Kontennachweis zur Bilanz zum
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- Meike Gerhardt
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1 Kontennachweis zur Bilanz zum AKTIVA entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 7.824, ,00 28 Lizenzen 0, ,00 5, ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Betriebsausstattung 9.790, , Geschäftsausstattung , , Büroeinrichtung 1.731, , Aktivierte GWG bis 1.000,00 (Sammelposten) , , , ,00 Genossenschaftsanteile 570 Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib 100,00 100,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 7080 Unfertige Leistungen (Bestand) ,61 0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr , , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , , , ,49 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände 2.278,50 0, Kautionen Büroräume 0,00 206, Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 7.134, , Steuerrückforderung 0,00 698, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15, ,17 0, ,59 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1002 Kasse 7P ERP Consulting GmbH 154,53 3,11 Übertrag 154, ,13 3, ,08 Seite 1
2 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag 154, ,13 3, , Volksbank , , Volksbank , , Volksbank , , Volksbank , ,45 0, ,87 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.360, ,71 Summe A K T I V A , ,66 Seite 2
3 Kontennachweis zur Bilanz zum PASSIVA Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag vor Verwendung 0, ,54 Gewinnvortrag auf neue Rechnungen 869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) ,54 0,00 sonstige Rückstellungen 970 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 3.600, , , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,61 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,51 / VJ ,61) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 703 Verrechnungskonto gegenüber Seven Principles AG , , Verrechnungskonto gegenüber 7P Mobile & IT Services GmbH 746, ,40 0, ,22 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,40 / VJ ,22) sonstige Verbindlichkeiten 1571 Abziehbare Vorsteuer 7% -601,35-854, Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Verbindlichkeiten gg. Herrn Backfisch 839,45 797, Kreditkartenabrechnung 853, ,40 Übertrag , , , ,37 Seite 3
4 Kontennachweis zur Bilanz zum Übertrag , , , , Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer , , Direktversicherung 2.772,61 440, Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung / vl 239,28 279, Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlung 1/ , , Umsatzsteuer nach 13b UStG, 19 % , , Umsatzsteuer Vorjahr 0, ,45 825, ,29 davon aus Steuern (GJ ,17 / VJ ,10) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 3.011,89 / VJ 719,28) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ ,39 / VJ ,78) Summe P A S S I V A , ,66 Seite 4
5 Umsatzerlöse 8336 Erlöse aus im anderen EG-Land stpfl. sonst. Leistungen, für die der Leistungsempfänger die USt schuldet 5.000, , Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze , , Erlöse 19% USt , , Erlöse 19% USt intern 0, , Erlöse Festpreis 19% USt , , Erlöse Wartung 19% USt , , Gewährte Skonti 19% USt -441, ,83-723, ,20 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8970 Bestandsveränderungen - unfertige Leistungen ,61 0,00 sonstige betriebliche Erträge 2660 Erträge aus Kursdifferenzen 228,40 0, Sonstige Erträge 0, , Sonstige Erträge - intern 19% (7P ERP Consulting GmbH) , , Erträge aus Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen 895,00 107, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.985, , Versicherungsentschädigungen 3.596,88 0, Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt (z.b. KFZ-Gestellung) , , , ,01 davon Erträge aus der Währungsumrechnung (GJ 228,40 / VJ 0,00) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3736 Erhaltene Skonti 19% VSt -253,16-76,65 Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen - extern , ,03 Übertrag , , , ,86 Seite 5
6 Übertrag , , , , Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19% Vorsteuer und 19% Umsatzsteuer , , , ,03 Löhne und Gehälter 4119 Gehälter sonstiges , , Gehälter , , Bestandsveränderung Urlaubsrückstellung , , Prämien/Sonderzahlung , , Ziel Vorstand/GF , , Vorstandsgehälter/GF-Gehälter , , monatliche Umsatzbeiligung (7P ERP) , , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerpflichtig 4.158,25 919, Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Fahrtkostenzuschüsse) 1.169,51 307, Vermögenswirksame Leistungen , , , ,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft , , Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei 3.586,51 425, Aufwendungen für Altersversorgung 6.831, , Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.b. Direktversicherungen) 3.241, , , ,35 davon für Altersversorgung (GJ ,03 / VJ 9.607,13) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 4.265, , Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne Afa auf Kfz und Gebäude) , , Abschreibungen auf aktivierte, geringwertige Wirtschaftsgüter 7.626, , , ,21 sonstige betriebliche Aufwendungen Übertrag , ,27 Seite 6
7 Übertrag , , Aufwendungen aus Kursdifferenzen 81,20 0, Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert bei Buchverlust) 26,00 0, Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke 0, , Ausgleichsabgabe im Sinne des Schwerbehindertengesetzes 4.800, , Miete Mannheim , , Gas, Strom, Wasser , , Reinigung 5.767, , Sonstige Raumkosten , , Versicherungen , , Beiträge 1.219, , Sonstige Abgaben 750,00 0, Kfz-Versicherungen , , Laufende Kfz-Betriebskosten , , Kfz-Reparaturen , , Fremdfahrzeugkosten 2.460, , Kfz-Leasing , , Sonstige Kfz-Kosten , , Werbekosten 8.691, , Geschenke abzugsfähig 0,00 18, pauschale Steuer Geschenke abzugsfähig 5.811, , Geschenke nicht abzugsfähig , , Repräsentationskosten 231,92 387, Bewirtungskosten 798, , Bewirtungskosten im Haus 4.691, , Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 342,32 560, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten , , Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand 1.848, , Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand 6.259, , Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 9.818, , Ausgangsfrachten 0,00 43, Reparaturen und Instandhaltungen von anderen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 312, Wartungskosten für Hard- und Software , , Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen 430,20 0, Sonstige betriebliche Aufwendungen , , Konzernumlagen , , Stellengesuche/Personalvermittlung 1.413, , Porto 1.543,43 864,46 Übertrag , , , ,27 Seite 7
8 Übertrag , , , , Telefon , , Internet 0,00 8, Bürobedarf 1.941, , Zeitschriften, Bücher 757,66 182, Fortbildungskosten , , Rechts- und Beratungskosten , , Abschluss- und Prüfungskosten 4.586, , Mieten für Einrichtungen 9.428, , Nebenkosten des Geldverkehrs 3.279, , Betriebsbedarf 2.220, , , ,54 davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung (GJ 81,20 / VJ 0,00) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 458, , Zinserträge verbundene Unternehmen 1.703, ,18 249, ,11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2107 Zinsaufwendungen 233a AO betriebliche Steuern 159,00 0, Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen , , , ,81 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2203 Körperschaftsteuer Vorjahr ,27-371, Solidaritätszuschlag Vorjahr -93,40-20, Gewerbesteuer Vorjahre -0, ,92-62,00-453,36 sonstige Steuern 4340 Sonstige Betriebssteuern 0, , Kfz-Steuern 8.600, , , ,82 auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne Übertrag , ,57 Seite 8
9 Übertrag , , Abgeführte Gewinne aufgrund eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags , ,57 Jahresüberschuss 0,00 0,00 Seite 9
Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2011
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