Rechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Rechnung 2017 Abweichung Rechnung LJ - Voranschlag LJ. Politische Gemeinde Eschenz Alle Kreise. Budget Rechnung 2017"

Transkript

1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'005' ' ' '400 18' Legislative und Exekutive 175' ' ' Legislative 17' ' Legislative 17' ' Sitzungsgelder Wahlbüro, RPK 7' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Drucksachen, Publikationen, Büromaterial 8' '000-1' Beitrag an Schw. Gemeindeverband Exekutive 157' ' ' Exekutive 157' ' ' Entschädigungen Gemeinderat 38' ' Sitzungsgelder Gemeinderat 14' ' Lohn Gemeindepräsident 57' '000-1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 4' ' AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Übriger Personalaufwand 7' '000-5' Drucksachen, Publikationen, Büromaterial 2' ' Beitrag an Verein Thurgauer Gemeinden 2' ' div. Dienstleistungen, Honorare 9' ' Reisekosten und Spesen 10' ' Allgemeine Dienste 830' ' ' '400 38'

2 021 Finanz- und Steuerverwaltung 243' ' ' '000-25' Finanz- und Steuerverwaltung 243' ' ' '000-25' Löhne des Verwaltungspersonals 115' '200-5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 7' ' AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 4' '000-3' Büromaterial 1' ' Kontospesen 4' ' Betreibungskosten 4' '000 6' Informatikdienstleistungen 15' '000-7' Scanning Steuererklärungen 7' '000-1' div. Dienstleistungen 1' ' Informatik-Nutzungsaufwand 68' '000-5' Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste * Mahn- und Bearbeitungsgebühren 6'000-6' Rückerstattungen Betreibungskosten 5' '000 2' * Eingang abgeschriebener Forderungen 5'000-5' Mitwirkungsentschädigung von Kanton ' Steuerbezugsprovision von Kanton 63' '000-1' Steuerbezugsprovision von Körperschaften 72' '000 2' Allgemeine Dienste, übrige 432' ' ' '900 20' Allgemeine Dienste, übrige 432' ' ' '900 20' Sitzungsgelder 3' ' Löhne des Verwaltungspersonals 304' '000-14' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24' '000-1' AG-Beiträge an Pensionskassen 15' '

3 AG-Beiträge an Unfall- und 2' ' Personal-Haftpflichtversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 5' '000 1' Büromaterial 3' '000 3' Drucksachen, Publikationen 8' '000 1' Büromöbel und -geräte 4' '000 4' Porti 15' '000 4' div. Dienstleistungen 6' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 23' '000 1' etc Sachversicherungsprämien 2' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 11' '500-9' Reisekosten und Spesen 1' ' Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen 1' ' Baubewilligungsgebühren 56' '000 6' * Rückerstattungen (FAK, EO etc.) 37' '400 23' Rückerstattungen Wasserversorgung / EW 4' ' Buchführung Stiftung Haus Lindengarten 5' ' Interne Verrechnung Allgemein 12' ' Interne Verrechnung Hafen 10' ' Interne Verrechnung Kompostierplatz 3' ' Interne Verrechnung Wasserversorgung 33' ' Interne Verrechnung Abwasserbeseitigung 30' ' Interne Verrechnung Elektrizitätsversorgung 50' ' Verwaltungsliegenschaften, übriges 153' ' ' '500 42' Verwaltungsliegenschaften 153' ' ' '500 42' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung von Apparaten, Maschinen, 17' '000 7' Gerätschaften, Werkzeugen Ver- und Entsorgung Liegenschaften 11' ' Gebäudeversicherungsprämien 2' '

4 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50' '000-15' Miete, Pacht und Baurechtszins Liegenschaften 20' '500-2' div. Dienstleistungen 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Hochbauten 50' ' * Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen 32' ' Mietzinse 136' '500 19' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, 259' ' ' '850 8' VERTEIDIGUNG 14 Allgemeines Rechtswesen 69' ' '000 26'200 7' Allgemeines Rechtswesen 69' ' '000 26'200 7' Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 69' ' '000 26'200 7' Sitzungsgelder Mieterschlichtung '000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Dienstleistungen Dritter 4'000 4' Honorare Geometer 3' '000-1' Identitätskarten- und Migrationsgebühren 17' '000-1' Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft 48' ' Gebühren für Amtshandlungen 25' '000 1' Gebühren für Amtshandlungen Einbürgerungsgebühren 4' '200 3' Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen ' Feuerwehr 104' ' '650 92' Feuerwehr 104' ' '650 92' Feuerwehr (allgemein) 104' ' '650 92'650

5 Sitzungsgelder Feuerschutzkommission Löhne Kommando, Sold Mannschaft 30' '000-5' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Aus- und Weiterbildung des Personals 5' '000 6' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5' ' Drucksachen, Publikationen, Büromaterial Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10' ' Telefonkosten, SMT 5' ' Beitrag Feuerwehrverband ' Feuerwehranlässe 2' ' Sachversicherungsprämien 1' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10' '000 4' Miete Feuerwehrmagazin 16' ' Einlage in Spezialfinanzierung 10' ' Interne Verrechnung Aufwendungen Bauamt 3' '000-2' Feuerwehrpflichtersatzabgabe 94' '000 14' Rückerstattungen Dritter 2' ' Verzinsung Spezialfinanzierung Entnahme aus Spezialfinanzierung 2'550-2' Beiträge Gebäudeversicherung 7' '000-2' Verteidigung 84' ' '980 20'000 1' Militärische Verteidigung 4'00 4' Militärische Verteidigung 4'00 4' Entschädigung Schiesstand Wagenhausen 4' ' Zivile Verteidigung 80' ' '980 20'000 1' Zivilschutz (allgemein) 80' ' '500 20'000 1'

6 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1' ' Sachversicherungsprämien ' Unterhalt Zivilschutzanlage 8' '000-4' Beitrag an Zweckverband ZSR Rhy 9' '900 1' Schutzraumersatzabgaben an Kanton 60' '000-45' Benützungsgebühren durch Dritte 1'000-1' Entschädigungen des Kantons 6' ' Bundesbeiträge 3' ' Staatsbeiträge 1'000-1' Schutzraumersatzabgaben 60' '000 45' Ziviler Gemeindeführungsstab Beitrag an Katastrophenorganisation KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 219' ' '600 64'100-24' Kultur 25' ' ' Kultur, übriges 25' ' ' Kultur, übriges 25' ' ' Sitzungsgelder 1' ' Büromaterial Ver- und Entsorgung Dorfmuseum 1' ' Sachversicherungen Bundes- / Jungbürgerfeier, Neujahrsapéro 8' '500-1' Beiträge an Vereine und div. Institutionen 13' '

7 33 Medien 17' ' '000 5'000 3' Massenmedien 17' ' '000 5'000 3' Massenmedien (allgemein) 17' ' '000 5'000 3' Druck Dorfzeitung "Eschenzer Leu" 15' '000-2' Dienstleistungen Dritter (Internet-Auftritt) 1' '000 2' Inserate Dorfzeitung "Eschenzer Leu" 9' '000 4' Sport und Freizeit 176' ' '700 59'100-25' Sport 168' ' '300 59'100-25' Sport 2' ' ' Beiträge an Turn- und Sportvereine 2' '000 1' Freibad 61' ' '700 6'500-26' Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Buebe- und Meitlibadi 1' ' Sachversicherungen, Telefonkosten * Unterhalt Buebe- und Meitlibadi 57' '000-27' Miete und Pacht Buebe- und Meitlibadi 1' ' Eintrittsgebühren, Saisonkarten Buebebadi 6' ' Zufahrtsbewilligungen Meitlibadi Rückerstattung Dritter Bootshafen 103' ' '600 52'600

8 Sitzungsgelder Bootsplatzkommission 1' ' Lohn Hafenmeister 1' ' Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Pumpenhaus * Unterhalt Hafenanlage 73' '000-68' ' Pacht an Bürgergemeinde 11' ' div. Dienstleistungen ' Einlage in Spezialfinanzierung 17'100 17' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 10' ' Interne Verrechnung Unterhalt Hafenanlage 5' ' Jahresgebühren / Ausnahmebewilligungen 51' ' Kostenbeteiligungen an Absauganlage 2' '500 1' Verzinsung Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK 49' ' Freizeit 8' ' Freizeit 8' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Parkanlagen, Wanderwege '500 1' Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 8' '700-1' GESUNDHEIT 217' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 116' ' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 116' ' ' Kranken-, Alters- und Pflegeheime 116' ' '

9 Beiträge für stationäre Pflege in Pflegeheimen 116' '000 1' Ambulante Krankenpflege 89' ' ' Ambulante Krankenpflege 89' ' ' Ambulante Krankenpflege 89' ' ' Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 4' '500-2' Hospizdienst TG, Beratungen für Frauen, Benevol Mahlzeitendienst, Ruhegehalt Hebamme 1' ' Beiträge an Langzeitpflege Spitex Thurgau Nordwest 83' '000 15' Kosten für Entlastungsdienste 1'000 1' Gesundheitsprävention 10' ' Alkohol- und Drogenprävention 10' ' Alkohol- und Drogenprävention 10' ' Perspektive Thurgau 10' ' Krankheitsbekämpfung, übrige Krankheitsbekämpfung, übrige Beitrag an Lungenliga Lebensmittelkontrolle

10 4340 Lebensmittelkontrolle Pilzkontrollstelle Stein am Rhein SOZIALE SICHERHEIT 684' ' ' ' ' Krankenversicherungen 258' ' '000 29'000-17' Prämenverbilligungen 258' ' '000 29'000-17' Prämenverbilligungen 258' ' '000 29'000-17' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 212' '000-32' Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 17' '000 2' Nettoprämienanteil ehemalige Einwohner 8' '000-6' Kosten Aufhebung Prämienausstände 19' '000 5' Rückerstattungen säumiger Prämienzahler 14' ' Rückerstattungen von Gemeinden 2'000-2' Anteil Kanton an Kosten für Prämienausstände 28' '000 16' Invalidität Invalidenheime Invalidenheime Beitrag an Pro Infirmis Alter + Hinterlassene 4' ' '700 3'500 1'

11 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV ' ' Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV ' ' Kostenbeitrag Kanton an AHV-Zweigstelle 3' ' Leistungen an das Alter 4' ' ' ' Leistungen an das Alter 4' ' ' ' Aufwendungen Altersarbeit 3' '000-1' Geschenke für Geburtstage und Jubiläen Beitrag an Pro Senectute Beiträge von Kanton, Gemeinden, Zweckverbände 2' ' Familie und Jugend 79' ' '600 70'000 33' Alimentenbevorschussung und -inkasso 59' ' '000 70'000 28' Alimentenbevorschussung und -inkasso 59' ' '000 70'000 28' Alimentenvorschüsse 59' '000 50' Rückerstattungen Alimentenvorschüsse 47' '000-22' Jugendschutz 4' ' ' Jugendschutz (allgemein) 4' ' ' Beiträge an Jugendarbeit '000 2' Beiträge an Jugendcafé und Tagesfamilienverein 3' '000 2'

12 545 Leistungen an Familien 15' ' Leistungen an Familien (allgemein) 15' ' Ehe- und Familienberatung 7' ' Mütter- und Väterberatung 7' ' Arbeitslosigkeit 27' ' Arbeitslosigkeit 27' ' Arbeitslosigkeit 27' ' Arbeitsintegration 26' ' Beitrag an Deutschkurse '500 1' Sozialhilfe und Asylwesen 314' ' ' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 182' ' ' ' ' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 182' ' ' ' ' Unterstützungen an Thurgauerbürger 34' '000-14' Unterstützungen an übrige Schweizerbürger 95' '000 84' Unterstützungen an Ausländer 52' ' ' Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern 80' '000-39' Rückvergütungen von Ausländern 35' '000-24' Asylwesen 22' ' '000 60'000 14' Asylwesen 22' ' '000 60'000 14'

13 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge 22' '000 37' Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge 37' '000-22' Fürsorge, übriges 110' ' ' Fürsorge, übriges 110' ' ' Sitzungsgelder Fürsorgekommission 3' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Entschädigungen an Soziale Dienste Steckborn 106' '000-13' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 607' ' ' '800 37' Strassenverkehr 424' ' ' '800 37' Gemeindestrassen 424' ' ' '800 37' Gemeindestrassen 403' ' ' '800 46' Löhne des Betriebspersonals 111' '000-1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6' ' AG-Beiträge an Pensionskassen 4' ' AG-Beiträge an Unfall- und 1' ' Personal-Haftpflichtversicherungen Salz, Splitt für Winterdienst 5' ' Signalisationsmaterial '000 1' Drucksachen, Publikationen Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, '000 9' Fahrzeuge, Werkzeuge Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2' '000 2' Stromkosten Strassenbeleuchtung 9' '000 1' Dienstleistungen Dritter 3' ' Telefonkosten

14 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 12' '000-10' etc Sachversicherungsprämien 3' ' Steuern und Abgaben 1' ' Unterhalt Strassen, Verkehrswege 207' '000-7' Winterdienst (extern) 15' '000 4' Strassenreinigung 1' '000 3' Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale etc. 5' '000 19' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11' '000-3' Strassenverkehrssteuern 89' '000 4' Parkgebühren Buebebadi 15' '000 2' Rückerstattungen Dritter / Verkäufe 32' '400 16' Rückerstattung Durchleitung Stadtwerke KN 7' ' Interne Verrechnung Unterhalt Hafenanlage 5' ' Interne Verrechnung Aufwendungen Bauamt 42' ' Hundewesen 21' ' '800 18'000-8' Material für Hundetoiletten und Robidog 5' '000-3' Viehversicherung (Anteil Hundesteuer) 1' ' Interne Verrechnung Verwaltungskosten / Bauamt 14' '300-6' Hundesteuern 18' ' Öffentlicher Verkehr 182' ' '300 28' Regionalverkehr 150' ' Regionalverkehr 150' ' Gemeindebeitrag an öffentlichen Verkehr 150' '

15 629 Öffentlicher Verkehr, übriges 32' ' '000 28' Öffentlicher Verkehr 32' ' '000 28' Bezug SBB Tageskarten 28' ' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 4' ' Verkauf SBB Tageskarten 26' '000-1' Defizitbeitrag Gemeinden UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 914' ' ' '350 7' Wasserversorgung 387' ' ' '850-1' Wasserversorgung 387' ' ' '850-1' Wasserversorgung (allgemein) 1' ' Unterhalt öffentliche Brunnen 1' ' Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 386' ' ' ' Entschädigung Rechnungsrevisoren Lohn Ableserin 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 1' ' Anschaffung von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, 3'000 3' Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen Wasserankauf 26' '000-6' Energie Pumpanlagen 5' ' Dienstleistungen Dritter '000 3' Telefonkosten 2' ' Porto 1' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge

16 Honorare, Gutachten, Analyse Trinkwasserproben 5' '000 4' Sachversicherungsprämien Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen '000 1' Unterhalt Leitungsnetz 26' '000-6' Unterhalt Wasserzähler, Geräte 3' '000-1' Miete Werkhof 4' ' Tatsächliche Forderungsverluste Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Kleinkraftwerk 5' ' Planmässige Abschreibungen Wasserleitung 44' '000-14' Hauptstrasse Planmässige Abschreibungen Reservoire 39' ' Planmässige Abschreibungen Wasserleitung 3' ' Rheinweg Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 163' '440-68' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 33' ' Interne Verrechnung Aufwendungen Bauamt 13' '000 6' Grundgebühr Wasser 166' '000 21' Mengengebühr Wasser 139' '000 14' Stromverkauf Kleinkraftwerk 4' '000-1' Rückerstattungen Dritter * Anschlussgebühren 76' '000 46' Verzinsung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 346' ' ' ' Abwasserbeseitigung 346' ' ' ' Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 346' ' ' ' Büromaterial Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 15' '000-10' etc * Unterhalt Leitungsnetz 56' '000-36' Tatsächliche Forderungsverluste

17 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 72' '250-22' Betriebskosten Abwasserverband 170' '000 4' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 30' ' Interne Verrechnung Aufwendungen Bauamt Mahn- und Bearbeitungsgebühren Grundgebühr Abwasser 92' '000 17' Mengengebühr Abwasser 173' '000-1' Rückerstattungen Dritter 5' ' * Anschlussgebühren 75' '000 45' Verzinsung Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft 104' ' '350 95'000-9' Abfallwirtschaft 104' ' '350 95'000-9' Kompostierplatz "Bälisteig" 68' ' '100 52'000-13' Ver- und Entsorgung Liegenschaften Grüngutabfuhr 52' '000-5' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 12' ' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 3' ' Interne Verrechnung kalk. Zinsen Bring- und Abholgebühren Grüngut 43' '000 10' Mieteinnahmen Kompostierplatz 19'000-19' Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 36' ' '250 43'000 3' Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial ' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 3'000 3' Werkzeuge Altpapiersammlungen ' div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 11' '500-2' Regionale Tierkörpersammelstelle 4' '000-1'

18 Interne Verrechnung Aufwendungen Bauamt 18' '000 1' Gebühren Werkhof 6' ' Gebühren Entsorgungspauschale 16' ' Rückerstattungen Dritter 21' ' Verbauungen 4' ' '000 8'000 25' Gewässerverbauungen 4' ' '000 8'000 25' Gewässerverbauungen 4' ' '000 8'000 25' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 2' ' etc * Unterhalt Wasserbau 1' '000 28' Beitrag von Kanton an Bachunterhalt 5' '000-2' Übriger Umweltschutz 52' '450 1'000-3' Friedhof und Bestattung 52' '450 1'000-3' Friedhof und Bestattung (allgemein) 52' '450 1'000-3' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6' '000 1' Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 1'000 1' Werkzeuge Dienstleistungen Dritter 18' '000-2' Entschädigung an evang. Kirche für Friedhofunterhalt 11' '000-1' Entschädigung an kath. Kirche für Friedhofunterhalt 9' '000-1'

19 Rückerstattungen Dritter ' Raumordnung 19' ' ' Raumordnung 19' ' ' Raumordnung (allgemein) 19' ' ' Büromaterial Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 3' '000 1' etc Planmässige Abschreibungen 15' '000-5' VOLKSWIRTSCHAFT 1'343' '334' '329'600 1'322'500-2' Landwirtschaft 17' '400 1' Strukturverbesserungen 7' ' Flurstrassen 7' ' Beiträge an Unterhaltskorporation 7' ' Produktionsverbesserungen Pflanzen 10' '200 1' Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 10' '200 1' Gemeindestelle für Landwirtschaft 5' '000-1' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen

20 Beitrag an Kanton 5' ' Beiträge vom Kanton ' Forstwirtschaft 6' ' Forstwirtschaft 6' ' Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 6' ' Beitrag an Forstrevier Beitrag an Forstamt Thurgau 5' ' Jagd und Fischerei 8' ' '000 12' Jagd und Fischerei 8' ' '000 12' Jagd und Fischerei 8' ' '000 12' Material für Wildschadenverhütung ' Kantonsanteil Jagdpachterlös 8' ' Jagdpacht 12' ' Fischpacht Tourismus 9' ' Tourismus 9' ' Tourismus 9' ' Beiträge an Tourismusorganisationen 9' '

21 85 Industrie, Gewerbe, Handel 8' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 8' ' ' Industrie, Gewerbe, Handel 8' ' ' Büromaterial 2' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Rückerstattungen Dritter Banken und Versicherungen ' '000 1' Banken und Versicherungen ' '000 1' Banken und Versicherungen ' '000 1' Gewinnanteil Thurgauer Kantonalbank 26' '000 1' Brennstoffe und Energie 1'292' '292' '281'550 1'281' Elektrizität 1'292' '292' '281'550 1'281' Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) 871' ' ' ' Enschädigung Rechnungsrevisoren Sitzungsgelder EW-Kommission ' Lohn Ableserin 2' ' AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Büromaterial 1' '000 1' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 36' '

22 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung 137' ' Anschaffung Zähler, Geräte '000 9' Netznutzung 324' '000 1' Porto 1' ' Mitglieder- und Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster 12' '000-2' Installationskontrollen 13' '000-4' Aufwendungen Strommarkt '000 2' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 35' '000-5' etc Sachversicherungen 4' ' Unterhalt Hausanschlüsse 7' '000 32' Unterhalt Mittelspannungsanlagen 2' '000 17' Unterhalt Niederspannungsanlagen 81' '000-21' Unterhalt Zähler, Geräte 7' '000 7' Reisekosten und Spesen 1'000 1' Tatsächliche Forderungsverluste 1' '000 1' Abgeltung von Rechten 1' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 149' '850-58' Interne Verrechnung Verwaltungskosten 50' ' Mahn- und Bearbeitungsgebühren 1' ' Netznutzung Haushalte 411' '000 7' Netznutzung Gewerbe 76' '000 8' Netznutzung Industrie 139' ' Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 32' '500-3' Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung 122' '500-14' Verkäufe, Depot Chipkarten Rückerstattungen Hausanschlüsse 3' '000-26' Rückerstattungen allgemein 1' ' Anschlussgebühren 82' '000 42' Verzinsung Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (Gemeindebetrieb) 421' ' ' '950

23 Lohn Ableserin 1' ' AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Büromaterial Stromankauf heimische Produkte pv Haushalte 5' '000-3' Stromankauf heimische Produkte pv Gewerbe 6' ' Stromankauf ekt 408' '500 14' Stromverkauf private Haushalte Stromverkauf Haushalte 230' '000 1' Stromverkauf Gewerbe 53' '700 5' Stromverkauf Industrie 110' '100 50' Stromverkauf Temporäranschlüsse (Baustrom) 1' '000-3' Stromverkauf Thurgauer Naturstrom 3' '000 1' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 22' '150-59' Sonstige gewerbliche Betriebe 1' ' '000 2' Sonstige gewerbliche Betriebe 1' ' '000 2' Deponiebetrieb Kiesabbau 1' ' '000 2' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1' ' Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 1' ' FINANZEN UND STEUERN 215' '938' '350 1'957' ' Steuern 14' '709' '000 1'606' ' Steuern 14' '709' '000 1'606' ' Allgemeine Gemeindesteuern 14' '709' '000 1'606' '

24 Tatsächliche Forderungsverluste 14' '000 5' Einkommenssteuern natürliche Personen 1'243' '250'000-6' Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche Personen früherer 56' '000-3' Jahre Vermögenssteuern natürliche Personen 161' '000 11' Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 25' ' Quellensteuern 59' '000 14' Quellensteuern Renten / Kapitalabfindungen 1' ' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 137' '000 87' Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 23' '000-1' Finanz- und Lastenausgleich ' '000-8' Finanz- und Lastenausgleich ' '000-8' Finanz- und Lastenausgleich ' '000-8' Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton 31' '000-8' santeile, übrige ' '000 48' santeile, übrige ' '000 48' santeile, übrige ' '000 48' Anteil Kanton Alkohol- und Wirtepatente Liegenschaftensteuern 102' '000 2' Grundstückgewinnsteuern 86' '000 46' Alkohol- und Wirtepatente 1' '

25 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 3' ' '450 11' Zinsen 3' ' '450 9' Zinsen 3' ' '450 9' Verzinsung Fonds bedürftige Kinder 3' '000 3' Verzinsung Spezialfinanzierungen 1'450 1' Zinsen flüssige Mittel 1' ' Zinsen auf Steuerforderungen 1' '000-3' Verzugszinsen Debitoren Zinsen Finanzanlagen (Haus Lindengarten) 1' ' Interne Verrechnung kalk. Zinsen Liegenschaften des Finanzvermögens ' ' Liegenschaften des Finanzvermögens ' ' Pachtzinsen 1' ' Rückverteilungen Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilung CO2-Abgabe Nicht aufgeteilte Posten 196' ' ' Abschluss 196' ' '

26 9999 Abschluss 196' ' ' süberschuss 196' ' überschuss 157' ' ERTRAGSÜBERSCHUSS AUFWANDÜBERSCHUSS 5'467' '467' '211'750 5'211' '467' '467' '211'750 5'211'750

Budget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional

Budget Politische Gemeinde Eschenz. Erfolgsrechnung. Rechnung Budget 2018 Budget Detail - Funktional Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 968'36 487'7 949'67 48'4 1 Legislative und Exekutive 159'97 155'87 11 Legislative 16'87 16'87 11 Legislative 16'87 16'87 3.2 Sitzungsgelder

Mehr

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000

Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541' '000 Gemeinde Wäldi Budget 2017 Erfolgsrechnung Budget 2017 Detail - Funktional Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 541'600 141'000 01 Legislative und Exekutive 146'600 0 011 Legislative 16'600 0 0110 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 Nettoergebnis 112'285 299'925 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'652'950 545'500 1'531'210 485'600 Nettoergebnis 1'107'450 1'045'610 01 Legislative und Exekutive 361'400

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180

Erfolgsrechnung. (nach Funktionen) Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061' Allgemeine Verwaltung 723' ' ' '180 Gesamttotal 6'463'500 6'463'500 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 723'600 135'000 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 158'900 1'700 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 1'200 17'500

Mehr

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach

Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Langrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 655'110.00 202'550.00 638'350.00 200'750.00 618'601.04 203'955.99 0110 Legislative 21'000.00 21'850.00 21'510.52 3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK, 8'000.00 7'500.00

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Erfolgsrechnung 4'245'720 4'235'750 4'213'650 4'130'550 4'508'301.01 4'656'798.67 Saldo 9'970 83'100 148'497.66 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 638'350 200'750 619'300 205'000 848'160.30 277'208.25 Saldo

Mehr

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016

Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Funktionale Gliederung - Detaillierte Darstellung Erfolgsrechnung Budget 2016 Total Erfolgsrechnung 4'213'650 4'130'550 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 83'100 44'460 196'569.61 0 ALLGEMEINE

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'611'207.76 705'807.01 1'597'950.00 662'750.00 Nettoergebnis 905'400.75 935'200.00 01 Legislative und Exekutive 337'471.16 315'750.00 1'000.00 Nettoergebnis 337'471.16 314'750.00

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016

Funktionale Gliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'711'500.00 609'800.00 1'654'900.00 621'300.00 1'716'952.27 661'670.85 01 Legislative und Exekutive 363'800.00 342'100.00 359'740.75 500.00 011 Legislative 52'800.00 47'200.00

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746' ' ' ' '669.42 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 746'000.00 178'600.00 720'000.00 153'400.00 907'669.42 444'506.12 01 Legislative und Exekutive 203'800.00 5'000.00 186'600.00 5'000.00 211'662.50 4'848.05 011 Legislative 16'700.00

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019

Funktionale Gliederung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 606'867.93 158'010.45 549'465.00 127'400.00 599'400.00 128'000.00 01 Legislative und Exekutive 95'848.11 300.00 100'465.00 300.00 97'900.00 500.00 011 Legislative 12'158.60 22'400.00

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Budget 2018 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 383'190.54 435'350.00 117'600.00 549'465.00 127'400.00 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 100'465.00 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017

Funktionale Gliederung Rechnung 2016 Budget 2017 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 809'680.85 382'990.54 435'350.00 117'600.00 606'867.93 158'010.45 01 Legislative und Exekutive 84'982.05 230.00 87'800.00 100.00 95'848.11 300.00 011 Legislative 11'785.35 10'100.00

Mehr

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung. Funktionale Gliederung Budget 2016 Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 707'550.00 364'300.00 809'680.85 382'990.54 01 Legislative und Exekutive 74'300.00 100.00 84'982.05 230.00 011 Legislative 5'700.00 11'785.35 0110 Legislative 5'700.00 11'785.35

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600 -64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Mehr

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.

Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620. -26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,

Mehr

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung. Politische Gemeinde Altnau. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 217 Budget 217 Budget 216 Rechnung 215 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'75'5 31'65.. 1 Legislative und Exekutive 219'7 5'.. 11 Legislative 3'7.. 11 Legislative 3'7.. 3.2 Tag- und Sitzungsgelder 5'5 312.

Mehr

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000

Budget Budget 2019 Budget Tag- und Sitzungsgelder 5 000 Budget 219 Budget 219 Budget 218 Rechnung 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 164 7 325 55 1 162 6 315 15 1 232 642.93 342 63.9 1 Legislative und Exekutive 235 27 9 5 223 8 5 228 441.15 1 523.5 11 Legislative

Mehr

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung Übersicht Artengliederung Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden

Mehr

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980.

Erfolgsrechnung. Artengliederung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung. Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. 3 Aufwand 15'395' '946'980. 3 Aufwand 15'395'990.00 14'946'980.00 30 Personalaufwand 3'885'750.00 3'712'390.00 300 Behörden, Kommissionen 246'100.00 242'100.00 3000 Entschädigungen Behörden und Kommissionen 246'100.00 242'100.00

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Mehr

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE 3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'811'835 3'811'835 3'521'899 3'521'899 3'404'221.08 3'404'221.08 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 494'675 76'250 480'265 71'750 466'001.23 45'271.25 418'425 408'515 420'729.98 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'008'787.89 640'255.91 2'051'400.00 593'500.00 2'007'644.59 588'299.85 Nettoergebnis 1'368'531.98 1'457'900.00 1'419'344.74 01 Legislative und Exekutive 220'079.20 240'700.00 242'450.20

Mehr

RECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0

RECHNUNG Gemeindeverwaltung Wuppenau. Laufende Rechnung. Detail - Funktional Aufwand Ertrag Legislative 18'000 0 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 619'100 268'300 72'378.13 775.00 01 Legislative und Exekutive 198'100 64'900 4'058.60 5.00 011 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 0110 Legislative 18'000 0 125.00 5.00 3000.01 Entschädigungen

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'559'562 3'559'562 3'488'424 3'488'424 3'765'521.77 3'765'521.77 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 519'305 46'750 501'600 47'250 491'302.01 107'048.10 472'555 454'350 384'253.91 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Politische Gemeinde Ennetbürgen

Politische Gemeinde Ennetbürgen Budget 2018 Rechnung 2017 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 990 900.00 594 000.00 1 993 000.00 558 300.00 2 008 787.89 640 255.91 Nettoergebnis 1 396 900.00 1 434 700.00 1 368 531.98 01 Legislative und Exekutive

Mehr

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'918'518.26 1'026'157.75 2'065'200 1'001'400 01 Legislative und Exekutive 321'242.60 6'220.30 325'700 9'400 011 Legislative 89'127.55 4'830.30 80'300 6'400 0110 Legislative 89'127.55

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 3'404'221.08 3'404'221.08 3'422'060 3'422'060 3'691'567.96 3'691'567.96 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 466'001.23 45'271.25 480'560 51'550 460'181.84 89'793.35 420'729.98 429'010 370'388.49

Mehr

Budget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional

Budget Erfolgsrechnung GEMEINDE EGNACH. Rechnung Budget 2017 Budget Detail - Funktional Budget 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'65'2 1'1'4.. 1 Legislative und Exekutive 325'7 9'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 11 Legislative 8'3 6'4.. 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden und 17'9 Kommissionen 35. AHV,

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'742'873.20 1'742'873.20 1'628'900.00 1'634'700.00 1'851'694.27 1'851'694.27 1020 skosten 190'838.37 4'857.20 187'000.00 5'400.00 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen

Mehr

Budget Erfolgsrechnung detailliert

Budget Erfolgsrechnung detailliert 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative

Mehr

Technische Gemeindebetriebe Berg

Technische Gemeindebetriebe Berg 1 Elektrizitätsversorgung Netznutzung 1'604'205.32 1'851'694.27 1020 skosten 189'529.75 8'740.43 3000.01 Entschädigungen Kommissionen 1'170.00 3010.00 Besoldungen 91'751.30 3010.02 Besoldungen Ableseteam

Mehr

Budget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional

Budget 2018 GEMEINDE EGNACH. Erfolgsrechnung. Budget 2018 Budget Rechnung Detail - Funktional Budget 217 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'16'7 1'6' 2'65'2 1'1'4 1 Legislative und Exekutive 348'8 7'4 325'7 9'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 11 Legislative 97'6 4'4 8'3 6'4 3. Tag- und Sitzungsgelder Behörden

Mehr

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017 Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge

Mehr

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion

Budget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60

Mehr

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600

Erfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des

Mehr

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180

Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 Total Erfolgsrechnung 6'061'180 6'061'180 0 Allgemeine Verwaltung 678'880 135'180 01 Legislative und Exekutive 140'100 1'000 011 Legislative 17'500 0110 Legislative 17'500 0110.3000.00 Entschädigung Revisoren,

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden

Mehr

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'

KTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270. Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05

Mehr

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Institutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017 1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40

Mehr

Erfolgsrechnung Budget /

Erfolgsrechnung Budget / ERFOLGSRECHNUNG 12'577'024 12'464'739 11'817'950 11'518'025 0 Nettoergebnis 112'285 299'925 Aufwand 12'577'024 11'817'950 30 Personalaufwand 2'651'100 2'416'200 300 Behörden und Kommissionen 264'600 244'900

Mehr

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97

Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung Aufwand 16'172' '785' '636'356.97 3 Aufwand 16'172'500.00 15'785'170.00 16'636'356.97 30 Personalaufwand 4'009'500.00 3'870'110.00 4'019'984.03 300 Behörden, Kommissionen 297'900.00 278'600.00 295'963.20 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69

Artengliederung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung Aufwand 16'636' '395' '614'180.69 3 Aufwand 16'636'356.97 15'395'990.00 15'614'180.69 30 Personalaufwand 4'019'984.03 3'885'750.00 3'787'473.79 300 Behörden, Kommissionen 295'963.20 246'100.00 276'624.60 3000 Entschädigungen Behörden und

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10

Mehr

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive

KST Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Legislative und Exekutive 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0110.50 Legislative

Mehr

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)

Volksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2) 0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00

Mehr

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative

Mehr

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde

Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 RJ 2019 / 1001 RM :12:08 Erfolgsrechnung Politische Gemeinde Politische Gemeinde Häggenschwil (HL) Seite: 1 7'505'000 7'245'000 T Erfolgsrechnung 260'000 1'114'500 412'000 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 702'500 251'500 3'000 01 Legislative und Exekutive 248'500 35'500

Mehr

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative

Mehr

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Konto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde

Römisch-katholische Kirchgemeinde 3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00

Mehr

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00

Budget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,

Mehr

b) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

b) Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Elfingen ERFOLGSRECHNUNG Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 332'050 21'850 317'850 26'050 315'081.50 29'969.40 01 Legislative und Exekutive 79'900 0 66'550 0 69'027.50 0.00 011 Legislative 9'850

Mehr

Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional

Budget 2015 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Laufende Rechnung. Budget 2015 Budget Rechnung 2013 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional Budget 215 Budget 215 Budget 214 Rechnung 213 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'24'65 29'1 997'31 282'1 1 Legislative und Exekutive 214'8 1'4 28'8 1'2 11 Legislative 32'5 3' 11 Legislative 32'5 3' 3. Entschädigungen,

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160.

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '160. Einwohnergemeinde 3'407'100 3'426'950 2'973'350 3'002'300 3'273'859.22 3'273'859.22 19'850 28'950 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 323'700 60'650 321'000 57'400 431'210.48 104'480.25 263'050 263'600 326'730.23

Mehr

Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional

Budget 2014 POLIT. GEMEINDE ZIHLSCHLACHT-SITTERDORF. Erfolgsrechnung. Budget 2014 Budget Rechnung 2012 Aufwand Ertrag. Detail - Funktional Budget 214 Budget 214 Budget 213 Rechnung 212 ALLGEMEINE VERWALTUNG 99'31 282'1.. 1 Legislative und Exekutive 21'8 1'2.. 11 Legislative 3'.. 11 Legislative 3'.. 3. Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder

Mehr

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite

Römisch-katholische Kirchgemeinde Webseite 3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und

Mehr

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'232'354.97 315'169.30 1'060'900 302'700 980'166.01 294'527.10 01 Legislative und Exekutive 212'131.07 2'282.00 211'400 2'400 223'845.23 1'487.00 011 Legislative 35'799.00 0.00

Mehr

Voranschlag Detaillierte Fassung

Voranschlag Detaillierte Fassung Voranschlag 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 30. November 2016 Inhaltsverzeichnis Hinweise Laufende Rechnung; Funktionale Gliederung Laufende Rechnung; Artengliederung Investitionsrechnung;

Mehr

RECHNUNG Legislative und Exekutive 215'400 99' ' ' '900 92' Legislative 16' '

RECHNUNG Legislative und Exekutive 215'400 99' ' ' '900 92' Legislative 16' ' 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 64 310'700 663'307.30 312'463.80 672'600 312'400 01 Legislative und Exekutive 215'400 99'700 237'099.84 76'097.50 225'900 92'800 011 Legislative 16'000 0 13'028.04 0.00 16'000 0110

Mehr

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850

Erfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850 Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31

Mehr

Jahresrechnung Detaillierte Fassung

Jahresrechnung Detaillierte Fassung Jahresrechnung 2016 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Montag, 22. Mai 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'710'339.01 9'710'339.01 8'892'092 8'892'092 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 937'089.05 333'622.55 919'170 283'950 0.00 0.00 603'466.50 635'220 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 443'600.65 171'745.25

Mehr

Wasserversorgung der Gemeinde Stans

Wasserversorgung der Gemeinde Stans 3 Aufwand 979'500.00 698'400.00 1'205'595.61 30 Personalaufwand 235'500.00 239'900.00 225'600.71 301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 197'200.00 194'200.00 191'976.20 3010 Löhne des Verwaltungs-

Mehr

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach

Katholische Kapellgemeinde Oberrickenbach 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2016 31.12.2016 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10 Total Kassa 1'305.35 100.75 1'406.10

Mehr

ALLGEMEINE VERWALTUNG

ALLGEMEINE VERWALTUNG Budget 218 Budget 218 Budget 217 Rechnung 216 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'235'9 492' 1 Legislative und Exekutive 36'4 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 11 Legislative 45'5 3'6 3.1 Entschädigungen Behörden und 1'

Mehr

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen Bilanz Anfangsbestand Veränderungen Endbestand 1.1.2017 31.12.2017 1 AKTIVEN 10 FINANZVERMÖGEN 100 FLÜSSIGE MITTEL 1000 Kassa 1000.00 Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95 Total Kassa 1'406.10 1'308.85 2'714.95

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative

Mehr

Budget Erfolgsrechnung

Budget Erfolgsrechnung 1 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 10'500 76'580 7'280.90 02. Allgemeine Dienste 16'500 6'000 131'280 54'700 16'316.00 9'035.10 022. Allgemeine Dienste 2'900 117'610

Mehr

Voranschlag Detaillierte Fassung

Voranschlag Detaillierte Fassung Voranschlag 2018 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2017 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgsrechnung; Funktionale Gliederung Erfolgsrechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 9'403'125 9'403'125 9'310'845 9'310'845 9'710'339.01 9'710'339.01 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'081'775 308'750 1'052'135 282'750 937'089.05 333'622.55 773'025 769'385 603'466.50 1 ÖFFENTLICHE

Mehr

Funktionale Gliederung Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719' '900.00

Funktionale Gliederung Budget Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719' '900.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'719'400.00 816'900.00 Nettoergebnis 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 557'500.00 902'500.00 316'300.00 241'200.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 323'600.00

Mehr

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht

Budget Übersicht Budget / BU ER Übersicht Gemeindeverwaltung Sirnach Budget 2018 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'593'550.00 31'676'025.00 0.00 Betrieblicher

Mehr

Jahresrechnung Detaillierte Fassung

Jahresrechnung Detaillierte Fassung Jahresrechnung 2017 Detaillierte Fassung Gemeindeversammlung vom Dienstag, 29. Mai 2018 Inhaltsverzeichnis Hinweise Erfolgs-Rechnung; Funktionale Gliederung Erfolgs-Rechnung; nach Sachgruppen Investitionsrechnung;

Mehr

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340. 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110

Mehr

/ / /

/ / / 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 011 LEGISLATIVE 0110 300 Wahlbüro, Revisoren 0110.3000.00 310 Budget, Rechnung, Botschaften 0110.3102.00 317 Spesenentschädigungen 0110.3170.00 318 Dienstleistungen, Gutachten 0110.3130.00

Mehr

Erfolgsrechnung Rechnung 2013

Erfolgsrechnung Rechnung 2013 3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter

Mehr

Budget Übersicht

Budget Übersicht Budget 2019 - Übersicht BU ER Übersicht Ergebnisse Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand * 30'787'120.00 30'593'550.00 0.00 Betrieblicher Ertrag 29'212'470.00 29'159'950.00

Mehr

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter

Voranschlag Einladung zur Budgetgemeinde. Den Voranschlag 2019 finden Sie auch unter Voranschlag 2019 Einladung zur Budgetgemeinde Mittwoch, 16. Januar 2019, 20.00 Uhr Pfarreiheim, Schlossbergstr. 24, Romanshorn Traktanden: 1. Informationen zur Personalsituation 2. Budget 2019 3. Verschiedenes

Mehr

B U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016

B U D G E T Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 B U D G E T 2 0 1 7 Fassung z. Hd. Gemeindeversammlung vom 23. November 2016 Inhaltsverzeichnis 2 Ergebnisse Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-8 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einwohnergemeinde Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 1'928'770 1'928'770 2'006'640 2'006'640 2'074'777.38 2'074'777.38 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 399'080 71'200 401'220 61'400 409'669.68 71'534.25 327'880 339'820 338'135.43 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Mehr

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018

B U D G E T Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 B U D G E T 2 0 1 9 Fassung zuhanden Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 Inhaltsverzeichnis 2 Bericht Jahresrechnung 3-5 Übersicht Jahresrechnung 6 Gestufter Erfolgsausweis 7-9 Nachweis Schuldenbegrenzung

Mehr

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014

Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung

Mehr

Budget Foto: Stefan Becker

Budget Foto: Stefan Becker Budget 2019 Foto: Stefan Becker Cashflowberechnung Budget 2019 Ergebnisse Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung Erfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss

Mehr

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung mit Details Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Laufende Rechnung Funktionale Gliederung mit Details Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Laufende Rechnung Polit. Gemeinde 4'508'301.01 4'656'798.67 4'346'000 4'301'540 4'504'432.25 4'701'001.86 Saldo 148'497.66 44'460 196'569.61 10 Allg. Verwaltung 778'260.30 276'992.25 591'010 224'800

Mehr

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Einzelkonten nach Funktionen Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Erschwil Erfolgsrechnung Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 585'665 279'880 569'693 271'219 538'045.50 261'909.00 Nettoergebnis 305'785 298'474 276'136.50 01 Legislative und Exekutive 66'280 65'423

Mehr

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

RECHNUNG Detail - Funktional Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 503'006.05 188'358.56 530'300 156'500 492'619.40 185'166.56 011 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN 14'529.95 0.00 15'000 0 11'667.50 0.00 300 Entschädigung Revisoren, Wahlbüro, 6'200.00 5'000

Mehr

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Artengliederung Einwohnergemeinde Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 4'532'450 4'532'450 4'248'800 4'248'800 4'474'529.16 4'474'529.16 3 Aufwand 4'480'250 4'197'300 4'248'631.92 30 Personalaufwand 733'550 709'950 725'131.95 31 Sach- und übriger Betriebsauf-

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00

Mehr

Laufende Rechnung Budget 2010

Laufende Rechnung Budget 2010 Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00

Mehr

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug

Mehr

Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG

Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG 1 170.511-A2 Anhang 2: Kontenrahmen der alen Gliederung (Stand 01.01.2013) Anhang 2.1: Kontenrahmen für die öffentlich-rechtlichen Körperschaften gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis i GG ale Gliederung:

Mehr

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung

Erfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung 3 Aufwand 26'560'585.69 26'186'440.00 27'354'914.99 30 Personalaufwand 10'216'526.90 10'207'870.00 10'301'950.85 300 Behörden und Kommissionen 53'323.25 55'100.00 60'426.95 3000 Behörden und Kommissionen

Mehr