J A H R E S A B S C H L U S S. zum 31. Dezember Manu Systems AG. Reifenberg Weilersbach

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1 J A H R E S A B S C H L U S S zum 31. Dezember 2006 Manu Systems AG Reifenberg Weilersbach Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. Erbguth, Ries, Eichinger Brunnstr. 27, Regensburg-Graß

2 Blatt 1 BILANZ zum 31. Dezember 2006 AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro A. Anlagevermögen I. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.683,00 0,00 II. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 1.557,88 0,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren 1.798,21 875,73 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.061,58 547,89 2. sonstige Vermögensgegenstände 0, , ,94 III. Wertpapiere 1. sonstige Wertpapiere , ,00 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.619, , , ,34

3 Blatt 2 BILANZ zum 31. Dezember 2006 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 420,78 14,27 2. andere Gewinnrücklagen 7.994, ,64 271,08 III. Jahresüberschuss 0, ,43- - davon Verlustvortrag Euro 3.848,43- (Euro 0,00) B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.000,00 0,00 C. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 3.614,26 18,08 2. sonstige Rückstellungen 1.300, ,26 900,00 D. Verbindlichkeiten 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen ,89 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,89 (Euro 0,00) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.790, ,34 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.790,60 (Euro 1.189,34) 3. sonstige Verbindlichkeiten , ,14 0,00 - davon aus Steuern Euro 7.545,58 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,65 (Euro 0,00) , ,34

4 Blatt 6 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro 1. Umsatzerlöse ,82 100, ,60 2. Gesamtleistung ,82 100, ,60 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0, ,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,06 35,15 0,00 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,22 28, ,40 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 56, ,17 39, ,08 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 801,79 1,77 0,00 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 180,00 199,50 ab) Werbe- und Reisekosten 2.777, ,85 ac) Kosten der Warenabgabe 1.954,23 214,55 ad) verschiedene betriebliche Kosten 5.463, ,81 b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 25, ,24 Übertrag , , ,17

5 Blatt 7 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro Übertrag , , ,17 c) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 3.000,00 0,00 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 635, ,02 30,86 844,01 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 135,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.739,50 10, , Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, ,00 - davon außerplanmäßige Abschreibungen nach 253 (2) Satz 3 HGB Euro 0,00 (Euro ,00) 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.233,65 7,14 325, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,53 37, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 5.016,81 11,07 63, Jahresüberschuss ,72 26, , Verlustvortrag aus dem Vorjahr 3.848,43 8,49 0, Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in die gesetzliche Rücklage 406,51 0,00 b) in andere Gewinnrücklagen 7.723, ,29 17,94 0, Bilanzgewinn 0,00 0,00 0,00

6 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 650 Büroeinrichtung 1.683,00 0, GWG bis 410 Euro 0, ,00 0,00 Beteiligungen 850 Andere Beteiligungen an Kapitalges ,88 0,00 fertige Erzeugnisse und Waren 1140 Waren 1.798,21 875,73 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 9.061,58 547,89 sonstige Vermögensgegenstände 1405 Abziehbare Vorsteuer 16% 0,00 292, USt-Forderungen laufendes Jahr 0,00 34, KörperschaftSt. Erstatt. lfdj 0, , Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 0, Umsatzsteuer 16% 0, , Umsatzsteuervorauszahlungen 0,00 0,00 760,25 sonstige Wertpapiere 1510 Sonstige Wertpapiere , ,00 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1700 Postbank Girokonto 2.438, , Postbank Anlagekonto 3.180, , ,84 Summe Aktiva , ,34

7 Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital , ,00 gesetzliche Rücklage 2930 Gesetzliche Rücklage 420,78 14,27 andere Gewinnrücklagen 2960 Andere Gewinnrücklagen 7.994,86 271,08 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 0, ,43- davon Verlustvortrag Euro 3.848,43- (Euro 0,00) 7720 Verlustvortrag nach Verwendung Sonderposten mit Rücklageanteil 2998 SoPo mit Rücklageanteil 7g/3 u.7 EStG 3.000,00 0,00 Steuerrückstellungen 3030 Gewerbesteuerrückstellung 1.998,00 0, Körperschaftsteuerrückstellung 1.616,26 0, Umsatzsteuer nicht fällig 16% 0, ,26 18,08 sonstige Rückstellungen 3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 1.300,00 900,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3250 Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen 1.356,89 0, Erhaltene Anzahlungen 16% USt , ,89 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,89 (Euro 0,00) 3250 Erhalt.Anzahlungen auf Bestellungen 3270 Erhaltene Anzahlungen 16% USt Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 2.790, ,34 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.790,60 (Euro 1.189,34) 3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 221,22 0, Verbindl. Betriebssteuern und -abgaben 6.467,97 0, Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3.914,85 0, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 906,92 0, Umsatzsteuer laufendes Jahr 170, ,65 0,00 Übertrag , ,34

8 Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Übertrag , ,34 davon aus Steuern Euro 7.545,58 (Euro 0,00) 3700 Verbindl. Betriebssteuern und -abgaben 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,65 (Euro 0,00) 1200 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 3700 Verbindl. Betriebssteuern und -abgaben 3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr Summe Passiva , ,34

9 Blatt 8 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse 394, ,89 Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 1a UStG 2.429,32 0,00 Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 2-7 UStG 8.180,29 0,00 Erlöse 0, ,71 Erlöse EG-Lieferungen 16% USt 3.041,15 0,00 Nicht steuerbare Umsätze Drittland 1.168,24 0,00 Erlöse 16% USt 5.278,88 0,00 Provisionserlöse, steuerfrei 4 Nr , ,82 100,00 0,00 2. Gesamtleistung ,82 100, ,60 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Erträge Auflösung SoPo Ansparabschreib 0,00 0, ,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige betriebliche Erträge 373,56 0,00 Erträge aus Abgang von UV-Gegenständen 584,00 0,00 Erträge Zuschreibung UV-Gegenstände , ,06 35,15 0,00 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren 0, ,40 Wareneingang ,31 0,00 Wareneingang 16% Vorsteuer 1.944,61 0,00 Steuerfreier EG-Erwerb 95,76 0,00 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer 1,65-0,00 Bezugsnebenkosten 0,00 27,00 Zölle und Einfuhrabgaben 65,67 0,00 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren 922, ,22 28,59 0,00 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Gehälter , ,00 Tantiemen 3.914, ,53 39,62 0,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 56,64 0, ,08 Übertrag , ,12

10 Blatt 9 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro Übertrag , ,12 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs Abschreibungen auf Sachanlagen 481,10 0,00 Sofortabschreibung GWG 320,69 801,79 1,77 0,00 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben Beiträge 180,00 180,00 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld 0,00 180,00 0,40 19,50 ab) Werbe- und Reisekosten Werbekosten 48,98 394,38 Geschenke abzugsfähig 10,13 0,00 Reisekosten Arbeitnehmer 2.718, ,79 6, ,47 ac) Kosten der Warenabgabe Kosten Warenabgabe 266,41 143,55 Verpackungsmaterial 33,23 0,00 Ausgangsfrachten 160,90 0,00 Fremdarbeiten (Vertrieb) 1.493, ,23 4,31 71,00 ad) verschiedene betriebliche Kosten Sonstige betriebl.u.regelm.aufwendungen 0,01 0,00 Porto 4,50 49,68 Telefon 34,04 209,25 Telefax und Internetkosten 886,24 779,18 Bürobedarf 98,87 9,96 Zeitschriften, Bücher 179,50 92,06 Rechts- und Beratungskosten 0, ,18 Abschluss- und Prüfungskosten 1.530,00 900,00 Buchführungskosten 1.471,60 205,00 Sonstiger Betriebsbedarf 198,25 146,66 Nebenkosten des Geldverkehrs 1.060, ,92 12,06 87,84 b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen Forderungsverluste 25,00-0, ,24 c) Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Einstellungen SoPo Ansparabschreibungen 3.000,00 6,62 0,00 Übertrag , ,17

11 Blatt 10 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro Übertrag , ,17 d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Aufwend. Zuschreibung Rückstellungen 0,00 4,00 Periodenfremde Aufwendungen 0,00 840,00 Aufw./Erträge aus Umrechnungsdifferenz 635,08 635,08 1,40 0,01 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV 0,00 0,00 135,00 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstiger Zinsertrag 4.739,50 10, , Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 0, ,00 - davon außerplanmäßige Abschreibungen nach 253 (2) Satz 3 HGB Euro 0,00 (Euro ,00) Abschreibungen auf Finanzanlagen 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.233,65 60,95 Zinsähnliche Aufwendungen 0, ,65 7,14 264, Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,53 37, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer 1.532,00 948,00- Körperschaftsteuer für Vorjahre 0,00 60,19- Solidaritätszuschlag 84,26 52,36- Solidaritätszuschlag für Vorjahre 0,25 3,30- Gewerbesteuer 1.998,00 0,00 Kapitalertragsteuer 20% 0,00 944,01 SolZ auf Kapitalertragsteuer 20% 0,00 51,91 Zinsabschlagsteuer 1.329,21 3,80 Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst. 73, ,81 11,07 0, Jahresüberschuss Jahresüberschuss ,72 26, , Verlustvortrag aus dem Vorjahr Verlustvortrag nach Verwendung 3.848,43 8,49 0,00 Übertrag 8.130, ,43-

12 Blatt 11 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro Übertrag 8.130, , Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in die gesetzliche Rücklage Einstellungen gesetzliche Rücklage 406,51 0,90 0,00 b) in andere Gewinnrücklagen Einstellungen andere Gewinnrücklagen 7.723,78 17,04 0, Bilanzgewinn Bilanzgewinn 0,00 0,00 0,00

13 Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. ERBGUTH RIES EICHINGER 25 Manu Systems AG Reifenberg Weilersbach A N H A N G zum Jahresabschluss 31. Dezember 2006 Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. Erbguth, Ries, Eichinger Brunnstr. 27, Regensburg-Graß

14 Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. ERBGUTH RIES EICHINGER 26 B i l a n z zum 31. Dezember 2006 Manu Systems AG Weilersbach A k t i v a : P a s s i v a : A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Sachanlagen 1.683,00 I. Gezeichnetes Kapital ,00 II. Finanzanlagen 1.557,88 II. Gewinnrücklagen 8.415,64 B. Umlaufvermögen III. Jahresüberschuss 0,00 I. Vorräte 1.798,21 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 3.000,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.061,58 C. Rückstellungen 4.914,26 III. Wertpapiere ,00 D. Verbindlichkeiten ,14 IV. Kassen-, Bankbestand 5.619, , ,04 ===== ========= ===== =========

15 Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. ERBGUTH RIES EICHINGER 27 I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen Hauptversammlung 2006 Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgte am 29. Oktober II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinnund Verlustrechnung a) Angaben nach 284 Abs. 1 HGB 268 Abs. 1 S. 2 HGB, Gewinn- oder Verlustvortrag Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses gemäß 268 Abs. 1 HGB aufgestellt. Dies ist bei Aktiengesellschaften wegen 58 AktG üblich. Der Posten Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag wird nach 268 Abs. 1 S. 2 HGB durch den Posten Bilanzgewinn oder Bilanzverlust unter Einbeziehung von Gewinn- oder Verlustvortrag und seiner gesonderten Angabe ersetzt. Ein nach 268 Abs. 1 S. 2 HGB gesondert anzugebender Gewinn- oder Verlustvortrag war bei der Gesellschaft nicht vorhanden. 277 Abs. 3 S.1 HGB i. V. m. 253 Abs. 3, Abs. 5 HGB, Zuschreibungen nach 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden Zuschreibungen vorgenommen, um diese mit einem höheren Wert anzusetzen, der sich aus einem Börsenpreis am Abschlussstichtag ergab. Die Zuschreibungen sind in der Gewinnund Verlustrechnung als Zuschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens gesondert ausgewiesen. Handelsrechtlich hätte der niedrigere Wert zum Jahresende 2005 gemäß 253 Abs. 5 HGB beibehalten werden dürfen. Wegen 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG, Abs. 1 Nr. 1 Satz 4, Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG wurde mit dem Teilwert zum Jahresende 2006 bewertet. b) Angaben nach 284 Abs. 2 HGB und 285 Nr HGB 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Das Vollständigkeitsgebot gemäß 246 Abs. 1 HGB wurde beachtet, ebenso die Bilanzierungsverbote gemäß 248 HGB. Der Warenbestand wurde zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Teilwert bewertet. Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nominalwert, Wertberichtigungen waren nicht erforderlich. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgte

16 Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. ERBGUTH RIES EICHINGER 28 zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren Kurswert. Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Bildung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil auf der Passivseite, 247 Abs. 3 HGB Durch die Bildung einer Ansparabschreibung nach 7g Abs. 3 EStG zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe wurde das Jahresergebnis um 3.000,- verringert. 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB Währungsumrechnung Posten im Jahresabschluss, denen Beträge zugrunde liegen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden in EUR umgerechnet. Die Umrechnung erfolgte zu dem jeweiligen Kurs, der am Tage der Rechnungsstellung oder der Zahlung gültig war. 285 Nr. 10 HGB, Angaben zu Organmitgliedern Vorstand: RA, Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth) Reichel Marco, Vorsitzender des Vorstands Dipl.-Math. Worsch Bernd, Vorstand Die Vorstände sind zugleich Gründer der Gesellschaft. Aufsichtsrat: Dr.med. Thiemo Rudolph, Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Claes Horsmann, Stellvertretender Aufsichtsrat Dr. Joachim Albrecht c) Angaben nach AktG 152 Abs. 3, Veränderung der Gewinnrücklage Aus dem Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von ,72 wird ein Betrag in Höhe von 406,51 in die gesetzliche Rücklage und ein Betrag in Höhe von 7.723,78 in andere Gewinnrücklagen eingestellt.

17 Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Dr. ERBGUTH RIES EICHINGER Abs. 1 Nr. 4 AktG, genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR ,-- zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. Ort Datum Ort Datum Unterschrift des Vorstandes Unterschrift des Vorstandes

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