VORANSCHLAG 2015. der Landeshauptstadt Bregenz



Ähnliche Dokumente
RECHNUNGSABSCHLUSS DER FÜR DAS JAHR 2013

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss. Seite 1

Voranschlag. Haushaltsjahr 2015

BKZ. REF VRV D Anw. KZ KZ Recht EUR EUR EUR

BKZ. REF HH D Anw. K KZ Recht EUR EUR EUR , Verbrauchsgüter G SSL

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

E i n n a h m e n

Voranschlag. Haushaltsjahr 2015

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Stadtgemeinde Murau Politischer Bezirk Murau Land Steiermark RECHNUNGSABSCHLUSS. für das. Haushaltsjahr

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

! " #! $ %& '! & $ ( & "! )

Rechnungsabschluss Ordentlicher Haushalt Einzelnachweis 2016

Stadtgemeinde Murau. Politischer Bezirk Murau Land Steiermark VORANSCHLAG. für das. Haushaltsjahr

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Stadtgemeinde Murau. Politischer Bezirk Murau Land Steiermark VORANSCHLAG. für das. Haushaltsjahr

1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2016

Voranschlag. Haushaltsjahr 2014

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MARKTGEMEINDE PÖLLAU GKZ RECHNUNGSABSCHLUSS 2012

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

NA CIITRA GS DER STADTGEMEI LOS ER EUBU G

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

V O R A N S C H L A G

Stadtgemeinde Kindberg. Rechnungsabschluss

Stadtgemeinde Kindberg. Rechnungsabschluss

Stadtgemeinde Kindberg. Rechnungsabschluss

Rechnungsabschluss der Gemeinde Zwischenwasser für das Jahr 2014

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einzelnachweis 2016

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

RECHNUNGSABSCHLUSS FÜR DAS JAHR 2017

MARKTGEMEINDE LAUTERACH

Rechnungsabschluss. für das Jahr Politischer Bezirk: Bregenz Land: Vorarlberg

MARKTGEMEINDE LAUTERACH

Nachtragsvoranschlag Ordentlicher Haushalt Einzelnachweis 2015

Gruppe Vertretung der Stadt (MD, MA 1 bis 3 BA 1) Magistrat (MD, MA 1 bis 3 BA 1) Erläuterungen:

Kommunale Finanzplanung

1.NACHTRAGSVORANSCHLAG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Kommunale Finanzplanung

L a n d e s v o r a n s c h l ä g e u n d B a n d II

Ordentlicher Haushalt Seite Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Bezirks-Rechnungsabschluss 2017

Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr Voranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GKZ: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Voranschlag. Haushaltsjahr 2017

Gruppe 5 Gesundheit. Gesundheitswesen (MA 15 - BA 14)

Landesvoranschläge 2013/2014

RECHNUNGSABSCHLUSS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Voranschlagsstelle Voranschlag Voranschlag Rechn. Ergebnis

Stadtgemeinde Gleisdorf 8200 Gleisdorf, Rathausplatz 1 Telefon: Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr: Inhaltsverzeichnis

STADTAMT 8740 ZELTWEG STEIERMARK

1. Nachtrags-Voranschlag. für das. Haushaltsjahr 2017

41750 Marktgemeinde Wolfsegg a.h. Bezirk Vöcklabruck. Rechnungsabschluss. für das Finanzjahr #PDF41750RECHABSCHLUSS_2010.PDF

Gesamtübersicht nach Gruppen. Seite 1

Nachweis über die Postensummen (in EUR)

Gruppe 6. 2/6100/817 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Verwaltungsleistungen ,

Stadtgemeinde Gleisdorf 8200 Gleisdorf, Rathausplatz 1 Telefon: 03112/2601/700 Inhaltsverzeichnis Haushaltsjahr: Inhaltsverzeichnis

VORANSCHLAG Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN. Land Niederösterreich

STADTAMT 8740 ZELTWEG STEIERMARK

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN FÜR DIE PLANUNGSPERIODE

Voranschlag. Haushaltsjahr 2016

Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr Voranschlag. für das. Marktgemeinde Perchtoldsdorf GemNr.: Verwaltungsbezirk: Mödling Land: Niederösterreich

Gesamtübersicht nach Gruppen. Seite 1

Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2015

VORANSCHLAG Anhang zur BUDGETREDE STATISTIKEN. Land Niederösterreich

VORANSCHLAG 2016 Gemeinde Seiersberg-Pirka Inhaltsverzeichnis. Seite: 1

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

VORANSCHLAG Haushaltsjahr: 2016

Gruppierungsübersicht

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2014

Gruppe Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste (MA 7 BA 3) 3200 Musiklehranstalten (MA 13 BA 3)

Voranschlag. Haushaltsjahr 2019

Rechnungsabschluss. Haushaltsjahr 2013

Kommunale Finanzplanung

! "# )&%('& && *&% &+&&% %(,-./001

Haushaltssatzung Wasser- und Bodenverband Seekanal

VORANSCHLAG der Stadt Hohenems für das Jahr 2015

Voranschlag. Haushaltsjahr 2018

VGKW Verwaltungsgemeinschaft der Marktgemeinde Kalwang und der Gemeinde Wald am Schoberpass. VORANSCHLAG für das Haushaltsjahr

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Transkript:

VORANSCHLAG 215 der Landeshauptstadt Bregenz Zahl der Bevölkerung nach der letzten Verwaltungszählung zum 3.9.214: 28.768 Einwohner Flächenausmaß: 2.951 ha Bezirk Bregenz Land Vorarlberg

INHALTSVERZEICHNIS Seite Seite Haushaltsrechnung 2 Anordnungsberechtigte 215 Entgegennahme von Barzahlungen 217 Gesamtübersicht 2 Ordentlicher Haushalt - 9 8 Gemeindeabgaben und -tarife 219 Außerordentlicher Haushalt - 9 92 Zusammenfassung 12 Gemeindeabgaben 219 Privatwirtschaftliche Entgelte 23 Nachweisungen 121 Gemeindeverwaltungsabgaben 249 VA/Rechnungsquerschnitt 122 Erläuterungen 251 Vermögensgebarung 126 Schuldenstand und Schuldendienst 15 Allgemeine Erläuterungen 251 Rücklagen 19 Budgetgruppen 255 Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts 192 Personalaufwand 256 Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 195 Investitionen 257 Personalausgaben 198 Detail "Städtische Kindergärten" 261 Gegebene Darlehen 26 Beteiligungen, Wertpapiere, nutzbare Rechte 26 Stichwortverzeichnis 263 Außerbudgetäre Finanzierungen 27 Beschäftigungsrahmenplan 28 Abkürzungsverzeichnis 271 Finanzkraft 29 Anhang 273 Ausführungsbestimmungen 211 Voranschlag Landeshauptstadt Bregenz Allgemeines 211 Immobilienverwaltungs KG Referenten 214

Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag - Gesamtübersicht für das Jahr 215 EINNAHMEN VORANSCHLAG VORANSCHLAG RECHNUNG 215 214 213 ORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.88.1 1.76. 1.853.143,11 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.517.1 1.476.6 1.45.255,25 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT 4.22.9 4.379.5 4.2.446,58 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 2.456.2 2.377.1 2.56.963,57 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1.138.4 1.11.9 1.47.681,77 5 GESUNDHEIT 1.123.4 53.4 535.86,47 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 3.384.8 3.365.6 3.273.744,79 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 87.7 6.2 63.827,86 8 DIENSTLEISTUNGEN 11.492.2 1.64.8 11.63.141,18 9 FINANZWIRTSCHAFT 59.6.3 56.55. 54.432.24,75 86.217.1 82.116.1 8.382.35,33 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG 184.1 235. 318.424,59 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 325. 1.485. 1.72.328, 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT 4.796. 1.311. 1.195.48,44 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 395. 722. 575.73 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1 1 99.429,41 5 GESUNDHEIT 3. 45. 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 2.897.5 2.986.1 3.173.66,17 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 25. 255.63,3 8 DIENSTLEISTUNGEN 3.719.1 3.91.9 2.13.52,96 9 FINANZWIRTSCHAFT 13. 28. 137.868, 12.444.8 1.159.1 1.11.63,87 GESAMTSUMME EINNAHMEN 98.661.9 92.275.2 9.483.99,2 Seite: 2

Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag - Gesamtübersicht für das Jahr 215 AUSGABEN VORANSCHLAG VORANSCHLAG RECHNUNG 215 214 213 ORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG 13.214.1 12.47.6 11.95.867,63 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.66.7 3.45. 2.731.842,24 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT 11.925.2 12.299.4 11.671.216,26 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 6.82.1 6.43.9 6.343.94,82 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 12.61.2 11.559.2 11.153.857,57 5 GESUNDHEIT 8.332.8 7.167.5 6.8.383,42 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 6.147.9 6.37.1 6.91.79,75 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 1.672.1 1.645.9 1.618.537,15 8 DIENSTLEISTUNGEN 16.33.6 15.51.5 15.912.243,3 9 FINANZWIRTSCHAFT 6.421.4 5.779. 6.153.553,46 86.217.1 82.116.1 8.382.35,33 AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT VERTRETUNGSKÖRPER U. ALLGEMEINE VERWALTUNG 184.1 235. 318.424,59 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 325. 1.485. 1.72.328, 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT, WISSENSCHAFT 4.796. 1.311. 1.195.48,44 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 395. 722. 575.73 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 1 1 99.429,41 5 GESUNDHEIT 3. 45. 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 2.897.5 2.986.1 3.173.66,17 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 25. 255.63,3 8 DIENSTLEISTUNGEN 3.719.1 3.91.9 2.13.52,96 9 FINANZWIRTSCHAFT 13. 28. 137.868, 12.444.8 1.159.1 1.11.63,87 GESAMTSUMME AUSGABEN 98.661.9 92.275.2 9.483.99,2 Seite: 3

Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einnahmen 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V 19.5 18.5 22.2,7 E 1.788.6 1.741.5 1.83.942,41 GES 1.88.1 1.76. 1.853.143,11 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V 16.8 16.6 18.649, E 1.5.3 1.46. 1.386.66,25 GES 1.517.1 1.476.6 1.45.255,25 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V 6.3 7.4 89.676,41 E 4.196.6 4.372.1 4.11.77,17 GES 4.22.9 4.379.5 4.2.446,58 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V 1.6 E 2.445.6 2.377.1 2.56.963,57 GES 2.456.2 2.377.1 2.56.963,57 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V E 1.138.4 1.11.9 1.47.681,77 GES 1.138.4 1.11.9 1.47.681,77 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E 1.123.4 53.4 535.86,47 GES 1.123.4 53.4 535.86,47 Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V 2.2 3.4 4.489,18 E 3.382.6 3.362.2 3.269.255,61 GES 3.384.8 3.365.6 3.273.744,79 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E 87.7 6.2 63.827,86 GES 87.7 6.2 63.827,86 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V 1.8 3.7 8.754,59 E 11.49.4 1.61.1 11.54.386,59 GES 11.492.2 1.64.8 11.63.141,18 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V E 59.6.3 56.55. 54.432.24,75 GES 59.6.3 56.55. 54.432.24,75 G r u p p e - 9 V 57.2 49.6 143.769,88 E 86.159.9 82.66.5 8.238.535,45 GES 86.217.1 82.116.1 8.382.35,33 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 4

Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Ordentlicher Haushalt Ausgaben 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V 158.5 159. 197.964,6 E 13.55.6 12.248.6 11.77.93,3 GES 13.214.1 12.47.6 11.95.867,63 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V 321. 337.6 27.854,54 E 2.745.7 2.77.4 2.46.987,7 GES 3.66.7 3.45. 2.731.842,24 Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V 794. 81.4 849.322,42 E 11.131.2 11.489. 1.821.893,84 GES 11.925.2 12.299.4 11.671.216,26 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V 13.8 59.9 63.25,75 E 6.698.3 6.344. 6.28.69,7 GES 6.82.1 6.43.9 6.343.94,82 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V 563.5 66. 67.975, E 12.37.7 1.953.2 1.545.882,57 GES 12.61.2 11.559.2 11.153.857,57 Gruppe 5 GESUNDHEIT V 86.4 76.6 58.784,13 E 8.246.4 7.9.9 6.741.599,29 GES 8.332.8 7.167.5 6.8.383,42 Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V 1.54.1 1.158.9 1.75.711,83 E 5.93.8 5.148.2 5.15.997,92 GES 6.147.9 6.37.1 6.91.79,75 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E 1.672.1 1.645.9 1.618.537,15 GES 1.672.1 1.645.9 1.618.537,15 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V 1.512.4 1.56.6 2.135.896,19 E 14.521.2 13.994.9 13.776.346,84 GES 16.33.6 15.51.5 15.912.243,3 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V 639.7 637.6 685.83,52 E 5.781.7 5.141.4 5.468.469,94 GES 6.421.4 5.779. 6.153.553,46 G r u p p e - 9 V 5.233.4 5.352.6 5.944.617,98 E 8.983.7 76.763.5 74.437.687,35 GES 86.217.1 82.116.1 8.382.35,33 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 5

Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Außerordentlicher Haushalt Einnahmen 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V E 184.1 235. 318.424,59 GES 184.1 235. 318.424,59 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V 325. 1.369.2 1.72.328, E 115.8 GES 325. 1.485. 1.72.328, Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V 4.57. 72. 75.566, E 226. 591. 444.914,44 GES 4.796. 1.311. 1.195.48,44 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V 35. 655. 575.73 E 9. 67. GES 395. 722. 575.73 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V 1 1 99.429,41 E GES 1 1 99.429,41 Gruppe 5 GESUNDHEIT V 25. 45. E 5. GES 3. 45. Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V 2.15. 2.43.5 1.927.56 E 792.5 555.6 1.246.1,17 GES 2.897.5 2.986.1 3.173.66,17 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V E 25. 255.63,3 GES 25. 255.63,3 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V 2.77.3 1.827. 1.377.217,97 E 1.11.8 1.264.9 635.834,99 GES 3.719.1 3.91.9 2.13.52,96 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V 1. 26. 6. E 12. 2. 77.868, GES 13. 28. 137.868, G r u p p e - 9 V 1.13.4 7.277.8 7.122.831,38 E 2.431.4 2.881.3 2.978.772,49 GES 12.444.8 1.159.1 1.11.63,87 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 6

Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag Außerordentlicher Haushalt Ausgaben 215 Bezeichnung E/V Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG V 184.1 235. 211.36,79 E 17.387,8 GES 184.1 235. 318.424,59 Gruppe 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT V 1.485. 865.55,53 E 325. 26.777,47 GES 325. 1.485. 1.72.328, Gruppe 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT V 4.795. 1.37. 63.912,84 E 1. 4. 591.567,6 GES 4.796. 1.311. 1.195.48,44 Gruppe 3 KUNST, KULTUR, KULTUS V 395. 722. 298.713,31 E 277.16,69 GES 395. 722. 575.73 Gruppe 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG V E 1 1 99.429,41 GES 1 1 99.429,41 Gruppe 5 GESUNDHEIT V E 3. 45. GES 3. 45. Gruppe 6 STRASSENBAU, WASSERBAU UND VERKEHR V 2.876.5 2.921.1 2.852.892,28 E 21. 65. 32.767,89 GES 2.897.5 2.986.1 3.173.66,17 Gruppe 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG V 25. 95.63,3 E 16. GES 25. 255.63,3 Gruppe 8 DIENSTLEISTUNGEN V 2.627.6 3.83.9 1.15.853,4 E 1.91.5 8. 997.199,56 GES 3.719.1 3.91.9 2.13.52,96 Gruppe 9 FINANZWIRTSCHAFT V 3. 2. 1. E 1. 26. 136.868, GES 13. 28. 137.868, G r u p p e - 9 V 1.96.2 9.756. 5.944.589,45 E 1.538.6 43.1 4.157.14,42 GES 12.444.8 1.159.1 1.11.63,87 rw_va q:\arcrep\rw\rw_vgrp8.qrp Seite: 7

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Stadtvertretung 2/+861 12 15 11 Beitrag Land Bgm-Pensionsfonds E 188.1 197.6 186.98, 2/+868 12 16 11 Bgm-Pensionsfonds E 7.6 7.4 7.223,1 Stadtvertretung 195.7 25. 194.131,1 Unterabschnitt 195.7 25. 194.131,1 195.7 25. 194.131,1 1 1 Hauptverwaltung 2/1+8172 12 13 11 Personalkostenersatz Land E 2.2 2/1+8173 431 13 11 Telefonkostenersätze Bedienstete E 3. 3. 2.584,62 2/1+8174 431 13 11 Kostenersätze Telefon, Post E 2.6 2.6 2.39,9 2/1+8175 432 13 11 Verwaltungskostenbeiträge E 391. 383.6 384.986,32 2/1+827 12 18 11 Personalkostenersatz E 14.3 21.7 17.727,28 2/1+829 431 18 11 Sonstige Einnahmen E 1 1 2 2/1+8291 11 18 11 Rückersätze E 4.5 5. 12.851,77 2/1+8293 19 18 11 Sonstige Einnahmen Städtebund E 6. 6. 58.56,31 1 Hauptverwaltung 475.5 476. 48.916,2 1 Unterabschnitt 475.5 476. 48.916,2 15 Öffentlichkeitsarbeit rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 8

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Stadtvertretung 1/-452 11 23 11 Treibstoffe E 2. 3.4 1.42,25 1/-617 11 24 11 Instandhaltung Fahrzeuge E 1.9 2.9 69,4 1/-67 431 24 11 Versicherungen E 4.5 4.5 3.675,88 1/-71 431 24 11 Leasingraten Fahrzeug E 7.7 7.7 7.365,2 1/-711 431 24 11 Kfz-Steuer E 1. 1. 831,6 1/-721 12 22 11 Bezüge der gewählten Organe E 624.8 612.7 599.727,7 1/-7213 12 22 11 Sitzungsgelder E 35. 29. 24.6,4 1/-7214 11 22 11 Reisegebühren E 12. 12. 8.424,57 1/-728 15 24 11 Fremdleistungen Gleichbehandlung E 13. 13. 12.915,79 1/-7291 11 24 11 Sonstige Ausgaben Kfz E 6 6 367,42 1/-752 12 26 11 Bgm-Pensionsfonds E 293. 292.4 37.529,83 1/-754 431 26 11 Zuschüsse für Fraktionen E 66.8 65.5 63.632,4 1/-7541 12 26 11 Krankenversicherung Mandatare E 16.4 16. 15.587,27 1/-755 12 27 11 Beiträge an Pensionskasse E 18.8 18.4 17.85,24 Stadtvertretung 1.97.5 1.79.1 1.64.114,41 Unterabschnitt 1.97.5 1.79.1 1.64.114,41 1.97.5 1.79.1 1.64.114,41 1 1 Hauptverwaltung 1/1-4 431 23 11 Bekleidung, Ausrüstung E 1 1 1/1-43 17 23 11 Papierwaren / Druckerei E 15. 17. 17.996,65 1/1-455 11 23 11 Inserate E 2. 1. 27.654,88 1/1-456 17 23 11 Büromittel E 12. 14. 11.473,31 1/1-4561 17 23 11 Betriebsstoffe E 2.5 3.5 1.653,56 1/1-457 431 23 11 Druckwerke E 4.5 4.5 2.986,43 1/1-4571 17 23 11 Druckwerke / Druckerei E 4.5 4.5 2.5,38 1/1-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 1.551.3 1.763.6 1.617.156,64 1/1-617 355 24 14 Instandhaltung Fahrzeuge E 1.3 1.3 1.946,63 1/1-63 431 24 11 Postdienste E 55. 55. 52.933,64 1/1-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 42. 47. 4.585,37 1/1-64 131 24 11 Rechts-/Beratungskosten E 2. 2. 1.841,9 1/1-642 17 24 11 Beratungskosten Organisation E 4. 3. 23.179,41 1/1-67 431 24 11 Versicherungen E 18.6 18.6 16.331,39 1/1-69 431 24 11 Schadensfälle E 2.9 2.9 1.72 1/1-71 431 24 11 Leasingraten E 3.5 4. 5.195,69 1/1-71 12 24 11 Landesinvalidentaxe E 1. 1. 1/1-725 136 24 11 Kostenersätze Bauhof E 4. 6. 248, 1/1-725 431 24 11 Bibliothekserfordernisse E 4 4 191,33 1/1-729 11 24 11 Sonstige Ausgaben Abt. E 4. 4.5 4.943,98 1/1-7291 11 24 11 Schulung und Fortbildung E 6. 6. 36.17,6 1/1-7292 19 24 11 Sonstige Ausgaben E 1.7 1.7 1.688,93 1/1-7293 19 24 11 Sonstige Ausgaben Städtebund E 6. 6. 58.56,31 1 Hauptverwaltung 1.96.3 2.111.6 1.926.841,49 1 Unterabschnitt 1.96.3 2.111.6 1.926.841,49 15 Öffentlichkeitsarbeit 1/15-457 13 23 11 Druckwerke E 2. 2. 2.299,74 1/15-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 11.3 18.1 113.69,78 1/15-63 13 24 11 Postdienste E 3.1 3.1 8.86,59 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 9

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 15 Öffentlichkeitsarbeit 15 Unterabschnitt 16 Informatik 2/16+817 17 13 11 Kostenersatz Stadtwerke E 11.2 11. 1.817,36 2/16+8171 12 13 11 Personalkostenersatz AMS E 1.711,73 2/16+8172 12 13 11 Personalkostenersatz Land E 1.75 2/16+8174 17 13 11 Kostenersätze allgemein E 7. 7. 4.726,64 2/16+829 17 18 11 Sonstige Einnahmen E 2 2 47,62 16 Informatik 18.4 18.2 19.413,35 16 Unterabschnitt 18.4 18.2 19.413,35 19 Repräsentation 19 Repräsentation 19 Unterabschnitt 1 493.9 494.2 5.329,55 2 2 Rechtsamt 2 Rechtsamt 2 Unterabschnitt 22 Standesamt 2/22+827 432 18 11 Personalkostenersatz E 232. 23. 227.447,57 22 Standesamt 232. 23. 227.447,57 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 1

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/15-723 13 24 11 Pressekonferenzen E 1.1 1.1 23 1/15-725 13 24 11 Fotomaterial E 6.8 6.8 3.36,76 1/15-728 13 24 11 Fremdleistungen E 63.9 68.9 4.518,72 1/15-7281 13 24 11 Publikationen E 88.2 93.2 81.783,78 1/15-729 13 24 11 Sonstige Ausgaben E 7 7 15 Öffentlichkeitsarbeit 276.1 283.9 249.646,37 15 Unterabschnitt 276.1 283.9 249.646,37 16 Informatik 1/16-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 49.5 46.7 47.71,8 1/16-4561 17 23 11 Betriebsstoffe E 2.5 4. 4.625,54 1/16-457 17 23 11 Druckwerke E 5 5 249,82 1/16-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 653.2 628.9 55.545,41 1/16-618 17 24 11 Instandhaltung Einrichtung E 134.7 121.4 17.482,99 1/16-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 39.8 33.2 35.297,78 1/16-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 13.9 19.2 15.479,95 1/16-67 431 24 11 Versicherungen E 3. 3. 1.95,46 1/16-7 17 24 11 Miete Druckerei E 6. 67. 65.834,8 1/16-726 17 24 11 Mitgliedsbeiträge E 15. 145. 127.283,4 1/16-728 17 24 11 Fremdleistungen E 58.2 47. 58.892, 1/16-7291 17 24 11 Sonstige Ausgaben E 7 1. 1.126,79 1/16-7292 17 24 11 Schulung und Fortbildung E 31. 27. 8.944,35 16 Informatik 1.197. 1.143.9 1.25.415,9 16 Unterabschnitt 1.197. 1.143.9 1.25.415,9 19 Repräsentation 1/19-723 18 24 11 Repräsentation E 81. 81. 8.369,79 19 Repräsentation 81. 81. 8.369,79 19 Unterabschnitt 81. 81. 8.369,79 1 3.46.4 3.62.4 3.282.272,74 2 2 Rechtsamt 1/2-457 131 23 11 Druckwerke E 2.5 2.5 2.446,56 1/2-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 765. 749.3 77.167,12 1/2-631 834 24 11 Gebühren Grundbuch E 4. 5. 322,48 1/2-729 131 24 11 Sonstige Ausgaben E 6 6 19,72 2 Rechtsamt 772.1 757.4 71.126,88 2 Unterabschnitt 772.1 757.4 71.126,88 22 Standesamt 1/22-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 222.5 198.6 197.617,58 1/22-722 238 24 11 Standesamtsverband E 191. 188.2 186.87,24 22 Standesamt 413.5 386.8 384.487,82 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 11

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 22 Unterabschnitt 232. 23. 227.447,57 23 Einwohneramt 2/23+83 24 18 11 Erlöse aus Drucksorten E 6 6 56 2/23+8174 24 13 11 Kostenersätze E 1 1 2/23+8179 432 13 11 Personalkostenersatz 1/817 E 76. 71.9 73. 23 Einwohneramt 76.7 72.6 73.56 231 Wohnungsamt 231 Wohnungsamt 23 Unterabschnitt 76.7 72.6 73.56 24 Wahlangelegenheiten 2/24+817 24 13 11 Kostenersätze Bund E 32.7 18.2 12.733, 2/24+8171 24 13 11 Kostenersätze Land E 12.9 1 2/24+8174 24 13 11 Wählerevidenz Bund E 8.7 8.9 8.97,75 24 Wahlangelegenheiten 54.3 27.2 21.64,75 24 Unterabschnitt 54.3 27.2 21.64,75 25 Staatsbürgerschaft 25 Staatsbürgerschaft 25 Unterabschnitt 29 Amtsgebäude 2/29+42 136 31 11 Verkauf Einrichtung V 1 1 2/29+8171 12 13 11 Personalkostenersatz Stadtwerke E 5.8 6.8 6.48,3 2/29+8172 12 13 11 Personalkostenersatz Land, BSA E 4.8 2/29+824 136 14 11 Mieteinnahmen E 13. 11.8 11.889,51 2/29+8243 136 14 11 Betriebskostenersätze E 9.4 9.2 9.242,57 2/29+829 136 18 11 Sonstige Einnahmen E 1 1 66, 2/29+87 341 33 12 Beitrag Bund V 4 4 4 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 12

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 22 Unterabschnitt 413.5 386.8 384.487,82 23 Einwohneramt 1/23-457 24 23 11 Druckwerke E 1.6 1.8 1.568,94 1/23-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 417.3 43.3 389.812,44 1/23-729 24 24 11 Sonstige Ausgaben E 8 8 281,54 23 Einwohneramt 419.7 45.9 391.662,92 231 Wohnungsamt 1/231-457 642 23 11 Druckwerke E 2 2 273,6 1/231-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 144.3 128.6 124.539,1 1/231-729 642 24 11 Sonstige Ausgaben E 6 6 231 Wohnungsamt 145.1 129.4 124.812,61 23 Unterabschnitt 564.8 535.3 516.475,53 24 Wahlangelegenheiten 1/24-42 24 41 11 Einrichtung V 1 1 1.863,45 1/24-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 3.3 37.5 28.329,98 1/24-7294 24 24 11 Sachaufwand Wahlen E 51. 52.2 21.882,95 1/24-7295 24 24 11 Wählerevidenz E 1 1 1/24-7296 24 24 11 Volksbegehren, -befragung E 1 1 13.474,59 24 Wahlangelegenheiten 81.6 9. 65.55,97 24 Unterabschnitt 81.6 9. 65.55,97 25 Staatsbürgerschaft 1/25-722 238 24 11 Staatsbürgerschaftsverband E 48.5 48.2 44.81,25 25 Staatsbürgerschaft 48.5 48.2 44.81,25 25 Unterabschnitt 48.5 48.2 44.81,25 29 Amtsgebäude 1/29-41 341 41 12 Dienstfahrräder V 2.5 2.5 2.323, 1/29-42 136 41 11 Einrichtung V 25. 25. 22.427,26 1/29-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 5.4 61.2 93.816,44 1/29-454 138 23 11 Reinigungsmittel E 5.8 5.8 6.9,65 1/29-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 312.1 325.7 337.318,48 1/29-6 136 24 11 Strom E 7. 7. 66.633,13 1/29-61 136 24 11 Gas E 5. 5. 43.96,11 1/29-614 136 24 11 Instandhaltung Gebäude E 11. 55. 58.39,45 1/29-6171 341 24 12 Instandhaltung Dienstfahrräder E 2.2 1.2 1.711,9 1/29-618 136 24 11 Instandhaltung Einrichtung E 26. 29. 14.375,68 1/29-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 7.2 8. 7.721,85 1/29-67 431 24 11 Versicherungen E 7.5 6. 5.16,96 1/29-75 135 24 11 Miete GIG E 14. 14. 13.714,9 1/29-71 136 24 11 Miete Gebäude/Haustechnische Anlagen E 8. 8. 7.835,19 1/29-71 136 24 11 Öffentliche Abgaben E 4 3 4,12 1/29-7111 136 24 11 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 8. 8. 7.22,58 1/29-728 432 24 11 Personalkostenersatz 2/853 E 232.4 214.6 219.6 1/29-728 136 24 11 Fremdreinigung/Bewachung E 4. 4. 2.489,14 1/29-729 136 24 11 Sonstige Ausgaben E 4.6 4.5 3.16,62 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 29 Amtsgebäude 118.8 118.4 122.86,38 29 Unterabschnitt 118.8 118.4 122.86,38 2 481.8 448.2 445.454,7 3 3 Bauverwaltung 2/3+8172 12 13 11 Personalkostenersatz Land E 2. 2/3+8174 346 13 14 Kostenersätze E 3. 13. 18.581,32 2/3+8179 432 13 11 Personalkostenersatz 1/851+div.Schulen E 236.8 137.9 24.2 3 Bauverwaltung 239.8 15.9 224.781,32 3 Unterabschnitt 239.8 15.9 224.781,32 31 Stadtplanung 2/31+829 834 18 11 Sonstige Einnahmen GIS E 4. 4. 4.54,16 2/31+8291 831 18 12 Sonstige Einnahmen E 1. 1. 1.125, 2/31+861 431 15 11 Beitrag Land E 1. 1. 4.125, 31 Stadtplanung 6. 6. 9.79,16 31 Unterabschnitt 6. 6. 9.79,16 3 245.8 156.9 234.571,48 6 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 6 Unterabschnitt 63 Städtekontakte und Partnerschaften 2/63+8174 639 13 15 Kostenersätze E 3. 9.6,1 63 Städtekontakte und Partnerschaften 3. 9.6,1 63 Unterabschnitt 3. 9.6,1 6 3. 9.6,1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 29 Amtsgebäude 1.3.1 982.8 1.3.665,65 29 Unterabschnitt 1.3.1 982.8 1.3.665,65 2 2.91.6 2.8.5 2.725.117,1 3 3 Bauverwaltung 1/3-457 346 23 14 Druckwerke E 3.2 3.2 2.577,13 1/3-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 1.368.8 1.35.3 1.355.487,44 1/3-728 335 24 14 Fremdleistungen E 8. 65. 39.281,4 1/3-729 346 24 14 Sonstige Ausgaben E 1.7 1.7 17,18 3 Bauverwaltung 1.453.7 1.375.2 1.397.516,15 3 Unterabschnitt 1.453.7 1.375.2 1.397.516,15 31 Stadtplanung 1/31-2 831 41 12 Geräte V 1. 1. 332,65 1/31-457 831 23 12 Druckwerke E 1. 1. 536,6 1/31-728 831 24 12 Fremdleistungen Stadtplanung E 12. 6. 122.915,68 1/31-7281 831 24 12 Mobilitätsmanagement E 5. 2. 12.745,89 1/31-7282 834 24 11 Fremdleistungen GIS E 17. 17. 16.9,48 1/31-7284 831 24 12 Beitrag Vision Rheintal E 29. 28. 26.932, 1/31-7285 341 24 12 Projekt "Fünf Gemeinden - 1 Fluss" E 3. 3. 3.469,47 1/31-729 831 24 12 Sonstige Ausgaben E 8 6 99, 31 Stadtplanung 221.8 13.6 183.121,77 31 Unterabschnitt 221.8 13.6 183.121,77 3 1.675.5 1.55.8 1.58.637,92 6 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 1/6-7261 431 24 11 Mitgliedsbeiträge an Institutionen E 5. 41. 43.358,5 1/6-757 533 27 18 Förderungsbeiträge E 7.1 14.2 8.866,53 1/6-7571 533 27 18 Förderungsbeiträge-Saalmieten E 4. 4. 42.882,14 6 Beiträge an Verbände, Vereine und Organisationen 97.1 95.2 95.16,72 6 Unterabschnitt 97.1 95.2 95.16,72 63 Städtekontakte und Partnerschaften 1/63-729 63 24 13 Sonstige Ausgaben E 7.3 15.3 78, 1/63-7575 639 27 15 Jugendaustausch E 1.5 1.5 14.147,38 1/63-7576 735 27 17 Schulaustausch und Stipendien E 1. 1. 8.865, 63 Städtekontakte und Partnerschaften 27.8 35.8 23.9,38 63 Unterabschnitt 27.8 35.8 23.9,38 6 124.9 131. 118.197,1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 7 7 Verfügungsmittel 7 Verfügungsmittel 7 Unterabschnitt 7 8 8 Pensionen 2/8+861 12 15 11 Beitrag Land E 1.2 1. 1.249,28 2/8+8681 12 16 11 Pensionsbeitrag Beamte E 361.7 424.7 437.6,29 8 Pensionen 371.9 434.7 447.255,57 8 Unterabschnitt 371.9 434.7 447.255,57 8 371.9 434.7 447.255,57 9 9 2/9+256 11 53 11 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse V 19. 18. 21.8,7 9 Bezugsvorschüsse und Darlehen 19. 18. 21.8,7 9 Unterabschnitt 19. 18. 21.8,7 94 Gemeinschaftspflege 94 Gemeinschaftspflege 94 Unterabschnitt 99 Personalvertretung 99 Personalvertretung 99 Unterabschnitt 9 19. 18. 21.8,7 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.88.1 1.76. 1.853.143,11 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 7 7 Verfügungsmittel 1/7-729 18 24 11 Sonstige Ausgaben E 9.1 9.1 8.634,16 7 Verfügungsmittel 9.1 9.1 8.634,16 7 Unterabschnitt 9.1 9.1 8.634,16 7 9.1 9.1 8.634,16 8 8 Pensionen 1/8-298 43 61 11 Rückl.Zuf. Pensionsrücklage E 1. 1. 145.3 1/8-76 12 21 11 Pensionen und Ruhebezüge E 3.614.6 2.959.8 2.659.788,79 1/8-761 12 21 11 Ehrenpensionen E 8.6 8.4 8.829,5 1/8-762 12 21 11 Zusatzpensionen E 149.9 139.1 126.83,63 8 Pensionen 3.774.1 3.18.3 2.94.748,92 8 Unterabschnitt 3.774.1 3.18.3 2.94.748,92 8 3.774.1 3.18.3 2.94.748,92 9 9 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/9-256 11 63 11 Bezugsvorschüsse V 3. 22.5 29.5 1/9-768 11 27 11 Zinszuschüsse E 3. 2.7 2.997,78 9 Bezugsvorschüsse und Darlehen 33. 25.2 32.497,78 9 Unterabschnitt 33. 25.2 32.497,78 94 Gemeinschaftspflege 1/94-729 11 24 11 Sonstige Ausgaben E 35. 35. 32.284,48 1/94-757 431 27 11 Pflege Betriebsgemeinschaft E 27.5 27.5 26.5 94 Gemeinschaftspflege 62.5 62.5 58.784,48 94 Unterabschnitt 62.5 62.5 58.784,48 99 Personalvertretung 1/99-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 66.3 65.6 94.863,2 1/99-715 12 24 11 Kommunalsteuer E 2 1 99 Personalvertretung 66.5 65.7 94.863,2 99 Unterabschnitt 66.5 65.7 94.863,2 9 162. 153.4 186.145,28 Gruppe GEWÄHLTE GEMEINDEORGANE UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 13.214.1 12.47.6 11.95.867,63 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 12 Stadtpolizei 2/12+4 241 31 11 Verkauf Fahrzeuge V 1 3. 2/12+83 231 18 11 Verkauf Fundgegenstände E 1.2 1.2 1.265, 2/12+8176 241 13 11 Kostenersatz Abschleppung E 1. 1. 18 2/12+827 241 18 11 Personalkostenersatz diverse E 1 1 2/12+829 231 18 11 Sonstige Einnahmen E 125,63 2/12+861 12 15 11 Beitrag Land E 155. 165. 159.11 2/12+865 241 16 11 Beitrag Finanzinstitute E 1 1 2/12+868 241 16 11 Strafgelder E 75. 75. 543.64,68 12 Stadtpolizei 97.5 92.4 74.321,31 121 Verwaltungspolizei 2/121+4 231 31 11 Verkauf Fahrzeuge V 1 1 2/121+8171 12 13 11 Personalkostenersatz AMS E 9.6 9.3 1.185,42 2/121+8172 12 13 11 Personalkostenersatz Land E 6. 2/121+829 231 18 11 Vermietung Radargerät E 13. 13. 118.712, 2/121+868 231 16 11 Strafgelder E 45. 4. 543.64,69 121 Verwaltungspolizei 589.7 539.4 678.538,11 12 Unterabschnitt 1.497.2 1.459.8 1.382.859,42 12 1.497.2 1.459.8 1.382.859,42 13 131 2/131+8174 131 13 11 Bau- und Feuerpolizei Kostenersätze E 2.1 2.1 1.767,8 131 Bau- und Feuerpolizei 2.1 2.1 1.767,8 131 Unterabschnitt 2.1 2.1 1.767,8 132 Gesundheitspolizei rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 12 Stadtpolizei 1/12-2 241 41 11 Geräte V 3. 3. 1.34,45 1/12-4 241 41 11 Fahrzeuge V 1 4. 29.479,92 1/12-4 241 23 11 Bekleidung, Ausrüstung E 22. 15. 11.477,63 1/12-452 241 23 11 Treibstoffe E 6.7 6.7 6.861,38 1/12-455 241 23 11 Alkoholtest E 1.6 1.4 514,8 1/12-457 241 23 11 Druckwerke E 1. 1. 782,93 1/12-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 1.39.5 1.261.1 1.166.597,12 1/12-617 241 24 11 Instandhaltung Fahrzeuge E 5.6 5.6 6.277,73 1/12-619 241 24 11 Instandhaltung Geräte E 2.9 2.8 2.7,86 1/12-62 241 24 11 Abschleppkosten E 2. 1.8 1/12-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 2. 3. 2.51,81 1/12-657 432 24 11 Bankspesen E 8. 9. 8.969,2 1/12-67 431 24 11 Versicherungen E 4. 4. 3.176,48 1/12-7 135 24 11 Miete E 12. 12. 116.318,77 1/12-71 431 24 11 Leasingraten E 13.2 13.2 12.57,46 1/12-728 241 24 11 Fremdleistungen E 1. 11. 9.62,7 1/12-729 241 24 11 Sonstige Ausgaben E 3. 3. 1.224,48 1/12-7291 241 24 11 Schulung / Fortbildung E 2.1 2.1 84 1/12-7292 241 24 11 Verkehrserziehung E 2.5 2.5 2.312,15 12 Stadtpolizei 1.519.2 1.56.2 1.391.8,97 121 Verwaltungspolizei 1/121-24 231 41 11 Geräte V 1.1 1.1 1.17,61 1/121-44 231 23 11 Bekleidung, Ausrüstung E 6.5 6.5 6.469,15 1/121-452 231 23 11 Treibstoffe E 2.3 2.5 2.83,35 1/121-4574 231 23 11 Druckwerke E 8 8 784,65 1/121-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 535.2 557.3 487.168,1 1/121-6174 231 24 11 Instandhaltung Fahrzeuge E 3.5 3.5 1.552,47 1/121-6194 231 24 11 Instandhaltung Geräte E 5 5 28 1/121-67 431 24 11 Versicherungen E 1. 7 448,63 1/121-7284 231 24 11 Fremdleistungen E 1 6. 16,52 1/121-7294 231 24 11 Sonstige Ausgaben E 2.6 2.8 2.539,7 1/121-7295 231 24 11 Schulung / Fortbildung E 9 9 575, 121 Verwaltungspolizei 554.5 582.6 53.115,18 12 Unterabschnitt 2.73.7 2.88.8 1.894.124,15 12 2.73.7 2.88.8 1.894.124,15 13 131 Bau- und Feuerpolizei 1/131-42 131 41 11 Einrichtung V 1 1 1/131-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 7.9 74.7 66.76,49 1/131-729 131 24 11 Sonstige Ausgaben E 4 4 379,74 131 Bau- und Feuerpolizei 71.4 75.2 67.14,23 131 Unterabschnitt 71.4 75.2 67.14,23 132 Gesundheitspolizei 1/132-728 64 24 13 Kosten für Totenbeschau E 3.5 3.5 2.454,6 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 132 Gesundheitspolizei 1321 Schädlingsbekämpfung 2/1321+8174 847 13 12 Kostenersätze allgemein E 1 1 1321 Schädlingsbekämpfung 1 1 132 Unterabschnitt 1 1 13 2.2 2.2 1.767,8 16 1635 Feuerwehren 2/1635+829 231 18 11 Sonstige Einnahmen E 1.1 1.1 1.72,8 2/1635+8291 432 18 11 Kursgewinne E 276,95 2/1635+871 231 33 11 Beitrag Land V 16.6 13.5 18.649, 1635 Feuerwehren 17.7 14.6 2.628,3 163 Unterabschnitt 17.7 14.6 2.628,3 16 17.7 14.6 2.628,3 17 17 Katastropheneinsatz 17 Katastropheneinsatz 17 Unterabschnitt 17 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 2

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 132 Gesundheitspolizei 3.5 3.5 2.454,6 1321 Schädlingsbekämpfung 1/1321-455 847 23 12 Chemische Mittel E 3 3 1/1321-728 847 24 12 Fremdleistungen E 1. 1. 1321 Schädlingsbekämpfung 1.3 1.3 132 Unterabschnitt 4.8 4.8 2.454,6 13 76.2 8. 69.594,83 16 1635 Feuerwehren 1/1635-2 231 41 11 Geräte V 41. 4. 39.865,84 1/1635-42 135 41 11 Einrichtung V 6.8 2.8 3.794,43 1/1635-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 268.9 25.6 195.572,29 1/1635-4 231 23 11 Bekleidung, Ausrüstung E 65. 6. 51.227,86 1/1635-452 231 23 11 Treibstoffe E 16. 14. 15.118,6 1/1635-454 138 23 11 Reinigungsmittel E 8 8 8 1/1635-455 231 23 11 Chemische Mittel E 2.4 2.4 1.948,86 1/1635-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 133.5 135.1 138.356,55 1/1635-6 135 24 11 Strom E 19.7 19.5 17.732,96 1/1635-61 135 24 11 Gas E 28. 24.7 25.589,82 1/1635-614 135 24 11 Instandhaltung Gebäude E 26.4 17. 12.42,2 1/1635-617 231 24 11 Instandhaltung Fahrzeuge E 3. 3. 43.246,2 1/1635-618 135 24 11 Instandhaltung Einrichtung E 3. 3. 2.32,94 1/1635-619 231 24 11 Instandhaltung Geräte E 24. 22. 21.271,4 1/1635-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 4. 4. 3.736,39 1/1635-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 78.2 91.3 22.765,11 1/1635-67 431 24 11 Versicherungen E 8. 7. 5.656,56 1/1635-71 431 24 11 Leasingraten E 111. 12. 111.925,43 1/1635-71 135 24 11 Öffentliche Abgaben E 4 4 1/1635-7111 135 24 11 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 5.5 5.5 6.896,89 1/1635-728 231 24 11 Atemschutzuntersuchungen E 5. 4.1 11.46,54 1/1635-729 231 24 11 Sonstige Ausgaben E 25. 26. 18.519,83 1/1635-7291 231 24 11 Brandwache E 1.2 1. 1/1635-768 231 27 11 Kursbeiträge u. Jubiläumsgelder E 11. 11. 16.815,29 1635 Feuerwehren 914.8 874.2 767.41,81 163 Unterabschnitt 914.8 874.2 767.41,81 16 914.8 874.2 767.41,81 17 17 Katastropheneinsatz 1/17-768 431 27 11 Spenden E 1 1 17 Katastropheneinsatz 1 1 17 Unterabschnitt 1 1 17 1 1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 18 18 Zivilschutz 18 Zivilschutz 18 Unterabschnitt 18 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1.517.1 1.476.6 1.45.255,25 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 18 18 Zivilschutz 1/18-614 231 24 11 Instandhaltung Gebäude E 7 7 45,6 1/18-726 231 24 11 Mitgliedsbeiträge E 1.2 1.2 1.35,85 18 Zivilschutz 1.9 1.9 1.81,45 18 Unterabschnitt 1.9 1.9 1.81,45 18 1.9 1.9 1.81,45 1 Gruppe ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.66.7 3.45. 2.731.842,24 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 2 2 Statistik,Bildung,Sport 2/2+8179 432 13 11 Personalkostenersatz E 6.1 65.6 57.1 2/2+829 11 18 11 Sonstige Einnahmen E 1 1 2/2+86 11 15 11 Beitrag Bund E 6.3 6.3 6.476,4 2 Statistik,Bildung,Sport 66.5 72. 63.576,4 2 Unterabschnitt 66.5 72. 63.576,4 22 Schulen und Sport 2/22+817 431 13 11 Verwaltungskostenbeitrag Schulen E 184. 157.7 143.1 2/22+8171 12 13 11 Kostenersätze Land E 6.744,76 2/22+8172 12 13 11 Personalkostenersatz. Land E 4.8 4.8 4.8 22 Schulen und Sport 188.8 162.5 154.644,76 22 Unterabschnitt 188.8 162.5 154.644,76 2 255.3 234.5 218.221,16 21 211 Volksschule Stadt 2/211+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 13. 19.5 18.583,18 2/211+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 2.5 2.5 2.55,96 2/211+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 1. 1. 985,56 2/211+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 4. 4.3 4.455, 2/211+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/211+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 2.3 211 Volksschule Stadt 2.6 29.7 26.574,7 2111 Volksschule Augasse 2/2111+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 1.2 2.2 2.452,28 2/2111+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 3.5 3.4 3.413,52 2/2111+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 1. 1. 1.5,96 2/2111+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul. Ben. E 6.4 6.4 6.643, rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 2 2 Statistik,Bildung,Sport 1/2-457 11 23 11 Druckwerke E 1 1 1/2-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 6.4 368.4 333.915,94 1/2-729 11 24 11 Sonstige Ausgaben E 1 1 1 1/2-757 735 27 17 Förderungsbeiträge E 6.3 6.3 5.51 2 Statistik,Bildung,Sport 66.9 374.9 339.525,94 2 Unterabschnitt 66.9 374.9 339.525,94 22 Schulen und Sport 1/22-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 254.6 244.8 259.291,51 22 Schulen und Sport 254.6 244.8 259.291,51 22 Unterabschnitt 254.6 244.8 259.291,51 2 321.5 619.7 598.817,45 21 211 Volksschule Stadt 1/211-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 2.137,8 1/211-2 735 41 17 Musikinstrumente V 6 5 759,87 1/211-42 735 41 17 Einrichtung V 6.5 9. 2.22,73 1/211-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 6.6 6.5 6.622,99 1/211-4 735 23 17 Lernmittel E 6. 5.5 4.567,8 1/211-41 735 23 17 Lernmittel Musikklassen E 3 3 33,82 1/211-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 1.3 1.3 1.125,61 1/211-456 735 23 17 Büromittel E 1. 1. 1.176,99 1/211-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 68.3 66.6 64.879,4 1/211-6 735 24 17 Strom E 7.5 7. 7.16,61 1/211-61 735 24 17 Gas E 18. 17. 18.129,54 1/211-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 2.3 2.3 2.54,77 1/211-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 1. 8. 8.61,59 1/211-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 3. 3. 1.274,34 1/211-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 5 5 1.583,16 1/211-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 7 7 599,74 1/211-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 3.3 9 517,41 1/211-67 431 24 11 Versicherungen E 3.2 1.8 1.613,62 1/211-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 2 2 167,84 1/211-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 4.5 4.5 4.2,65 1/211-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 19.6 15.7 14.5 1/211-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/211-728 735 24 17 Fremdreinigung E 4.2 3.2 2.993,4 1/211-7281 735 24 17 Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/211-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 2. 2. 1.18,14 211 Volksschule Stadt 169.9 157.8 148.74,1 2111 Volksschule Augasse 1/2111-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 1/2111-42 735 41 17 Einrichtung V 16.5 2. 19.966,3 1/2111-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 73. 7. 69.787,68 1/2111-4 735 23 17 Lernmittel E 9.5 8.4 7.489,67 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 2/2111+8291 2/2111+8292 2/2111+871 432 735 431 18 18 33 11 17 11 Kursgewinne E 65,96 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 Beitrag Land Investitionen V 2.5 1 16.826,81 2111 Volksschule Augasse 14.7 13.2 3.47,53 2112 Volksschule Rieden 2/2112+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 1 1 2/2112+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 3.3 3.3 3.263,16 2/2112+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 6 6 577,44 2/2112+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul. Ben. E 2.1 4.9 5.97,8 2/2112+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/2112+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 4 9.74,33 2112 Volksschule Rieden 6.2 9.4 19.551,73 2113 Volksschule Schendlingen 2/2113+8171 12 13 11 Personalkostenersatz AMS E 1.3 6.465,61 2/2113+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 1 3 325, 2/2113+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 4.5 4.4 4.446,84 2/2113+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 1.3 1.3 1.314,72 2/2113+825 641 14 17 Benützungsentgelte Veranstaltungen E 4. 4.7 4.892, 2/2113+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 2. 2.2 18.671, 2/2113+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 25,76 2/2113+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 3.7 4 12.5,13 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/2111-451 735 23 17 Brennstoffe, Heizöl E 1.7 1.7 1/2111-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 2.3 2.3 1.331,3 1/2111-456 735 23 17 Büromittel E 1.5 1.3 2.129,45 1/2111-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 9.5 9.5 85.981,67 1/2111-6 735 24 17 Strom E 9. 8.5 8.742,89 1/2111-61 735 24 17 Gas E 36. 34. 34.156,14 1/2111-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 1. 6.1 5.3 1/2111-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 9. 7. 8.174,12 1/2111-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 4. 5. 4.262,53 1/2111-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 7 6 626,31 1/2111-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 1.3 1.6 1.17,48 1/2111-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 26.8 32.2 28.218,37 1/2111-67 431 24 11 Versicherungen E 3.3 3.3 3.22,93 1/2111-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 1 1 32,7 1/2111-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 5.5 5. 5.128,46 1/2111-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 31. 23.2 21.4 1/2111-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/2111-728 735 24 17 Fremdreinigung E 6.8 6.3 6.288, 1/2111-7281 735 24 17 Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/2111-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 2.9 2.6 1.862,77 2111 Volksschule Augasse 341.7 312. 315.71,5 2112 Volksschule Rieden 1/2112-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 1/2112-42 735 41 17 Einrichtung V 6. 6. 19.82,82 1/2112-4 735 23 17 Lernmittel E 8.5 8.1 9.315,98 1/2112-451 735 23 17 Brennstoffe, Heizöl E 15. 15. 12.579,99 1/2112-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 2.8 2.8 2.999,1 1/2112-456 735 23 17 Büromittel E 1.3 1.2 2.411,81 1/2112-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 69.7 54.5 54.455,13 1/2112-6 735 24 17 Strom E 7.5 7.5 6.823,14 1/2112-61 735 24 17 Gas E 21. 2. 19.861,18 1/2112-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 2.6 2.4 1.835,7 1/2112-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 1. 1. 24.935,72 1/2112-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 5.5 6.5 3.473,59 1/2112-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 7 6 545,5 1/2112-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 1.3 7 681,54 1/2112-67 431 24 11 Versicherungen E 2.3 2.2 2.53,33 1/2112-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 1 1 14,55 1/2112-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 7.2 7.2 6.952,38 1/2112-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 27.7 22.5 2.7 1/2112-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 1.84, 1/2112-728 735 24 17 Fremdreinigung E 5.5 5.2 4.53 1/2112-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 2.7 2.5 1.886,94 2112 Volksschule Rieden 197.6 175.2 196.96,4 2113 Volksschule Schendlingen 1/2113-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 1/2113-42 735 41 17 Einrichtung V 17. 8.5 2.819,46 1/2113-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 36. 35.7 35.961,49 1/2113-4 735 23 17 Lernmittel E 12.6 12.8 11.89,86 1/2113-451 735 23 17 Brennstoffe, Heizöl E 2.3 2.3 1/2113-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 4. 4. 3.75,96 1/2113-456 735 23 17 Büromittel E 2. 2. 1.175,32 1/2113-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 156.7 182.9 125.18,14 1/2113-6 735 24 17 Strom E 26. 25. 25.391,48 1/2113-61 735 24 17 Gas E 7. 67. 68.719,89 1/2113-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 5.8 5.5 5.93,12 1/2113-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 15. 23. 24.799,25 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 2113 Volksschule Schendlingen 33.7 41.7 48.191,6 2114 Volksschule Fluh 2/2114+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 1.5 2/2114+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 1.4 1.3 1.368,36 2/2114+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 8 8 762, 2/2114+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 1 1 2/2114+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/2114+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 1 159, 2114 Volksschule Fluh 3.9 2.4 2.289,36 2115 Schule Weidach 2/2115+8172 12 13 11 Personalkostenersatz Land E 1.9 1.9 11.4 2/2115+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 15. 15. 13.761,84 2/2115+8175 735 13 17 Kostenersätze Schülerfreifahrten E 3 3 313,6 2/2115+824 134 14 11 Mieteinnahmen Wohnung E 5.6 5.5 5.512,56 2/2115+8241 735 14 17 Mieteinnahmen Probelokal E 4. 39. 39.31,81 2/2115+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze Wohnung E 2.5 2.4 2.414,76 2/2115+8245 431 14 11 Bestandszins E 42.6 82.8 78.998,76 2/2115+825 641 14 17 Benützungsentgelte Veranstaltungen E 1.5 3. 1.478, 2/2115+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 1.5 11.4 12.676,75 2/2115+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/2115+86 735 15 17 Beitrag Bund E 17. 13.3 16.598,4 2/2115+8611 431 15 11 Beitrag Land Schülerfreifahrten E 13.5 9.5 9.533,3 2/2115+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 1 5.892,46 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/2113-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 6. 8. 9.52,57 1/2113-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 1. 1. 752,89 1/2113-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 1.6 1.8 1.497,11 1/2113-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 7.6 8. 5.792,26 1/2113-67 431 24 11 Versicherungen E 4.7 4.7 4.93,26 1/2113-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 1 1 69,5 1/2113-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 15. 15. 14.15,17 1/2113-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 4.7 33.9 31.4 1/2113-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/2113-728 735 24 17 Fremdreinigung E 1.2 9.5 1.74, 1/2113-7281 735 24 17 Sonstige Fremdleistungen E 1 1 4.452,7 1/2113-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 3.8 3.9 2.66,94 2113 Volksschule Schendlingen 438.4 454.9 48.27,92 2114 Volksschule Fluh 1/2114-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 536,6 1/2114-42 735 41 17 Einrichtung V 1.5 1.5 1.763,78 1/2114-4 735 23 17 Lernmittel E 2.1 2.1 2.595,98 1/2114-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 4 3 123,44 1/2114-456 735 23 17 Büromittel E 3 3 15,39 1/2114-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 11.5 12.8 9.744, 1/2114-6 735 24 17 Strom E 1.3 1.3 1.47,72 1/2114-63 735 24 17 Wärme E 7. 6.5 7.197,4 1/2114-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 4 3 469,46 1/2114-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 4. 4. 5.477,31 1/2114-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 1. 8 228,16 1/2114-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 2 2 37,8 1/2114-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 6 9 568,55 1/2114-67 431 24 11 Versicherungen E 3 3 129,4 1/2114-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 1 1 19,25 1/2114-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 5 3 541,84 1/2114-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 3.5 1.8 1.6 1/2114-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/2114-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 7 7 516,6 2114 Volksschule Fluh 35.6 34.4 32.746,6 2115 Schule Weidach 1/2115-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 1/2115-42 735 41 17 Einrichtung V 1.5 1. 7.813,26 1/2115-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 1.2 1.2 1.258,71 1/2115-4 735 23 17 Lernmittel E 1. 9.9 8.77,41 1/2115-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 3.5 3.5 3.35,3 1/2115-456 735 23 17 Büromittel E 1.6 1.5 2.955,57 1/2115-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 129.1 136.1 143.795,38 1/2115-6 735 24 17 Strom E 13. 12. 12.515,38 1/2115-61 735 24 17 Gas E 3. 24. 28.8,4 1/2115-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 5.7 5.7 5.725,6 1/2115-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 26. 23. 2.476,22 1/2115-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 5. 4.5 1.442,8 1/2115-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 8 8 747,17 1/2115-62 735 24 17 Transporte E 48. 38. 34.369,94 1/2115-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 1.5 1.5 1.118,7 1/2115-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 3.4 4 21,89 1/2115-67 431 24 11 Versicherungen E 6.5 6.5 6.29,71 1/2115-71 431 24 11 Leasingraten E 254. 518. 54.845,16 1/2115-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 7.2 7.2 7.141,56 1/2115-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 5.5 5.5 5.613,25 1/2115-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 3.4 25.7 23.7 1/2115-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29

Rechnung Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 213 2115 Schule Weidach 159.5 193.3 197.531,24 211 Unterabschnitt 238.6 289.7 324.545,62 212 Mittelschule Stadt 2/212+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 7. 44. 47.254,36 2/212+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 3.4 3.3 3.37,8 2/212+8241 735 14 17 Baurechtszins Tiefgarage Pfänderbahn E 1. 1. 983,4 2/212+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 2.8 2.8 2.722,68 2/212+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 5.2 5.2 5.427, 2/212+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/212+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 1 4.236, 212 Mittelschule Stadt 82.5 56.5 63.93,88 2121 Mittelschule Rieden 2/2121+8173 735 13 17 Schulerhaltungsbeiträge E 5.7 5.3 5.936,96 2/2121+824 134 14 11 Mieteinnahmen E 2.6 2.6 2.576,88 2/2121+8243 134 14 11 Betriebskostenersätze E 1. 1. 956,16 2/2121+825 641 14 17 Benützungsentgelte E 8. 8. 7.886,33 2/2121+829 641 18 17 Sonstige Einnahmen/außerschul.Ben. E 1.6 13.8 16.629,77 2/2121+8291 735 18 17 Sonstige Einnahmen Direktion E 1 1 2/2121+861 431 15 11 Beitrag Land Zinszuschuss E 3 82, 2/2121+871 431 33 11 Beitrag Land Investitionen V 1 2.512, rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 3

1, E/V Landeshauptstadt Bregenz Voranschlag für das Jahr 215 - Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post AOB Va/Req Ref. Bezeichnung Voranschlag 215 Voranschlag 214 Rechnung 213 1/2115-728 735 24 17 Fremdreinigung E 1.2 9.5 9.3 1/2115-7281 735 24 17 Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/2115-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 3.1 3. 2.524,66 2115 Schule Weidach 597.5 838.8 831.757,71 211 Unterabschnitt 1.78.7 1.973.1 1.933.447,69 212 Mittelschule Stadt 1/212-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 976,8 1/212-2 735 41 17 Musikinstrumente V 2. 1. 84 1/212-42 735 41 17 Einrichtung V 6.5 25. 13.33,23 1/212-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 1.8 1.8 1.99,36 1/212-4 735 23 17 Lernmittel E 11.1 12.3 4.91,3 1/212-41 735 23 17 Lernmittel Musikklassen E 1. 5 127,6 1/212-411 735 23 17 Lernmittel Kreativklasse E 1. 1.5 626,29 1/212-451 735 23 17 Brennstoffe, Heizöl E 1 1 1/212-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 2.5 2.5 1.39,84 1/212-456 735 23 17 Büromittel E 2.4 2.4 1.512,7 1/212-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 69.1 69.2 59.989,78 1/212-6 735 24 17 Strom E 8. 6. 6.14,95 1/212-61 735 24 17 Gas E 35. 28. 32.393,42 1/212-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 3.5 3.5 2.99,24 1/212-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 8. 9. 8.767,87 1/212-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 5. 5. 2.542,32 1/212-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 1.2 1.2 1.384,76 1/212-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 1.7 1.7 1.487,51 1/212-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 5. 1.7 1.66,47 1/212-67 431 24 11 Versicherungen E 4.5 3.1 2.934,28 1/212-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 1 1 5,8 1/212-7111 735 24 17 Geb.für Benützung von Gemeindeeinr. E 7. 7.5 6.694,6 1/212-725 431 24 11 Verwaltungskostenbeitrag E 28.4 23.1 21.3 1/212-726 735 24 17 Kostenersätze Bauhof E 1 1 1/212-728 735 24 17 Fremdreinigung E 7.5 6. 6.394,2 1/212-7281 735 24 17 Sonstige Fremdleistungen E 1 1 1/212-729 735 24 17 Sonstige Ausgaben E 4.7 4.7 9.886,41 212 Mittelschule Stadt 226.4 226.2 198.88,74 2121 Mittelschule Rieden 1/2121-1 735 4 17 Gebäude V 1 1 1/2121-42 735 41 17 Einrichtung V 5. 8. 13.568,17 1/2121-346 432 65 11 Darlehen Tilgung V 35.7 34.8 41.53,29 1/2121-4 735 23 17 Lernmittel E 13.6 13.3 9.418,65 1/2121-451 735 23 17 Brennstoffe, Heizöl E 1.4 1.4 1/2121-454 735 23 17 Reinigungsmittel E 3.4 3.4 4.659,8 1/2121-456 735 23 17 Büromittel E 2.1 2.1 2.818,29 1/2121-5999 12 2 11 Lohnkosten lt. Sammelnachweis E 146.3 153.3 163.59,98 1/2121-6 735 24 17 Strom E 25. 25. 24.249,73 1/2121-61 735 24 17 Gas E 36. 33. 35.219,22 1/2121-611 735 24 17 Instandhaltung Gartenanlagen E 4.7 4.7 3.541,71 1/2121-614 735 24 17 Instandhaltung Gebäude E 26. 24. 25.47,4 1/2121-618 735 24 17 Instandhaltung Einrichtung E 7. 6.5 4.969,36 1/2121-619 735 24 17 Instandhaltung Geräte E 1. 1. 1.612,5 1/2121-631 17 24 11 Telefon, Rundfunk E 1.4 1.3 1.163,69 1/2121-65 432 25 11 Darlehen Zinsen E 6.3 7. 3.787,24 1/2121-67 431 24 11 Versicherungen E 7. 6.2 6.235,76 1/2121-7 735 24 17 Miete E 1 1 1/2121-75 735 24 17 Miete GIG E 55. 55. 54.779,65 1/2121-71 735 24 17 Öffentliche Abgaben E 1 1 rw_va q:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 31