Herzlich Willkommen. Analystenkonferenz Oktober 2014

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1 Herzlich Willkommen. Analystenkonferenz Oktober 2014 Q3 2013/14 Frankfurt am Main, 21. Oktober 2014

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3 Inhalt Das Unternehmen Struktur und Strategie Die Aktien Q1-Q3 2013/14 im Überblick Forecast 2014 Finanzkalender

4 Das Unternehmen Modehersteller Schwerpunkt Männermode 247 Mio. EUR Umsatz (2012/13) Mitarbeiter gegründet 1919 seit 1987 an der Börse notiert Börsensegment Prime Standard

5 Die Marken 65% Premium Brands 27% Jeans & Workwear 8% Men s & Sportswear Abdeckung aller Preissegmente im gehobenen Markengeschäft für Männermode Lifestyle-Marken und Produktspezialisten Zwei Drittel des Geschäfts im Premium Segment (Stand Q1-Q3 2013/14)

6 Ahlers Retail Stores BALDESSARINI PIERRE CARDIN OTTO KERN ELSBACH Deutschland Österreich Polen Tschechien Slowakei Ungarn Litauen Lettland

7 Retail Expansion - Elsbach Denim Library Konzept Elsbach Die neue Stilbibliothek für den Mann Denim Library Multilabel-Konzept im Stil einer englischen Bibliothek

8 Retail Expansion - Elsbach Denim Library Konzept Das Warenangebot - Jeans, Hemd, Strick, Jacke, Casual Sakkos - Casual Menswear Die Marken Je nach Location differenziert Großstadtmix: Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin Kommerzieller Mix: Pierre Cardin, Otto Kern, Pioneer

9 Retail Expansion - Elsbach Denim Library Konzept Die Location Hamburg, Kaufmannshaus Bleichenbrücke Eröffnung im September 2014 Weitere Stores in deutschen Großund Mittelstädten sollen folgen

10 Retail Expansion 2013/14 Eröffnungen 2014 Hamburg (Elsbach Denim Library) Riga, Lettland (Multibrand) Riga, Lettland (Baldessarini) Umsatz Retail Q1-Q3: +3,1% Umsatzanteil 10% (Vorjahr 10,5%)

11 ecommerce Bestehende Online Shops Pionier Workwear (2013) Baldessarini (2012) Otto Kern (2011) Gin Tonic (2010) Präsenz von Ahlers Marken auf verschiedenen Mehrmarken-Plattformen 55 Prozent Wachstum im Q1-Q

12 Die Märkte Deutschland 54% (53%) Anteil am Gesamtumsatz (Vorjahresperiode) 54% 26% 20% Westeuropa 26% (25%) Mittel-/ Osteuropa Sonstiges 20% (21%) Ahlers bedient den gehobenen Facheinzelhandel Starke Marktposition in Osteuropa Synergien im internationalen Vertrieb Aufbau des Asiengeschäftes (Stand Q1-Q3 2013/14)

13 Die Beschaffung Eigenproduktion 33% Hohe Beschaffungskompetenz für alle wichtigen Produkte und Beschaffungsmärkte 35% 32% Passive Lohnveredelung Eigene Betriebe in Polen und Sri Lanka Vollkauf Passive Lohnveredlung in Osteuropa und Fernost Steigender Fernostanteil (2013: 51%) (Stand 2013, Basis Stückzahl)

14 Die Strategie Premium Stärkung und weiterer Ausbau der Premiummarken Verstärkte Vermarktung in Shop-in-Shops Synergie durch klar strukturiertes Markenportfolio Wachstum durch Zunehmende Gewinnung von Shop-in-Shop Flächen Shop-in-Shop und mit mit ganzheitlicher Markendarstellung eigenem Einzelhandel Eröffnung von eigenen Pierre Cardin und Baldessarini Stores Entwicklung von Pioneer vom Produktspezialisten zu ganzheitlicher Marke Wachstum im ecommerce Steigerung des Exportanteils Kostenführerschaft Ausbau der eigenen estores und der Marktplätze Zunehmende Internationalisierung Konsequente Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen im europäischen Ausland Aufbau der Vertriebsstrukturen in Asien Beschaffungskompetenz für alle wichtigen Produkte und Regionen

15 Die Aktien // ANTEILSBESITZ Stammaktien WTW KG u.a. 0,3 % 23,4 % 76,3 % WTW GmbH Anteile der Familie Ahlers über WTW GmbH/KG u.a. am gesamten Aktien Kapital: 52 Prozent Streubesitz Familiengeführt in der dritten Generation durch Dr. Stella A. Ahlers Vorzugsaktien 79,2% Streubesitz Traditionell hohe Ausschüttungsquoten, solide Finanzstruktur WTW KG u.a. 0,1% 20,7% WTW GmbH (Stand 30. November 2013)

16 Q1-Q im Überblick

17 Die Neun-Monats-Periode 2014 im Überblick Kräftiges Umsatzplus von 8,6 Prozent im dritten Quartal Umsätze steigen aufgelaufen um 7,9 Prozent auf 197,9 Mio. EUR. Durch Umsatzwachstum deutlich zweistellige Zuwächse auf allen Ergebnisebenen. Eigenkapitalquote weiterhin bei soliden 56 Prozent. Alle wesentlichen Maßnahmen zur Standortaufgabe Sindelfingen und Integration von Gin Tonic in die Zentrale eingeleitet

18 Entwicklung der Segmente // PREMIUM BRANDS Umsatzplus von 8,2 Prozent Kräftige Zuwächse bei Baldessarini und Pierre Cardin Anteil am Gesamtumsatz stabil bei 65 Prozent Ergebnisanstieg von 37 Prozent

19 Entwicklung der Segmente // PREMIUM BRANDS BALDESSARINI Neues Designteam ab dem 2. Halbjahr 2014 Erfolgreicher ecommerce Store Weitere Internationalisierung

20 Entwicklung der Segmente // PREMIUM BRANDS PIERRE CARDIN Gute Verkaufserfolge bei Jeans, Anzug, Sportswear Neues Vertriebsgebiet Spanien Appartement Français als neues Store-Konzept

21 Entwicklung der Segmente // PREMIUM BRANDS per August 2013/ /13 % vs. Vorjahr 128,6 118,8 8,2 Deutschland 60,8 55,3 9,9 Ausland 67,8 63,5 6,8 Segmentergebnis** 11,1 8,1 37,0 in Mio. EUR Umsatzerlöse* * inkl. Sonstige 0,2 Mio. EUR (Vorjahr 0,2 Mio. EUR) vor Sondereffekten, inkl. Sonstige 0,4 Mio. EUR (Vorjahr 0,0 Mio. EUR) **

22 Entwicklung der Segmente // JEANS & WORKWEAR Umsatzplus von 10 Prozent auch durch temporären Rückgang 2013 Starkes Wachstum bei Pioneer Jeans Workwear mit neuer Geschäftsführung Gemeinsamer Messeauftritt von Pioneer und Gin Tonic Umsatzbeeinflusste Ergebnisverbesserung von 30 Prozent

23 Entwicklung der Segmente // JEANS & WORKWEAR per August 2013/ /13 % vs. Vorjahr Umsatzerlöse 53,0 48,0 10,4 Deutschland 38,7 34,9 10,9 Ausland 14,3 13,1 9,2 4,8 3,7 29,7 in Mio. EUR Segmentergebnis* * vor Sondereffekten

24 Entwicklung der Segmente // MENS & SPORTSWEAR Stabile Umsätze trotz reduziertem Einzelhandelsgeschäft bei Gin Tonic Umsatzplus von Jupiter durch Erfolge im Ausland Ergebnisverbesserung von 38 Prozent durch Kostenreduzierung bei Gin Tonic und Umsatzplus von Jupiter Alle wesentlichen Schritte zur Gin Tonic Standortverlegung von Sindelfingen nach Herford erledigt

25 Entwicklung der Segmente // MENS & SPORTSWEAR per August 2013/ /13 % vs. Vorjahr 16,3 16,6-1,8 Deutschland 7,8 7,7 1,3 Ausland 8,5 8,9-4,5-2,1-3,4 38,2 in Mio. EUR Umsatzerlöse Segmentergebnis* * vor Sondereffekten

26 Gewinn- und Verlustrechnung per August 2013/ /13 Veränderung in % Umsatzerlöse 197,9 183,4 7,9 Rohertrag 101,1 94,6 6,9 51,1 51,6 Personalaufwand* -39,8-39,5-0,8 Saldo sonstige betr. Aufwendungen/Erträge* -43,8-42,8-2,3 EBITDA* 17,5 12,3 42,3 Abschreibungen* -3,7-3,9 5,1 EBIT* 13,8 8,4 64,3 Sondereffekte -2,4 0,0 Finanzergebnis -0,7-0,5-40,0 Ergebnis vor Ertragsteuern 10,7 7,9 35,4 Ertragsteuern -3,2-1,8-77,8 Konzernergebnis 7,5 6,1 23,0 in Mio. EUR in % vom Umsatz * vor Sondereffekten

27 Bilanzkennzahlen Ende August in Mio. EUR Bilanzsumme 199,4 195,9 Eigenkapital Eigenkapitalquote in % 111,2 55,8 110,2 56,3 Net Working Capital 114,4 106,5 1,8 4,2 Netto-Investitionen

28 Free Cashflow per August 2013/ /13 Veränderung in % Konzernergebnis 7,5 6,1 23,0 Saldo aus Abschreibungen und Zuschreibungen 4,0 4,0 +/- -22,7-22,8 0,4 Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 0,0-0,1 n.a. Sonstige Veränderungen** 6,5 0,2 >200 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -4,7-12,6 62,7 Netto-Investitionen (VJ inkl. Beteiligungserwerb) -1,8-4,2 57,1 Konsolidierungskreises und der Wechselkurse -0,1-0,3 66,7 Free Cashflow vor Finanzierungstätigkeit -6,5-17,1 61,4 Zugang (+), Tilgung (-) langfristiger Verbindlichkeiten -2,8-3,2 12,5 Dividendenzahlungen -6,5-8,6-24,4-15,9-28,9 45,0 in Mio. EUR Veränderungen Net Working Capital* Auswirkung durch Veränderung des Free Cashflow * Saisonal erhöhte Werte: in der Modeindustrie sind die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Ende des ersten und dritten Quartals wegen der Auslieferung der Sommer- bzw. Winterkollektion stets deutlich höher als zum Jahresende. ** Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sowie Steuerauszahlungen aus Rückstellungen 3,9 Mio. EUR (Vorjahr 0,9 Mio. EUR) Veränderung der langfristigen Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten 2,7 Mio. EUR (Vorjahr -0,3 Mio. EUR)

29 Mitarbeiterstruktur Mitarbeiterstruktur im Konzern zum 31. August Österreich Deutschland Polen Sri Lanka Osteuropa/ Sonstige Österreich Gesamt Osteuropa/ Sonstige Deutschland Sri Lanka Polen

30 Forecast 2014

31 Forecast 2014 und Folgejahr Forecast 2014 Erwartetes Umsatzplus im Gesamtjahr 2014: 5 bis 6 Prozent Hohe Einmalaufwendungen wegen Restrukturierung Gin Tonic Erwartetes Konzernergebnis-Plus 2014 von 5 bis 10 Prozent (Vorjahr 5,6 Mio. EUR) Forecast 2015 Gute Wachstumschancen des Unternehmens, aber volkswirtschaftliche Risiken. Sinkende Kosten für Gesamtjahr 2015 erwartet. Dadurch Ergebnisanstieg wahrscheinlich

32 TERMINE Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main 26. November 2014 Bilanzpressekonferenz 10. März 2015 Zwischenbericht Q1 2014/ April 2015 Hauptversammlung in Düsseldorf 7. Mai 2015 Halbjahresbericht 2014/ Juli 2015 Zwischenbericht Q3 2014/ Oktober 2015 KONTAKT Dr. Karsten Kölsch Telefon: / investor.relations@ahlers-ag.com Internet

33 Vielen Dank. Analystenkonferenz Oktober Q3 2013/14 Frankfurt am Main, 21. Oktober

34 - 34 -

35 Disclaimer Diese Präsentation der AHLERS AG stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der AHLERS AG in den USA oder jedem anderen Staat, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die AHLERS AG übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in der Präsentation dargestellten Informationen oder sonstigen Inhalten. Diese Präsentation enthält vorausschauende Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern zukünftige Annahmen und Erwartungen wiedergeben. Vorausschauende Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen auf der Grundlage von Informationen, die der Geschäftsleitung des AHLERS Konzerns derzeit zur Verfügung stehen. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, welche die endgültigen Ergebnisse unter Umständen stark von den vorausschauenden Aussagen abweichen lassen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten gründen auf Faktoren, welche nicht durch den AHLERS Konzern beeinflusst oder präzise geschätzt werden können. Hierzu gehören unter anderem die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die zukünftige Markt- und Wirtschaftslage, das Verhalten anderer Marktteilnehmer und die Fähigkeit, unternehmerische Ziele erfolgreich umzusetzen. Der Nutzer dieser Präsentation ist gehalten, kein zu hohes Vertrauen in die vorausschauenden Aussagen zu setzen, welche nur zum Datum ihrer Veröffentlichung gelten. Der AHLERS Konzern übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen angesichts neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder einer geänderten Prognose der Geschäftsleitung zu korrigieren oder weiter zu entwickeln

36 AHLERS AG INVESTOR RELATIONS ELVERDISSER STR HERFORD TELEFON ( ) TELEFAX ( )

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