Wirtschaftsplan der Verfassten Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

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Transkript:

Wirtschaftsplan der Verfassten Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg für das Wirtschaftsjahr 2014

Erfolgsplan der Verfassten Studierendenschaft der Albert-Ludwigs-Universität für das Wirtschaftsjahr 01.01. - 31.12.2014 Ertrag Aufwand Kontogruppe Kostenart Euro 510 Gebühren, Entgelte nach Landesgesetz 304.514,00 571 Erträge aus Bankzinsen 200,00 530 Erlöse aus Verleih/Verkauf 7.400,00 530 Erlöse aus Veranstaltungen 2.600,00 530 Erlöse aus Druckerzeugnissen 1.000,00 601 Verbrauchsmaterial 1.014,98 603 Betriebsstoffe 8.595,89 606 Material für Reparatur und Instandhaltung 3.705,28 607 sonstiger Materialaufwand 32.923,57 611 Druck- und Kopierkosten 34.059,06 61390 sonstige Dienstleistungen 1.322,89 61751 Bewachung Gebäude und Grundstücke 1.071,99 620 Entgelt für geleistete Arbeit 47.794,41 640 Arbeitgeberanteil Sozialversicherungen 18.126,29 659 sonstige Personalaufwendungen 7.968,37 664 Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung 850,00 65710 Aufwandsentschädigungen 50.380,00 670 Mieten, Pachten 4.310,79 675 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs 400,00 677 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 9.680,00 681 Zeitungen, Zeitschriften, Periodika 1.408,81 682 Porto, Versand, Zustelldienste 625,00 683 Telekommunikation 1.264,93 685 Reisekosten 25.811,82 686 Gästebewirtung und Repräsentation, Offentlichkeitsarbeit 26.044,99 689 andere betriebliche und verwaltungwirtschaftliche Tätigkeit 10.768,96 690 sonstige Versicherungen 3.000,00 691 Mitgliedsbeiträge, Verbände, Organisationen, Vereine etc. 5.770,25 315.714,00 296.898,28 Differenz 18.815,72 Seite 1

Finanzplan der Verfassten Studierendenschaft (01.01.2014-31.12.2014) Einnahmen: 315.714,00 Ausgaben: 296.898,28 Überschuss: 18.815,72 Ein Teil des Überschusses wird wahrscheinlich für Neuanschaffungen im EDV-Bereich im laufenden Wirtschaftsjahr verwendet. Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen wird eine Rücklage im Höhe von 9630,24 geschaffen. Die Einnahmen ergeben sich nach den im Erfolgsplan aufgeschlüsselten Erträgen. Die Ausgaben ergeben sich nach dem im Erfolgsplan aufgeschlüsselten Aufwendungen. Seite 2

Stellenplan zum Wirtschaftsplan (01.01. - 31.12.2014) Stellennr.: Funktion Tarif Umfang Besetzt Eintritt Austritt soll ist soll ist 001 Haushaltsbeauftragte*r E9 Stufe 3 E9 Stufe 3 50,00% 50,00% x 01.12.2013 002 Finanzverwaltung E5 Stufe 2 E5 Stufe 2 20,45% 20,45% x 01.01.2014 31.12.2014 003 EDV-Beauftragte*r E6 Stufe 2 E6 Stufe 2 20,45% 20,45% x 01.01.2014 31.12.2014 004 EDV-Beauftragte*r E6 Stufe 2 E6 Stufe 1 20,45% 20,45% x 01.01.2014 31.12.2014 005 Sekretariat E4 Stufe 2 E4 Stufe 2 17,53% 17,53% x 01.01.2014 31.12.2014 006 Sekretariat E4 Stufe 2 E4 Stufe 1 11,68% 11,68% x 01.01.2014 31.12.2014 007 Sekretariat E4 Stufe 2 E4 Stufe 1 11,68% 11,68% x 01.01.2014 31.12.2014 Seite 3

Anhang 1 zum Wirtschaftsplan: Budgets Für einige Organe der Studierendenvertretung und andere Einrichtungen und Aktionen sind Budgets vorgesehen, diese wurden nach dem Ausgabeschlüssel der Mittel von 2013 auf die Aufwandskonten und den Überschuss verteilt und sind im Anhang 2 in dem jeweiligen Konto mit der Bezeichnung Umlage Budgets aufgeführt. Gruppenunterstützung Kultur 6.780,00 Sport 2.780,00 Politik 9.800,00 19.360,00 AStA Mittel AStA Mittel Vorstand /AStA Handkasse (50/Mon) 4.000,00 600,00 4.600,00 Referatsmittel 12x Referate (600 Euro pro Referat) 7.200,00 5x Autonome Referate (600 Euro pro Referat) 3.000,00 Sondertopf Referate 10.000,00 20.200,00 Fachbereichsmittel Fachbereichszuweisungen (siehe Anhang 5 z. W.) 45.482,00 Sondertopf 15.000,00 60.482,00 Initiativenmittel 10x Initiativen (200 Euro pro Initiative) 2.000,00 Sondertopf Initiativen 4.000,00 6.000,00 Solidaritätsmittel kleine Hochschulen Baden Württemberg 2.000,00 Bayrische Studierendenschaften (nicht verfasst) 1.000,00 3.000,00 Handkassen Sekki Handkasse (50 alle 2 Mon.) 300,00 WSSK/Wahl Handkasse (100/Jahr) 100,00 400,00 Budgets Gesamt 114.042,00 Seite 4

Anhang 2 zum Wirtschaftsplan: Aufschlüsselung der vorgesehenen Konten Ertrag: Gebühren, Entgelte nach Landesgesetz Beitrag Studierendenvertretung 7,00 Euro/Semester 304.514,00 304.514,00 Erträge aus Bankzinsen Erträge aus Bankzinsen 200,00 200,00 Erlöse aus Verleih und Verkauf Kaffee 3.500,00 Büromaterial 1.000,00 ISIC 1.000,00 Button Material 900,00 Verleih 1.000,00 7.400,00 Erlöse aus Veranstaltungen Erstsemester Party 2.000,00 Jazz-Frühstück 600,00 2.600,00 Erlöse aus Druckerzeugnissen Anzeigen Ersti u-bote 1.000,00 1.000,00 Ertrag Gesamt: 315.714,00 Aufwand Verbrauchsmaterial Umlage Budgets 1.014,98 1.014,98 Betriebsstoffe Umlage Budgets 4.595,89 Papier + Büromaterial 4.000,00 8.595,89 Material für Reparatur und Instandhaltung Umlage Budgets 205,28 Material (Ersatzteile und Werkzeugersatz neue Räder) 2.000,00 Fahrradwerkstatt Erstausstattung 1.500,00 3.705,28 Sonstiger Materialaufwand Umlage Budgets 27.073,57 Kaffee (Verkauf) 3.500,00 Büromaterial (Verkauf) 1.000,00 ISIC (Verkauf) 750,00 Button Material (Verkauf) 600,00 32.923,57 Druck und Kopierkosten Seite 5

Umlage Budgets 19.159,06 Druckkosten Briefwahl 500,00 Kopierer 2.000,00 Studierendenzeitung 6.500,00 Uni Druckerei (für interne Gruppen) 1.000,00 externe Druckerei 1.000,00 Ersti Bote (Auflage 2500 Stück) 2.700,00 Wahlzettel 1.000,00 Druckkontingent Initiativen (wird auf alle antretenden Listen aufgeteilt) 200,00 34.059,06 Sonstige Dienstleistungen Umlage Budgets 1.322,89 1.322,89 Bewachung Gebäude und Grundstücke Umlage Budgets 1.071,99 1.071,99 Entgelt geleistete Arbeit 3x Sekretariat 11.375,00 2x EDV 12.485,20 1x Finanzverwaltung 5.974,15 1x Haushaltsbeauftragte*r 17.960,06 47.794,41 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Gehälter 12.904,49 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung AE 5.221,80 18.126,29 Sonstige Personalaufwendungen Personalverwaltung 7.968,37 7.968,37 Aufwandsentschädigungen (AE) 12x Referate (75 Euro pro Monat) 10.800,00 5x Autonome Referate (75 Euro pro Monat) 4.500,00 4x Fahrradwerkstatt (75 Euro pro Monat) 3.600,00 5x WSSK (75 Euro pro Monat) 4.500,00 3x Präsidium (75 Euro pro Monat) 2.700,00 3x Vorstand (450 Euro pro Monat) BaföG-Beratung (Stundengenau 8 Euro/h) 16.200,00 600,00 Psychologische Beratung (Stundengenau 8 Euro/h) 300,00 Studieren mit Kind (Stundengenau 8 Euro/h) 300,00 Wahlkoordination (100 Stunden je 8 Euro) 800,00 WahlhelferInnen/Ausschüsse (Stundengenau 8 Euro/h) 6.080,00 50.380,00 Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung Geringwerige Wirtschaftsgüter (GWG) (Siehe Anhang 4 z.w.) 850,00 850,00 Mieten und Pachten Umlage Budgets 4.310,79 4.310,79 Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs Seite 6

Kontoführungsgebühren 400,00 400,00 Prüfung, Beratung und Rechtsschutz Rechtsberatung (Pauschalbetrag) 1.680,00 Rechtsberatung/Gerichtskosten 8.000,00 9.680,00 Zeitungen, Zeitschriften, Periodika Umlage Budgets 558,81 Abos 850,00 1.408,81 Porto, Versand, Zustelldienste Porto Briefwahl 125,00 Porto 500,00 625,00 Telekommunikation Umlage Budgets 364,93 Telefon Kosten 900,00 1.264,93 Reisekosten Umlage Budgets 21.211,82 Reisekosten 4.000,00 Fortbildungen Berater*innen 600,00 25.811,82 Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit Umlage Budgets Kaffee + Milchp. + Kakaopul. 24.404,99 1.000,00 StuRa-Präsidium Handkasse (20 Euro/Sitzung) 640,00 26.044,99 andere betriebliche und verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit Umlage Budgets 7.503,96 Jazzfrühstück + VS Vorstellung + Stadtführungen + Markt der Möglichkeiten 1.500,00 Ersti-Party 1.615,00 Wahlwerbung (neutrale Bewerbung der Wahl) 150,00 10.768,96 sonstige Versicherungen Versicherungen 3.000,00 3.000,00 Mitgliedsbeiträge, Verbände, Organisationen, Vereine etc. fzs Landes Asten Konferenz 1,00 4.340,20 Deutscher akademischer Austauschdienst 50,00 Studienplatztausch (VSB e.v.) Deutsches Jugendherbergs Werk Freundeskreis Radio Dreyeckland e.v. 1.085,05 54,00 140,00 Bündnis für Politik und Meinungsfreiheit 100,00 5.770,25 Aufwand Gesamt 296.898,28 Überschuss Seite 7

Umlage Budgets Umlage Budgets 1.243,04 1.243,04 Büroausstattung EDV Hardware 250,00 EDV Hardware Erstausstattung 800,00 EDV Software Möbilar/Elektrogeräte/Gebrauchsgegenstände 3.000,00 3.392,44 Mobiliar Erstausstattung 500,00 7.942,44 Rücklagen Rücklagen (siehe Anhang 4 z. W.) 9.630,24 9.630,24 Überschuss Gesamt 18.815,72 Seite 8

Erträge Anhang 3 zum Wirtschaftsplan: Erläuterung Für die Berechnung der Erträge aus den Beiträgen wurde die Zahl der Wahlberechtigten der letzten StuRa Wahl herangezogen. Bei allen anderen Erträgen handelt es sich um Durchschnittswerte der letzten Jahre. Aufwand Für die Umlage der Budgets wurde die prozentuale Ausgabenverteilung der Fachschaftsmittel des letzten Jahres als Verteilungsschlüssel verwendet. Bei den unter Betriebsstoffe, Sonstiger Materialaufwand, Druck und Kopierkosten (außer Wahlzettel und Briefwahl), Zeitungen, Zeitschriften, Periodika, Telekommunikation, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, andere betriebliche und verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit und Porto, Versand, Zustelldienste (außer Porto Briefwahl) aufgeführten Aufwendungen, handelt es sich ebenfalls um Durchschnittswerte der letzten Jahre. Bei den Druck und Portokosten zur Wahl wurde sich an der Stimmzettelanzahl und Briefwahlantragszahl der letzten Uniwahl orientiert. Für Entgelt geleistete Arbeit und Arbeitgeberanteil Sozialversicherung siehe Stellenplan Bei den Mitteln Material für Reparatur und Instandhaltung wurden die, nach Einschätzung des Teams der Fahrradwerkstatt, notwendigen Mittel, die zur Reparatur und den Erhalt des aktuellen Fahrradbestandes notwendig sind eingeplant. Bei den Mitteln Sonstige Personalaufwendungen wurde sich an der Aussage der Universität für die Kosten für Personalverwaltung orientiert. Bei den Aufwandsentschädigungen wird von einem monatlichen Arbeitsaufwand von 40 Stunden pro Referent*in, WSSK-, StuRa-Präsidium oder Fahrradwerkstattsmitglied ausgegangen. Für den Vorstand wird von einem Monatlichen Aufwand von 170 Stunden ausgegangen, dabei handelt es sich um Durchschnittswerte der letzten Jahre. Da die Beratungsangebote sehr unterschiedlich angenommen werden, ist hier eine nicht pauschale Aufwandsentschädigung vorgesehen, die veranschlagten Mittel richten sich nach der Häufigkeit mit der Beratungen in den letzten Jahren in Anspruch genommen wurden. Bei den Wahlhelfer*innen sind wir von 13 Wahllokalen und zwei Wahltagen sowie der anschließenden Auszählung in dezentralen Wahlausschüssen ausgegangen. Pro Wahllokal sollen immer zwei Helfer*innen gleichzeitig anwesend sein. Bei den Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs wurde geschätzt, wie viele Buchungen im Jahr getätigt werden und die entsprechenden Kosten eingestellt. Bei den Mitteln für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz handelt es sich bei den einem um eine pauschale Bezahlung für das Angebot der Rechtsberatung (ein mal wöchentlich) und bei dem anderen um einen geschätzten Wert, da es zu diesem Wert noch keinerlei Orientierungswerte gibt. Für Reisekosten wurde ein deutlich höherer Ansatz als die letzten Jahre gewählt, da Erstattungsmöglichkeiten von Fahrtkosten bzw. der Erlass von Tagungsgebühren wegfallen. Diese sind in den meisten Fällen nur von Studierendenvertretungen die nicht Verfasst sind nutzbar. Seite 9

Die für sonstige Versicherungen eingeplanten Mittel sind ein Schätzwert für eine mögliche Haftpflichtversicherung. Es ist bekannt das vor den Abschluss einer solchen Versicherung eine Genehmigung zur Abweichung von dem Selbstversicherungsgrundsatz des Landes beantragt werden muss. Überschuss: Bei den unter Büroausstattung verplanten Überschüssen, handelt es sich um Schätzwerte von Summen die im kommenden Jahr für Mobiliar oder Software anfallen können. Da wir noch nicht vorhersehen können, ob es sich dabei um Aufwendungen handelt (GWG) sind diese im Erfolgsplan nicht als solche eingeplant. Seite 10

Anhang 4 zum Wirtschaftsplan: Rücklagen/AfA Rücklagen Ersatzwert Abschreibungsdauer Jährlich einzuplanender Betrag Fahrradanhänger 350,00 7 50,00 Bierbankgarnituren 350,00 7 50,00 Beamer 2.000,00 4 500,00 Safe 1.100,00 10 110,00 Spülmaschinen (2 Stück) 900,00 4 225,00 Große Anlage 2.500,00 5 500,00 Kleine Anlage 400,00 4 100,00 Kamera 1.200,00 5 240,00 Computer (mit Bildschirm)(12 Stück) 6.000,00 3 2.000,00 Aktenvernichter 260,00 3 86,67 Kühlschränke (2 Stück) 1.000,00 5 200,00 Kochplatten (3Stück) 300,00 5 60,00 Kundenstopper (20 Stück) 3.000,00 4 750,00 Buttonmaschine 300,00 10 30,00 Vorlagenstanze 150,00 10 15,00 Server 2.000,00 5 400,00 Drucker (2 Stück) 600,00 3 200,00 Risograph 2.800,00 5 560,00 Registrierkasse 500,00 4 125,00 Kaffeemaschine 3.000,00 7 428,57 Auto 18.000,00 6 3.000,00 Gesamt 46.710,00 9.630,24 Die Rücklagen sollen gebildet werden um momentan vom (alten) AStA zur Verfügung gestellte Gebrauchsgegenstände nach entsprechender Zeit ersetzen. Die Gegenstände gehören weiterhin dem (alten) AStA, also der Universität, und werden daher nicht von uns abgeschrieben. GWG (AfA) Moderationstafel Labeldruckmaschine Falzmaschine 200,00 1 200,00 300,00 1 300,00 350,00 1 350,00 850,00 Seite 11

Anhang 5 zum Wirtschaftsplan: Fachbereichbudgets Fachbereich Studierendenzahl Budget Theologie 730 1.460,00 Rechtswissenschaften 1874 3.748,00 EZW 221 550,00 Psychologie 545 1.090,00 Sport 371 742,00 Wirtschaftswissenschaften 1576 3.152,00 Medizin 2514 5.028,00 Molekulare Medizin 172 550,00 Zahnmedizin 547 1.094,00 Germanistik 1134 2.268,00 Anglistik 950 1.900,00 Romanistik 724 1.448,00 Altphilologie 171 550,00 Skandinavistik 104 550,00 Slavistik 122 550,00 Archologie u. Altertumswiss. 213 550,00 Euro-Ethno 178 550,00 Ethno-Musik 231 550,00 Geschichte 993 1.986,00 Kulturwissenschften 258 550,00 Kunstgeschichte 212 550,00 Politik 553 1.106,00 Philosophie/Liberal Arts a. Sc. 379 758,00 Soziologie 331 662,00 Mathematik 736 1.472,00 Physik 477 954,00 Chemie 818 1.636,00 Pharmazie 591 1.182,00 Biologie 1090 2.180,00 Geographie 196 550,00 Geologie 232 550,00 FHU 1180 2.360,00 TF 1328 2.656,00 Fachbereichsmittel Gesamt 45.482,00 Für die Studierendenzahlen wurde die Zahl der Wahlberechtigten der letzten StuRa Wahl genommen. Seite 12