials. It constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe to shares in any country, including the USA. This presentation does not include a public offer of shares; a sales prospectus is not being published. 25

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