Bilanzpressekonferenz, 17. Mai 2017 Joachim Lutz, CEO Dr. Stephan Meeder, CFO

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1 Bilanzpressekonferenz, 17. Mai 217 Joachim Lutz, CEO Dr. Stephan Meeder, CFO

2 Überblick über Geschäftsjahr 216/17 1. Verkehrsemissionen steigen weiter 2. Unternehmensumfeld und Märkte EU-Ziele 22 und Entwurf für 23 Entwicklung Marktvolumen Bioethanolpreise schwankend und unter Vorjahr 3. CropEnergies: führender Ethanolhersteller in Europa Deutliches Produktionswachstum Variable Nutzung der Kapazitäten bewährt sich 4. Jahresabschluss 216/17 Umsatzwachstum und Rekordergebnis Substanzstärkung und Abbau Nettofinanzschulden Vorschlag zur Verdopplung der Dividende 2

3 CO 2 -Emissionen im Verkehr (Mio. t CO 2 ) Anteil an den Gesamtemissionen 1. Verkehrsemissionen steigen weiter CO 2 -Ausstoß schädigt Klima Luftqualität: NO X und Partikel im Abgas Handlungsdruck der Politik Striktere Emissionsgrenzwerte Diskussion um Diesel-Fahrverbote Steigerung Anteil erneuerbarer Energien Realität: PKW-Neuzulassungen steigen 216 (D) 3.35 Tsd. PKW (+4 %) davon 425 Tsd. SUV (+25 %) und 11 Tsd. E-Autos (-8 %) Klimabilanz 216 (Deutschland): Fast 4 Mio. t mehr Treibhausgase als 215 Verkehrssektor sogar über Niveau von 199 DE: CO2-Emissionen im Verkehr (in Mio. t CO2) CO 2 -Emissionen im Verkehr Anteil der im Verkehr erzeugten Emissionen an den Gesamtemissionen , % 2,5 % 2, % 19,5 % 19, % 18,5 % 18, % ,5 % 17, % Quelle: UBA, Januar 217 * Nahzeitprognose UBA März 217 * Nahzeitprognose UBA, März 217 Quelle: uba.de 3

4 Bioethanol-Fortschritt: stark und sauber Atmosphäre Ein nachwachsender Kraftstoff Kohlenstoffbindung durch Photosynthese 6 CO H 2 O 6 O 2 + C 6 H 12 O 6 Oktanzahl: 116 ROZ Licht Photosynthese Glukose Testierte Einsparung* von 65 % CO 2äq einschließlich aller Vorleistungen Drastische Minderung Feinstaub-Ausstoß Studie TU Wien, Prof. Dr. B. Geringer Kruste Mantel Kern Quelle: University of Maryland, Weniger Feinstaub durch Bioethanol im Tank *) gegenüber fossilem Benzin Quelle: TU Wien, Agrana 4

5 2. EU: Ziele 22 und Entwurf 23 ( Klima- und Energiepaket ) Transportziele 22: 1 cal.-% erneuerbare Energien Sowie 6 % THG-Einsparungen Gesamtziel 23 Eur. Rat*: 4 % THG-Einsparung Entwurf der EU-KOM für 23 (Nov. 216): Insg. 27 cal.-% erneuerbare Energien, aber kein spezifisches Ziel für Transportsektor Max. 3,8 cal.-% Kraftstoffe aus Ackerpflanzen Min. 3,6 cal.-% fortschrittliche Kraftstoffe Ca. 3,2 cal.-% andere Kraftstoffe/Energieträger Vorschlag riskiert Rückschlag bei Dekarbonisierung Es fehlen Kapazität für Fortschrittliche und Ziel für Transportsektor Share of renewable energy in fuel consumption of transport Transport Anteil erneuerbare Energien im Transportsektor 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 1,4 % 2,5 % 3,9 % 5,2 % 5,6 % 6,5 % 6,7 % Quelle: Eurostat (217) Source: Eurostat (217) EU-Ziele und Ethanolkapazität (Mio. m 3 ) *) Oktober 214 Quellen: F.O. Licht, eigene Berechnungen 5

6 Marktentwicklung: Kraftstoffethanol in der EU Verbesserte THG-Einsparung 216: Rückgang auf 5,1 Mio. m 3-3 % D: unverändert bei 1,5 Mio. m 3 ± % F: Anstieg auf 84 Tsd. m 3 +4 % UK: Rückgang auf 76 Tsd. m 3-5 % Ausblick 217: Anstieg auf 5,4 Mio. m³ (+5 %) Certified avegae greenhouse gas savings of renewable European ethanol compared to petrol (as originally published with reference 83,8) EU-Länder bereiten sich auf EU-Ziele 22 vor 65 % 6 % 55 % 5 % 45 % 4 % Durchschnittliche THG-Einsparungen von Ethanol europäischer Hersteller EU-Absatz Source: Kraftstoffethanol epure 216 (Tsd. m 3 ) Deutschland Vereinigtes Königreich Quelle: epure Frankreich Rest-EU e Quelle: F.O. Licht 6

7 ( /t) (USD/bbl) Weizen ( /t) EtOH/FAME ( /m 3 ) Preisentwicklung auf relevanten Märkten Starke Schwankung der Ethanolpreise 28 9 Sept. 216: Allzeittief 427 /m 3 Ende Februar 217: 64 (51) /m FAME FOB Rdm Verschiedene Einflussfaktoren Rohstoffpreise sinken aufgrund weltweiter Ernteüberschüsse weiter Rekordernte 216/17 (alle Getreidequalitäten*): Mio. t (+6 %) EU: Rückgang auf 294 Mio. t (-6 %); bei Inlandsverbrauch von 285 Mio. t Fuel EtOH T2 FOB Rdm. Euronext Paris wheat No. 2 ICE White Sugar No Lagerbestände auf Rekordhöhe: 515 Mio. t ICE Brent Crude 3 2 *) ohne Reis 7

8 (in 1. t) (in 1. m³) 3. CE: starkes Produktionswachstum CE baut Position als Nr. 1 in Europa aus Volle Nutzung der Kapazität Fortschritt bei Instandhaltungs- und Laufzeitenmanagement Fortschritte bei Wirkungsgrad und Effizienz Ausnutzung entsprechend der Marktsituation Anstieg der Produktion 1.3 (837) Tsd. m³ Bioethanol 574 (352) Tsd. t proteinreiche, getrocknete Lebens- und Futtermittel Bioethanolproduktion (Tsd. m 3 ) /16 216/ % Produktion an getrockneten Lebensund Futtermitteln (Tsd. t) +63 % /16 216/17 8

9 CE: aktive Gestaltung industrieller Prozesse Branchentrends Integration Wertschöpfungskette upstream Effizienzgewinne durch Weiterentwicklung großer, rohstoffnaher Standorte Forschungsaktivitäten Prozessinnovation in Produktion Nutzungskonzepte alternativer Rohstoffe Ausweitung Produktportfolio auf angrenzende Sektoren: Proteine, Chemierohstoffe Optimierung und Test sauberer high performance fuels Produktionsmenge 216/17 Produktion 216/17 (nach Gewicht) Kraftstoffethanol 44 % Weitere Produkte* 56 % *) Proteine, Neutralalkohol, flüssiges CO 2 9

10 4. Überblick 216/17 Umsatz Bioethanolproduktion 82 (723) Mio. 1.3 (837) Tsd. m³ + 11 % + 23 % EBITDA Operatives Ergebnis Ergebnis der Betriebstätigkeit Jahresüberschuss 135 (122) Mio. 98 (87) Mio. 94 (69) Mio. 69 (43) Mio Mio Mio Mio Mio. Nettofinanzschulden (ggü ) 9 (66) Mio Mio. 1

11 (in Mio. ) (in Mio. / Tsd. m³) Gewinn- und Verlustrechnung (I) (in Mio. ) 216/17 215/16 Δ Δ Umsatz 81,7 722,6 + 79, % EBITDA* 134,8 121,5 + 13, % Marge 16,8 % 16,8 % Abschreibungen* -37,2-34,8-2,3-7 % Operatives Ergebnis 97,6 86,7 + 1, % *Soweit nicht auf Restrukturierung/Sondereinflüsse entfallend Umsatzanstieg aufgrund des starken 2. Halbjahrs und als Folge der Wiederinbetriebnahme der Produktionsanlage in Wilton Niedrigere Preise für Bioethanol und die meisten Lebensund Futtermittel Bei gleichzeitig niedrigeren Rohstoffpreisen, operatives Ergebnis mit Rekordwert von 97,6 (86,7) Mio Umsatz/ Produktion /15 15/16 16/17 Operatives Ergebnis /15 15/16 16/17 11

12 (in Tsd. m³) (in Tsd. m³) Umsatz Umsatz steigt um + 11 % auf 82 (723) Mio. Bioethanol: Niedrigeres Preisniveau (Marktdurchschnitt** 59 (565) /m³) Absatz steigt um 16 % auf (997) Tsd. m³ Eigenproduktion: 1.3 (837) Tsd. m³ + Handelsvolumen: 14 (178) - 38 Tsd. m³ - Werklohngeschäfte/Bestandsveränd.: -17 (-18) + 1 Tsd. m³ Lebens- und Futtermittel: Höheres Produktionsvolumen und höherer Getreideanteil im Rohstoffmix Absatz steigt um 63 % auf 574 (352) Tsd. t Umsatz 216/ Produktion Bioethanol /15 15/16 16/17 Absatz Bioethanol * * 178* Deutschland 41 % Ausland 59 % * Handelsvolumen und Werklohngeschäfte/Bestandsvorräte ** NYMEX Ethanol (Platts) T2 FOB Rdam T2 (nächster Verfallstermin) 14/15 15/16 16/17 12

13 (in Mio. ) (in Mio. ) EBITDA (in Mio. ) 216/17 215/16 Δ Δ Umsatz 81,7 722,6 + 79, % EBITDA Gesamtleistung 87,1 721,1 + 86, % Materialaufwand* -589,1-52,3-68,8-13 % 9 Rohertrag 218,1 2,8 + 17,3 + 9 % in % der Gesamtleistung 27,% 27,8% Weitere betr. Aufwendungen / Erträge* -83,3-79,3-4, - 5 % EBITDA* 134,8 121,5 + 13, % *Soweit nicht auf Restrukturierung/Sondereinflüsse entfallend /15 15/16 16/17 Rückgang der erzielten Absatzpreise wird durch niedrigere Getreidepreise nicht vollständig aufgewogen Folglich geringere spezifische Rohmarge je abgesetzter Einheit und leichter Anstieg der Materialaufwandsquote auf 73,1 (72,5) % der Gesamtleistung Positiver Mengeneffekt überkompensiert diesen Nachteil jedoch EBITDA steigt somit auf 134,8 (121,5) Mio Rohertrag / in % der GL % 27 % % 14/15 15/16 16/17 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 13

14 (in Mio. ) Ergebnis der Betriebstätigkeit (in Mio. ) 216/17 215/16 Δ Δ Umsatz 81,7 722,6 + 79, % EBITDA* 134,8 121,5 + 13, % Marge 16,8 % 16,8 % Abschreibungen* -37,2-34,8-2,3-7 % Operatives Ergebnis 97,6 86,7 + 1, % Restrukturierung / Sondereinflüsse -3,9-18,1 + 14, % Ergebnis aus at Equity einbez. Untern.,2, +,1 > 1 % Ergebnis der Betriebstätigkeit 93,9 68,7 + 25, % *Soweit nicht auf Restrukturierung/Sondereinflüsse entfallend Restrukturierungs- und Sonderaufwendungen verringern sich deutlich auf 3,9 (18,1) Mio Ergebnis der Betriebstätigkeit /15 15/16 16/17 Ergebnis der Betriebstätigkeit steigt um 25,2 Mio. auf 93,9 Mio. 14

15 (in Mio. ) Gewinn- und Verlustrechnung (II) vc (in Mio. ) 216/17 215/16 Δ Δ Umsatz 81,7 722,6 + 79, % EBITDA* 134,8 121,5 + 13, % Operatives Ergebnis 97,6 86,7 + 1, % Restrukturierung/Sondereinflüsse -3,9-18,1 + 14, % Ergebnis aus at Equity einbez. Untern.,2, +,1 >1 % Ergebnis der Betriebstätigkeit 93,9 68,7 + 25, % Finanzergebnis -4,1-5,7 + 1, % Ergebnis vor Ertragsteuern 89,8 63, + 26, % Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -21, -2,3 -,7-3 % Jahresüberschuss 68,8 42,6 + 26, % Ergebnis je Aktie (in ),79,49 +, % Jahresüberschuss / -fehlbetrag /15 15/16 16/17 *Soweit nicht auf Restrukturierung/Sondereinflüsse entfallend Verbesserung des Finanzergebnisses auf -4,1 (-5,7) Mio. ; beinhaltet negative Währungseffekte von 2,1 (1,6) Mio. Steuerquote liegt bei 23 (32) % Jahresüberschuss verbessert sich deutlich auf 68,8 (42,6) Mio. 15

16 (in Mio. ) Cashflow (in Mio. ) 216/17 215/16 Δ Cashflow 17,2 87,3 + 19,9 Veränderung Working Capital -21,8 14,3-36,1 Nettoinvestitionen -15,8-16,8 +, Cashflow (+) / Investitionen (-) 17 Wechselkursänderungen et al. -, -,1 +, 6 Freier Cashflow vor Dividende 69,5 84,7-15,3 Dividende für Vorjahr -13,1, - 13,1 Freier Cashflow 56,4 84,7-28, Δ Nettofinanzschulden 9,3 65,7-56, /16 16/17-16 Anstieg des Working Capital nach Wiederinbetriebnahme Wilton Investitionen leicht unter Vorjahreswert Freier Cashflow beinhaltet 13,1 Mio. Dividendenzahlung und reduziert die Nettofinanzschulden auf 9,3 Mio. 16

17 (in Mio. ) (in Mio. ) Bilanzstruktur (in Mio. ) Δ Δ Aktiva Langfristige Vermögenswerte 428,7 459,8-31,1-7 % Kurzfristige Vermögenswerte 169,3 131,7 + 37, % Bilanzsumme 597,9 591,5 + 6,4 + 1 % Passiva Eigenkapital 425,8 367,2 + 58, % Langfristige Schulden 65,2 13, - 37,8-37 % Kurzfristige Schulden 16,9 121,2-14,3-12 % Bilanzsumme 597,9 591,5 + 6,4 + 1 % Nettofinanzschulden (NFS) 9,3 65,7-56,4-86 % Eigenkapitalquote 71 % 62 % Gearing (NFS/Eigenkapital) 2 % 18 % Eigenkapital erhöht sich auf 425,8 (367,2) Mio. Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 71 (62) % Nettofinanzschulden durch starken Cashflow deutlich auf 9,3 (65,7) Mio. gesunken Nettofinanzschulden Eigenkapital

18 Dividende (in je Aktie) 216/17 215/16 Ergebnis,79,49 Cashflow 1,23 1, Dividende*,3,15 Ausschüttungsquote 38 % 31 % *Vorschlag Kurs am Geschäftsjahresende 8,28 3,8 Dividendenrendite 3,6 % 3,9 % Nochmalige Steigerung des Cashflows Erhöhung der Ausschüttungsquote und weiterhin attraktive Dividendenrendite 18

19 Ausblick 217/18e Geschäftsentwicklung wird maßgeblich von der stark schwankenden Preisentwicklung auf den Bioethanolmärkten abhängen Terminpreise für Bioethanol in Europa, die allerdings nur von begrenzter Aussagekraft sind, deuten einen Preisrückgang vom jetzigen Niveau an Auf Basis einer fortgesetzt hohen Kapazitätsauslastung wird mit einem Umsatz von 8 bis 875 Mio. gerechnet Vor diesem Hintergrund und auf Basis der derzeitigen Getreidepreise wird ein operatives Ergebnis in einer Bandbreite von 4 bis 8 Mio. erwartet; dies entspricht einem EBITDA zwischen 8 und 12 Mio. Hiermit sollte CropEnergies erstmals in seiner Unternehmensgeschichte komplett schuldenfrei sein 19

20 Finanzkalender 12. Juli 217: Bericht 1. Quartal 217/ Juli 217: Hauptversammlung Oktober 217: Bericht 1. Halbjahr 217/18 1. Januar 218: Bericht Quartal 217/ Mai 218: Bilanzpresse- und Analystenkonferenz Geschäftsjahr 217/18 Kontakt CropEnergies AG Maximilianstr Mannheim Investor Relations Dr. Lilia Filipova-Neumann Tel.: +49 (621) ir@cropenergies.de Aktieninformation ISIN: Symbol: Bloomberg / Reuters: Transparenzlevel: DEALAUP1 CE2 CE2 GY / CE2G.DE Prime Standard Öffentlichkeitsarbeit / Marketing Nadine Dejung-Custance Tel.: +49 (621) presse@cropenergies.de Disclaimer Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Einschätzungen Vorstands der CropEnergies AG beruhen. Auch wenn der Vorstand der festen Überzeugung ist, dass diese Annahmen und Planungen zutreffend sind, können die künftige und tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ereignisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund einer Vielzahl interner und externer Faktoren erheblich abweichen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang beispielsweise Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage, Produktwettbewerbs- und Preisdruck und Entwicklungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die CropEnergies AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Präsentation geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. In dieser Präsentation können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten. 2

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