Name: Telefon: A Angaben zum Jahresabschluss ... KHBV, PBV sonstiger Rechnungslegung
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- Wilhelmine Ursler
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1 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Statistik der Jahresabschlüsse kaufmännisch buchender öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen für das Geschäftsjahr 2016 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Auskunftsgeber Postfach Halle (Saale) Rücksendung bitte bis 28. März 2018 Ansprechpartner /-in für Rückfragen ( freiwillige Angabe ) Name: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Dezernat 22 Merseburger Str Halle (Saale) Sie erreichen uns über Telefon: (0345) Telefax: (0345) jab@stala.mi.sachsenanhalt.de Telefon: Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte korrigieren. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen zu 1 bis 46 in der separaten Unterlage. Berichtsstelle Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte korrigieren. A Angaben zum Jahresabschluss Bitte Zutreffendes ankreuzen. 1 Abschluss nach Eigenbetriebs- / Landeshaushaltsrecht HGB Erfolgsneutrale Behandlung von Zuschüssen ( Wahlmöglichkeit nach R 6.5 EStR ) Stand des Abschlusses ( Datenbasis ) KHBV, PBV IAS / IFRS... 4 Abschluss ist noch nicht aufgestellt, Daten wurden aus lfd. Buchhaltung abgeleitet ( inkl. Schätzungen ) sonstiger Rechnungslegung Ohne Anlagenachweis weil kleine Kapitalgesellschaft ( 267 ( I ) HGB ) ( ausgenommen Krankenhäuser und Pflegeheime ) Abschluss ist aufgestellt, aber noch nicht ( abschließend ) geprüft / testiert... 1 Abschluss ist aufgestellt und geprüft / testiert kein Anlagevermögen oder gesamtes Anlagevermögen z. B. geleast ist Befreiung von Offenlegungspflicht ( 264 ( III ) HGB )... 3 Anzahl der Beschäftigten Anzahl 5 Beschäftigte insgesamt ( gemäß 285 Nr. 7 i. V. m. 267 ( V ) HGB ) darunter: weiblich Seite 1
2 Bitte zurücksenden an Bemerkungen Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Dezernat 22 Postfach Halle (Saale) B Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom TT MM JJJJ 0100 bis TT MM JJJJ Posten der Gewinn- und Verlustrechnung Volle Euro 6 Umsatzerlöse darunter: umsatzsteuerpflichtige Umsatzerlöse Umsätze mit öffentlichen Haushalten Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 7.1 Erhöhung Verminderung Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge darunter: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 8 vom Bund vom Land / von Ländern von Gemeinden / Gemeindeverbänden von den Sozialversicherungsträgern darunter: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 9 10 Materialaufwand 10 vom Bund vom Land / von Ländern von Gemeinden / Gemeindeverbänden von den Sozialversicherungsträgern Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen Materialaufwand zusammen = Seite 2
3 Posten der Gewinn- und Verlustrechnung Volle Euro 11 Personalaufwand 11.1 Löhne und Gehälter darunter: Beamtenbezüge Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für Altersversorgung Personalaufwand zusammen = Fördermittel nach dem KHG Positiver Saldo Negativer Saldo Abschreibungen 13.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Abschreibungen zusammen = Sonstige betriebliche Aufwendungen darunter: Konzessionsabgaben Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen darunter: für Betriebsmittelkredite Zinsen an öffentliche Haushalte Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen Aufwendungen aus Verlustübernahme Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Ergebnis nach Steuern = Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Abgeführte Gewinne aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen Gewinn / Verlust 27.1 Jahresgewinn ( bei Kapitalgesellschaften: Jahresüberschuss ) Jahresverlust ( bei Kapitalgesellschaften: Jahresfehlbetrag ) = Seite 3
4 Nur bei Abschluss nach HGB, KHBV / PBV, IAS / IFRS, sonstiger Rechnungslegung auszufüllen. Volle Euro 28 Behandlung des Jahresergebnisses 28.1 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Verlustvortrag aus dem Vorjahr Einstellung in Rücklagen Entnahme aus Rücklagen Ertrag aus der Kapitalherabsetzung Vorabausschüttungen Bilanzgewinn Bilanzverlust Vorschlag oder Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 29.1 Ausschüttung an die Gesellschafter Ausschüttung auf Genussscheine Einstellung in Gewinnrücklagen Gewinnvortrag auf neue Rechnung Zusätzlicher Aufwand gemäß Vorschlag oder Beschluss Zusätzlicher Ertrag gemäß Vorschlag oder Beschluss Nur bei Abschluss nach Eigenbetriebs- / Landeshaushaltsrecht auszufüllen. 30 Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes des vorausgegangenen Geschäftsjahres ( 2015 ) Volle Euro 30.1 Jahresgewinn Jahresverlust Zur Tilgung des Verlustvortrages Zu tilgen aus dem Gewinnvortrag Einstellung in Rücklagen Entnahme aus Rücklagen Abführung an den Haushalt des Eigners Ausgleich aus dem Haushalt des Eigners = 30.9 Gewinnvortrag auf neue Rechnung Verlustvortrag auf neue Rechnung = Seite 4
5 C Bilanz zum Posten der Bilanz Volle Euro Aktivseite 31 Anlagevermögen 31.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen zusammen = 0207 bis Umlaufvermögen 32.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Fertige Erzeugnisse und Waren Geleistete Anzahlungen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Vorräte zusammen = 0222 bis Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen an den Eigner / andere Eigenbetriebe Forderungen an andere Einrichtungsträger ( einschließlich Forderungen an deren Einrichtungen ) Forderungen an andere Gebietskörperschaften ( einschließlich Forderungen an deren Einrichtungen ) Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht darunter: nach KHEntgG und nach BPflV Sonstige Vermögensgegenstände Forderungen zusammen = 0235 bis darunter: mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Wertpapiere Anteile an verbundenen Unternehmen Sonstige Wertpapiere Wertpapiere zusammen = Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Umlaufvermögen zusammen = Seite 5
6 Posten der Bilanz Volle Euro 33 Ausgleichsposten nach dem KHG Treuhandvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gemäß 17 Absatz 4 des DMBilG Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Bilanzsumme Aktiva = Posten der Bilanz Volle Euro Passivseite 41 Eigenkapital 41.1 Gezeichnetes Grundkapital bzw. Stammkapital Rücklagen Rücklagen bei Abschluss nach Eigenbetriebs- / Landeshaushaltsrecht Rücklagen bei Abschluss nach HGB, KHBV / PBV, IAS / IFRS, sonstiger Rechnungslegung Kapitalrücklage Gewinnrücklage Rücklagen zusammen = Gewinn / Verlust Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Verlustvortrag aus dem Vorjahr Jahresgewinn Jahresverlust Bilanzgewinn Bilanzverlust Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Eigenkapital zusammen = ( ) ( ) Sonderposten mit Rücklageanteil ( nicht für Krankenhäuser ) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung des Anlagevermögens Empfangene Ertragszuschüsse ( nicht für Krankenhäuser ) Sonderposten anderweitig nicht genannt Seite 6
7 Posten der Bilanz Volle Euro 46 Rückstellungen 46.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Rückstellungen zusammen = 0341 bis Verbindlichkeiten 47.1 Anleihen gegenüber Kreditinstituten darunter: gefördert nach dem KHG gegenüber anderen Kreditgebern ( nur Wohnungsunternehmen ) Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen aus Lieferungen und Leistungen aus Annahme gezogener Wechsel und Ausstellung eigener Wechsel nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht darunter: nach KHEntgG und nach BPflV gegenüber verbundenen Unternehmen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht gegenüber dem Eigner / anderen Eigenbetrieben aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens gegenüber anderen Einrichtungsträgern ( einschließlich deren Einrichtungen ) gegenüber anderen Gebietskörperschaften ( einschließlich deren Einrichtungen ) Ausgleichsverbindlichkeiten gemäß 25 des DMBilG Förderdarlehen ( nur in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt ) Treuhandverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten darunter: aus Steuern im Rahmen der sozialen Sicherheit Verbindlichkeiten zusammen = ( 0354 bis 0368 ) davon: mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr mit Restlaufzeit 1 Jahr bis 5 Jahre mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern Bilanzsumme Passiva = Seite 7
8 D Anlagenachweis für das Jahr 2016 in vollen Euro Bei Abschluss nach KHBV bitte Spaltenzuordnung beachten. Anschaffungs- und Herstellungskosten Posten des Anlagevermögens Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen 38 + / Endstand = Spalte Immaterielle Vermögensgegenstände Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. Ä Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. Ä. sowie Lizenzen Geschäfts- oder Firmenwert Geleistete Anzahlungen Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen = Sachanlagen 41 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ( einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken ): mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten mit Wohnbauten ohne Bauten Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr Technische Anlagen und Maschinen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Sachanlagen zusammen = 65 bis Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihung an verbundene Unternehmen Beteiligungen Ausleihung an Unternehmen mit bestehendem Beteiligungsverhältnis Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen ( einschließlich Genossenschaftsanteile ) Finanzanlagen zusammen = 91 bis Anlagevermögen insg. = Seite 8
9 D Anlagenachweis für das Jahr 2016 in vollen Euro Bei Abschluss nach KHBV bitte Spaltenzuordnung beachten. Abschreibungen kumulierte Abschreibungen der Vorjahre Abschreibungen des Geschäftsjahres Zuschreibungen des Geschäftsjahres Änderungen der gesamten Abschreibungen durch Zugänge 39 Abgänge 40 Umbuchungen 38 + / Endstand = Spalte Abgleich Spalte 07 mit GuV ( Seite 3 ): = Seite 9
10 D Anlagenachweis für das Jahr 2016 in vollen Euro Bei Abschluss nach KHBV bitte Spaltenzuordnung beachten. Wiederholung: Endstand Anschaffungs- und Herstellungskosten Wiederholung: Endstand Abschreibungen Restbuchwerte = Spalte Seite 10 Abgleich Spalte 12 mit Bilanz ( Seite 5 ): 60 = = = = 0210
Bitte zurücksenden an Bemerkungen Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen, die Einf
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