Laufende Rechnung Voranschlag 2016 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
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- Anke Breiner
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1 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322' ' '900 90' ' ' Exekutive 73'000 71'000 65' Sitzungsgelder 10'000 10'000 7' Besoldung Gemeindepräsident 15'000 15'000 15' Besoldung Gemeinderat 25'000 25'000 25' Sozialleistungen 8'000 10'000 7' Reise- und Repräsentationsspesen 15'000 11'000 9' Finanzen und Informatik 43' '900 32' Anschaffung Informatik 5' Wartung/Lizenz IT 20'000 15'000 16' Steuerberatung 1'400 1'400 1' Linzenzkosten IT 2' Inkassospesen 2'000 2'000 1' Revisionsspesen 11'000 10'000 11' Finanzplanung 3'500 3'500 3' Finanzberatung 1'000 3' Inkassospesen Allgemeine Verwaltung 151'500 7' ' ' Besoldung Verwaltungspersonal 82'000 80'000 81' Sozialleistungen 20'000 20'000 35' Übriger Personalaufwand 3'000 3'000 1' Büromaterial, Drucksachen 7'000 7'000 7' Informationen, Internet 1'000 1' Mobilien, Maschinen, Geräte 2'000 4'000 5' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, 7'000 7'000 6' Geräte Versicherungen 17'500 17'000 12' Telefongebühren 3'000 2'000 2' Porto-, Postcheck-, Bankspesen 5'000 7'000 4' Rechtsberatung 1' Kosten Dritter 1'000 1' Beiträge - Mitgliederbeiträge 3'000 2'500 2' Rückerstattungen Dritter 7' Bauverwaltung 4'000 4'000 4'000 4'000 3' ' Publikationen, Kosten Dritter 3'000 3'000 3' Rechts-, Bauberatung 1'000 1' Baubewilligungen 4'000 4'000 5' Verwaltungsliegenschaft 50'500 98'000 51'500 86'000 36' ' Besoldung Abwartspersonal 4'000 4'000 1' Mobilien, Maschinen 5'000 8' Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 18'000 18'000 18' Reinigungs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Unterhaltsarbeiten 10'000 10'000 11' Versorgungszentrum Unterhaltsarbeiten 2'000 1' Verwaltungsgebäude Unterhaltsarbeiten Gasserhaus 1'000 1' Unterhalt Pfarrhaus 1' Anteil Betriebspersonal 8'500 8'500 3' Versorgungszentrum Miete Versorgungszentrum 44'000 35'000 44' Miete Verwaltungsgebäude 1'000 1'000 3' Miete Gasserhaus 27'000 27'000 30'271.75
2 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Miete Pfarrhaus 13'000 13'000 8' Nebenkostenertrag VZ 13'000 10'000 13' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 107'650 17' '250 14'800 87' ' Grundbuch, Kataster 5'500 2'000 5'500 2'000 12' ' Schatzungskommission Besoldung Registerhalter 2'000 2'000 1' Unterhalt IT 1'000 1' Mutationen, Nachführung Kataster 2'000 2'000 10' Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 4' Einwohner- und Fremdenkontrolle 2'500 4'500 2'500 2'500 2' ' Kosten Gebühren Dritter 2'500 2'500 2' Kanzleigebühren Rückerstattungen Dritter 4'000 2'000 4' Gemeindepolizei 5' ' ' Gemeindepolizei Leuk 5'000 5'000 5' Polizeibussen Friedensrichter 500 1' Besoldung Richter 500 1' Feuerwehr 73'050 3'000 85'550 3'000 57' ' Besoldung Übung, Einsätze 31'000 35'000 30' Ausbildungs-, Kurskosten 6'000 10'000 2' Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Ausrüstung 5'000 10'000 7' Wasser, Strom, Heizung, Kehricht Verbrauchsmaterialien 1'500 1' Verbrauchsmaterial Einsatz 1'500 1' Unterhalt Feuerwehrlokal 5'000 3' Unterhalt Fahrzeuge, Geräte 6'000 8'000 6' Verpflegungsspesen, Anlässe 2'000 1'000 2' Versicherungen 2'600 2'600 1' Telefon-, Alarmgebühren 5'000 5'000 3' Stützpunktfeuerwehr Leuk 4'000 4' Beiträge Verbände Anteil Betriebspersonal 2'100 2'100 1' Ersatzgebühren 3'000 3'000 3' Beitrag Patengemeinde Luterbach 8' Militär 6'600 6'200 6'200 5'800 6' ' Unterhaltsarbeiten Schiessstand Gemeindebeitrag Renovationsfond Einlage Renovation Schiessstand 5'800 6'200 5' Rückerstattungen Dritter 6'200 5'800 6'200.00
3 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Zivilschutz 14'500 1'000 8'500 1'000 2' Besoldung Krisenstab 1'500 1' Ausbildungs-, Kurskosten 1'500 1' Wasser, Strom, Heizung, Belüftung Unterhalt Zivilschutzlokale, 1'000 1'000 Schutzräume Unterhalt Mobilien, Maschinen Telefongebühren, Alarmsirenen Beitrag Hilfeleistungsfonds 1'000 1'000 1' Beitrag Reg. Sicherheitsdienst 6' Einlage Spezialfinanzierung Anteil Betriebspersonal 2'000 2' Kantonsbeitrag 1'000 1' Interner Zins UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG 508' ' ' ' ' ' Kindergarten, Primarschule 371' ' '900 94' ' ' Besoldung Schulkommission 2'500 2'500 2' Gemeinde Besoldung Schulleitung 24'000 27'000 22' Besoldung Abwartspersonal 25'000 28'000 25' Sozialleistungen 7'500 8'500 4' Lehrerfortbildung, Kurse, Spesen 3'000 8'500 2' Schulmaterial, Lehrmittel 10'000 10'000 13' Drucksachen 12'000 10'000 9' Kauf Mobilien, Apparate, Geräte 2'000 2'000 3' Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 23'000 22'000 22' Reinigungs-, Verbrauchsmaterial 2'700 2'800 2' Unterhaltsarbeiten Immob. 5'000 5'000 2' Unterhalt Mobilien, Maschinen 2'000 2'000 1' Schulreigon Unterhalt ICT 2'500 5' Benützungsgebühren Schulreisen, Anlässe 7'500 10'000 4' Telefongebühren Versicherungen 1'500 1'500 1' Transport 137' ' ' Anteil an Revisionskosten Beteiligung Lehrerbesoldung 100' ' ' Primarschule Anteil Betriebspersonal 2' Anteil Betriebspersonal 3'000 3' Miete Schulhaus 2'000 3' Rückerstattungen 98'550 88' ' Rückerstattungen Dritter 5'000 5'000 4' Kantonsbeiträge Schule 1' Orientierungsschule 115' ' ' Schülertransporte 17'000 15'000 14' Schulgelder 14'900 14'900 62' Beteiligung Lehrerbesoldung OS 56'100 57'000 57' Beteiligung Direktionsrat 26'400 26' Beteiligung Regionalschulhaus 1'300 1'300 1'329.00
4 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Sekundarstufe II 4'000 2'000 3'000 1'500 6' ' Fahrkosten Studierende 4'000 3'000 6' Kantonsbeitrag Fahrkosten 2'000 1'500 3' Studierende 220 Sonderschulen 7'500 2'500 8'300 6' ' Beteiligung Lehrerbesoldung 2'500 3'300 2' Sonderschulen 5'000 5'000 4' Rückerstattung Sonderschule 2'500 3' Übriges berufliches Bildungswesen 10'000 5'000 13'000 6'500 11' ' Farhkosten Lernende 10'000 13'000 11' Kantonsbeitrag Fahrkosten Lernende 5'000 6'500 5' KULTUR - FREIZEIT - KULTUS 123'200 1' '100 1' ' ' Bibliotheken 5'900 1'800 6'400 1'800 5' ' Besoldung Leseecke 2'900 2'900 2' Medien 2'000 2' Unterhalt Instandstellung Leseecke Beitrag an Kanton für Bibliothek 1'000 1'000 2' Beitrag Schule Sonnenberge 1'800 1'800 1' Musikschulen 4'500 4'500 4' Beiträge für Musik und Sport 4'500 4'500 4' Übrige Kulturförderung 15'000 17'000 19' ' Weltliche Feiern 1'000 1'000 8' Jungbürgerfeier 2'000 2'000 1' Beiträge an kulturelle Vereine 7'000 7'000 9' Leitbild 3'000 5' Beiträge Kulturförderung 2'000 2' Rückerstattungen Dritte 8' Parkanlagen und Wanderwege 13'200 13'200 25' Bepflanzung, Unterhalt öffentliche 4'000 4'000 7' Anlagen Unterhalt Wanderwege 5'200 5'200 7' Anteil Betriebspersonal 4'000 4'000 10' Spiel- und Sportanlagen 5' ' ' Unterhaltsarbeiten 2'000 4' Anteil Betriebspersonal 3'000 3'000 2' Vermietungen Sportplatz /Duschen Ferienpass Ferienpass-Anteil
5 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Römisch-katholische Kirche 76'300 74'000 77' Religiöse Veranstaltungen 3'000 3'000 2' Gemeindebeitrag an Pfarrei 73'300 71'000 74' Evangelisch-refomierte Kirche 3'000 3'000 2' Gemeindebeitrag 3'000 3'000 2' GESUNDHEIT 37'600 37'100 37' Sozialmedizinisches Regionalzentrum 19'200 21'000 20' Sozialmedizinisches Zentrum 19'200 21'000 20' Oberwallis 450 Krankheitsbekämpfung 1'100 1' Finanzierung ambulante 1'100 1'000 Suchtbehandlung 460 Schulzahnärztliche Pflege 13'000 11'000 15' Schulzahnpflege 13'000 11'000 15' Übriges Gesundheitswesen 4'300 4' Mitgliedsbeiträge Finanzierung Rettungswesen 4'000 3'800 5 SOZIALE WOHLFAHRT 200'250 18' '050 2' ' ' AHV-Gemeindezweigstelle 2'000 2'000 2' Ertrag aus Dienstleistungen 2'000 2'000 2' Ergänzungsleistungen zur Alters- 25'000 17'000 22' und Invalidenversicherung Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 25'000 17'000 22' Jugendschutz 4'000 4' Beitrag an Jugendschutz 4'000 4' Kinderheime und Kinderkrippen 11'000 12'000 9' Kinderhort/Kinderkrippe 11'000 12'000 9' Jugendarbeitsstelle 3'500 3'500 3' Jugendarbeitsstelle 3'500 3'500 3'544.00
6 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Behinderte 39'450 32'000 40' Transport Behinderte 2' Beitrag zugunsten Behinderter 37'400 32'000 40' Alters- und Pflegeheime 68'150 68' Jahresbeitrag Altershilfe Sunnuschii Finanzierung Pflegeheime 68'000 68' Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe 41'600 15'000 22'200 50' ' Schutzbehörde Region Leuk 1'600 5'000 9' Unterstützungen/Sozialhilfe SMZ 40'000 17'200 40' Rückerstattung Kanton und 15'000 20' Gesundheitsregion 582 Kantonaler Beschäftigungsfonds 4'500 5'000 6' Kantonaler Beschäftigungsfonds 4'500 5'000 6' Hilfsaktionen im Inland 3'050 1'350 2' ' ' Hilfsaktionen im Inland 1'700 1'500 1' Ankauf Verladekarten 750 1' Einkauf Produkte Verkauf Produkte Einnahmen Verladekarten ' VERKEHR 370' ' ' ' ' ' Kantonsstrassen 32'800 37'800 32' Anteil an Kantonsstrassen 32'800 37'800 32' Gemeindestrassennetz 65'000 7'000 65'000 7'000 62' ' Ankauf Strassensignalisationen Energie Strassenbeleuchtung 5'000 5'000 4' Unterhaltsarbeiten Strassen 15'000 15'000 14' Unterhalt Strassenbeleuchtung 5'000 5'000 6' Schneeräumung 4'000 4'000 2' Strassenmarkierungen Anteil Betriebspersonal 35'000 35'000 33' Rückerstattungen Dritter 7'000 7'000 9' Parkplätze 2'000 16'000 2'000 16' ' Unterhalt Parkplätze 1'000 1' Anteil Betriebspersonal 1'000 1' Parkplatzgebühren 16'000 16'000 15' Werkhof 246' ' ' ' ' ' Besoldung Betriebspersonal 150' ' ' Sozialleistungen 35'000 35'000 56' Dienstkleider 1'000 1'000 1' Übriger Personalaufwand 5'000 5'000 2'654.50
7 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Anschaffung Geräte, Maschinen, 8'000 2'000 2' Fahrzeuge Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 7'000 7'000 6' Verbrauchsmaterial 6'000 6'000 4' Betriebsstoffe Fahrzeuge 11'000 8'000 10' Unterhaltsarbeiten 2'000 2' Unterhalt Geräte, Maschinen, 16'000 15'000 19' Fahrzeuge Versicherungen 4'000 4'000 3' Telefongebühren 1'500 2'000 1' Rückerstattungen Dritter 1' Anteil Betriebspersonal 103' ' ' Regionalverkehrsbetriebe 9'000 9'000 9' Regionalverkehr 9'000 9'000 9' Nahverkehrsbetriebe 15'000 15'000 15' Winterbuslinie 15'000 15'000 15' UMWELT - RAUMORDNUNG 266' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 75'000 75'000 46'000 46'000 46' ' Verbrauchsmaterialien 1'000 1' Unterhalt Leitungsnetz 5'000 5'000 2' Unterhalt Reservoire 3'000 3'000 5' Hydranten 1'000 1' Unterhalt Geräte 1'000 1' Analysen, Expertisen 2'000 2'000 3' Abschreibungen 21'000 11'000 16' Einlage in Spezialfinanzierung TW 31'000 12'000 5' Anteil Betriebspersonal 10'000 10'000 12' Trinkwassergebühren 75'000 46'000 46' Abwasserentsorgung 105' '000 90'300 90'300 73' ' Energiekosten 9'000 9'000 9' Verbrauchsmaterialien 2'000 2' Unterhalt Leitungsnetz 20'000 20'000 4' Unterhalt Ara 14'000 14'000 15' Unterhalt Pumpstation Feschel 1'000 1' Telefongebühren Klärschlammentsorgung 18'000 18'000 13' Übriger Aufwand 1'000 1' Abschreibungen 10'000 10'000 14' Einlage in Spezialfinanzierung AW 14' Anteil Betriebspersonal 15'000 15'000 15' Benützungsgebühren 105'000 34'000 33' Entnahme aus Sepzialfinanzierung 56'300 39' AW 720 Abfallbewirtschaftung 58'100 58'100 58'100 58'100 55' ' Anschaffung Container, 1'000 1' Abfallbehälter Unterhalt Deponie 5'000 5'000 6' Container, Mulden 1'000 1' Telefongebühren Separatsammlungen 19'000 19'000 27' Kehrichtabfuhr und Verbrennung 20'000 20'000 15'766.05
8 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Einlage in Spezialfinanzierung 2'000 2'000 Kehricht Anteil Betriebspersonal 10'000 10'000 5' Kehrichtsockelgebühren 25'000 25'000 24' Deponiegebühren Rückerstattungen Dritter 2'000 2'000 2' Kehrichtgebühren 30'600 30'600 22' Entnahme aus Spezialfinanzierung 4' Kehricht 740 Friedhöfe 4'000 4'000 13' Unterhaltsarbeiten 1'000 1'000 8' Anteil Betriebspersonal 3'000 3'000 4' Bestattungsgebühren Lawinenverbauungen Unterhalt, Verbauungen Felssicherungen 1'000 1'000 4' Unterhalt Felssicherungen 1'000 1'000 4' Raumplanung 23'500 22'500 24' Ortsplanung 10'000 10'000 11' Region Oberwallis 6'000 5'000 5' Pfyn-Finges 7'500 7'500 7' VOLKSWIRTSCHAFT 54'450 35'300 52'800 31'350 52' ' Landwirtschaft 18'600 9'650 18'600 7'150 15' ' Besoldung Ackerbaustelle Besoldung Wässerwasser 2'000 2' Ankauf Wässerwasser von Privaten Unterhalt Wässerwasserleitungen 5'000 5'000 2' Unterhalt landw. Flurstrassen 2'000 2' Beiträge landw. Vereine Beiträge Besamungen 1'000 1'000 2' Anteil Betriebspersonal 7'000 7'000 9' Benützungsgebühren Wässerwasser 7'000 7'000 6' Rückerstattungen Dritter 2'500 2' Kantonsbeiträge Forstwirtschaft 12'800 1'000 11'000 1'000 14' ' Waldpflege, Unterhaltskosten 11'800 10'000 14' Vergandung 1'000 1' Rückerstattungen Vergandung 1'000 1' Kantonsbeiträge 1' Tourismus 21'250 21'250 23'200 23'200 22' ' Auszahlung Beiträge an Tourismus 21'250 23'200 22' Jahrespauschale Taxen E 11'000 12'000 11' Jahrespauschale Taxen K 700 1' Beherbergungstaxen K Beherbergungstaxen E 1'600 2'000 1'803.00
9 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Kurtaxen K Kurtaxen E 3'400 3'500 3' Mitgliederbeiträge Tourismusverein 2'800 3'000 2' Reklametafeln bestehend 1'400 1'400 1' Elektrizität 1'800 3' Abschreibung 1' PV-Anlagen Energieproduktion 3'400 9 FINANZEN - STEUERN 340'000 1'515' '000 1'480' ' '484' Steuern natürliche Personen 10' '000 10' '000 17' ' Steuerverluste 10'000 10'000 17' Einkommenssteuern 660' ' ' Vermögenssteuern 120' ' ' Kopfsteuern 3'000 3'000 2' Quellensteuern 8'000 10'000 10' Wieder eingebrachte Steuerguthaben 2'000 2'000 2' Grundstücksteuern 50'000 53'000 46' Steuern juristische Personen 30'000 21'000 58' Gewinnsteuern 20'000 13'000 43' Kapitalsteuern 8'000 6'000 11' Grundstücksteuern 2'000 2'000 3' Andere Steuern 9'000 10'500 9'000 10'500 7' ' Steuern an Dritte 5'000 5'000 3' Steuern überbaute Grundstücke Art. 4'000 4'000 3' Steuern auf überbaute Grundstücke 7'000 7'000 7' Hundesteuern 3'500 3'500 3' Finanzausgleich 548' ' ' Ressourcenausgleichsfonds 360' ' ' Lastenausgleichsfonds 120' ' ' Härteausgleichsfonds 68'000 74'500 74' Patengemeinden 8' Beitrag Patengemeinde Luterbach 8' Gemeindeanteile an Steuern 4'000 4'000 5' Grundstückgewinnsteuern 3'000 3'000 5' Erbschafts- und Schenkungssteuern 1'000 1' Gemeindeanteile an Regalien und Patente Patentgebühren
10 HRM Gemeinde Guttet Feschel Laufende Rechnung 2016 Datum /Seite Kapitaldienst 6'000 71'900 6'000 78'900 7' ' Bankgebühren Vergütungszinsen auf Steuern 6'000 6'000 6' Verzugszinsen Interner Zins Zinserträge Verzugszinsen 8'000 8'000 7' Zinsen Festgelder 1'000 8'000 3' Zinsen Wertschriften 1' Dividenden ReLL 22'900 22'900 22' Darlehenszinsen ReLL 39'500 39'500 39' Abschreibungen 315' ' ' Ordentliche Abschreibungen 2'000 2'000 2' Finanzvermögen Ordentliche Abschreibungen 313' ' ' Verwaltungsvermögen Total Aufwand 2'331'750 2'244'000 2'201' Total Ertrag 2'179'500 2'045'300 2'121' Aufwandüberschuss 152' '700 79'615.88
VORANSCHLAG Gemeinde Kirche. GEMEINDE AGARN Druckdatum: 18. November 2014 / 10:24:49
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Rechnung 2013 Inhaltsverzeichnis 1 Überblick und Empfehlung des Gemeinderates... 5 2 Kommentar zur Rechnung... 6 3 Rechnung 2013... 8 3.1 Ergebnisübersicht Rechnung 2013... 8 3.2 Laufende Rechnung Funktionale
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'293'747.72 335'695.35 1'277'050.00 215'700.00 1'379'400.08 249'104.93 01 Legislative und Exekutive 347'223.25 263.80 349'100.00 300.00 364'899.60 29'047.60 011 Gemeindeversammlung
MehrUrversammlung. 05. Dezember Gemeindesaal Agarn
Urversammlung 05. Dezember 2007 Gemeindesaal Agarn Begrüssung Politik ist die Kunst des Möglichen Otto Leopold Fürst von Bismark (1819 1889) 1. deutscher Reichskanzler Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl
MehrErfolgsrechnung Übersicht Artengliederung
Konto Artengliederung ER HRM2 Aufwand Aufwand Aufwand 3 Aufwand 23'170'140.00 24'783'662.00 30 Personalaufwand 7'659'970.00 9'627'240.00 300 Behörden und Kommissionen 50'600.00 92'740.00 3000 Behörden
MehrLAUFENDE RECHNUNG. Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2'352'561.60 2'230'629.70 2'273'550.00 2'044'300.00 2'448'856.04 2'448'856.04 Nettoergebnis 121'931.90 229'250.00 0 Allgemeine Verwaltung 5'762.85 7'000.00 5'965.50 Nettoergebnis 5'762.85 7'000.00 5'965.50
MehrEinwohnergemeinde Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung 89'650 6'350 95'650 7'350 81'632.95 6'489.05 01 Legislative und Exekutive 31'800 33'000 26'492.35 011 Gemeindeversammlung 3'000 3'300 1'540.00 300 Wahlbüro, RPK 2'000 2'500 1'400.00
MehrSekundarschulgemeinde Rickenbach-Wilen
Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 4'398'668.78 4'462'502.39 4'391'300.00 4'187'400.00 4'881'826.22
MehrInstitutionelle Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017
1 Abteilung Präsidiales 1'236'409.35 112'470.20 1'299'100.00 103'500.00 1'324'280.51 112'261.93 Nettoergebnis 1'123'939.15 1'195'600.00 1'212'018.58 101 Einwohnergemeinde 70'091.80 150.00 70'600.00 27'425.40
MehrNummer Bezeichnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'015'234.92 18'891'002.19 18'070'800.00 17'746'200.00 Nettoergebnis 875'767.27 324'600.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 29'889.25 32'900.00 Nettoergebnis 29'889.25 32'900.00 1 Legislative
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 48'901.00 01 Legislative und Exekutive 48'901.00 011 Legislative 7'000.00 0110 Legislative 7'000.00 3000.00 Entschädigung Finanzkommission 5'000.00 3102.00 Drucksachen, Publikationen
MehrALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN
VIII. Übersichten LAUFENDE RECHNUNG ALLE VERWALTUNGSABTEILUNGEN AUFWAND NACH SACHGRUPPEN Rechnung Budget Budget Abweichung vom 2007 2008 2009 Vorjahresbudget Fr. Fr. Fr. Fr. % 2'334'234'842 2'449'636'000
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
MehrBudget 2012 Funktionale Gliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992' '400.00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 992'900.00 92'400.00 01 Legislative und Exekutive 104'500.00 011 Legislative 7'500.00 0110 Legislative 7'500.00 3000.10 Entschädigung Finanzkommission 4'000.00 3102.00 Drucksachen,
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'278'505.80 1'542'610.18 3'216'100.00 1'424'970.00 3'354'413.61 1'472'963.02 01 Legislative und Exekutive 619'417.45 8'595.00 615'800.00 598'789.70 011 Gemeindeversammlung 44'584.45
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
MehrErfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
MehrERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
MehrKatholische Kapellgemeinde Oberrickenbach
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 43'312.68 14'490.00 58'200.00 14'500.00 34'513.57 26'858.65 01 Legislative und Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 012 Exekutive 6'600.10 8'700.00 5'855.55 0120 Exekutive 6'600.10
MehrErfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode ' ' ' ' ' ' ' ' '270.
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 322'737.57 63'096.72 323'700 60'650 324'456.60 63'130.55 259'640.85 263'050 261'326.05
MehrBudget Primarschulgemeinde Erfolgsrechnung. Budget 2019 Budget Rechnung 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Einzelkonten nach Funktion
Budget 2018 2 BILDUNG 9'570'80 1'254'80 8'932'30 1'257'60 8'316'00 7'674'70 21 Obligatorische Schule 8'661'90 1'179'80 8'444'20 1'197'60 7'482'10 7'246'60 211 Eingangsstufe 583'00 571'60 583'00 571'60
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2007 Voranschlag 2007 Rechnung 2006 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 122'132'587.86 128'392'226.05 108'932'410 109'223'360
MehrLaufende Rechnung Budget 2010
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn 8266 Steckborn Budget 2009 Rechnung 2008 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'050.00 3'950.00 2'997.20 011 Legislative 4'050.00 3'950.00 2'997.20 3 KIRCHLICHES LEBEN 590'490.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'167'967.90 10'197'828.05 9'826'000.00 9'567'000.00 Nettoergebnis 29'860.15 259'000.00 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'448.45 22'500.00 Nettoergebnis 20'448.45 22'500.00 1 Legislative
MehrKTR Kostenart Budget 2019 Abweichung 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'129'544.28 0.00 0.00 0.00 0.00 01 Legislative und Exekutive 885'708.81 0.00 0.00 0.00 0.00 011 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0110 Legislative 83'252.22 0.00 0.00 0.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'393'700.00 11'198'000.00 10'712'900.00 10'299'900.00 10'378'922.26 10'350'922.65 Nettoergebnis 195'700.00 413'000.00 27'999.61 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'700.00 21'500.00 16'701.00
MehrErfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG 10'712'900.00 10'299'900.00 10'460'600.00 10'135'600.00 10'167'967.90 10'197'828.05 Nettoergebnis 413'000.00 325'000.00 29'860.15 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'500.00 18'700.00 20'448.45
MehrV O R A N S C H L A G 2012
V O R A N S C H L A G 2012 - Laufende Rechnung - Investitionsrechnung F i n a n z p l a n 2012 2016 Datum des Ausdrucks: 4. November 2011 (Vorlage für die Gemeindeversammlung) Inhaltsverzeichnis Voranschlag
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69' ' ' Legislative und Exekutive 69' ' '900.80
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 69'200.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 69'200.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 2'500.00 8'500.00 1'950.00 3000.10
Mehr1 E R G E B N I S S E
1 E R G E B N I S S E Rechnung 2005 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. LAUFENDE RECHNUNG 113'170'705.57 115'954'314.75 101'599'910 100'735'900 106'286'188.16 112'032'732.87
MehrREGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST. Voranschlag 2013
REGIONALKONFERENZ OBERLAND-OST Voranschlag 2013 Zusammenzug der Laufenden Rechnung nach Funktionen 1'926'240.00 1'829'400.00 1'340'480.00 1'289'250.00 1'019'621.30 1'111'704.60 Ertragsüberschuss 0.00 0.00
Mehr0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81' ' ' ' Legislative und Exekutive 81' ' ' '900.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 01 Legislative und Exekutive 81'710.10 5'935.00 77'100.00 68'900.80 011 Legislative 8'788.00 8'500.00 1'950.00 0110 Legislative 8'788.00 8'500.00
MehrErfolgsrechnung. Erfolgsrechnung Artengliederung Budget 2017 ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908' Aufwand 41'533'600
ERFOLGSRECHNUNG 41'533'600 37'908'300 Nettoergebnis 3'625'300 3 41'533'600 30 Personalaufwand 12'055'600 300 Behörden und Kommissionen 528'500 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 528'500 301 Löhne des
MehrJahr 2016 von 1 bis 12
Gemeinde Knutwil Kostenstellen/-träger Saldenliste 20.03.2017, 15:55 Seite: 1 Jahr von 1 bis 12 Position Bezeichnung HILFSKOSTENSTELLEN 1'128'612 1'161'360-32'748-2.82 Personalkosten 100120 Personalkosten
MehrFunktionale Gliederung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 71' ' ' ' '935.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 01 Legislative und Exekutive 71'843.40 3'352.50 69'200.00 81'710.10 5'935.00 011 Legislative 3'000.00 2'500.00 8'788.00 0110 Legislative
MehrFunktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung ALLGEMEINE VERWALTUNG 107' ' ' ' ' '340.
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 107'700.00 28'000.00 107'700.00 28'000.00 109'835.55 31'340.00 01 Legislative und Exekutive 72'700.00 72'700.00 75'893.80 3'340.00 011 Legislative 3'000.00 3'000.00 3'940.00 0110
MehrBudget Erfolgsrechnung detailliert
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 348'800.00 81'500.00 382'100.00 81'500.00 333'773.30 79'126.00 01 Legislative und Exekutive 65'800.00 63'600.00 61'751.20 011 Legislative 4'800.00 4'800.00 8'030.20 0110 Legislative
MehrGem. Gemeinde Aeschi HRM2 Budget 2016 Erfolgsrechnung nach Funktionen
1 0 Allgemeine Verwaltung 1'124'600.00 246'200.00 1'101'800.00 248'800.00 Netto Aufwand 878'400.00 853'000.00 01 Legisative und Exekutive 142'700.00 145'800.00 011 Legislative 18'500.00 20'200.00 0110
MehrJahresrechnung funktionale Gliederung
L A U F E N D E R E C H N U N G 2'283'824.68 686'573.32 3'076'300.00 3'076'300.00 3'381'316.49 3'381'316.49 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'497.45 0.00 21'500.00 0.00 21'253.65 0.00 011 Legislative 17'497.45
MehrErfolgsrechnung. Hauptbuchhaltung HRM2 Gemeinde Ufhusen. Budget Budget 2019 Budget 2018 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag. Jahresrechnung 2017
Budget 219 Budget 219 Budget 218 1 Politik und Verwaltung 666'66 495'98 11 Legislative 42'16 3. Sitzungsgelder Behörden / Kommissionen 3'6 35. AG-Beiträge an AHV 6 353. AG-Beiträge an UVG 2 355. AG-Beiträge
MehrLaufende Rechnung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
HRM Einwohnergemeinde Täsch V O R A N S C H L A G 2014 Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 760'600 93'000 740'600 94'000 681'234.01 151'911.30 011 Legislative 8'500 0 8'500 0 2'882.70 0.00 301.01 Entschädigung
MehrErfolgsrechnung Gemeinde Arboldswil. Buchungsperiode '850
Einwohnergemeinde 3'696'873.33 3'696'873.33 3'407'100 3'426'950 3'322'913.46 3'322'913.46 19'850 3 Aufwand 3'301'900.96 3'407'100 3'292'606.71 30 Personalaufwand 1'135'979.18 1'186'300 1'241'636.65 31
MehrLaufende Rechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
HRM Einwohnergemeinde Täsch R E C H N U N G 2011 Datum 30.07.2012/ Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 793'391.12 140'019.49 705'000 77'500 698'592.54 155'339.70 011 Legislative 8'414.30 0.00 10'000 0 7'086.95
MehrOrtsgemeinde Weesen, 8872 Weesen
0 Bürger,Behörden,Verw. 86 463.14 8 386.31 92 390.00 6 500.00 82 550.05 1 991.50 SALDO BÜRGER,BEHÖRDEN,VERW. 78 076.83 85 890.00 80 558.55 00 Bürgervers, Abstimm, Wahl 4 121.10 3 800.00 6 514.25 SALDO
MehrErfolgsrechnung Rechnung 2013
3 Aufwand 8'454'955.36 7'786'085.00 7'629'871.29 30 Personalaufwand 3'223'343.40 3'092'530.00 3'018'117.62 300 Behörden, Kommissionen und Richter 142'293.40 148'800.00 137'513.80 3000 Löhne Behörden, Richter
MehrEvangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz
Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Kanton Schwyz Musterkontenplan Erfolgsrechnung * keine Buchung 3 Behörden und Verwaltung 300 Kirchgemeindeversammlung (Legislative 300.3000 * Entschädigung Sitzungsgelder
MehrLaufende Rechnung Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 (nach Dienstbereichen) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
HRM Einwohnergemeinde Täsch R E C H N U N G 2010 Datum 03.06.2011/ Seite 1 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 698'592.54 155'339.70 598'000 57'000 550'647.11 81'062.45 011 Legislative 7'086.95 0.00 13'000 0 6'184.95
MehrListe der Nachkredite > 5'000.00
Gesamttotal 8'062'750.00 10'702'648.18 2'639'898.18 929'521.90 452'663.30 012 Gemeinderat 012.300.02 Sitzungs- & Taggeldentschädigung 40'000.00 47'180.00 10'520.89 7'180.00 10'520.89 7'180.00 Mehr Sitzungen
MehrErfolgsrechnung. Übersicht Artengliederung
HRM2 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 3 Aufwand 23'907'290.55 23'170'140.00 24'075'184.34 30 Personalaufwand 7'635'570.00 7'659'970.00 7'472'914.60 3000 Behörden und Kommissionen 47'000.00 50'600.00
MehrAnhang I Übersicht über die Laufende Rechnung Allg.Verwaltung 658' ' ' ' '347.
Anhang I Übersicht über die Laufende Rechnung 2006 0 Allg.Verwaltung 658'364.84 164'075.05 604 390 166'950 521'755.60 95'347.50 Nettoaufwand 494'289.79 437 440 426'408.10 Für Ferien- und Überzeitguthaben
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