Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
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- Helga Kaufer
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1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' ' Legislative und Exekutive 72' ' ' ' Legislative 3' ' ' Legislative 3' ' ' Entschädigung Finanzkommission 3' ' ' Aus- und Weiterbildung FIKO Exekutive 69' ' ' ' Exekutive 69' ' ' ' Grundgehalt Schulräte 59' ' ' Sitzungsgelder Kommissionen 3' ' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Schulratsinterne Anlässe 1' ' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' ' Repräsentationen, Ehrengaben und Geschenke 1' Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 3' Allgemeine Dienste 35' ' ' ' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 35' ' ' ' ' ' Finanz- und Steuerverwaltung 35' ' ' ' ' ' Entschädigung an Gemeinde für Buchführung 35' ' ' :16:24 Seite 1
2 Betriebs- und 28' ' ' BILDUNG 6'312' '120' '217' '152' '870' '124' Obligatorische Schule 6'312' '120' '217' '152' '870' '124' Eingangsstufe 463' ' ' ' ' ' Kindergarten 463' ' ' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 271' ' ' Löhne Lehrkräfte SHP 84' ' ' Löhne Lehrkräfte DaZ 14' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -3' Familien und Geburtszulagen 1' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 25' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' Übriger Personalaufwand 2' ' ' Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 7' ' ' Büromaschinen und -geräte 1' ' Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung Unterhalt Büromaschinen und -geräte Exkursionen, Schulreisen 1' ' Schulveranstaltungen 4' ' ' :16:24 Seite 2
3 Schulsportveranstaltungen Übriger Betriebsaufwand Schulgelder an Gemeinden 13' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 34' ' ' Schulgelder von übrigen Gemeinden 4' ' ' Primarstufe 1'868' ' '957' ' '780' ' Primarstufe 1'868' ' '957' ' '780' ' Löhne der Lehrkräfte 1'105' '122' '039' Löhne Lehrkräfte SHP 256' ' ' Löhne Lehrkräfte DaZ 19' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -5' ' ' Familien und Geburtszulagen 4' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 105' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 20' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand 9' ' ' Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 41' ' ' Lehrmittel technische angewandets Gestalten 11' ' ' Büromaschinen und -geräte 17' ' ' Hardware 15' ' ' Telefonkosten 1' ' :16:24 Seite 3
4 Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung 1' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2' Informatik-Unterhalt (Hardware) 17' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 4' ' ' Miete Fotokpierer 7' ' ' Exkursionen, Schulreisen 5' ' ' Schulveranstaltungen 10' ' ' Klassenlager 9' ' Schulsportveranstaltungen 2' ' ' Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 80' ' ' Schulgelder an Gemeinden 26' ' ' Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Schulgelder von Dallenwil 13' ' ' Schulgelder von übrigen Gemeinden 11' ' ' Oberstufe 2'017' ' '941' '017' '873' ' ' Oberstufe 2'017' ' '941' '017' '873' ' Löhne der Lehrkräfte 1'269' '231' '242' Löhne Lehrkräfte SHP 249' ' ' Löhne Lehrkräfte DaZ 30' ' ' Rückerstattung Sozialversicherungen -20' Familien und Geburtszulagen 4' ' ' :16:24 Seite 4
5 98' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 141' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 23' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' ' Übriger Personalaufwand 5' ' ' Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 39' ' ' Lehrmittel Werken 5' ' ' Lehrmittel Hauswirtschaft + TG 6' ' ' Lebensmittel 7' ' ' Büromaschinen und -geräte 10' ' ' Hardware 29' ' ' Telefonkosten 1' ' Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung 3' ' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte 6' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1' Informatik-Unterhalt (Hardware) 24' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 5' ' ' Miete Fotokpierer 8' ' ' Exkursionen, Schulreisen 9' ' ' Schulveranstaltungen 9' ' ' Klassenlager 6' ' ' Schulsportveranstaltungen 2' ' Übriger Betriebsaufwand :16:24 Seite 5
6 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4' ' ' ' ' ' Schulgelder von Dallenwil 879' ' ' Schulgelder von übrigen Gemeinden 14' Musikschulen 187' ' ' ' Musikschulen 187' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 47' ' ' Familien und Geburtszulagen ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 4' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Büromaschinen und -geräte Musikschulveranstaltungen Schulgelder an Gemeinden 130' ' ' Schulgelder 1' Schulliegenschaften 1'003' ' ' ' ' ' Schulliegenschaften 1'003' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 244' ' ' :16:24 Seite 6
7 Rückerstattung Sozialversicherungen Familien und Geburtszulagen 2' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 17' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' Aus- und Weiterbildung des Personals 4' ' ' Übriger Personalaufwand 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 21' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 6' ' ' Strom, Heizmaterial, Wasser und Kehrichtabfuhr 73' ' ' Telefon, Radio und Fernsehempfang 3' ' ' Sachversicherungsprämien 20' ' ' Unterhalt Hochbauten, Gebäude 102' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4' ' ' Übriger Betriebsaufwand Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 477' ' ' Baurechtszins 2' ' ' Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 17' ' ' Tagesbetreuung 116' ' ' ' ' ' Tagesbetreuung 116' ' ' ' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 68' ' ' Familien und Geburtszulagen :16:24 Seite 7
8 4' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 4' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Übriger Personalaufwand 5' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lebensmittel 30' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1' ' Kostenbeiträge 60' ' ' Übrige obligatorische Schule 656' ' ' Schulleitung und Schulverwaltung 517' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 292' ' ' Familien und Geburtszulagen ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 36' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1' ' ' AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4' ' ' AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen ' ' Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 8' ' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' ' Übriger Personalaufwand Büromaterial 2' ' ' :16:24 Seite 8
9 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen 2' Fachliteratur, Zeitschriften Büromaschinen und -geräte Hardware 11' ' Telefonkosten 1' ' Porti 2' ' ' Bank- und Postcheckspesen Archivierung 2' ' ' Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1' Fachberatung Schulprojekte und Entwicklung 2' ' Unterhalt Büromaschinen und -geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) 65' ' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 5' ' ' Übriger Betriebsaufwand 6' ' ' Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 10' ' ' Beitrag an Didaktische Zentrum Stans 10' ' ' Betriebs- und 28' ' ' Schülertransport 139' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40' ' ' ' ' ' AG-Beiträge an Pensionskasse NW 4' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen :16:24 Seite 9
10 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand ' Treibstoffe 4' ' ' Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Entschädigung Postauto und ZB 72' ' ' Entschädigung Seilbahnpauschalen 9' ' ' Sachversicherungsprämien 3' ' ' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3' ' ' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 39' ' ' Übrige Kultur 18' ' ' Bibliotheken 18' ' ' Bibliotheken 18' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9' ' ' Familien und Geburtszulagen AG-Beiträge an Pensionskasse NW AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial ' Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand 5' ' ' :16:24 Seite 10
11 Büromaschinen und -geräte Übriger Betriebsaufwand 1' ' Medien 11' ' ' Massenmedien 11' ' ' Massenmedien 11' ' ' Betreuung und Unterhalt Internetauftritt Beitrag Gemeindemagazin 11' ' ' Sport und Freizeit 10' Sport 10' Sport 10' Unterhalt Sportanlagen, Spielplätze 10' GESUNDHEIT 18' ' ' Gesundheitsprävention 18' ' ' Schulgesundheitsdienst 18' ' ' Schulgesundheitsdienst 18' ' ' Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2' ' ' AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienzulagekassen Aus- und Weiterbildung des Personals :16:24 Seite 11
12 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zahnarztkosten für Schüler 4' ' ' Ärztliche Untersuchungen 3' ' ' Läusekontrolle 2' ' ' Prävention Gesundheitsförderung 6' ' ' FINANZEN UND STEUERN 311' '005' ' '122' ' '876' Steuern 141' '806' ' '135' ' '002' Steuern 141' '806' ' '135' ' '002' Steuern 141' '806' ' '135' ' '002' Wertberichtigungen auf Forderungen 4' ' ' Tatsächliche Forderungsverluste 10' ' ' Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen Entschädigungen an Kanton für Steuerverwaltungskosten 2' ' ' ' ' ' Einkommenssteuern natürliche Personen 2'275' '590' '466' Vermögenssteuer natürliche Personen 180' ' ' Quellensteuer natürliche Personen 100' ' ' Gewinnsteuern juristische Personen 220' ' ' Kapitalsteuern juristische Personen 8' ' ' Bussen 15' ' ' Verzugszinsen auf Steuerforderungen 8' ' ' Finanz- und Lastenausgleich 3'197' '984' '870' Finanz- und Lastenausgleich 3'197' '984' '870' :16:24 Seite 12
13 9300 Finanz- und Lastenausgleich 3'197' '984' '870' Lastenausgleich des Kantons 1'728' '711' '564' Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden 1'188' '251' '114' Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden 281' ' ' Vermögens- und Schuldenverwaltung 170' ' ' Zinsen 170' ' ' Zinsen 170' ' ' Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 170' ' ' Zinsen flüssige Mittel Rückverteilungen 2' ' ' Rückverteilungen CO2-Abgaben 2' ' ' Rückverteilungen CO2-Abgaben 2' ' ' Rückverteilungen CO2-Abgabe 2' ' ' '789' '154' '692' '302' '355' '032' Gesamtergebnis 364' ' ' '154' '154' '302' '302' '032' '032' :16:24 Seite 13
14 Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 BILDUNG 75' '697' ' Obligatorische Schule 75' '697' ' Schulliegenschaften 2'643' ' Schulliegenschaften 2'643' ' Sanierung und Erweiterung ORS Schulhaus Zälgli 2'643' Öffentliche Unternehmungen 57' Übrige obligatorische Schule 75' ' Schulleitung und Schulverwaltung 53' Neuer Server 53' Schülertransport 75' *Neuer Schulbus 75' FINANZEN UND STEUERN 57' '697' Abschluss 57' '697' Abschluss 57' '697' Passivierungen Sachanlagen 57' Aktivierung Nettoinvestitionen 2'697' ' '755' '755' Nettoinvestition 75' ' ' '755' '755' :30:02 Seite 1
Funktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrRömisch-katholische Kirchgemeinde Webseite
3 Aufwand 1'294'820.00 1'284'550.00 1'195'840.80 30 Personalaufwand 902'350.00 898'150.00 866'975.00 300 Behörden, Kommissionen und Richter 39'800.00 39'800.00 36'330.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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3 Aufwand 1'196'449.90 1'294'820.00 1'211'880.10 30 Personalaufwand 876'352.15 902'350.00 871'119.35 300 Behörden, Kommissionen und Richter 40'490.00 39'800.00 37'200.00 3000 Löhne Behörden, Richter und
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Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53' ' ' Legislative und Exekutive 53' ' '960.45
Funktionale Gliederung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 53'477.15 46'654.00 50'960.45 01 Legislative und Exekutive 53'477.15 46'654.00 50'960.45 011 Legislative 6'728.20
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 44'393.75 94'782.00 43'953.60 01 Legislative und Exekutive 44'393.75 94'782.00 43'953.60 011 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 0110 Legislative 8'804.20 7'160.00 6'801.25 3000.00
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Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrVolksschulgemeinde Wigoltingen. Budget 2017 (nach Funktionen, HRM2)
0 Allgemeine Verwaltung 17'770.00 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 17'770.00 12'940.00 12'887.20 3000 Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen 2'120.00 940.00 760.00 3102
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrKonto-Nummer Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Erfolgsrechnung 6'732'334.22 6'732'334.22 7'129'665.00 7'129'665.00 7'690'215.40 7'690'215.40 0 Allgemeine Verwaltung 13'703.65 0.00 12'940.00 0.00 12'887.20 0.00 110 Legislative 13'703.65 12'940.00 12'887.20
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0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrErfolgsrechnung Budget /
Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 FUNKTIONALE GLIEDERUNG 3'864'487.00 3'680'825.00 183'662.00 0 Allgemeine Verwaltung 540'930.00 67'100.00 473'830.00 01 Legislative und Exekutive 68'190.00 68'190.00
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HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
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