BILANZ. Bitcoin Deutschland AG Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, Herford. zum. A. Eigenkapital. B. Rückstellungen

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1 Blatt 1 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,57 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , ,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,62 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ,90 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände , , , ,10 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,10 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,00 III. Gewinnvortrag ,85 0,00 IV. Jahresüberschuss ,58 0,00 V. Bilanzgewinn 0, ,85 - davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR ,39) B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen , ,51 2. sonstige Rückstellungen , , , ,51 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,02 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,05 (EUR ,02) 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0, ,68 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR ,68) ,70 Übertrag , ,77 Übertrag , , ,06

2 Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2017 PASSIVA Übertrag , ,77 C. Rechnungsabgrenzungsposten 202,50 0,00 Übertrag , , , ,70 3. sonstige Verbindlichkeiten , , , ,41 - davon aus Steuern EUR ,70 (EUR ,05) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.648,74 (EUR 121,66) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,44 (EUR ,71) , , , ,77

3 Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr 1. Umsatzerlöse , ,59 2. Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 8.124, ,44 3. Gesamtleistung , ,15 4. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0, ,40 b) übrige sonstige betriebliche Erträge , , , ,66 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,50 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,13 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , , , ,04 - davon für Altersversorgung EUR 839,66 (EUR 0,00) 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , ,63 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) Raumkosten 2.691, ,93 b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 3.477, ,87 c) Fahrzeugkosten , ,60 d) Werbe- und Reisekosten , ,49 e) verschiedene betriebliche Kosten , ,91 f) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1,00 0, , ,80 Übertrag , ,84

4 Blatt 4 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Übertrag , ,84 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 10, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15,00 0, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag , , Ergebnis nach Steuern , , sonstige Steuern 403,00 757, Jahresüberschuss , , Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0, , Ausschüttung 0, , Bilanzgewinn 0, ,85

5 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Konto Bezeichnung entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 136 Domain , ,57 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 520 PKW ,00 0, EDV Hardware , , , ,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , , In Arbeit befindliche Aufträge 0, , , ,62 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1260 Forderungen gegen verbund.unternehmen ,90 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 1300 Bestand BTC , , Bestand BCH ,69 0, Bestand ETH ,78 0, Durchlaufende Posten 0,00 49, Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 419, , , ,48 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1800 Sparkasse , , Fidor Bank , , , ,10 Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 202,50 0,00 Summe Aktiva , ,77

6 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage 2920 Kapitalrücklage , ,00 Gewinnvortrag 2970 Gewinnvortrag vor Verwendung ,85 0,00 Jahresüberschuss Jahresüberschuss ,58 0,00 Bilanzgewinn Bilanzgewinn 0, ,85 davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR ,39) 7700 Gewinnvortrag nach Verwendung Steuerrückstellungen 3035 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b , , Körperschaftsteuerrückstellung , , , ,51 sonstige Rückstellungen 3070 Sonstige Rückstellungen , , Rückstellungen für Personalkosten , , Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung , , , ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,02 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,05 (EUR ,02) 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3403 Verbindlichk.gegenüber verbundene UN 0, ,68 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR ,68) 3403 Verbindlichk.gegenüber verbundene UN sonstige Verbindlichkeiten 1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 1.097, , Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 184,97-450, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer , ,46 261,82 Übertrag , , ,88

7 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag , , ,88 261,82 sonstige Verbindlichkeiten 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 3.648,74 121, Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ ,00-0, Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 4.906, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 136,79 109, , ,71 davon aus Steuern EUR ,70 (EUR ,05) 1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 1407 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 3806 Umsatzsteuer 19% 3820 Umsatzsteuervorauszahlungen 3830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.648,74 (EUR 121,66) 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,44 (EUR ,71) 1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 1407 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 3740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 3806 Umsatzsteuer 19% 3820 Umsatzsteuervorauszahlungen 3830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/ Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr Summe Passiva , ,77

8 Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Umsatzerlöse 4001 Erlöse Bitcoin 0, , Erlöse BCH ,70 0, Erlöse Bitcoin Verkauf an Bitpayment , , Einnahmen Konto-Verifikation , , Erlöse Bitcoin nicht Bitpayment ,20 0, Erlöse ETH ,63 0, Erlöse 626, , Erlöse 19% USt 0,00 118, Provision, sonstige Erträge 19% USt , , Erlösschmälerungen , , , ,59 Verminderung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge 4818 Bestandsveränderung Aufträge in Arbeit 8.124, ,44- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen 0, ,40 übrige sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 0, , Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19% , , Periodenfremde Erträge 0,00 611, , ,26 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5900 Fremdleistungen , , Sonst. Leistung EU Google 0, , Sonst. Leistung EU ohne Vorst., 19% USt ,06-0, , ,50- Löhne und Gehälter 6020 Gehälter , , Privatfahrten/Whg/Arbeit 1.079, , Tantieme , , Krankengeldzuschüsse 1.119,24 0, Zuschüsse Agenturen für Arbeit 551, , , ,13- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 678, , Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 5.748, , Künstlersozialkasse 839,66-0, , ,91- Übertrag , ,27

9 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag , ,27 davon für Altersversorgung EUR 839,66- (EUR 0,00) 6150 Künstlersozialkasse Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen , , Abschreibungen auf Kfz 353,00-0, Sofortabschreibung GWG 3.605,97-452, , ,63- Raumkosten 6330 Reinigung 2.691, , Sonstige Raumkosten 0,00 500, , ,93- Versicherungen, Beiträge und Abgaben 6400 Versicherungen 0,00 23, Beiträge 3.477, , , ,87- Fahrzeugkosten 6520 Kfz-Versicherungen 1.584,94-823, Laufende Kfz-Betriebskosten 2.916, , Kfz-Reparaturen 0,00 586, Mietleasing Kfz 7.371, , Sonstige Kfz-Kosten 839,86-415, Fremdfahrzeugkosten 0,00 708, , ,60- Werbe- und Reisekosten 6600 Werbekosten , , Bewirtungskosten 98,83-96, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 42,35-47, Reisekosten Arbeitnehmer 52,54-459, , ,49- verschiedene betriebliche Kosten 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen , , Aufwendungen/Schadensersatz 120,00-102, Fremdleistungen und Fremdarbeiten , , Porto 6.084,20-571, Telefon , , Bürobedarf 1.410,80-431, EDV Kosten 1.858,21-496, Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 490,00-0, Rechts- und Beratungskosten 2.143, , ,85- Übertrag , , ,90

10 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Konto Bezeichnung Übertrag , , , ,85- verschiedene betriebliche Kosten 6827 Abschluss- und Prüfungskosten , , Buchführungskosten 7.497, , Server-Hosting , , Werkzeuge und Kleingeräte 92,01-50, Sonstiger Betriebsbedarf 981,95-0, Netzwerkgebühr ,17-0, Nebenkosten des Geldverkehrs , , Verwaltungskosten 5.000, , , ,91- Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV 1,00-0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 10,92 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15,00-0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer , , Körperschaftsteuererstattung Vorjahre 0,00 772, Solidaritätszuschlag , , Gewerbesteuer , , Kapitalertragsteuer 25% 0,00 2, SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 0,00 0, GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ 4/5b 514,20 731, , ,30- sonstige Steuern 7685 Kfz-Steuern 403,00-757,00- Jahresüberschuss Jahresüberschuss , ,46 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 7700 Gewinnvortrag nach Verwendung 0, ,39 Ausschüttung 7790 Vorabausschüttung 0, ,00- Bilanzgewinn Bilanzgewinn 0, ,85

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