JAHRESABSCHLUSS. Diplom-Betriebswirt Matthias Würz Steuerberater. Eifelstr Dreieich. zum 31. Dezember RMS GmbH. Untere Marktstr.

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1 Diplom-Betriebswirt Matthias Würz Steuerberater Eifelstr Dreieich JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2015 Untere Marktstr Finanzamt: Offenbach am Main II Steuer-Nr:

2 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2015 AKTIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.087,00 1,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.978, ,00 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 4.712, ,51 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. sonstige Vermögensgegenstände 7.231, ,40 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 50,00 (EUR 50,00) II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.713, ,12 C. Rechnungsabgrenzungsposten 412, , , ,40

3 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2015 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,43 III. Verlustvortrag , ,64- IV. Jahresfehlbetrag 8.399, ,02 B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 1.600, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 489, ,50 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 489,41 (EUR ,50) 2. sonstige Verbindlichkeiten , , , ,59 - davon aus Steuern EUR ,69 (EUR 1.039,09) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,01 (EUR 1.175,09) , ,40, den 24. November 2016

4 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 27 EDV-Software 3.087,00 1,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 420 Büroeinrichtung 2.978, ,00 Beteiligungen 517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft 4.712, ,51 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Vermögensgegenstände Verr. Kto Prucha 1.495,80 0, Verr.kto RMS Nederland B.V. 50,00 50, Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 25,53 0, Abziehbare Vorsteuer 25,84 29, Abziehbare Vorsteuer 7% 40,65 110, Abziehbare Vorsteuer 19% 6.958, , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 446, , Umsatzsteuer 19% 1.316, , Umsatzsteuervorauszahlungen 5.656, , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 446, , Umsatzsteuer laufendes Jahr 607, , , ,40 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 50,00 (EUR 50,00) 1502 Verr.kto RMS Nederland B.V. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1000 Kasse 4.650, , Spk Langen-Seligenstadt , , , ,12 Rechnungsabgrenzungsposten 980 Aktive Rechnungsabgrenzung 412, ,37 Summe Aktiva , ,40

5 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage 844 Kapitalrückl. durch Zuzahlungen in EK , ,43 Verlustvortrag 868 Verlustvortrag vor Verwendung , ,64- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 8.399, ,02 sonstige Rückstellungen 977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.600, ,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 489, ,50 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 489,41 (EUR ,50) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 189,32 136, Verr.kto Chantre 551,61 0, Verr. Kto Fisch 529,27 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer ,69 619, USt im anderen EU-Land s.leist./werkl. 420,00 420, , ,09 davon aus Steuern EUR ,69 (EUR 1.039,09) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1768 USt im anderen EU-Land s.leist./werkl. davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR ,01 (EUR 1.175,09) 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 1768 USt im anderen EU-Land s.leist./werkl. Summe Passiva , ,40

6 Blatt 5 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Rohergebnis , ,36 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,28 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.952,72 39, , ,83 3. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.719,49 363,74 4. sonstige betriebliche Aufwendungen , ,74 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, ,08 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.956, ,97 7. sonstige Steuern 443,00 442,95 8. Jahresfehlbetrag 8.399, ,02-, den 24. November 2016

7 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Rohergebnis 3100 Fremdleistungen 0, , Fremdleistungen 19% Vorsteuer 709,80-0, Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt 1.890, , Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt 460,46-367, Nicht steuerbare s. Leistung 18b UStG , , Nicht steuerbare Umsätze EU-Land 0, , Erlöse 19% USt 0, , Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19% 6.930, , , ,36 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter ,00-0, Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells , , Sachzuwend., Dienstleistungen Ges.er-GF 8.246, , Zuschüsse Agenturen für Arbeit Pauschale Steuern Gesellschafter-GF 27,36-27, , ,28- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 7.763,40-0, Beiträge zur Berufsgenossenschaft 189,32-39, ,72-39,45 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4822 Abschreibung immaterielle VermG 745,50-9, Abschreibungen auf Sachanlagen 739,00-172, Sofortabschreibung GWG 234,99-182, ,49-363,74- sonstige betriebliche Aufwendungen 4200 Raumkosten 100,00-630, Versicherungen 1.298, , Beiträge 819,00-219, Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 6,00-148, Kfz-Versicherungen 1.192,17-757, Laufende Kfz-Betriebskosten 3.696, , Kfz-Reparaturen 63, , Garagenmieten 73,42-18, Mietleasing Kfz , , Sonstige Kfz-Kosten 838,16-61, Werbekosten 0, , Geschenke abzugsfähig ohne 37b EStG 65,44-109, Repräsentationskosten 79, , Bewirtungskosten 857,53-741, ,33- Übertrag , , ,46

8 Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Übertrag , , , ,33- sonstige betriebliche Aufwendungen 4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 367,52-317, Reisekosten Arbeitnehmer 8,41-0, Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 5,46-290, Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 1.095, , Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 645, , Ausgangsfrachten 0, , Verkaufsprovisionen 0, , Fremdarbeiten (Vertrieb) 269,41-0, Wartungskosten für Hard- und Software 1.026,34-158, Porto 830,98-510, Telefon 3.751, , Bürobedarf 1.526, , Zeitschriften, Bücher 30,32-187, Fortbildungskosten 7.754, , Rechts- und Beratungskosten 3.301,50-0, Buchführungskosten 1.500, , Abschluss- und Prüfungskosten 2.235, , Nebenkosten des Geldverkehrs 255,01-265, Sonstiger Betriebsbedarf 966, , Werkzeuge und Kleingeräte 56,22-162, , ,74- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 0, ,08- sonstige Steuern 2287 Erstattung VJ für sonstige Steuern 0,00 0, Kfz-Steuern 443,00-443,00-443,00-442,95- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 8.399, ,02

9 Blatt 8 KONTOKORRENT zum KREDITORENAUFSTELLUNG Kreditoren mit Haben-Saldo Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Bieder Hans-Werner 0, , Div. H 115,80 0, Jabeel agri business consultancy 0, , Div. S 37,31 0, Diverse K 176,40 0, Telekom 159,90 0, Div. V, W 0, ,50 489, ,50 489, ,50

10 63110 Brutto-Anlagenspiegel zum Blatt 9 AHK Zugänge Umbuchungen Kum. Abschreib. Buchwert Abgänge- Zuschreibungen EUR EUR EUR EUR EUR I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 200, ,50 945, ,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 200, ,50 945, ,00 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.756,91 234, , ,00 Sachanlagen 7.756,91 234, , ,00 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 4.712, ,51 Finanzanlagen 4.712, , , , , ,51

11 Blatt 10 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software Ansch-/Herst-K 200, , ,34 Abschreibung 199,84 745,50 945,34 Buchwerte 1, ,50 745, , Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 5.546, ,78 Abschreibung 1.829,78 739, ,78 Buchwerte 3.717,00 739, , Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 2.210,13 234, ,12 Abschreibung 2.210,13 234, ,12 Buchwerte 0,00 234,99 234,99 0, Beteiligungen an Ansch-/Herst-K 4.712, ,51 Kapitalgesellschaft Abschreibung Buchwerte 4.712, ,51 Summe Ansch-/Herst-K , , ,75 Abschreibung 4.239, , ,24 Buchwerte 8.430, , , ,51

12 Blatt 11 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0027 EDV-Software Microsoft Office Home +Busines AHK 200,84 200,84 Linear Absch 199,84 199,84 3/00 33,33 BW 1,00 1, Softwarelizenz Smap3D P&ID Full Version AHK 3.831, ,50 Linear Absch 745,50 745,50 3/00 33,33 BW 3.831,50 745, ,00 Summe EDV-Software Ansch-/Herst-K 200, , ,34 Abschreibung 199,84 745,50 945,34 Buchwerte 1, ,50 745, ,00

13 Blatt 12 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0420 Büroeinrichtung PAD IT, TFT Monitor 17 '' AHK 179,07 179,07 Linear Absch 178,07 178,07 3/00 33,33 BW 1,00 1, PAD IT, Epson Stylus DX AHK 663,78 663,78 Linear Absch 662,78 662,78 3/00 33,33 BW 1,00 1, Midi Tower + TFT PC AHK 865,46 865,46 Linear Absch 864,46 864,46 3/00 33,33 BW 1,00 1, PC mit Bildschirm, Tastatur usw AHK 1.000, ,47 Linear Absch 56,47 333,00 389,47 3/00 33,33 BW 944,00 333,00 611, Canon irc 2880i Digitaler Farbkopierer AHK 2.838, ,00 Linear Absch 68,00 406,00 474,00 7/00 14,29 BW 2.770,00 406, ,00 Summe Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 5.546, ,78 Abschreibung 1.829,78 739, ,78 Buchwerte 3.717,00 739, ,00

14 Blatt 13 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0480 Geringwertige Wirtschaftsgüter Toom, Nass-/Trockensauger AHK 105,99 105,99 GWG/voll Absch 105,99 105, Toom, CV Sat. Basic AHK 154,41 154,41 GWG/voll Absch 154,41 154, Mann Mobilia, Phonoturm AHK 171,55 171,55 GWG/voll Absch 171,55 171, Mobile, Kommode AHK 286,00 286,00 GWG/voll Absch 286,00 286, Schreibtisch mit Rollcontainer AHK 116,81 116,81 GWG/voll Absch 116,81 116, Büroschrank AHK 62,18 62,18 GWG/voll Absch 62,18 62, Regal AHK 42,02 42,02 GWG/voll Absch 42,02 42, Kommode AHK 37,82 37,82 GWG/voll Absch 37,82 37, Chefsessel AHK 74,79 74,79 GWG/voll Absch 74,79 74, Nikon Coolpix AHK 283,18 283,18 GWG/voll Absch 283,18 283, Asus Notebook X54C AHK 373,11 373,11 GWG/voll Absch 373,11 373, Batch-Gerätest. 39 C AHK 320,00 320,00 GWG/voll Absch 320,00 320, i-pad AIR 64gb AHK 182,27 182,27 GWG/voll Absch 182,27 182, Eacom Grafik Tablet AHK 234,99 234,99 GWG/voll Absch 234,99 234,99 234,99 234,99 0,00 Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 2.210,13 234, ,12 Abschreibung 2.210,13 234, ,12 Buchwerte 0,00 234,99 234,99 0,00

15 Blatt 14 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung ND % EUR EUR EUR EUR EUR 0517 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft Gründung RMS Neederland B.V AHK 4.712, ,51 Keine AfA Absch 0,00 BW 4.712, ,51 Summe Beteiligungen an Ansch-/Herst-K 4.712, ,51 Kapitalgesellschaft Abschreibung Buchwerte 4.712, ,51

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