GEWINNERMITTLUNG. nach 4 Abs. 3 EStG

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1 Eric Heidefeld Steuerberater Buchenweg Grefrath GEWINNERMITTLUNG nach 4 Abs. 3 EStG vom bis Am Drehmannshof Finanzamt: Moers Steuer-Nr: 119/5720/4965

2 Blatt 1 VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2014 AKTIVA A. ANLAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten , ,22 Gebäude , ,00 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge, Transportmittel , ,50 Sonstige Anlagen und Ausstattung 9.201, , ,50 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände 521, ,37 II. Kasse, Bank , , ,04 Saldo USt-Konten 0,00 181,26 Sonstige Aktiva 4.540,55 0, , ,89

3 Blatt 2 VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2014 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR A. VEREINSVERMÖGEN I. Ergebnisvorträge 1. Ergebnisvorträge allgemein 0, ,71 II. Vereinsergebnis , ,18 Saldo Klasse ,25 0,00 Sonstige Passiva ,09 0, , ,89

4 Blatt 3 Bund Deutscher Tierfreunde e.v zum 31. Dezember 2014 AKTIVA EUR EUR EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten Grundstücke mit Gebäuden bebaut , ,22 Gebäude Gebäude , ,00 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge, Transportmittel PKW , ,50 Sonstige Anlagen und Ausstattung Sonstige Anlagen und Ausstattung 6.578, ,00 Betriebsausstattung 684,00 885,00 Büroeinrichtung 1.925, ,50 GWG Sammelposten ,00 6,00 GWG Sammelposten , ,00 3,00 B. UMLAUFVERMÖGEN I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 0, ,37 Durchlaufende Posten Ausgaben 521,74 521,74 0,00 II. Kasse, Bank Kasse 4.273, ,75 Commerzbank , ,06 Commerzbank , ,63 Commerzbank , ,78 Commerzbank , , ,82 Saldo USt-Konten Abziehbare Vorsteuer 7% 0,00 181,26 Sonstige Aktiva Verbindlichkeiten Einbehaltungen AV 3.860,55 0,00 Übertrag 3.860, , ,89

5 Blatt 4 Bund Deutscher Tierfreunde e.v zum 31. Dezember 2014 AKTIVA EUR EUR EUR Übertrag 3.860, , ,89 Sonstige Aktiva Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt 680, ,55 0, , ,89

6 Blatt 5 Bund Deutscher Tierfreunde e.v zum 31. Dezember 2014 PASSIVA EUR EUR EUR A. VEREINSVERMÖGEN I. Ergebnisvorträge 1. Ergebnisvorträge allgemein Ergebnisvorträge allgemein 0, ,71 sonstige Ergebnisrücklagen 0,00 0, ,00 II. Vereinsergebnis VEREINSERGEBNIS , ,18 Saldo Klasse 9 Vortragskonto Bankkonten ,25 0,00 Sonstige Passiva Sonstige Forderungen ,09 0, , ,89

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 55 Grundstücke mit Gebäuden bebaut , ,22 Gebäude 100 Gebäude , ,00 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge, Transportmittel 255 PKW , ,50 Sonstige Anlagen und Ausstattung 400 Sonstige Anlagen und Ausstattung 6.578, , Betriebsausstattung 684,00 885, Büroeinrichtung 1.925, , GWG Sammelposten ,00 6, GWG Sammelposten , ,00 3,00 Sonstige Vermögensgegenstände 725 Sonstige Forderungen 0, , Durchlaufende Posten Ausgaben 521,74 521,74 0,00 Kasse, Bank 920 Kasse 4.273, , Commerzbank , , Commerzbank , , Commerzbank , , Commerzbank , , ,82 Saldo USt-Konten 775 Abziehbare Vorsteuer 7% 0,00 181,26 Sonstige Aktiva 1748 Verbindlichkeiten Einbehaltungen AV 3.860,55 0, Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt 680, ,55 0,00 Summe Aktiva , ,89

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Ergebnisvorträge allgemein 1080 Ergebnisvorträge allgemein 0, , sonstige Ergebnisrücklagen 0,00 0, ,00 Vereinsergebnis VEREINSERGEBNIS , ,18 Saldo Klasse Vortragskonto Bankkonten ,25 0,00 Sonstige Passiva 725 Sonstige Forderungen ,09 0,00 Summe Passiva , ,89

9 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR IDEELLER BEREICH Mitgliedsbeiträge 2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 Euro , ,90 Sonstige nicht steuerbare Einnahmen 2400 Erhaltene Spenden / Zuwendungen , ,21 Abschreibungen 2500 Abschreibung Anlagevermögen , , Abschreibung GWG 249, , Abschreibung GWG Sammelposten , ,00-323,00- Personalkosten 2551 Löhne ,91-0, Gehälter , , Abgeführte Lohnsteuer , , Berufsgenossenschaft 1.027, , Sozialversicherungsbeiträge 0, , Sonstige Personalkosten 0,00 292, Betriebliche Altersvorsorge 0, , ,00- Reisekosten 2560 Reisekosten 2.620,38-0,00 Raumkosten 2660 Sonstige Raumkosten 5.375,11-400, Miete und Pacht 8.160, , Stellplatzmiete/Sondernutzung 0, , Heizöl 0, ,11-600,42- Übrige Ausgaben 2510 Gezahlte Spenden / Zuwendungen , , Instandhaltung betrieblicher Räume ,49-0, Gas/ Strom/ Wasser ,11-448, Gebäudeversicherung 0, , Steuerberatungskosten 7.295, , Online-Kosten 381,52-771, Büromaterial 1.804, , Telefon 5.172, , Porto , , Rechts- und Beratungskosten 7.613, , lfd. Kfz-Kosten 6.871,21-0, Kfz-Versicherungen 3.812,31-0, Kfz-Reparaturen 2.547,14-0, Kfz-Steuer 1.124,27-0, Fahrzeugkosten Verwaltung 500,00-0, Versicherungsbeiträge u. sonst. Beiträge 7.322, , Bewirtungskosten 794,15-230, Mitgliederwerbung , , Kosten der Mitgliederverwaltung , , Publikationen , , Öffentlichkeitsarbeit , ,10- Übertrag , , ,23

10 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom bis Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , ,23 Übrige Ausgaben 2893 Anlagenabgänge Restbuchwerte 216,00-0, Steuerberatungskosten 2.129,03-0, Sonstige Kosten ideeller Bereich , , Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 16, Tierarztkosten , ,58-0,00 ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN Erbschaften/Vermächtnisse 3212 Vermächtnisse 26,24-0,00 Sonstige steuerneutrale Einnahmen 3200 Tiervermittlungsgebühren , , Patenschaften 5.009, , ,80 Sonstige nicht abziehbare Ausgaben 3250 nicht abziehbare Betriebsausgaben 0,00 22, Gehälter (Tierpfleger) 0, , Abgeführte Lohnsteuer (Tierpfleger) 0, , Sozialversicherungsbeiträge (Tierpfleger 0, , Sonstige Raumkosten 3.086, , Tierarztkosten 7.589, , Tierfutter / Tierbedarf , , Fahrzeugkosten Tierheime 0, , Allg. Raumkosten Tierheim 0, , ,39- Steuerneutrale Einnahmen 3403 erstattete Köst/Solidaritätszuschlag 517,80 416,33 VERMÖGENSVERWALTUNG Miet- und Pachterträge 4110 Miet-und Pachterträge 0 % USt 9.290, , Gesetzlich soziale Aufwendungen , ,71-0,00 Zins- und Kurserträge 4150 Zinserträge 710, , abgezogener Zinsabschlag 150,25-490, abgezogener Solidaritätszuschlag 12,25-548,40 26,80- Sonstige Ausgaben 4712 Nebenkosten des Geldverkehrs 8.473, , Grundstücksaufwendungen V+V 0, , ,99- VEREINSERGEBNIS VEREINSERGEBNIS , ,18

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