Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld

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1 Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld Staat: Österreich Bundesland: Steiermark Politischer Bezirk: Voitsberg Kfz-Kennzeichen: VO Fläche: 17,5 km² Höhe: 358 m ü. A. Einwohner: (1. Jän. 2015) Bevölkerungsdichte: 138 Einw. pro km² Postleitzahl: 8564 Gemeindekennziffer: Adresse: Krottendorf Krottendorf-Gaisfeld Website: gde@krottendorf-gaisfeld.at Telefon: Fax DW: 20 Voranschlag für das Jahr 2017

2 Gedruckt am: :28:26 von Elisabeth Grinschgl Seite 2

3 Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 3

4 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Einnahmen Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,42 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 100,00 100,00 10,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,18 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 800,00 800, ,37 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 5 GESUNDHEIT 0,00 0,00 0,00 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,30 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 8 DIENSTLEISTUNGEN , , ,08 9 FINANZWIRTSCHAFT , , ,81 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , , Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) , , ,08 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,00 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 0,00 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 0,00 5 GESUNDHEIT 0,00 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,00 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 0,00 8 DIENSTLEISTUNGEN ,00 9 FINANZWIRTSCHAFT 0,00 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,00 Abwicklung der Vorjahre Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,00 Gesamtzusammenstellung OH Einnahmen Ausgaben Ergebnis (+/-) OH , , , , , ,24 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:31 von Elisabeth Grinschgl Seite 4

5 Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Ausgaben Voranschlag 2016 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,15 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,01 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,68 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,64 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , ,02 GESUNDHEIT , , ,47 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,70 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,98 DIENSTLEISTUNGEN , , ,32 FINANZWIRTSCHAFT , , ,27 Summe Ordentlicher Haushalt Abwicklung der Vorjahre , , ,24 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 0,00 0,00 0,00 Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,00 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT ,00 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT ,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS 0,00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 0,00 GESUNDHEIT 0,00 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR ,00 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 0,00 DIENSTLEISTUNGEN ,00 FINANZWIRTSCHAFT 0,00 Summe Außerordentlicher Haushalt , , , ,00 Abwicklung der Vorjahre Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre ,00 Gesamtzusammenstellung AOH Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Ergebnis (+/-) AOH 0,00 Gedruckt am: :28:31 von Elisabeth Grinschgl Seite 5

6 Gedruckt am: :28:31 von Elisabeth Grinschgl Seite 6

7 Voranschlagsquerschnitt Seite 7

8 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, ,00 0, ,00 und Ertragsanteile Gruppen 858 und ,00 0, ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe ,00 0, ,00 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse ,00 0, ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis , , ,00 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, ,00 0, ,00 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, ,00 0, ,00 17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen Gruppe 869 0,00 0,00 0,00 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis ,00 0, ,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse ,00 0, ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 0,00 0,00 0,00 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe ,00 0, ,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse ,00 0, ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, ,00 100, ,00 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und , , ,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis ,00 0, ,00 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und ,00 0, ,00 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen Gruppe 769 0,00 0,00 0,00 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) , , ,00 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe , , ,00 Gedruckt am: :28:34 von Elisabeth Grinschgl Seite 8

9 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 0,00 0,00 0,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0,00 0,00 0,00 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte Unterklasse 07 0,00 0,00 0,00 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, ,00 0, ,00 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, ,00 0, ,00 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,00 0, ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und ,00 0, ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis ,00 0, ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0,00 0,00 0,00 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis ,00 0, ,00 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, ,00 0, ,00 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen ,00 0, ,00 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe ,00 0, ,00 Gedruckt am: :28:34 von Elisabeth Grinschgl Seite 9

10 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 0,00 0,00 0,00 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 0,00 0,00 0,00 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0,00 0,00 0,00 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 0,00 0,00 0,00 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0,00 0,00 0,00 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 0,00 0,00 0,00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gruppe 879 0,00 0,00 0,00 Gemeinde und der Gemei 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 0,00 0,00 0,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 0,00 0,00 0,00 61 Zuführung an Rücklagen Gruppe , , ,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0,00 0,00 0,00 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 0,00 0,00 0,00 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis , ,00 0,00 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis ,00 0, ,00 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe 779 0,00 0,00 0,00 der Gemeinde und der Geme 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen , , ,00 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe , , ,00 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt und ohne Abwicklung ,00 0, ,00 Gedruckt am: :28:34 von Elisabeth Grinschgl Seite 10

11 Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo ,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte davon A ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und ,00 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe ,00 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 0,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und ,00 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe ,00 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 0,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe ,00 Gedruckt am: :28:34 von Elisabeth Grinschgl Seite 11

12 Gedruckt am: :28:34 von Elisabeth Grinschgl Seite 12

13 Haushaltskonten OH Seite 13

14 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 2/010000/ Veraeusserung von Handelswaren ,00 100,00 56,00 2/010000/ Kostenersaetze für Sonst.Leist Ungen , , ,68 2/010000/ Rueckersaetze V.Ausgaben ,00 500,00 762,67 2/010000/ Sonstige Einn.Zeitungseinsch , , ,59 2/010000/ Sonstige Einn.Werbeabgabe ,00 200,00 142,08 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 14

15 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/000000/ Reisegebühren ,00 0,00 0,00 1/000000/ Personen- und Gütertransporte ,00 100,00 0,00 1/000000/ Versicherung der Gemeindefunkt Ionaere , , ,92 1/000000/ Unfall-U.Krankenvers.Gemeindem And ,00 400,00 307,50 1/000000/ Aufwandsentsch.des Bürger meisters , , ,00 1/000000/ Bezüge der gewählten Organe Bezug des Vizebgm , , ,20 1/000000/ Bezüge der gewählten Organe Bezug des Kassiers , , ,20 1/000000/ Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder , , ,40 1/000000/ Reisegebuehren 22 0, ,00 31,10 1/000000/ Parteienförderung , , ,00 1/000000/ Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger , , , Gewählte Gemeindeorgane , , ,64 Gewählte Gemeindeorgane , , ,64 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 1/010000/ Amtsausstattung , , ,56 1/010000/ Anschaffung Geringw.Wirtschaft Sgueter , , ,31 1/010000/ Ankauf von Handelswaren , , ,20 1/010000/ Lebensmittel ,00 900,00 858,13 1/010000/ Brennstoffe , , ,29 1/010000/ Reinigungsmittel ,00 800,00 387,16 1/010000/ Schreib-Zeichen U.Sonstige Bue Romittel , , ,02 1/010000/ Druckwerke und Druckkosten , ,00 822,56 1/010000/ Druckkosten Fuer Gemeindezeitu Ng , , ,00 1/010000/ Geldbezuege d. Vertragsbed. D. Verwaltung , , ,52 1/010000/ Geldbezüge für VB der Verwalt. NR freiw.zulagen N , , ,11 1/010000/ Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw , , ,44 1/010000/ Geldbezüge für VB in handw. Verw. NR freiw.zulagen , , ,27 1/010000/ Geldbezuege D.N.Ganzj. Beschae Ft.Angest. 20 0, , ,12 1/010000/ Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt , ,00 365,12 1/010000/ Reisegebuehren,Botenloehne ,00 200,00 170,68 1/010000/ Mehrleistungsverguetung , , ,01 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 15

16 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Zentralamt 7.600, , ,02 Hauptverwaltung 7.600, , ,02 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamt 022 Standesamt 0,00 0,00 0, Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 025 Staatsbürgerschaft 0,00 0,00 0, Amtsgebäude Amtsgebäude 2/029000/ Miet- und Pachteinnahmen , , ,36 2/029000/ Betriebskostenersaetze , , ,04 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 16

17 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung /010000/ Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen , , ,90 1/010000/ Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T , , ,71 1/010000/ Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen - Gutsch.) ,00 100,00 846,00 1/010000/ Strom , , ,72 1/010000/ Wasser ,00 400,00 286,43 1/010000/ Instandhaltung von Gebaeuden , ,00 120,24 1/010000/ Instandh.V.Masch.U.Maschinelle N Anlagen , , ,86 1/010000/ Instandhaltung von Einrichtung -sgegenständen , ,00 69,05 1/010000/ Postdienste , , ,34 1/010000/ Telekommunikationsdienste , , ,63 1/010000/ Rechtskosten , , ,00 1/010000/ Versicherungen , , ,00 1/010000/ Mietzinse , , ,46 1/010000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag ,00 200,00 0,00 1/010000/ Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag ,00 200,00 249,52 1/010000/ Bibliothekserfordernisse (Z.B. Buchbinder ,00 200,00 47,76 1/010000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen , , ,76 1/010000/ Entg.F.Sonstige Leistungen, Ei Nsch ,00 500,00 0, Zentralamt , , ,88 Hauptverwaltung , , ,88 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamt 1/022000/ Kostenbeitraege an Sitzgemeind E(Verband) , , , Standesamt 8.700, , , Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/025000/ Kostenbeitr. an Sitzgemeinde ( Verband) , , , Staatsbürgerschaft 6.100, , , Amtsgebäude Amtsgebäude 1/029000/ Investitionsdarlehen von Kreditinstituten , , ,32 1/029000/ Brennstoffe , , ,54 1/029000/ Strom ,00 400,00 358,64 1/029000/ Wasser ,00 400,00 278,23 1/029000/ Instandhaltung V.Gebaeuden , , ,03 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 17

18 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Amtsgebäude , , ,40 Hauptverwaltung , , ,40 06 Sonstige Massnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0, Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen 0,00 0,00 0, Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 0,00 0,00 0,00 Sonstige Massnahmen 0,00 0,00 0,00 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 Verfügungsmittel 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 18

19 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung /029000/ Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen , ,00 753,88 1/029000/ Zinsen für Finanzschulden Inland , , ,32 1/029000/ Geldverkehrsspesen ,00 100,00 33,72 1/029000/ Versicherungen ,00 600,00 569,00 1/029000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag ,00 200,00 141,72 1/029000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen ,00 200,00 172, Amtsgebäude , , ,92 Hauptverwaltung , , ,52 06 Sonstige Massnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000/ Mitgliedsbeitraege an Institut Ionen , , , Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 4.100, , , Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/061000/ Laufend.Transferz.A.Priv.Organ Isationen , , , Sonstige Subventionen 3.300, , , Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000/ Ankauf V.Handelsw.(Geschenkkoe Rbe,Ringe) , , , Ehrungen und Auszeichnungen 3.300, , ,10 Sonstige Massnahmen , , ,51 07 Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/070000/ Ankauf V.Handelswaren(Z.B.Poka Le) , ,00 0,00 1/070000/ Sonstige Ausgaben ,00 800,00 800, Verfügungsmittel 2.300, ,00 800,00 Verfügungsmittel 2.300, ,00 800,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 19

20 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Pensionen 080 Pensionen Pensionen Pensionen 0,00 0,00 0,00 Pensionen 0,00 0,00 0,00 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0, Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 2/094000/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0,00 380, Gemeinschaftspflege 0,00 0,00 380,00 Personalbetreuung 0,00 0,00 380,00 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,42 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 20

21 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Pensionen 080 Pensionen Pensionen 1/080000/ Pensionsbeitraege an Laender , , , Pensionen , , ,30 Pensionen , , ,30 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/091000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen , , , Personalausbildung und Personalfortbildung 3.000, , , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/094000/ Transporte ,00 0, ,00 1/094000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen ,00 0, , Gemeinschaftspflege 9.500,00 0, ,30 Personalbetreuung , , ,30 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG , , ,15 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 21

22 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0, Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 132 Gesundheitspolizei 0,00 0,00 0, Veterinärpolizei Veterinärpolizei 2/133000/ Veraeusserung V.Handelsw. (Hun Demarken) ,00 100,00 10, Veterinärpolizei 100,00 100,00 10,00 Sonderpolizei 100,00 100,00 10,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 0, Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld 0,00 0,00 0, Feuerwehren allgemein Feuerwehren allgemein 0,00 0,00 0,00 Freiwillige Feuerwehren 0,00 0,00 0,00 Feuerwehrwesen 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 22

23 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/131000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen , ,00 0, Bau- und Feuerpolizei 8.000, ,00 0, Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 1/132000/ Entgelte für sonstige Leistungen, Totenbeschau , ,00 760, Gesundheitspolizei 1.200, ,00 760, Veterinärpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei 0,00 0,00 0,00 Sonderpolizei 9.200, ,00 760,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/163000/ Lfd.Transferz.An Sonst.Traeger Oeff.Rech , , , Freiwillige Feuerwehren , , , Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld 1/163100/ Lfd.Transferz.An Sonst.Traeger Oeff.Rech , , , Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld , , , Feuerwehren allgemein 1/163300/ Lfde Transf.Ff Krott.Gais.Umla Gen , , , Feuerwehren allgemein 4.700, , ,36 Freiwillige Feuerwehren , , ,11 Feuerwehrwesen , , ,11 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 23

24 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz Zivilschutz 0,00 0,00 0,00 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 100,00 100,00 10,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 24

25 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz 1/180000/ Mitgliedsbeitraege an Institut Ionen ,00 300,00 242, Zivilschutz 300,00 300,00 242,90 Landesverteidigung 300,00 300,00 242,90 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT , , ,01 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 25

26 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0, Volksschulen Volksschulen 211 Volksschulen 0,00 0,00 0, Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 2/212000/ Schulkostenbeitr.D.Eingesch. G Ligist , , ,64 2/212000/ Gemeinde Söding-St.Johann , ,00 0,00 2/212000/ Marktgemeinde Stallhofen ,00 600,00 0,00 2/212000/ Gastschulbeitraege Graden 13 0,00 0, ,01 2/212000/ Marktgemeinde Lieboch 13 0, ,00 0,00 2/212000/ Stadtgemeinde Köflach , ,00 0,00 2/212000/ Gemeinde Söding-St.Johann , ,00 0,00 2/212000/ Stadtgemeinde Voitsberg , ,00 0,00 2/212000/ Gemeinde Seiersberg-Pirka 13 0, ,00 0,00 2/212000/ Gemeinde St.Stefan o.stainz ,00 0,00 0,00 2/212000/ Betriebskostenersaetze ,00 600,00 523,24 2/212000/ Betriebskostenersaetze , , ,00 2/212000/ Rueckersaetze von Ausgaben Stromersätze , , ,06 2/212000/ Sonstige Einnahmen ,00 0, ,09 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 26

27 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1/210000/ Laufende Transferz.(Landesschu Lbaufonds) , , , Allgemeinbildende Pflichtschulen 1.800, , , Volksschulen Volksschulen 1/211000/ Beitrag an Vs Ligist , , ,91 1/211000/ Beitrag an Vs St. Johann-Koepp Ling , , ,58 1/211000/ Beitrag an Vs Stallhofen , , ,53 1/211000/ Beitrag an Vs Voitsberg , , ,40 1/211000/ Beitrag an Vs Bärnbach 24 0, ,00 0,00 1/211000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist.VS Graz 24 0, , , Volksschulen , , , Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 1/212000/ Anschaffung V.Maschinen U.Masc H.Anlagen 41 0, ,00 0,00 1/212000/ Schulausstattung(Einzelpr. Ueb Er 400,--) , , ,62 1/212000/ Lehrmittel,Turn-U.Sportger.(Ue Ber 400, , ,00 622,60 1/212000/ Anschaffung von Computern U.Zu Behoer , ,00 0,00 1/212000/ Ansch. Geringw.Gebr.G.(Unter 4 00,--) , , ,38 1/212000/ Lehrmittel,Turn U.Sportger.(Un T.400,--) , , ,84 1/212000/ Handelswaren , ,00 159,00 1/212000/ Lebensmittel ,00 200,00 199,70 1/212000/ Brennstoffe , , ,58 1/212000/ Treibstoffe ,00 200,00 214,20 1/212000/ Reinigungsmittel , , ,30 1/212000/ Chemische U.Sonst.Artverw. Mit Tel ,00 200,00 194,70 1/212000/ Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Buero Mittel , ,00 791,58 1/212000/ Drucksorten , ,00 454,62 1/212000/ Druckwerke F.Lehrer U.Schueler Buecherei , , ,81 1/212000/ Mittel Z.Aerztl.Betr.-Gesundhe Itsvors ,00 400,00 344,00 1/212000/ Sonstige Verbrauchsgueter ,00 400,00 317,72 1/212000/ Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw , , ,29 1/212000/ Vb.in Handw.Verw. Freiw.Zulage n, NR , , ,49 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 27

28 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Neue Mittelschulen , , , Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 0,00 0,00 0,00 Neue Mittelschulen , , ,04 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 28

29 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung /212000/ Geldbezuege D.N.Ganzj. Beschae Ft.Arbeit , , ,02 1/212000/ Reisegebuehren,Botenloehne ,00 100,00 73,92 1/212000/ Zuwendungen Anlaesslich Dienst Jubil. 20 0, ,00 0,00 1/212000/ Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen , , ,30 1/212000/ Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T , , ,70 1/212000/ Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) ,00 100,00 465,28 1/212000/ Strom , , ,79 1/212000/ Wasser (Privatrechtl.Bezug) , , ,20 1/212000/ Instandh.V.Grund und Boden ,00 100,00 0,00 1/212000/ Instandh.V.Sonst.Grundst.Einri Chtungen , ,00 0,00 1/212000/ Instandhaltung des Schulgebaeu Des , , ,25 1/212000/ Instandh. der Wohnung Im Schul Gebaeude ,00 500,00 0,00 1/212000/ Instandhaltung V.Masch.U.Masch.Anlagen , , ,23 1/212000/ Instandhaltung Masch. U.Masch. Anlagen 24 0,00 0,00 174,11 1/212000/ Instandhaltg.D.Einrichtungsgeg Enstaende , , ,71 1/212000/ Instandhaltung von Lehrmittel U.Dgl , ,00 175,93 1/212000/ Transporte , , ,00 1/212000/ Postdienste ,00 100,00 75,02 1/212000/ Telekommunikationsdienste , , ,94 1/212000/ Versicherungen , , ,54 1/212000/ Mietzinse , , ,64 1/212000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag ,00 100,00 39,25 1/212000/ Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag , , ,64 1/212000/ Vergütungen ,00 300,00 528,00 1/212000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen , , ,93 1/212000/ Entg.F.Sonstige Leistungen,Aus Hilfen ,00 200, ,62 1/212000/ Entgelte für sonstige Leistungen, AKM Beitrag ,00 200,00 164,02 1/212000/ Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) , , ,41 1/212000/ Lfde.Transferz.An Priv.Haushal Te ,00 300,00 283, Neue Mittelschulen , , , Neue Mittelschulen 1/212100/ Beitrag an Schulsitzgemeinde , , , Neue Mittelschulen , , ,38 Neue Mittelschulen , , ,98 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 29

30 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 Allgemeinbildender Unterricht , , ,04 22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0, Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildende höhere Schulen 0,00 0,00 0,00 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung 0,00 0,00 0,00 23 Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung Schülerbetreuung Schülerbetreuung 0,00 0,00 0,00 Förderung des Unterrichtes 0,00 0,00 0,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten 2/240000/ Leistungserloese(Elternbeitrae Ge) , , ,48 2/240000/ Leistungserloese(Fahrtkostenbe Itraege) , , ,36 2/240000/ Kostenbeitraege F.Sonst.Leistu Ngen , , ,14 2/240000/ Lfd.Transferz.D.Landes(Ers.F.P Ersonall.) , , ,72 2/240000/ Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds , , ,44 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 30

31 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 1/214000/ Beitrag an Schulsitzgemeinde(N ) , , , Polytechnische Schulen 6.900, , ,38 Allgemeinbildender Unterricht , , ,64 22 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000/ Laufende Transferzahlungen An Das Land , , , Berufsbildende Pflichtschulen 3.700, , , Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildende höhere Schulen 1/222000/ Kostenbeitraege Fuer Leistunge N , , , Berufsbildende höhere Schulen 5.600, , ,00 Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung 9.300, , ,31 23 Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung Schülerbetreuung 1/232000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen an Gemeinden 24 0,00 0, ,74 1/232000/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisat.o.Erwerbszweck 27 0, , ,00 1/232000/ Lfde Transferz.An Priv.Hh, Sch Ulveranst , , , Schülerbetreuung 4.000, , ,74 Förderung des Unterrichtes 4.000, , ,74 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten 1/240000/ Anschaffung der Betriebsaussta Ttung , ,00 0,00 1/240000/ Ansch.Geringw.Wirtsch.G.(Unter 400,--) , ,00 967,33 1/240000/ Ankauf von Handelswaren ,00 100,00 0,00 1/240000/ Lebensmittel ,00 300,00 27,31 1/240000/ Brennstoffe , , ,39 1/240000/ Reinigungsmittel ,00 400,00 204,70 1/240000/ Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Buero Mittel ,00 800,00 170,61 1/240000/ Druckwerke ,00 400,00 99,50 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 31

32 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Kindergärten , , ,14 Vorschulische Erziehung , , ,14 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/269000/ Veraeusserung von Handelswaren ,00 500,00 440, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 500,00 500,00 440,00 Sport und außerschul. Leibeserziehung 500,00 500,00 440,00 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,18 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 32

33 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung /240000/ Mittel Z.Aerztl.Betreung U.Ges Undheitsv ,00 100,00 0,00 1/240000/ Sonstige Verbrauchsgueter ,00 100,00 0,00 1/240000/ Geldbezuege d. Vertragsbed. D. Verwaltung , , ,80 1/240000/ Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw , , ,41 1/240000/ Geldbezüge für VB in handw. Verw. NR freiw.zulagen, , , ,89 1/240000/ Reisegebuehren,Botenloehne ,00 100,00 0,00 1/240000/ Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen , , ,80 1/240000/ Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T , , ,08 1/240000/ Freiwillige Sozialleistungen (Barleistungen-Gutsch.) ,00 100,00 151,00 1/240000/ Strom ,00 600,00 430,28 1/240000/ Wasser ,00 100,00 45,78 1/240000/ Instandhaltung von Gebaeuden , , ,65 1/240000/ Transporte , , ,52 1/240000/ Telekommunikationsdienste ,00 200,00 179,48 1/240000/ Versicherungen , ,00 978,88 1/240000/ Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag ,00 600,00 540,28 1/240000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen 24 0, , ,95 1/240000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen ,00 800, ,74 1/240000/ Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) , , ,76 1/240000/ Laufende Transferz.A.Priv.Orga Nisationen , , , Kindergärten , , ,14 Vorschulische Erziehung , , ,14 26 Sport und außerschul. Leibeserziehung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/269000/ Ankauf von Handelswaren , , ,85 1/269000/ Personen- und Guetertransporte ,00 400,00 320,00 1/269000/ Lfd.Transferzahlungen An Sport Vereine , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 9.400, , ,85 Sport und außerschul. Leibeserziehung 9.400, , ,85 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT , , ,68 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 33

34 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 0,00 0,00 0, Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 Musik und darstellende Kunst 0,00 0,00 0,00 36 Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive Nichtwissenschaftliche Archive 2/361000/ Veräußerung von Handelswaren ,00 200, , Nichtwissenschaftliche Archive 200,00 200, , Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 0,00 0,00 0, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/369000/ Veräußerung von Handelswaren ,00 100,00 80, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 100,00 100,00 80,00 Heimatpflege 300,00 300, ,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 34

35 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 1/320000/ Lfde Transferz.An Gemeinden , , , Ausbildung in Musik und darstellender Kunst , , , Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 1/322000/ Lfd. Transferz. A.Priv.Organis Ationen , , , Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 3.800, , ,95 Musik und darstellende Kunst , , ,98 36 Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive Nichtwissenschaftliche Archive 361 Nichtwissenschaftliche Archive 0,00 0,00 0, Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000/ Sonderanlagen,Kreisverkehr ,00 500,00 479,50 1/363000/ Sontige Verbrauchsgüter , , ,57 1/363000/ Wasser Kreisvervehr ,00 200,00 17,85 1/363000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen ,00 600,00 478, Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 5.000, , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/369000/ Ankauf von Handelswaren , , ,96 1/369000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen ,00 100,00 24, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.300, , ,22 Heimatpflege 7.300, , ,64 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 35

36 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Sonstige Kulturpflege 381 Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege 2/381000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen ,00 500, , Maßnahmen der Kulturpflege 500,00 500, ,37 Sonstige Kulturpflege 500,00 500, ,37 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 Kultus 0,00 0,00 0,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS 800,00 800, ,37 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 36

37 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Sonstige Kulturpflege 381 Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege 1/381000/ Entgelte für sonstige Leistungen , , , Maßnahmen der Kulturpflege 7.000, , ,02 Sonstige Kulturpflege 7.000, , ,02 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten 1/390000/ Lfd.Transferz.A.Priv.Organisat Ionen ,00 600,00 150, Kirchliche Angelegenheiten 600,00 600,00 150,00 Kultus 600,00 600,00 150,00 KUNST, KULTUR UND KULTUS , , ,64 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 37

38 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 42 Freie Wohlfahrt 424 Heimhilfe Heimhilfe 424 Heimhilfe 0,00 0,00 0, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Freie Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 46 Familienpolitische Maßnahmen 461 Hausstandsgründung Hausstandsgründung Hausstandsgründung 0,00 0,00 0,00 Familienpolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 38

39 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000/ Sozialhilfeumlage , , ,00 1/419000/ Lfde Transferz.A.Priv.Organisa Tionen , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , ,00 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt , , ,00 42 Freie Wohlfahrt 424 Heimhilfe Heimhilfe 1/424000/ Krankenpflege Hilfswerk , , , Heimhilfe , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000/ Ankauf von Handelswaren , , ,86 1/429000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen , , ,70 1/429000/ Lfde. Transferz.An Priv.Hausha Lte , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , ,56 Freie Wohlfahrt , , ,39 43 Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/439000/ Laufende Transferzahlungen an priv. Organisat.,Tagesmütter , ,00 311, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 3.000, ,00 311,49 Jugendwohlfahrt 3.000, ,00 311,49 46 Familienpolitische Maßnahmen 461 Hausstandsgründung Hausstandsgründung 1/461000/ Familienfoerderung, Kostenbeit Raege , , , Hausstandsgründung , , ,14 Familienpolitische Maßnahmen , , ,14 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG , , ,02 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 39

40 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 0,00 0, Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft 522 Reinhaltung der Luft 0,00 0,00 0, Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste Rettungsdienste Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 GESUNDHEIT 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 40

41 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung 1/510000/ Kostenbeitrag Zahnaerztl.Schme Rzd ,00 400,00 382,55 1/510000/ Sanitaetsdienstbeitrag , , , Medizinische Bereichsversorgung 6.200, , ,26 Gesundheitsdienst 6.200, , ,26 52 Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz 1/520000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen ,00 400,00 523, Natur- und Landschaftsschutz 500,00 400,00 523, Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft 1/522000/ Kapitaltransferzahlung An Priv.Haushalte , , , Reinhaltung der Luft 3.500, , , Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung 1/528000/ Entg.F.Sonst.Leistungen,Tkv , , , Tierkörperbeseitigung 7.500, , ,79 Umweltschutz , , ,21 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste Rettungsdienste 1/530000/ Lfd.Transfz.A.Priv.Organisatio Nen , , , Rettungsdienste , , ,00 Rettungs- und Warndienste , , ,00 GESUNDHEIT , , ,47 Gedruckt am: :28:38 von Elisabeth Grinschgl Seite 41

42 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Straßenbau 612 Gemeindestraßen Gemeindestraßen 2/612000/ Vergütungen , , ,00 2/612000/ Rückersätze von Ausgaben, , ,00 662,30 2/612000/ Laufende Transferzahlungen V.L And 15 0, ,00 0,00 2/612000/ Lfd.Transferz.(Z.B.Strafgelder N.D.Stvo) , , , Gemeindestraßen , , , Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege 0,00 0,00 0,00 Straßenbau , , ,30 63 Schutzwasserbau 631 Konkurrenzgewässer Konkurrenzgewässer 631 Konkurrenzgewässer 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 42

43 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR 61 Straßenbau 612 Gemeindestraßen Gemeindestraßen 1/612000/ Anschaffung v. Masch. u. Masch.Anlagen , ,00 890,00 1/612000/ Anschaffung Geringw.Gebrauchsg Ueter , , ,92 1/612000/ Treibstoffe , , ,69 1/612000/ Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw , , ,20 1/612000/ Vb in Handwerkl.Verw.freiw. Zulagen NR , , ,16 1/612000/ Geldbezuege D.N.Ganzj. Beschae Ft.Arbeit , , ,55 1/612000/ Reisegebuehren,Botenloehne , ,00 355,32 1/612000/ Mehrleistungsvergütungen, Überstunden , , ,10 1/612000/ Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen , , ,47 1/612000/ Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T , , ,96 1/612000/ Freiwillige Sozialleistungen (Barleistungen-Gutsch.) ,00 400,00 625,72 1/612000/ Instandhaltung von Strassenbau Ten , , ,14 1/612000/ Instandhaltung v. Strassenbaut En,Hochw , , ,90 1/612000/ Instandh.V.Maschinen U.Masch.A Nlagen , , ,57 1/612000/ Instandhaltung von Fahrzeugen , , ,66 1/612000/ Telekommunikationsdienste ,00 500,00 300,00 1/612000/ Versicherungen , , ,64 1/612000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag ,00 900,00 759,60 1/612000/ Entg.F.Sonst.Leistungen,Schnee Raeumung , , ,77 1/612000/ Aushilfen 24 0,00 900,00 956,73 1/612000/ Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) , , , Gemeindestraßen , , , Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege 1/616000/ Instandhaltung von Strassenbau Ten , ,00 631, Sonstige Straßen und Wege 1.500, ,00 631,07 Straßenbau , , ,87 63 Schutzwasserbau 631 Konkurrenzgewässer Konkurrenzgewässer 1/631000/ Kapitaltransferzahlungen , ,00 0, Konkurrenzgewässer 2.500, ,00 0,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 43

44 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Schutzwasserbau 0,00 0,00 0,00 64 Straßenverkehr 640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung 2/640000/ Rückersätze von Ausgaben ,00 200,00 0, Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung 200,00 200,00 0,00 Straßenverkehr 200,00 200,00 0,00 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,30 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 44

45 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/639000/ Entschädigungen Wirtschaftserschwernis , ,00 0, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.000, ,00 0,00 Schutzwasserbau 3.500, ,00 0,00 64 Straßenverkehr 640 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung 1/640000/ Geringw.Wirtschaftsgueter(Verk Ehrsz.) , , , Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung 2.500, , ,83 Straßenverkehr 2.500, , ,83 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR , , ,70 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 45

46 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung 0,00 0,00 0, Produktionsförderung Produktionsförderung 0,00 0,00 0,00 Produktionsförderung 0,00 0,00 0,00 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 0,00 0,00 0,00 77 Förderung des Fremdenverkehrs 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 Förderung des Fremdenverkehrs 0,00 0,00 0,00 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 46

47 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung Produktionsförderung 1/742000/ Entg.F.Sonst.Leistungen ,00 300,00 186,00 1/742000/ Lfde Transferz.A.Sonst.Traeg.D.Oeff.R ,00 100,00 0,00 1/742000/ Geldzuwendungen(Besamungszusch.,Sprungg , , , Produktionsförderung , , , Produktionsförderung 1/742100/ Hagelabwehr, Mitgliedsbeitraeg E , , ,72 1/742100/ Entgelte für sonstige Leistungen, Feuerbrand ,00 400,00 0, Produktionsförderung 4.200, , ,72 Produktionsförderung , , ,37 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft , , ,37 77 Förderung des Fremdenverkehrs 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 1/771000/ Ansch.V.Handelswaren(Werbemate Rial) , , ,18 1/771000/ Lebensmittel ,00 100,00 0,00 1/771000/ Mietzinse, Herbstmarkt,Stände ,00 500,00 450,00 1/771000/ Mitgliedsbeitraege (Fv-Verband ) , ,00 0,00 1/771000/ Lfde.Transferz.An Priv.Haushal Te ,00 500,00 400, Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs 4.400, , ,18 Förderung des Fremdenverkehrs 4.400, , ,18 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 1/780000/ Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen , , , Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie , , ,62 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 47

48 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 0,00 0,00 0,00 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 48

49 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/782000/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen,WOF ,00 300,00 218,00 1/782000/ Lfde Transfersz.priv.Organisat o.erwerb.finanzierungsbeitrag , , ,81 1/782000/ Kapitaltransferzahlungen an Regionalen Projektfonds , , , Wirtschaftspolitische Maßnahmen 5.400, , ,81 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie , , ,43 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG , , ,98 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 49

50 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 81 Öffentliche Einrichtungen 810 Wasserversorgung Wasserversorgung 810 Wasserversorgung 0,00 0,00 0, Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 2/811000/ Rückersätze von Ausgaben 18 0,00 0, ,96 2/811000/ I-Beitraege V.Grundstueckseige Ntuemern , , ,90 2/811000/ Gebuehren F.die Benuetzung V.G Em.Einr , , , Abwasserbeseitigung , , , Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 2/813000/ Rueckersaetze von Ausgaben , , ,57 2/813000/ Beseitigungsgebuehren(Muellabf Uhr) , , , Abfallbeseitigung , , , Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 50

51 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung DIENSTLEISTUNGEN 81 Öffentliche Einrichtungen 810 Wasserversorgung Wasserversorgung 1/810000/ Wasserversorgung-Hydranten , , ,74 1/810000/ Entgelte für sonstige Leistungen, Leitungskataster , ,00 0, Wasserversorgung 5.000, , , Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 1/811000/ Rücklagen Zuführung und Entnahme , , ,04 1/811000/ Kostenbeitrag an Fuehrungsgeme Inde , , ,86 1/811000/ Verrechnung zwischen dem OH und AOH (Zu- u. Rückführ.) , , , Abwasserbeseitigung , , , Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 1/813000/ Rücklagen Zuführung und Entnahme 61 0, , ,50 1/813000/ Kostenbeitrag an Fuehrungsgeme Inde , , ,68 1/813000/ Vergütungen , , ,00 1/813000/ Entg.F.S.Leist.V.Firm.U.J.P. Restmüll , , ,29 1/813000/ Altpapierentsorgung , , ,45 1/813000/ Problemstoffentsorgung , , ,13 1/813000/ Biomuellentsorgung , , , Abfallbeseitigung , , , Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1/815000/ Instandhaltung von Gebäuden , ,00 102,00 1/815000/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , , Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 5.500, , ,24 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 51

52 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 2/816000/ Sonstige Einnahmen 18 0,00 0,00 595, Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 0,00 0,00 595, Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Einrichtungen , , ,20 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 827 Öffentliche Waagen Öffentliche Waagen 2/827000/ Geb.F.D.Benuetzung V.Gemeindee Inricht ,00 100,00 0, Öffentliche Waagen 100,00 100,00 0,00 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 100,00 100,00 0,00 84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude 840 Grundbesitz Grundbesitz 2/840000/ Veraeusserung v. Erzeugnissen 18 0,00 0,00 30,00 2/840000/ Pachteinnahmen ,00 800, ,80 2/840000/ Rückersätze von Ausgaben Schlägelarbeiten ,00 300,00 285, Grundbesitz 1.100, , , Wohn- und Geschäftsgebäude Wohn- und Geschäftsgebäude 2/846000/ Miet-und Pachteinnahmen , , ,27 2/846000/ Erhaltungsbeiträge , , ,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 52

53 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 1/816000/ Beleuchtung ,00 0,00 0,00 1/816000/ Sonstige Verbrauchsgueter ,00 300,00 9,89 1/816000/ Strom , , ,00 1/816000/ Instandhaltung von Sonderanlag En , , , Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren , , , Friedhöfe Friedhöfe 1/817000/ Lfde Transferz.An Gemeinden , , , Friedhöfe 2.800, , ,07 Öffentliche Einrichtungen , , ,43 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 827 Öffentliche Waagen Öffentliche Waagen 1/827000/ Entgelte Fuer Sonst.Leistungen , ,00 842, Öffentliche Waagen 1.000, ,00 842,28 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe 1.000, ,00 842,28 84 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude 840 Grundbesitz Grundbesitz 1/840000/ Pflanzliche Rohstoffe ,00 100,00 0,00 1/840000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag , , ,24 1/840000/ Entgelt Fuer Sonstige Leistung En , ,00 0, Grundbesitz 2.700, , , Wohn- und Geschäftsgebäude Wohn- und Geschäftsgebäude 1/846000/ Brennstoffe , , ,27 1/846000/ Reinigungsmittel ,00 400,00 374,01 1/846000/ Strom , , ,25 1/846000/ Wasser (Privatrechtlicher Bezu G) ,00 600,00 0,00 1/846000/ Instandhaltung V.Gebaeuden , ,00 178,77 1/846000/ Instandh.v. Masch.U.Maschinell En Anlagen , ,00 0,00 1/846000/ Versicherungen , , ,17 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 53

54 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Wohn- und Geschäftsgebäude 6.500, , ,27 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude 7.600, , ,92 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. 2/853000/ Rücklagen Zuführung und Entnahme 51 0,00 0, ,95 2/853000/ Mieteinnahmen , , , Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb , , ,96 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit , , ,96 DIENSTLEISTUNGEN , , ,08 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 54

55 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung /846000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag ,00 0,00 0,00 1/846000/ Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag ,00 100,00 53,04 1/846000/ Entg.F.Sonst.Leistungen ,00 200,00 126, Wohn- und Geschäftsgebäude , , ,41 Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude , , ,65 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 853 Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. 1/853000/ Rücklagen Zuführung und Entnahme , ,00 0,00 1/853000/ Investitionsdarlehen v. Land U. -Fonds , , ,46 1/853000/ Zinsen Fuer Finanzschulden - I Nland , , ,60 1/853000/ Geldverkehrsspesen ,00 100,00 10, Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb , , ,96 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit , , ,96 DIENSTLEISTUNGEN , , ,32 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 55

56 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung FINANZWIRTSCHAFT 90 GESONDERTE VERWALTUNG 900 Finanzverwaltung Gesonderte Verwaltung 2/900000/ Kap.Transferz.(F.Gemzwecke Ver W.Jagdp.) , , , Finanzverwaltung 2.800, , ,10 GESONDERTE VERWALTUNG 2.800, , ,10 91 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr Geldverkehr 2/910000/ Habenzinsen ,00 400,00 418,89 2/910000/ Rueckersaetze von Ausgaben ,00 100,00 81,70 2/910000/ Abrundungsbetraege(Umsatzsteue R) ,00 100,00 86, Geldverkehr 600,00 600,00 587, Beteiligungen Beteiligungen 2/914000/ Dividenden und Gewinnanteile ,00 100,00 0, Beteiligungen 100,00 100,00 0,00 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 700,00 700,00 587,22 92 Öffentliche Abgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/920000/ Grundsteuer V.D.Land-U.Forstw. Betrieben , , ,37 2/920000/ Grundsteuer von Den Grundstuec Ken , , ,60 2/920000/ Kommunalsteuer , , ,50 2/920000/ Fremdenverkehrsabgabe , , ,00 2/920000/ Hundeabgabe , , ,00 2/920000/ Nebenanspr.(Mahngeb.Saeumniszu Schl.Usw.) ,00 200,00 0,00 2/920000/ Beitr.V.Grundeig.U.Anr.(Dienst.U.Sachl.) , , ,81 2/920000/ Verwaltungsabgaben,Allgemein, , , ,18 2/920000/ Amtl.Kommissionsgebuehren , ,00 938, Ausschließliche Gemeindeabgaben , , , Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 56

57 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung FINANZWIRTSCHAFT 90 GESONDERTE VERWALTUNG 900 Finanzverwaltung Gesonderte Verwaltung 1/900000/ Schadensfälle , , , Finanzverwaltung 9.000, , ,91 GESONDERTE VERWALTUNG 9.000, , ,91 91 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 910 Geldverkehr Geldverkehr 1/910000/ Sonstige Zinsen Inland Kassenkredit ,00 500,00 158,50 1/910000/ Geldverkehrsspesen , , ,39 1/910000/ Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag ,00 500,00 84,23 1/910000/ Aufrundungsbetraege (Umsatzste Uer) ,00 100,00 87, Geldverkehr 4.100, , , Beteiligungen Beteiligungen 1/914000/ Geldverkehrsspesen ,00 100,00 0, Beteiligungen 100,00 100,00 0,96 Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 4.200, , ,05 92 Öffentliche Abgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben 0,00 0,00 0, Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 57

58 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 2/924000/ Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertra , ,00 0, Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 2.300, ,00 0, Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben 2/925000/ Ertragsanteile 11 0, , ,80 2/925000/ Ertragsanteile, Ausgleichs- Vorausanteil gem. 11 Abs.7a 11 0, , ,44 2/925000/ Getraenkesteuerausgleich 11 0, , ,56 2/925000/ Gemeinde-Werbesteuernaus- gleich 11 0, , ,70 2/925000/ Ertragsanteile n.d.abgestuften Bevölkerungsschlüssel , , ,19 2/925000/ Ertragsanteile, Abschaffung Selbssträgerschaft 11 0, , , Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben , , ,81 Öffentliche Abgaben , , ,87 93 Umlagen 930 Landesumlage Landesumlage Landesumlage 0,00 0,00 0,00 Umlagen 0,00 0,00 0,00 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisungen 2/940000/ BZW Finanzschwache Gemeinden ,00 0,00 0,00 2/940000/ BZW-VLT Garanbtie ,00 0,00 0, Bedarfszuweisungen ,00 0,00 0, Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 2/941000/ Finanzzuweisung Ge.Par.21 Fag 15 0, , , Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0, , , Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz 2/944000/ Zuschuesse F.Schaeden Im Gem.V Ermoegen , , , Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz , , ,00 Finanzzuweisungen und Zuschüsse , , ,78 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 58

59 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 0,00 0,00 0, Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 93 Umlagen 930 Landesumlage Landesumlage 1/930000/ Laufende Transferzahlungen(Lan Desumlage) , , , Landesumlage , , ,29 Umlagen , , ,29 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisungen 940 Bedarfszuweisungen 0,00 0,00 0, Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 0,00 0,00 0, Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz 0,00 0,00 0,00 Finanzzuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 59

60 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Voranschlag 2016 Rechnung Haushaltsausgleich 980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen an d. außerord.haushalt bzw.zuführungen aus d. ord.haushalt 2/980000/ Verrechnung Zw.Oh u. Aoh (Zu- U.Rueckf.) ,00 0, , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt ,00 0, ,00 Haushaltsausgleich ,00 0, ,00 99 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre 990 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge 2/990000/ Soll Ueberschuss , , ,08 2/990000/ Ist-Überschuss laufendes Jahr 0,00 0, , Überschüsse und Abgänge , , ,92 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre , , ,92 FINANZWIRTSCHAFT , , ,89 Gesamtsumme , , ,24 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 60

61 Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Voranschlag 2016 Rechnung Haushaltsausgleich 980 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen an d. außerord.haushalt bzw.zuführungen aus d. ord.haushalt 1/980000/ Verrechnung Zw.Oh u. Aoh (Zu- U.Rueckf.) , , , Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt , , ,52 Haushaltsausgleich , , ,52 99 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre 990 Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge 1/990000/ Ist-Überschuss laufendes Jahr 0,00 0, ,84 1/990000/ Soll-Überschuss laufendes Jahr 87 0,00 0, , Überschüsse und Abgänge 0,00 0, ,50 Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre 0,00 0, ,50 FINANZWIRTSCHAFT , , ,27 Gesamtsumme , , ,24 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 61

62 Gedruckt am: :28:39 von Elisabeth Grinschgl Seite 62

63 Haushaltskonten AOH Seite 63

64 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Gemeindeamt 6/010000/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt , Gemeindeamt , Vorhaben Flächenwidmungsplan 6/031000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Ha Ushalt , Vorhaben Flächenwidmungsplan 5.000, FF Krottendorf 6/163000/ Verr.Zw.Ordent.U.Ausserord.Hau Shalt , FF Krottendorf , Vorhaben FF Gaisfeld 6/163100/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,00 6/163100/ Kapitaltransferzahlungen von sonst. Trägern d. öff. Rechts ,00 6/163100/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Ha Ushalt , Vorhaben FF Gaisfeld , Vorhaben VS St. Johann-Köppling 6/211400/ Zufuehrung Aus Oh , Vorhaben VS St. Johann-Köppling 5.000, VS Stallhofen 6/211500/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt , VS Stallhofen 700, Polytechnikum Köflach 6/214000/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt , Polytechnikum Köflach ,00 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 64

65 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Gemeindeamt 5/010000/ Instandhaltung von Gebäuden , Gemeindeamt , Vorhaben Flächenwidmungsplan 5/031000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen , Vorhaben Flächenwidmungsplan 5.000, FF Krottendorf 5/163000/ Kapitaltransferzahlungen , FF Krottendorf , Vorhaben FF Gaisfeld 5/163100/ Kapitaltransferzahlungen , Vorhaben FF Gaisfeld , Vorhaben VS St. Johann-Köppling 5/211400/ Kostenbeitraege an Gemeinden , Vorhaben VS St. Johann-Köppling 5.000, VS Stallhofen 5/211500/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , VS Stallhofen 700, Polytechnikum Köflach 5/214000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen , Polytechnikum Köflach ,00 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 65

66 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Ankauf eines Salzstreuers 6/612010/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt , Ankauf eines Salzstreuers , Brückensanierung 6/612011/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt , Brückensanierung , Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl 6/612100/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt , Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl , Vorhaben Wildbachverbauung 6/633000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt , Vorhaben Wildbachverbauung , Vorhaben Sanierung Mitterwegbach 6/633200/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt , Vorhaben Sanierung Mitterwegbach , Vorhaben Hochwasserschutz 6/639000/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds , Vorhaben Hochwasserschutz , Vorhaben Abwasserbeseitigung 6/811000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Hh,Abwasser , Vorhaben Abwasserbeseitigung ,00 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 66

67 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Ankauf eines Salzstreuers 5/612010/ Maschinen und maschinelle Anlagen , Ankauf eines Salzstreuers , Brückensanierung 5/612011/ Straßenbauten , Brückensanierung , Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl 5/612100/ Gem.Str.Wart.Mugg.Gaisf.Gassel B.Kl.Gaisf , Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl , Vorhaben Wildbachverbauung 5/633000/ Unbebaute Grundstücke , Vorhaben Wildbachverbauung , Vorhaben Sanierung Mitterwegbach 5/633200/ Kapitaltransferzahlungen An Bu Nd , Vorhaben Sanierung Mitterwegbach , Vorhaben Hochwasserschutz 5/639000/ Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH , Vorhaben Hochwasserschutz , Vorhaben Abwasserbeseitigung 5/811000/ Kostenbeitrag an Fuehrungsgeme Inde , Vorhaben Abwasserbeseitigung ,00 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 67

68 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Einnahmen VQ Aufbahrungshalle St.Johann 6/817200/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt , Aufbahrungshalle St.Johann 4.000,00 Gesamtsumme ,00 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 68

69 Außerordentlicher Haushalt DVR-Nr: Ausgaben VQ Aufbahrungshalle St.Johann 5/817200/ Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds , Aufbahrungshalle St.Johann 4.000,00 Gesamtsumme ,00 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 69

70 Gedruckt am: :28:41 von Elisabeth Grinschgl Seite 70

71 Nachweis über die Leistungen für Personal Seite 71

72 Nachweis über die Leistungen für Personal DVR-Nr: Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge für VB I Geldbezüge für VB II Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig Reisegebühren Mehrleistungsvergütun gen DGB Familienbeihilfe sonstige DGB freiwilliger Sozialaufwand Gesamtsumme Gewählte Gemeindeorgane Zentralamt Summe Gruppe Neue Mittelschulen Kindergärten Summe Gruppe Gemeindestraßen Summe Gruppe Summe gesamt Gedruckt am: :28:43 von Elisabeth Grinschgl Seite 72

73 Nachweis über Rücklagen Seite 73

74 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs.2 Z. 3 VRV) DVR-Nr: Nr. Bezeichnung Bemerkung Stand zu Beginn des Finanzjahres Zugang Abgang Stand am Ende des Finanzjahres 8/ /00001 Allgemeine Rücklage WH , ,00 0, ,00 8/ /00002 Allgemeine Rücklage Abwasser , ,00 0, ,00 8/ /00003 Allgemeine Rücklage Müllabfuhr ,00 0,00 0, ,00 Gesamtsummen , ,00 0, ,00 Gedruckt am: :28:44 von Elisabeth Grinschgl Seite 74

75 Zuschuss von/an Gebietskörperschaften Seite 75

76 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 9 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Zuschüsse vom Bund 2/925000/ Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile n.d.abgestuften Bevölkerungsschlüssel ,00 2/944000/ Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschuesse F.Schaeden Im Gem.V Ermoegen ,00 5/633200/ Wildbachverbauung Kapitaltransferzahlungen An Bu Nd ,00 Summe Zuschüsse vom Bund , ,00 Zuschüsse von Ländern 1/000000/ Gewählte Gemeindeorgane Parteienförderung ,00 1/080000/ Pensionen Pensionsbeitraege an Laender ,00 1/210000/ Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten Laufende Transferz.(Landesschu Lbaufonds) 1.800,00 1/212000/ Neue Mittelschulen Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) ,00 1/220000/ Berufsbildende Pflichtschulen Laufende Transferzahlungen An Das Land 3.700,00 1/240000/ Kindergärten Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) 7.300,00 1/510000/ Medizinische Bereichsversorgung Sanitaetsdienstbeitrag 5.800,00 1/612000/ Gemeindestraßen Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) ,00 1/631000/ Konkurrenzgewässer Kapitaltransferzahlungen 2.500,00 1/930000/ Landesumlage Laufende Transferzahlungen(Lan Desumlage) ,00 2/240000/ Kindergärten Lfd.Transferz.D.Landes(Ers.F.P Ersonall.) ,00 2/240000/ Kindergärten Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,00 2/940000/ Bedarfszuweisungen BZW Finanzschwache Gemeinden ,00 2/940000/ Bedarfszuweisungen BZW-VLT Garanbtie 9.400,00 6/163100/ Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,00 6/639000/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds ,00 Summe Zuschüsse von Ländern , ,00 Zuschüsse von Gemeindeverbänden 1/320000/ Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Lfde Transferz.An Gemeinden ,00 1/419000/ Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sozialhilfeumlage ,00 1/817000/ Friedhöfe Lfde Transferz.An Gemeinden 2.800,00 5/817200/ Aufbahrungshalle St.Johann Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds 4.000,00 Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden 0, ,00 Gedruckt am: :28:45 von Elisabeth Grinschgl Seite 76

77 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts ( 9 Abs. 2 Z. 2 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Zuschüsse von Gemeinden 1/000000/ Gewählte Gemeindeorgane Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger 6.100,00 Summe Zuschüsse von Gemeinden 0, ,00 Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 1/163000/ Freiwillige Feuerwehren Lfd.Transferz.An Sonst.Traeger Oeff.Rech ,00 1/163100/ Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Lfd.Transferz.An Sonst.Traeger Oeff.Rech ,00 1/163300/ Feuerwehren allgemein Lfde Transf.Ff Krott.Gais.Umla Gen 4.700,00 1/742000/ Produktionsförderung Lfde Transferz.A.Sonst.Traeg.D.Oeff.R. 100,00 5/163000/ Freiwillige Feuerwehren Kapitaltransferzahlungen ,00 5/163100/ Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Kapitaltransferzahlungen ,00 6/163100/ Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Kapitaltransferzahlungen von sonst. Trägern d. öff. Rechts ,00 Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts , ,00 Gesamtsumme , ,00 Gedruckt am: :28:45 von Elisabeth Grinschgl Seite 77

78 Gedruckt am: :28:46 von Elisabeth Grinschgl Seite 78

79 Darlehensnachweis nach Kategorie Seite 79

80 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Zinssatz Laufzeit Währung HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz Schuldenart 2 lt. VRV 1/1 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 1704 Raiffeisenbank Ligist-St.Johann /AT Dachgeschoßausbau 0,000% 1/029000/ / /Steierm.Landesregierung EUR 1/029000/ Raib /AT Amtsgebäude Dachgeschoß 1,750% 1/029000/ / /Land Steiermark EUR 1/029000/ Land Stmk /AT Wohnhausgrosssanierung 0,500% 1/853000/ Summe Schuldenart 2 lt. VRV /Land Steiermark EUR 1/853000/ /029000/ /029000/ /853000/ Gedruckt am: :28:46 von Elisabeth Grinschgl Seite 80

81 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Hievon durch zweckg. Einn. bedeckt Hievon durch zweckg. Einn. nicht bedeckt Darlehensrest Jahresende Gesamt / , ,00 0, , , , ,00 0, , / , ,00 0, , , , ,00 0, , / , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Summe Schuldenart 2 lt. VRV , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Summe Schuldendienst nicht bedeckt x 100 / Summe Einnahmen OH Abschnitt 92 = Verschuldungsgrad 0,00 x 100 / ,00 = 0,00 % Verschuldungsgrad Gedruckt am: :28:46 von Elisabeth Grinschgl Seite 81

82 Gedruckt am: :28:47 von Elisabeth Grinschgl Seite 82

83 Darlehensnachweis nach Bedeckung Seite 83

84 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) DVR-Nr: Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte = Differenz 1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln 0,00 getragen wird 0,00 0,00 2 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche ,00 Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden , ,00 Zwischensumme , , ,00 3 Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren 0,00 Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird 0,00 0,00 4 Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen 0,00 worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird 0,00 0,00 Gesamtsumme , , ,00 Gedruckt am: :28:47 von Elisabeth Grinschgl Seite 84

85 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) DVR-Nr: Ursprüngliche Darlehenshöhe Darlehensrest Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Zwischensumme , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Gedruckt am: :28:47 von Elisabeth Grinschgl Seite 85

86 Gedruckt am: :28:47 von Elisabeth Grinschgl Seite 86

87 Darlehensnachweis nach Gläubiger Seite 87

88 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte = Differenz 1a Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und 0,00 sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt 0,00 0,00 1b Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und 0,00 sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 2a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und ,00 sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt 0, ,00 2b Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und 0,00 sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00 Zwischensumme ,00 0, ,00 3a Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 0,00 0,00 0,00 3b Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern , ,00 0,00 3c Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 0,00 0,00 0,00 3d Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0,00 4a Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den 0,00 eigenen Haushalt 0,00 0,00 4b Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus 0,00 weitergegebenen Darlehen 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme , , ,00 Gedruckt am: :28:48 von Elisabeth Grinschgl Seite 88

89 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) DVR-Nr: Ursprüngliche Darlehenshöhe Darlehensrest Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Jahresende 1a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2a , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 2b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 3a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3b , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 3c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 4a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme Gesamtsumme 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Gedruckt am: :28:48 von Elisabeth Grinschgl Seite 89

90 Gedruckt am: :28:48 von Elisabeth Grinschgl Seite 90

91 Nachweis über Haftungen Seite 91

92 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos HaftungsnehmerIn/Land Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz Beteiligung in % AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal/AT AWV Mittleres Kainachtal Bürge und Zahler /1 BH Voitsberg EUR / 0,000% AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal/AT Abwasserverband Mittleres Kainachtal Bürge und Zahler / /Land Steiermark EUR / 1,250% Wasserverband Söding-Lieboch /AT Wasserverband Söding-Lieboch Bürge und Zahler / BH Voitsberg EUR / 0,000% 13,66% 100,00% 7,40% Summe Nicht angegeben Summe Gedruckt am: :28:48 von Elisabeth Grinschgl Seite 92

93 Nachweis über Haftungen DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Haftungshöhe Gesamt Haftungsstand Jahresanfang Gesamt Zugang Abgang Haftungsstand Jahresende Gesamt Risikoklasse Eintrittseinlichkeit Risikovorsorge Haftungswert wahrsch- Betrag Art / , ,00 0, , ,00 Nicht angegeben 0,00 0,00% 0, / , ,00 0,00 0, ,00 Nicht angegeben 0,00 0,00% 0, / , ,00 0, , ,00 Nicht angegeben 0,00 0,00% 0,00 Summe Nicht angegeben , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Summe , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :28:48 von Elisabeth Grinschgl Seite 93

94 Gedruckt am: :28:48 von Elisabeth Grinschgl Seite 94

95 Nachweis über Leasing Seite 95

96 Nachweis über Leasing DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz Jahresverbindlichkeiten Gesamt Leasingrest Zugang Rate Leasingrest Jahresanfang Jahresende Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Gedruckt am: :28:49 von Elisabeth Grinschgl Seite 96

97 Nachweis über Verwaltungsschulden Seite 97

98 Nachweis über Verwaltungsschulden DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk Zinssatz Laufzeit Währung Ansatz Gedruckt am: :28:51 von Elisabeth Grinschgl Seite 98

99 Nachweis über Verwaltungsschulden DVR-Nr: Kontonummer Darlehensnr./Pos Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt Jahresverbindlichkeit Gesamt Darlehensrest Jahresanfang Gesamt Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Schuldendienst Darlehensrest Jahresende Gesamt Gedruckt am: :28:51 von Elisabeth Grinschgl Seite 99

100 Gedruckt am: :28:51 von Elisabeth Grinschgl Seite 100

101 Vergütungen an Verwaltungszweige Seite 101

102 Nachweis über die veranschlagten Vergütungen ( 9 Abs. 2 Z. 5 VRV) DVR-Nr: Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Bauhofleistungen 1/212000/ Neue Mittelschulen Vergütungen 500,00 1/813000/ Abfallbeseitigung Vergütungen ,00 2/612000/ Gemeindestraßen Vergütungen ,00 Summe Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Bauhofleistungen , ,00 Gesamtsumme , ,00 Gedruckt am: :28:52 von Elisabeth Grinschgl Seite 102

103 Dienstpostenplan (gemäß 9 Abs. 2 Z. 6 VRV) Dienstnehmerart VA-Ansatz Bezeichnung des Voranschlagsansatzes Verw.-Gruppe/Dienstklasse Entlohn.-Gruppe/Stufe Anzahl Beamter 0 0 Vertragsbedienstete Gemeindeamt b/19 1,00 c/17 0, Kindergarten k3/12 1,00 Kb/2 0,84 c/5 d/3 4/2 c/8 0,75 0,50 0,50 0, Gemeindestraße 1/18 1,00 2/10 3/3 1,00 1,00 3/2 1, Hauptschule 2/18 4/11 4/11 4/10 4/8 4/5 4/4 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Gesamtsumme 14,29 Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 103

104 Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 104

105 Nachweis über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge (gem. 9 Z. 2b VRV) VA-Ansatz Name Veranschlagter Gesamtaufwand keine GESAMT 0,00 Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 105

106 Gedruckt am: :28:52 von Elisabeth Grinschgl Seite 106

107 Homepage: Krottendorf 161, 8564 Krottendorf-Gaisfeld Telefon: 03143/ Grundsteuer-Messbetragsverzeichnis für 2017 Summen nach Jahr und Abgabe Betrieb Jahr Abgabenbezeichnung Messbeträge Vorschreibungen Gesamt Gesamt Ermäßigt Grundsteuer A Grundsteuer B Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 107

108 Gedruckt am: :28:53 von Elisabeth Grinschgl Seite 108

109 Erläuterungen (gem. Par.12 Abs.2 der GHO 1977) a) Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Voranschlages, die von den bisherigen Voranschlagsbeträgen erheblich abweichen: keine b) Neue Vorhaben des außerordentlichen Voranschlages: 5/010 Sanierung Gemeindeamt 5/ Ankauf eines Salzstreuers 5/ Brückensanierung 5/214 Transferzahlung an Polytechnikum 5/211 VS St.Johann 5/817 Aufbahrungshalle St.Johann Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 109

110 c) Außerordentliche Vorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken: Bezeichnung des Vorhabens Bisherige Bedeckung Gesamtbedeckung Künftige Bedeckung in den Jahren Gesamtaufwand Aufwand Bisheriger Künftiger Aufwand in den Jahren Anmerkung keine Erläuterungen (gem. 12 Abs.3 der GHO 1977) a) Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft: Voranschlag 2016: : ,-- OH ,-- OH Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 110

111 b) Ausgaben zur Erfüllung von Verträgen, die Investitionen betreffen und die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu größeren Zahlungen verpflichten: Keine c) Schlüssel für die Aufteilung von Einnahmen und Ausgaben der Sammelnachweise gem. 10 der GHO 1977: Keine d) Besondere Bestimmungen im Voranschlag, wie z.b. Zweckbindungen von Einnahmen usw.: Keine Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 111

112 Beschluss des Gemeinderates: Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die Gemeinderatssitzung vom Gemeinderat anwesend entschuldigt nicht entschuldigt Bgm. Johann Feichter ja Vizebgm. Hildegard Guggi Kassier Schuster Walter GR Lackner Johann GR Kisovec Jürgen GR Ing. Sonnberger Carina GR DI(FH) Kalcher Georg GR DI(FH) Walzl Christian GR Konrad Christa GR Wagnest Robert GR Kammeritsch Günter GR Kröpfl Herbert GR Sidar Heimo GR Langmann Josef GR Steinkellner Michaela ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Der Voranschlagsentwurf für das Jahr 2017 wurde durch 2 Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die mit der Anschlags- und Abnahmeklausel versehene Kundmachung ist beigefügt. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Nach Beratung des Voranschlagsentwurfes hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen: Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 112

113 I. Festsetzung des Voranschlages: Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt: A: ORDENTLICHER HAUSHALT Summe der Einnahmen ,00 Summe der Ausgaben ,00 0,00 B: AUßERORDENTLICHER HAUSHALT Summe der Einnahmen ,00 Summe der Ausgaben ,00 0,00 II. Festsetzung der Steuerhebesätze: Für die Gemeindeabgaben werden nachstehende Hebesätze festgesetzt: Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftliche Betrieben Grundsteuer von den Grundstücken 500 v.h.der Messbeträge 500 v.h.der Messbeträge Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 113

114 Die Lustbarkeitsabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2017 weitererhoben. Die Hundeabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 20. Dezember 2012 festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2017 weitererhoben. III. Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushaltes in Anspruch genommen werden darf, wird mit ,00 festgesetzt. IV. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird mit 0,00 festgesetzt. Dieser Gesamtbetrag ist nach dem außerordentlichen Voranschlag für folgende Zwecke zu verwenden: V. Der Dienstpostenplan VI. Mittelfristiger Finanzplan Krottendorf-Gaisfeld, Der Bürgermeister: Johann Feichter Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 114

115 Krottendorf 161, 8564 Krottendorf-Gaisfeld Betrifft : Voranschlagsentwurf 2017 Krottendorf-Gaisfeld, am Kundmachung Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2017 liegt vom Tag des Anschlages dieser Kundmachung zwei Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Jedem Gemeindemitglied steht es frei, gegen den Voranschlagsentwurf innerhalb der Auflagefrist beim Gemeindeamt schriftliche Einwendungen einzubringen. Der Bürgermeister: Johann Feichter eh Angeschlagen am: Abgenommen am: Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 115

116 Gedruckt am: :28:53 von Elisabeth Grinschgl Seite 116

117 Krottendorf 161, 8564 Krottendorf-Gaisfeld Krottendorf-Gaisfeld, am Betrifft : Kundmachung Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom nachstehende Beschlüsse gefasst: I. Festsetzung des Voranschlages Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2017 wird wie folgt festgesetzt: Ordentlicher Haushalt: Summe der Einnahmen EUR ,00 Summe der Ausgaben EUR ,00 Überschuß / Abgang EUR 0,00 Außerordentlicher Haushalt: Summe der Einnahmen EUR ,00 Summe der Ausgaben EUR ,00. Abgang EUR 0,00 II. Festsetzung der Steuerhebesätze Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 117

118 Grundsteuer: für land- und forstwirtschaftliche Betriebe v. H. der Meßbeträge für sonstige Grundstücke v. H. der Meßbeträge Die Lustbarkeitsabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluß vom festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2017 erhoben. Die Hundeabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2017 erhoben. III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Haushaltes in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit EUR ,00 festgesetzt. IV. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird auf 0,00 festgesetzt. Dieser Gesamtbetrag ist nach dem außerordentlichen Voranschlag für folgende Zwecke zu verwenden: V. Der Dienstpostenplan Der Voranschlag liegt vom Tage des Anschlags dieser Kundmachung durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Angeschlagen am: Abgenommen am: Der Bürgermeister: Johann Feichter eh. Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 118

119 Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld Staat: Österreich Bundesland: Steiermark Politischer Bezirk: Voitsberg Kfz-Kennzeichen: VO Fläche: 17,5 km² Höhe: 358 m ü. A. Einwohner: (1. Jän. 2015) Bevölkerungsdichte: 138 Einw. pro km² Postleitzahl: 8564 Gemeindekennziffer: Adresse: Krottendorf Krottendorf-Gaisfeld Website: gde@krottendorf-gaisfeld.at Telefon: Fax DW: 20 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 119

120 Gedruckt am: :28:53 von Elisabeth Grinschgl Seite 120

121 MFP Gesamtübersicht nach Gruppen Seite 121

122 (Plan ) Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Gruppe Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Einnahmen ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 0 5 GESUNDHEIT 0 6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 0 8 DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt Ausgaben ordentlicher Haushalt 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt Gedruckt am: :28:55 von Elisabeth Grinschgl Seite 122

123 (Plan ) Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Vorhaben Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Einnahmen außerordentlicher Haushalt Gemeindeamt VS Stallhofen Polytechnikum Köflach Kirchenrenovierung St.Johann Ankauf eines Salzstreuers Brückensanierung Aufbahrungshalle St.Johann Amtsgebäude Vorhaben Flächenwidmungsplan FF Krottendorf Vorhaben FF Gaisfeld Vorhaben VS Ligist Vorhaben VS St. Johann-Köppling Vorhaben NMS Krottendorf Vorhaben Kindergarten Vorhaben Oberflächenentwässerung Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl Vorhaben Wildbachverbauung Vorhaben Sanierung Mitterwegbach Vorhaben Hochwasserschutz Vorhaben Abwasserbeseitigung Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt Ausgaben außerordentlicher Haushalt Gemeindeamt VS Stallhofen Polytechnikum Köflach Kirchenrenovierung St.Johann Ankauf eines Salzstreuers Brückensanierung Aufbahrungshalle St.Johann Amtsgebäude Vorhaben Flächenwidmungsplan FF Krottendorf Vorhaben FF Gaisfeld Vorhaben VS Ligist Vorhaben VS St. Johann-Köppling Gedruckt am: :28:55 von Elisabeth Grinschgl Seite 123

124 (Plan ) Gesamtübersicht nach Gruppen DVR-Nr: Vorhaben Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Vorhaben NMS Krottendorf Vorhaben Kindergarten Vorhaben Oberflächenentwässerung Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl Vorhaben Wildbachverbauung Vorhaben Sanierung Mitterwegbach Vorhaben Hochwasserschutz Vorhaben Abwasserbeseitigung Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt Gedruckt am: :28:55 von Elisabeth Grinschgl Seite 124

125 MFP Gesamtübersicht Querschnitte Seite 125

126 (Plan ) Gesamtübersicht Querschnitte DVR-Nr: Gruppe Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Einnahmen ordentlicher Haushalt 10 Eigene Steuern Ertragsanteile Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Einnahmen aus Leistungen Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transfereinnahmen Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen 0 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 0 51 Entnahmen aus Rücklagen Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 0 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 0 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei 0 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt Ausgaben ordentlicher Haushalt 20 Leistungen für Personal Pensionen und sonstige Ruhebezüge 0 22 Bezüge der gewählten Organe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zinsen für Finanzschulden Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige laufende Transferzahlungen Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen 0 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Gedruckt am: :28:57 von Elisabeth Grinschgl Seite 126

127 (Plan ) Gesamtübersicht Querschnitte DVR-Nr: Gruppe Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige Kapitaltransferzahlungen Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 0 61 Zuführung an Rücklagen Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 0 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme 0 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt Überschuss (+) / Abgang (-) ordentlicher Haushalt Gedruckt am: :28:57 von Elisabeth Grinschgl Seite 127

128 (Plan ) Gesamtübersicht Querschnitte DVR-Nr: Vorhaben Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Einnahmen außerordentlicher Haushalt 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 0 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte 0 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 0 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen 0 51 Entnahmen aus Rücklagen 0 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 0 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts 0 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gemeinde und der Gemei 0 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr 0 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 0 Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt Ausgaben außerordentlicher Haushalt 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 0 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Sonstige Kapitaltransferzahlungen 0 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen 0 61 Zuführung an Rücklagen 0 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 0 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 0 64 Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 0 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen 0 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben der Gemeinde und der Geme 0 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 0 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 0 Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt Überschuss (+) / Abgang (-) außerordentlicher Haushalt Gedruckt am: :28:57 von Elisabeth Grinschgl Seite 128

129 MFP Haushaltskonten Einzelaufstellung Seite 129

130 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Hauptverwaltung Zentralamt Zentralamt 2/010000/803000/000 Veraeusserung von Handelswaren /010000/817000/000 Kostenersaetze für Sonst.Leist Ungen /010000/828000/000 Rueckersaetze V.Ausgaben /010000/829000/000 Sonstige Einn.Zeitungseinsch /010000/829100/000 Sonstige Einn.Werbeabgabe Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 130

131 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 0 abg. VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/000000/560000/000 Reisegebühren /000000/620000/000 Personen- und Gütertransporte /000000/670000/000 Versicherung der Gemeindefunkt Ionaere /000000/670100/000 Unfall-U.Krankenvers.Gemeindem And /000000/721000/000 Aufwandsentsch.des Bürger meisters /000000/721100/000 Bezüge der gewählten Organe Bezug des Vizebgm /000000/721200/000 Bezüge der gewählten Organe Bezug des Kassiers /000000/721300/000 Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder /000000/721500/000 Reisegebuehren /000000/751000/000 Parteienförderung /000000/753000/000 Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Hauptverwaltung Zentralamt Zentralamt 1/010000/042000/000 Amtsausstattung /010000/400000/000 Anschaffung Geringw.Wirtschaft Sgueter /010000/403000/000 Ankauf von Handelswaren /010000/430000/000 Lebensmittel /010000/451000/000 Brennstoffe /010000/454000/000 Reinigungsmittel /010000/456000/000 Schreib-Zeichen U.Sonstige Bue Romittel /010000/457000/000 Druckwerke und Druckkosten /010000/457100/000 Druckkosten Fuer Gemeindezeitu Ng /010000/510000/000 Geldbezuege d. Vertragsbed. D. Verwaltung /010000/510100/000 Geldbezüge für VB der Verwalt. NR freiw.zulagen N Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 131

132 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Zentralamt Hauptverwaltung Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 132

133 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /010000/511000/000 Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw /010000/511100/000 Geldbezüge für VB in handw. Verw. NR freiw.zulagen /010000/522000/000 Geldbezuege D.N.Ganzj. Beschae Ft.Angest /010000/523000/000 Geldbezüge für Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt /010000/560000/000 Reisegebuehren,Botenloehne /010000/565000/000 Mehrleistungsverguetung /010000/580000/000 Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen /010000/581000/000 Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T /010000/590000/000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen - Gutsch.) /010000/600000/000 Strom /010000/602000/000 Wasser /010000/614000/000 Instandhaltung von Gebaeuden /010000/616000/000 Instandh.V.Masch.U.Maschinelle N Anlagen /010000/618100/000 Instandhaltung von Einrichtung -sgegenständen /010000/630000/000 Postdienste /010000/631000/000 Telekommunikationsdienste /010000/640000/000 Rechtskosten /010000/670000/000 Versicherungen /010000/700000/000 Mietzinse /010000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /010000/711000/000 Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag /010000/725000/000 Bibliothekserfordernisse (Z.B. Buchbinder /010000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen /010000/728100/000 Entg.F.Sonstige Leistungen, Ei Nsch Zentralamt Hauptverwaltung Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 133

134 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Hauptverwaltung Standesamt Standesamt 022 Standesamt Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 025 Staatsbürgerschaft Amtsgebäude Amtsgebäude 2/029000/824000/000 Miet- und Pachteinnahmen /029000/824100/000 Betriebskostenersaetze Amtsgebäude Hauptverwaltung Sonstige Massnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 134

135 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 02 Hauptverwaltung 022 Standesamt Standesamt abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /022000/720000/000 Kostenbeitraege an Sitzgemeind E(Verband) Standesamt Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaft 1/025000/720000/000 Kostenbeitr. an Sitzgemeinde ( Verband) Staatsbürgerschaft Amtsgebäude Amtsgebäude 1/029000/346000/000 Investitionsdarlehen von Kreditinstituten /029000/451000/000 Brennstoffe /029000/600000/000 Strom /029000/602000/000 Wasser /029000/614000/000 Instandhaltung V.Gebaeuden /029000/616000/000 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen /029000/650000/000 Zinsen für Finanzschulden Inland /029000/657000/000 Geldverkehrsspesen /029000/670000/000 Versicherungen /029000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /029000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Amtsgebäude Hauptverwaltung Sonstige Massnahmen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 1/060000/726000/000 Mitgliedsbeitraege an Institut Ionen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 135

136 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061 Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Massnahmen Verfügungsmittel 070 Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel Pensionen 080 Pensionen Pensionen Pensionen Pensionen Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 136

137 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 1/061000/757000/000 Laufend.Transferz.A.Priv.Organ Isationen Sonstige Subventionen Ehrungen und Auszeichnungen Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000/403000/000 Ankauf V.Handelsw.(Geschenkkoe Rbe,Ringe) Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Massnahmen Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel 1/070000/403000/000 Ankauf V.Handelswaren(Z.B.Poka Le) /070000/729000/000 Sonstige Ausgaben Verfügungsmittel Verfügungsmittel Pensionen Pensionen Pensionen 1/080000/751000/000 Pensionsbeitraege an Laender Pensionen Pensionen Personalbetreuung Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/091000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Personalausbildung und Personalfortbildung Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 137

138 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 2/094000/828000/000 Rückersätze von Ausgaben Gemeinschaftspflege Personalbetreuung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 138

139 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/094000/620000/000 Transporte /094000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Gemeinschaftspflege Personalbetreuung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 139

140 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 132 Gesundheitspolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei 2/133000/803000/000 Veraeusserung V.Handelsw. (Hun Demarken) Veterinärpolizei Veterinärpolizei Sonderpolizei Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Feuerwehren allgemein Feuerwehren allgemein Freiwillige Feuerwehren Feuerwehrwesen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 140

141 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Sonderpolizei Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/131000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Bau- und Feuerpolizei Gesundheitspolizei Gesundheitspolizei 1/132000/728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen, Totenbeschau Gesundheitspolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei Sonderpolizei Feuerwehrwesen Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/163000/754000/000 Lfd.Transferz.An Sonst.Traeger Oeff.Rech Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld 1/163100/754000/000 Lfd.Transferz.An Sonst.Traeger Oeff.Rech Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld Feuerwehren allgemein 1/163300/754000/000 Lfde Transf.Ff Krott.Gais.Umla Gen Feuerwehren allgemein Freiwillige Feuerwehren Feuerwehrwesen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 141

142 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Zivilschutz Landesverteidigung Zivilschutz Zivilschutz Landesverteidigung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 142

143 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 18 Landesverteidigung 180 Zivilschutz Zivilschutz abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /180000/726000/000 Mitgliedsbeitraege an Institut Ionen Zivilschutz Landesverteidigung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 143

144 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT 21 Allgemeinbildender Unterricht 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen Volksschulen Volksschulen 211 Volksschulen Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 2/212000/817000/000 Schulkostenbeitr.D.Eingesch. G Ligist /212000/817020/000 Gemeinde Söding-St.Johann /212000/817030/000 Marktgemeinde Stallhofen /212000/817100/000 Gastschulbeitraege Graden /212000/817110/000 Marktgemeinde Lieboch /212000/817120/000 Stadtgemeinde Köflach /212000/817130/000 Gemeinde Söding-St.Johann /212000/817140/000 Stadtgemeinde Voitsberg /212000/817150/000 Gemeinde Seiersberg-Pirka /212000/817160/000 Gemeinde St.Stefan o.stainz /212000/824100/000 Betriebskostenersaetze /212000/824300/000 Betriebskostenersaetze /212000/828000/000 Rueckersaetze von Ausgaben Stromersätze Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 144

145 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Allgemeinbildender Unterricht Allgemeinbildende Pflichtschulen Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1/210000/751000/000 Laufende Transferz.(Landesschu Lbaufonds) Allgemeinbildende Pflichtschulen Volksschulen Volksschulen 1/211000/720000/000 Beitrag an Vs Ligist /211000/720200/000 Beitrag an Vs St. Johann-Koepp Ling /211000/720300/000 Beitrag an Vs Stallhofen /211000/720400/000 Beitrag an Vs Voitsberg /211000/720600/000 Beitrag an Vs Bärnbach /211000/720700/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leist.VS Graz Volksschulen Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 1/212000/020000/000 Anschaffung V.Maschinen U.Masc H.Anlagen /212000/042000/000 Schulausstattung(Einzelpr. Ueb Er 400,--) /212000/042100/000 Lehrmittel,Turn-U.Sportger.(Ue Ber 400, /212000/042200/000 Anschaffung von Computern U.Zu Behoer /212000/400000/000 Ansch. Geringw.Gebr.G.(Unter 4 00,--) /212000/400100/000 Lehrmittel,Turn U.Sportger.(Un T.400,--) /212000/403000/000 Handelswaren /212000/430000/000 Lebensmittel /212000/451000/000 Brennstoffe /212000/452000/000 Treibstoffe /212000/454000/000 Reinigungsmittel /212000/455000/000 Chemische U.Sonst.Artverw. Mit Tel /212000/456000/000 Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Buero Mittel Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 145

146 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /212000/829000/000 Sonstige Einnahmen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 146

147 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /212000/457000/000 Drucksorten /212000/457100/000 Druckwerke F.Lehrer U.Schueler Buecherei /212000/458000/000 Mittel Z.Aerztl.Betr.-Gesundhe Itsvors /212000/459000/000 Sonstige Verbrauchsgueter /212000/511000/000 Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw /212000/511100/000 Vb.in Handw.Verw. Freiw.Zulage n, NR /212000/523000/000 Geldbezuege D.N.Ganzj. Beschae Ft.Arbeit /212000/560000/000 Reisegebuehren,Botenloehne /212000/566000/000 Zuwendungen Anlaesslich Dienst Jubil /212000/580000/000 Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen /212000/581000/000 Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T /212000/590000/000 Freiwillige Sozialleistungen (nur Barleistungen) /212000/600000/000 Strom /212000/602000/000 Wasser (Privatrechtl.Bezug) /212000/610000/000 Instandh.V.Grund und Boden /212000/613000/000 Instandh.V.Sonst.Grundst.Einri Chtungen /212000/614000/000 Instandhaltung des Schulgebaeu Des /212000/614100/000 Instandh. der Wohnung Im Schul Gebaeude /212000/616000/000 Instandhaltung V.Masch.U.Masch.Anlagen /212000/616100/000 Instandhaltung Masch. U.Masch. Anlagen 174 1/212000/618000/000 Instandhaltg.D.Einrichtungsgeg Enstaende /212000/618100/000 Instandhaltung von Lehrmittel U.Dgl /212000/620000/000 Transporte /212000/630000/000 Postdienste /212000/631000/000 Telekommunikationsdienste /212000/670000/000 Versicherungen /212000/700000/000 Mietzinse /212000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /212000/711000/000 Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag /212000/720020/000 Vergütungen /212000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 147

148 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Allgemeinbildender Unterricht Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung Förderung des Unterrichtes 232 Schülerbetreuung Schülerbetreuung Schülerbetreuung Förderung des Unterrichtes Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 148

149 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /212000/728100/000 Entg.F.Sonstige Leistungen,Aus Hilfen /212000/728400/000 Entgelte für sonstige Leistungen, AKM Beitrag /212000/751000/000 Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) /212000/768000/000 Lfde.Transferz.An Priv.Haushal Te Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen 1/212100/720000/000 Beitrag an Schulsitzgemeinde Neue Mittelschulen Neue Mittelschulen Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 1/214000/720000/000 Beitrag an Schulsitzgemeinde(N ) Polytechnische Schulen Allgemeinbildender Unterricht Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000/751000/000 Laufende Transferzahlungen An Das Land Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildende höhere Schulen 1/222000/720000/000 Kostenbeitraege Fuer Leistunge N Berufsbildende höhere Schulen Berufsbildender Unterricht Anstalt.d.Lehrer-u.Erzieherbildung Förderung des Unterrichtes Schülerbetreuung Schülerbetreuung 1/232000/720000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen an Gemeinden /232000/757000/000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisat.o.Erwerbszweck /232000/768000/000 Lfde Transferz.An Priv.Hh, Sch Ulveranst Schülerbetreuung Förderung des Unterrichtes Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 149

150 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Kindergärten Vorschulische Erziehung Kindergärten 2/240000/810000/000 Leistungserloese(Elternbeitrae Ge) /240000/810100/000 Leistungserloese(Fahrtkostenbe Itraege) /240000/817000/000 Kostenbeitraege F.Sonst.Leistu Ngen /240000/861000/000 Lfd.Transferz.D.Landes(Ers.F.P Ersonall.) /240000/861900/000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 150

151 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /240000/043000/000 Anschaffung der Betriebsaussta Ttung /240000/400000/000 Ansch.Geringw.Wirtsch.G.(Unter 400,--) /240000/403000/000 Ankauf von Handelswaren /240000/430000/000 Lebensmittel /240000/451000/000 Brennstoffe /240000/454000/000 Reinigungsmittel /240000/456000/000 Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Buero Mittel /240000/457000/000 Druckwerke /240000/458000/000 Mittel Z.Aerztl.Betreung U.Ges Undheitsv /240000/459000/000 Sonstige Verbrauchsgueter /240000/510000/000 Geldbezuege d. Vertragsbed. D. Verwaltung /240000/511000/000 Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw /240000/511100/000 Geldbezüge für VB in handw. Verw. NR freiw.zulagen, /240000/560000/000 Reisegebuehren,Botenloehne /240000/580000/000 Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen /240000/581000/000 Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T /240000/590000/000 Freiwillige Sozialleistungen (Barleistungen-Gutsch.) /240000/600000/000 Strom /240000/602000/000 Wasser /240000/614000/000 Instandhaltung von Gebaeuden /240000/620000/000 Transporte /240000/631000/000 Telekommunikationsdienste /240000/670000/000 Versicherungen /240000/711000/000 Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag /240000/720000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen /240000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen /240000/751000/000 Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) /240000/757000/000 Laufende Transferz.A.Priv.Orga Nisationen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 151

152 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Kindergärten Vorschulische Erziehung Sport und außerschul. Leibeserziehung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/269000/803000/000 Veraeusserung von Handelswaren Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sport und außerschul. Leibeserziehung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 152

153 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Kindergärten Vorschulische Erziehung Sport und außerschul. Leibeserziehung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/269000/403000/000 Ankauf von Handelswaren /269000/620000/000 Personen- und Guetertransporte /269000/757000/000 Lfd.Transferzahlungen An Sport Vereine Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sport und außerschul. Leibeserziehung UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 153

154 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Musik und darstellende Kunst Heimatpflege Nichtwissenschaftliche Archive Nichtwissenschaftliche Archive 2/361000/803000/000 Veräußerung von Handelswaren Nichtwissenschaftliche Archive Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/369000/803000/000 Veräußerung von Handelswaren Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Heimatpflege Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 154

155 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan KUNST, KULTUR UND KULTUS Musik und darstellende Kunst Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 1/320000/752000/000 Lfde Transferz.An Gemeinden Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege 1/322000/757000/000 Lfd. Transferz. A.Priv.Organis Ationen Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege Musik und darstellende Kunst Heimatpflege 361 Nichtwissenschaftliche Archive Nichtwissenschaftliche Archive 361 Nichtwissenschaftliche Archive Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 1/363000/050000/000 Sonderanlagen,Kreisverkehr /363000/459000/000 Sontige Verbrauchsgüter /363000/602000/000 Wasser Kreisvervehr /363000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/369000/403000/000 Ankauf von Handelswaren /369000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Heimatpflege Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 155

156 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Sonstige Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege 2/381000/817000/000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Kultus Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Kultus KUNST, KULTUR UND KULTUS Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 156

157 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 38 Sonstige Kulturpflege 381 Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /381000/728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Kultus Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten 1/390000/757000/000 Lfd.Transferz.A.Priv.Organisat Ionen Kirchliche Angelegenheiten Kultus KUNST, KULTUR UND KULTUS Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 157

158 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Freie Wohlfahrt 424 Heimhilfe Heimhilfe 424 Heimhilfe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Freie Wohlfahrt Jugendwohlfahrt 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt Familienpolitische Maßnahmen 461 Hausstandsgründung Hausstandsgründung Hausstandsgründung Familienpolitische Maßnahmen SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 158

159 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/419000/752000/000 Sozialhilfeumlage /419000/757000/000 Lfde Transferz.A.Priv.Organisa Tionen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Freie Wohlfahrt Heimhilfe Heimhilfe 1/424000/757000/000 Krankenpflege Hilfswerk Heimhilfe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/429000/403000/000 Ankauf von Handelswaren /429000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen /429000/768000/000 Lfde. Transferz.An Priv.Hausha Lte Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Freie Wohlfahrt Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/439000/757000/000 Laufende Transferzahlungen an priv. Organisat.,Tagesmütter Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt Familienpolitische Maßnahmen Hausstandsgründung Hausstandsgründung 1/461000/720000/000 Familienfoerderung, Kostenbeit Raege Hausstandsgründung Familienpolitische Maßnahmen SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 159

160 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan GESUNDHEIT 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Gesundheitsdienst Umweltschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz 520 Natur- und Landschaftsschutz Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft 522 Reinhaltung der Luft Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung Umweltschutz Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste Rettungsdienste Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste GESUNDHEIT Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 160

161 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan GESUNDHEIT Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung 1/510000/720000/000 Kostenbeitrag Zahnaerztl.Schme Rzd /510000/751000/000 Sanitaetsdienstbeitrag Medizinische Bereichsversorgung Gesundheitsdienst Umweltschutz Natur- und Landschaftsschutz Natur- und Landschaftsschutz 1/520000/728000/000 Entgelte F.Sonst.Leistungen Natur- und Landschaftsschutz Reinhaltung der Luft Reinhaltung der Luft 1/522000/778000/000 Kapitaltransferzahlung An Priv.Haushalte Reinhaltung der Luft Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung 1/528000/728000/000 Entg.F.Sonst.Leistungen,Tkv Tierkörperbeseitigung Umweltschutz Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste Rettungsdienste 1/530000/757000/000 Lfd.Transfz.A.Priv.Organisatio Nen Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste GESUNDHEIT Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 161

162 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Straßenbau Gemeindestraßen Gemeindestraßen 2/612000/817220/000 Vergütungen /612000/828000/000 Rückersätze von Ausgaben, /612000/861000/000 Laufende Transferzahlungen V.L And /612000/868000/000 Lfd.Transferz.(Z.B.Strafgelder N.D.Stvo) Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 162

163 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Straßenbau Gemeindestraßen Gemeindestraßen 1/612000/020000/000 Anschaffung v. Masch. u. Masch.Anlagen /612000/400000/000 Anschaffung Geringw.Gebrauchsg Ueter /612000/452000/000 Treibstoffe /612000/511000/000 Geldbezuege d. Vertragsbed.I.H Andw.Verw /612000/511100/000 Vb in Handwerkl.Verw.freiw. Zulagen NR /612000/523000/000 Geldbezuege D.N.Ganzj. Beschae Ft.Arbeit /612000/560000/000 Reisegebuehren,Botenloehne /612000/565000/000 Mehrleistungsvergütungen, Überstunden /612000/580000/000 Dgb.Z Ausgleichsfonds F.Fam.Be Ihilfen /612000/581000/000 Sonst.Dgb zur Sozial.Sicherhei T /612000/590000/000 Freiwillige Sozialleistungen (Barleistungen-Gutsch.) /612000/611000/000 Instandhaltung von Strassenbau Ten /612000/611100/000 Instandhaltung v. Strassenbaut En,Hochw /612000/616000/000 Instandh.V.Maschinen U.Masch.A Nlagen /612000/617000/000 Instandhaltung von Fahrzeugen /612000/631000/000 Telekommunikationsdienste /612000/670000/000 Versicherungen /612000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /612000/728000/000 Entg.F.Sonst.Leistungen,Schnee Raeumung /612000/728100/000 Aushilfen /612000/751000/000 Lfd.Transferz.An das Land (Pen Sionen) Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 163

164 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege Straßenbau Schutzwasserbau 631 Konkurrenzgewässer Konkurrenzgewässer 631 Konkurrenzgewässer Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Schutzwasserbau Straßenverkehr Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung 2/640000/828000/000 Rückersätze von Ausgaben Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Straßenverkehr STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 164

165 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Sonstige Straßen und Wege Sonstige Straßen und Wege 1/616000/611000/000 Instandhaltung von Strassenbau Ten Sonstige Straßen und Wege Straßenbau Schutzwasserbau Konkurrenzgewässer Konkurrenzgewässer 1/631000/771000/000 Kapitaltransferzahlungen Konkurrenzgewässer Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/639000/764000/000 Entschädigungen Wirtschaftserschwernis Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Schutzwasserbau Straßenverkehr Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Einrichtung und Maßnahmen nach der Strassenverkehrsordnung 1/640000/400000/000 Geringw.Wirtschaftsgueter(Verk Ehrsz.) Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung Straßenverkehr STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 165

166 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft 742 Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung Produktionsförderung Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Förderung des Fremdenverkehrs 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industr Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 166

167 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Produktionsförderung Produktionsförderung 1/742000/728000/000 Entg.F.Sonst.Leistungen /742000/754000/000 Lfde Transferz.A.Sonst.Traeg.D.Oeff.R /742000/768000/000 Geldzuwendungen(Besamungszusch.,Sprungg Produktionsförderung Produktionsförderung 1/742100/726000/000 Hagelabwehr, Mitgliedsbeitraeg E /742100/728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen, Feuerbrand Produktionsförderung Produktionsförderung Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs /771000/403000/000 Ansch.V.Handelswaren(Werbemate Rial) /771000/430000/000 Lebensmittel /771000/700000/000 Mietzinse, Herbstmarkt,Stände /771000/726000/000 Mitgliedsbeitraege (Fv-Verband ) /771000/768000/000 Lfde.Transferz.An Priv.Haushal Te Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie 1/780000/755000/000 Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industr Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 167

168 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 168

169 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Wirtschaftspolitische Maßnahmen Wirtschaftspolitische Maßnahmen 1/782000/726000/000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen,WOF /782000/757000/000 Lfde Transfersz.priv.Organisat o.erwerb.finanzierungsbeitrag /782000/777000/000 Kapitaltransferzahlungen an Regionalen Projektfonds Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 169

170 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan DIENSTLEISTUNGEN 81 Öffentliche Einrichtungen 810 Wasserversorgung Wasserversorgung 810 Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 2/811000/828000/000 Rückersätze von Ausgaben /811000/850000/000 I-Beitraege V.Grundstueckseige Ntuemern /811000/852000/000 Gebuehren F.die Benuetzung V.G Em.Einr Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 2/813000/828000/000 Rueckersaetze von Ausgaben /813000/852000/000 Beseitigungsgebuehren(Muellabf Uhr) Abfallbeseitigung Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 170

171 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan DIENSTLEISTUNGEN Öffentliche Einrichtungen Wasserversorgung Wasserversorgung 1/810000/050000/000 Wasserversorgung-Hydranten /810000/728000/000 Entgelte für sonstige Leistungen, Leitungskataster Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 1/811000/298000/000 Rücklagen Zuführung und Entnahme /811000/720000/000 Kostenbeitrag an Fuehrungsgeme Inde /811000/910100/000 Verrechnung zwischen dem OH und AOH (Zu- u. Rückführ.) Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung 1/813000/298000/000 Rücklagen Zuführung und Entnahme /813000/720000/000 Kostenbeitrag an Fuehrungsgeme Inde /813000/720020/000 Vergütungen /813000/728000/000 Entg.F.S.Leist.V.Firm.U.J.P. Restmüll /813000/728100/000 Altpapierentsorgung /813000/728200/000 Problemstoffentsorgung /813000/728300/000 Biomuellentsorgung Abfallbeseitigung Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1/815000/614000/000 Instandhaltung von Gebäuden /815000/618000/000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 171

172 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 2/816000/829000/000 Sonstige Einnahmen Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Friedhöfe Friedhöfe Friedhöfe Öffentliche Einrichtungen Öffentliche Waagen Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Öffentliche Waagen 2/827000/852000/000 Geb.F.D.Benuetzung V.Gemeindee Inricht Grundbesitz Öffentliche Waagen Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude Grundbesitz /840000/807000/000 Veraeusserung v. Erzeugnissen 3 0 2/840000/824000/000 Pachteinnahmen /840000/828000/000 Rückersätze von Ausgaben Schlägelarbeiten Grundbesitz Wohn- und Geschäftsgebäude Wohn- und Geschäftsgebäude 2/846000/824000/000 Miet-und Pachteinnahmen /846000/824100/000 Erhaltungsbeiträge Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 172

173 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren 1/816000/005000/000 Beleuchtung /816000/459000/000 Sonstige Verbrauchsgueter /816000/600000/000 Strom /816000/619000/000 Instandhaltung von Sonderanlag En Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Friedhöfe Friedhöfe 1/817000/752000/000 Lfde Transferz.An Gemeinden Friedhöfe Öffentliche Einrichtungen Öffentliche Waagen Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Öffentliche Waagen 1/827000/728000/000 Entgelte Fuer Sonst.Leistungen Öffentliche Waagen Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Grundbesitz Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude Grundbesitz 1/840000/420000/000 Pflanzliche Rohstoffe /840000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /840000/728000/000 Entgelt Fuer Sonstige Leistung En Grundbesitz Wohn- und Geschäftsgebäude Wohn- und Geschäftsgebäude 1/846000/451000/000 Brennstoffe /846000/454000/000 Reinigungsmittel /846000/600000/000 Strom /846000/602000/000 Wasser (Privatrechtlicher Bezu G) Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 173

174 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Wohn- und Geschäftsgebäude Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. 2/853000/298000/000 Rücklagen Zuführung und Entnahme /853000/824000/000 Mieteinnahmen Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit DIENSTLEISTUNGEN Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 174

175 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /846000/614000/000 Instandhaltung V.Gebaeuden /846000/616000/000 Instandh.v. Masch.U.Maschinell En Anlagen /846000/670000/000 Versicherungen /846000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /846000/711000/000 Gebuehren f. Gemeindeeinr. Gem Aess Fag /846000/728000/000 Entg.F.Sonst.Leistungen Wohn- und Geschäftsgebäude Liegenschaften, Wohn- u. Geschäfts- gebäude Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb. 1/853000/298000/000 Rücklagen Zuführung und Entnahme /853000/341000/000 Investitionsdarlehen v. Land U. -Fonds /853000/650000/000 Zinsen Fuer Finanzschulden - I Nland /853000/657000/000 Geldverkehrsspesen Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsg Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit DIENSTLEISTUNGEN Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 175

176 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan FINANZWIRTSCHAFT GESONDERTE VERWALTUNG Finanzverwaltung Gesonderte Verwaltung 2/900000/878000/000 Kap.Transferz.(F.Gemzwecke Ver W.Jagdp.) Geldverkehr Finanzverwaltung GESONDERTE VERWALTUNG Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Geldverkehr /910000/823000/000 Habenzinsen /910000/828000/000 Rueckersaetze von Ausgaben /910000/829000/000 Abrundungsbetraege(Umsatzsteue R) Geldverkehr Beteiligungen Beteiligungen 2/914000/822000/000 Dividenden und Gewinnanteile Beteiligungen Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichke Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 176

177 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan FINANZWIRTSCHAFT GESONDERTE VERWALTUNG Finanzverwaltung Gesonderte Verwaltung 1/900000/690000/000 Schadensfälle Finanzverwaltung GESONDERTE VERWALTUNG Geldverkehr Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit Geldverkehr 1/910000/652000/000 Sonstige Zinsen Inland Kassenkredit /910000/657000/000 Geldverkehrsspesen /910000/710000/000 Oeffentliche Abgaben Ohne Geb. Gem. Fag /910000/729000/000 Aufrundungsbetraege (Umsatzste Uer) Geldverkehr Beteiligungen Beteiligungen 1/914000/657000/000 Geldverkehrsspesen Beteiligungen Kapitalvermögen u.stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichke Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 177

178 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Öffentliche Abgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben 2/920000/830000/000 Grundsteuer V.D.Land-U.Forstw. Betrieben /920000/831000/000 Grundsteuer von Den Grundstuec Ken /920000/833000/000 Kommunalsteuer /920000/834000/000 Fremdenverkehrsabgabe /920000/838000/000 Hundeabgabe /920000/849000/000 Nebenanspr.(Mahngeb.Saeumniszu Schl.Usw.) /920000/850000/000 Beitr.V.Grundeig.U.Anr.(Dienst.U.Sachl.) /920000/856000/000 Verwaltungsabgaben,Allgemein, /920000/857000/000 Amtl.Kommissionsgebuehren Ausschließliche Gemeindeabgaben Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 2/924000/837000/000 Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungsst) ohne Zweckwidmung des Ertrages Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben 2/925000/859000/000 Ertragsanteile /925000/859100/000 Ertragsanteile, Ausgleichs- Vorausanteil gem. 11 Abs.7a /925000/859200/000 Getraenkesteuerausgleich /925000/859300/000 Gemeinde-Werbesteuernaus- gleich /925000/859400/000 Ertragsanteile n.d.abgestuften Bevölkerungsschlüssel /925000/859500/000 Ertragsanteile, Abschaffung Selbssträgerschaft Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Öffentliche Abgaben Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 178

179 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 92 Öffentliche Abgaben 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Ausschließliche Gemeindeabgaben Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben Öffentliche Abgaben Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 179

180 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Umlagen Landesumlage Landesumlage Landesumlage Umlagen Finanzzuweisungen und Zuschüsse Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisungen 2/940000/861500/000 BZW Finanzschwache Gemeinden /940000/861600/000 BZW-VLT Garanbtie Bedarfszuweisungen Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 2/941000/861000/000 Finanzzuweisung Ge.Par.21 Fag Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz 2/944000/870000/000 Zuschuesse F.Schaeden Im Gem.V Ermoegen Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Finanzzuweisungen und Zuschüsse Haushaltsausgleich Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen an d. außerord.haushalt bzw.zuführungen aus d. ord.haushalt /980000/910000/000 Verrechnung Zw.Oh u. Aoh (Zu- U.Rueckf.) Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Haushaltsausgleich Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 180

181 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH 93 Umlagen 930 Landesumlage Landesumlage abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan /930000/751000/000 Laufende Transferzahlungen(Lan Desumlage) Landesumlage Umlagen Finanzzuweisungen und Zuschüsse 940 Bedarfszuweisungen Bedarfszuweisungen 940 Bedarfszuweisungen Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz Finanzzuweisungen und Zuschüsse Haushaltsausgleich Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen an d. außerord.haushalt bzw.zuführungen aus d. ord.haushalt 1/980000/910000/000 Verrechnung Zw.Oh u. Aoh (Zu- U.Rueckf.) Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Haushaltsausgleich Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 181

182 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Einnahmen OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge 2/990000/963000/000 Soll Ueberschuss /990000/965000/000 Ist-Überschuss laufendes Jahr Überschüsse und Abgänge Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre FINANZWIRTSCHAFT Gesamtsumme Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 182

183 MFP Mittelfristiger Finanzplan OH DVR-Nr: Ausgaben OH abg. Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge 1/990000/965000/000 Ist-Überschuss laufendes Jahr /990000/967000/000 Soll-Überschuss laufendes Jahr Überschüsse und Abgänge Jahresergebnis,Überg. u.übern.d.je. Abwicklung der Vorjahre FINANZWIRTSCHAFT Gesamtsumme Gedruckt am: :29:03 von Elisabeth Grinschgl Seite 183

184 Gedruckt am: :29:04 von Elisabeth Grinschgl Seite 184

185 MFP Mittelfristiger Investitionsplan AOH Seite 185

186 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung VQ Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Gemeindeamt 5/010000/ Instandhaltung von Gebäuden Summe Ausgaben /010000/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben VS Stallhofen 5/211500/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Summe Ausgaben /211500/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Polytechnikum Köflach 5/214000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Summe Ausgaben /214000/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Kirchenrenovierung St.Johann 5/390000/ Kapitaltransferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts Summe Ausgaben /390000/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 186

187 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung VQ Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Ankauf eines Salzstreuers 5/612010/ Maschinen und maschinelle Anlagen Summe Ausgaben /612010/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Brückensanierung 5/612011/ Straßenbauten Summe Ausgaben /612011/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Aufbahrungshalle St.Johann 5/817200/ Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds Summe Ausgaben /817200/ Zuführungen vom ordentl. Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Amtsgebäude 5/029000/ Errichtung Ausbau Summe Ausgaben /029000/ Darlehensaufnahme /029000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Ha Ushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 187

188 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung VQ Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Vorhaben Flächenwidmungsplan 5/031000/ Entgelte F.Sonst.Leistungen Summe Ausgaben /031000/ Rückersätze von Ausgaben /031000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Ha Ushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben FF Krottendorf 5/163000/ Kapitaltransferzahlungen Summe Ausgaben /163000/ Verr.Zw.Ordent.U.Ausserord.Hau Shalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben FF Gaisfeld 5/163100/ Kapitaltransferzahlungen Summe Ausgaben /163100/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 6/163100/ Kapitaltransferzahlungen von sonst. Trägern d öff. Rechts 6/163100/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Ha Ushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 188

189 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung VQ Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Vorhaben VS Ligist 5/211100/ Kostenbeitraeg an Gemeinden /211100/ Zufuehrung an Den Oh Summe Ausgaben /211100/ Rueckersaetze Vs Ligist /211100/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben VS St. Johann-Köppling 5/211400/ Kostenbeitraege an Gemeinden Summe Ausgaben /211400/ Zufuehrung Aus Oh Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben NMS Krottendorf 5/212000/ Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Summe Ausgaben /212000/ Kostenbeitraege von Gemeinden /212000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben Kindergarten 5/240000/ Instandhaltung von Gebäuden Summe Ausgaben /240000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Ha Ushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 189

190 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung VQ Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Vorhaben Oberflächenentwässerung 5/612000/ Entwässerung Summe Ausgaben /612000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl 5/612100/ Gem.Str.Wart.Mugg.Gaisf.Gassel B.Kl.Gaisf /612100/ Sanierung Summe Ausgaben /612100/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 6/612100/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben Wildbachverbauung 5/633000/ Unbebaute Grundstücke /633000/ Entgelte für sonstige Leistungen /633000/ Kapitaltransferzahlungen An Bu Nd Summe Ausgaben /633000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben Sanierung Mitterwegbach 5/633200/ Kapitaltransferzahlungen An Bu Nd Summe Ausgaben /633200/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 190

191 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung VQ Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Vorhaben Hochwasserschutz 5/639000/ Unbebaute Grundstuecke,Grundab Loese /639000/ Zuführungen an den außerordentl. HH und Zuführungen aus dem ordentl. HH Summe Ausgaben /639000/ Rückersätze von Ausgaben /639000/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 6/639000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben Abwasserbeseitigung 5/811000/ Kostenbeitrag an Fuehrungsgeme Inde Summe Ausgaben /811000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserord.Hh,Abwasser Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Vorhaben Öffentliche Beleuchtung 5/816000/ Errichtung von Anlagen Summe Ausgaben /816000/ Verr.Zw.Ordentl.U.Ausserordent L.Haushalt Summe Einnahmen Saldo Vorhaben Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 191

192 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Gemeindeamt VS Stallhofen Polytechnikum Köflach Kirchenrenovierung St.Johann Ankauf eines Salzstreuers Brückensanierung Aufbahrungshalle St.Johann Amtsgebäude Vorhaben Flächenwidmungsplan FF Krottendorf Vorhaben FF Gaisfeld Vorhaben VS Ligist Vorhaben VS St. Johann-Köppling Vorhaben NMS Krottendorf Vorhaben Kindergarten Vorhaben Oberflächenentwässerung Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl Vorhaben Wildbachverbauung Vorhaben Sanierung Mitterwegbach Vorhaben Hochwasserschutz Vorhaben Abwasserbeseitigung Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Summe Ausgaben Gemeindeamt VS Stallhofen Polytechnikum Köflach Kirchenrenovierung St.Johann Ankauf eines Salzstreuers Brückensanierung Aufbahrungshalle St.Johann Amtsgebäude Vorhaben Flächenwidmungsplan FF Krottendorf Vorhaben FF Gaisfeld Vorhaben VS Ligist Vorhaben VS St. Johann-Köppling Vorhaben NMS Krottendorf Vorhaben Kindergarten Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 192

193 (Plan ) Mittelfristiger Investitionsplan AOH DVR-Nr: Vorhabensnr. Vorhabensbezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Summe Vorhaben Oberflächenentwässerung Vorhaben Wart.Mugg.Gaisf.Gasselb.Kl Vorhaben Wildbachverbauung Vorhaben Sanierung Mitterwegbach Vorhaben Hochwasserschutz Vorhaben Abwasserbeseitigung Vorhaben Öffentliche Beleuchtung Summe Einnahmen Saldo Einnahmen - Ausgaben 0 0 Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 193

194 Gedruckt am: :29:07 von Elisabeth Grinschgl Seite 194

195 MFP Vergleich Maastricht-Ergebnis Seite 195

196 (Plan ) Vergleich Maastricht-Ergebnis DVR-Nr: Bezeichnung Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Einnahmen der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89) Ausgaben der laufenden Gebarung (ohne Abschnitt 85-89) Saldo 1: laufende Gebarung (ohne Abschnitt 85-89) Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Einnahmen Abschnitt Ausgaben Abschnitt Saldo 4: Jahresergebnis (Abschnitt 85-89) Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Abschnitt 85-89) Gedruckt am: :29:10 von Elisabeth Grinschgl Seite 196

197 (Plan ) Vergleich Maastricht-Ergebnis DVR-Nr: Basis 2015 VA 2016 VA 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Gedruckt am: :29:10 von Elisabeth Grinschgl Seite 197

198 Gedruckt am: :29:11 von Elisabeth Grinschgl Seite 198

199 Darlehensart Darlehensgeber Darlehen Name Verwendungszweck 1 Laufzeit von Laufzeit bis Haftung AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal AWV Mittleres Kainachtal Haftung AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal Abwasserverband Mittleres Kainach Haftung Wasserverband Söding-Lieboch Wasserverband Söding-Lieboch Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 199

200 Urspr. Darlehenshöheemeinderatsbeschluss Aufsichtsbehörde genehmigt am Plan Anfangsstand 2018 Plan Zugang 2018 Plan Tilgung 2018 Plan Endstand ,66 BH Voitsberg ,00 0, , , , Land Steiermark ,00 0,00 0, , ,40 BH Voitsberg 6.700,00 0, , ,00 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 200

201 Plan Anfangsstand 2019 Plan Zugang 2019 Plan Tilgung ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 201

202 Plan Endstand 2019 Plan Anfangsstand 2020 Plan Zugang 2020 Plan Tilgung 2020 Plan Endstand 2020 Plan Anfangsstand 2021 Plan Zugang 2021 Plan Tilgung , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 28,000,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 202

203 Plan Endstand ,00 28,000,00 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 203

204 Gedruckt am: :29:11 von Elisabeth Grinschgl Seite 204

205 Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Gemeinderatssitzung vom N i e d e r s c h r i f t aufgenommen, bei der am Donnerstag, den , mit dem Beginn um Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld stattfindenden öffentlichen Gemeinderatssitzung. Anwesend: Bürgermeister Feichter, Vizebgm. Guggi, Gde.-Kassier Schuster und die Gemeinderäte DI Kalcher, DI Walzl, Konrad, Puffing, Ing. Lindvai Soos, Wagnest, Kammeritsch, und Sidar. Entschuldigt: Die Gemeinderäte Steinkellner, Lackner und Kisovec Bürgermeister Johann Feichter eröffnet die Sitzung, stellt die Beschlussfähigkeit fest und verliest die Punkte der Tagesordnung. Dagegen wird kein Einwand erhoben. GR Sidar stellt den Dringlichkeitsantrag unter Nr. 14 den Punkt: Beschluss über Förderung der familieninternen Kindererziehung durch das Berndorfer Model aufzunehmen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Punkt 7. Beschluss über Mittelfristigen Finanzplan Bgm. Johann Feichter berichtet über die Summen des MFP und erklärt dazu, dass im OH die Summen teilweise etwas erhöht wurden. Da in Krottendorf-Gaisfeld in den nächsten Jahren der Hochwasserschutz das Thema Nummer 1 sein wird, wurden die Überschüsse ausschließlich zur Deckung der Kosten für den HWS vorgesehen. 2018: , : ,--, 2020: ,--, 2021: ,-- Die Ausgaben für die Abwasserbeseitigung im AOH wird durch Zuführung von den Einnahmen im OH, 811 abgedeckt. Bgm. Feichter stellt den Antrag den MFP wie vorgelegt zu genehmigen Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Übereinstimmung des Auszuges mit dem Originalsitzungsprotokoll wird bestätigt Der Bürgermeister Johann Feichter Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 205

206 Gedruckt am: :29:11 von Elisabeth Grinschgl Seite 206

207 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 207

208 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 208

209 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 209

210 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 210

211 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 211

212 Gedruckt am: :29:12 von Elisabeth Grinschgl Seite 212

213 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 213

214 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 214

215 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 215

216 Gedruckt am: :29:13 von Elisabeth Grinschgl Seite 216

Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld

Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld Staat: Österreich Bundesland: Steiermark Politischer Bezirk: Voitsberg Kfz-Kennzeichen: VO Fläche: 17,5 km² Höhe: 358 m ü. A. Einwohner: 2.417 (1. Jän. 2015) Bevölkerungsdichte:

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