Haushaltsplan der Verfassten Studierendenschaft 2011

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1 Haushaltsplan der Verfassten Studierendenschaft 2011 Konto (GKto.) Bezeichnung RE 2009 HHP 2010 II. Nachtrag 2010 HHP Allgemeine Einnahmen Studierendenschaftbeitrag 8,50 10,00 10,00 10, (901) Überträge Vorjahr * , , , , (61) Studierendenschaftsbeiträge , , , , Spenden 1,00 1,00 1,00 Summe: , , , ,96 2 Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange 211 (551) Darlehensrückflüsse 5.340, , , , (61-63) Rückflüsse SBM & Zuweisungen VS 3.000, , (651) Rückflüsse Projektmittel Summe: 8.340, , , ,00 24 Einnahmen aus dem Semesterticket 240 Zinseinnahmen 3.112, , , , (935) Erstattung Verwaltungskosten "Härtefälle" 1.000, , , , (524) Erstattung Verwaltungskosten "Stadt Siegen" 578,00 800,00 600,00 800,00 Summe: 4.690, , , ,00 3 Einnahmen aus Vermögen und wirtschaftlicher Tätigkeit 301 Zinseinnahmen Festgeld & Rücklagen 3.001, ,00 500, , (71) Entnahmen aus Rücklagen Zuführung aus wirtschaftlicher Betätigung (820) Erträge aus Genossenschaftliche Beteiligung Summe: 3.001, ,00 500, ,00 4 Personalausgaben für Aufwandsentschädigungen mtl. AE netto: 582, Referat I (Vorsitz) 5.622, , , , Referat II (stv. Vorsitz) Referat III (Finanzen) 5.622, , , , weitere ReferentInnen (ehemals Referat IV XIII) , , , , Projektreferat 1.397, , ,00 500, Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer ,00 341,64 341, Sozialversicherungsabgaben , , , ,00 Summe: , , , ,60

2 5 Sächliche Verwaltungskosten Verwaltungskosten 511 Geschäftsbedarf 2.066, , , , Bücher / Zeitschriften 2.516, , , , Telefon 650, , , , Porto 663,84 750,00 150,00 200, Ausrüstung/Geräte 864, ,00 500, , Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokopierer 3.809, , , , Herstellungskosten Kalender VS 5.249, , , , Beratungs- und Rechtskosten 3.456, , , , Ausgaben für Versicherungen 3.012, , , , Beiträge Vereine / Verbände * 6.045, , , , (242) Kontoführung etc. 482,50 350,00 150,00 350, Reisekostenvergütung 1.643, ,00 500, , Bewirtung Gäste 505,68 750,00 750,00 750, Serviceverträge Summe: , , , , Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange 541 Ausgaben für Wahlen 531,72 500,00 500,00 500, Urabstimmung (inkl. Infos) 250,00 250,00 250,00 250, StuPa (Babysitter etc.) 23,40 250,00 100,00 100, eigene Veranstaltungen 1.130, , , , fremde Veranstaltungen 250,00 250,00 500,00 250, Konzert im Rahmen des f.c.l.r , , , , (211) Darlehen an Studierende , , , , Fortbildung / Personalentwicklung AStA 250, ,00-500, Streik und Protestaktionen 2.945, , , , Kostenbeteiligung Jobvermittlung 7.500, , , , Kostenbeteiligungen für Studierende mit Kindern 377, , , , Infratruktur für LAT-Koordination 437, Summe: , , , ,00 59 (24) Ausgaben aus dem Semesterticket 591 Zuführung zum Semesterticket ("Härtefälle") Kosten Bürgschaft 7.500, Kontoführung Summe: 7.500,

3 6 Zuweisungen an FSRe, Aut. Referate, Stud. Initiativen und Stellen außerhalb der Studierendenschaft 61 (111) Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaftsräte Sockelbetrag 2.600, , , FSR ISPA/BASA 5.520, , , , FSR Primar/GHR 5.847, , , , FSR 1(2) , , , , FSR , , , , FSR , , , , FSR , , , , FSR , , , , FSR , , , , FSR , , , , FSR , , , , FSR , , , ,82 Summe: , , , ,00 62 (111) Selbstbewirtschaftungsmittel der Autonomen Referate 6210 Filmclub Panoptikum 1.000, , , , Aut. Kultur-Referat 7.500, , , , Aut. Frauen-Referat , , , Aut. AusländerInnen-Referat 600,00 600,00 600,00 600, Aut. Schwulen-Referat 1.000, , , , Aut. Referat von Menschen mit Behinderungen - 500,00 500,00 500, Aut. Referat krit. Wissensch. und pol. Bildung 2.000, , , ,00 Summe: , , , , Zuweisungen an Studentische Initiativen 6310 Stud. Elterninitiative 6.750, , , , Radio Sirup e.v , , , , Treffpunkt Geschichte 250,00 500,00 500,00 500, AntiFa AG 500,00 500,00 500,00 500, Projekt Archiv 1.000, , , , ISIS e.v. 600,00 600,00 600,00 600, Foto AG 750,00 750,00 750,00 750, Fool on the Hill 4.400, , , , Campus TV 500,00 500,00 500,00 500, Bildungsinitiative 500,00 500,00 500,00 500, UNI Solar - 500,00 500,00 500, GenderS - 500,00 500,00 500, (2151) Projektmittel 2.800, , , ,00 Summe: , , , ,00 66 Zuschüsse an Stellen außerhalb der Studierendenschaft 6610 Gruppen in der Stadt * 250,00 250,00 250,00 250, Zuschüsse für Kampagnen - 500,00 500,00 500, Außerord. Zuschüsse an stud. Vereine / Verbände 250,00 500,00 500,00 250,00 Summe: 500, , , ,00

4 7 Ausgaben im Rahmen der Aufnahme von Krediten und der Zuweisung an Rücklagen 711 (111) Betriebsmittelrücklage * - 1,00 1,00 1, Zweckgebundene Rücklage Personalnebenkosten AE ** - 1,00 1,00 1, (961) Rückzahlung Verbindlichkeiten an FSRe ,00 Summe: ,00 8 Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung 810 Abführung an wirtschaftliche Betätigung , , , , (330) Ausgaben für genossenschaftl. Beteiligung ,00 Summe: , , , ,13 9 Überschussvortrag 901 (101) Überschussvortrag , , , , Außerordentlicher Aufwand Außerordentlicher Ertrag Verwahrteil "Stadt Siegen" , Summe: , , , ,23 * Stand : ** Stand : Anlagevermögen BgA 261,68 Bestand Barkasse 942,76 Bestand Wechselgeld Shop 260,00 Bestand Giro Sparkasse ,58 Bestand Festgeld Sparkasse ,00 Kontrollsumme ,02 Kontengruppe , , , , , , , , , ,00 500, ,00 Summe Einnahmen: , , , ,96 Kontengruppe , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Summe Ausgaben: , , , ,73 Überschuss: , , , ,23

5 Verwahrteil Zahlungsabwicklung Semestertickets (Bank für Sozialwirtschaft) 92 Einnahmen 921 Übertrag Beiträge , , Übertrag Soli Vorjahre , , , Mobilitätsbeiträge regional , , , , Einnahmen SoliEuro , , , , Mobilitätsbeiträge NRW , , , , Zuführung "Härtefälle" Summe Einnahmen: , , , ,00 93 Ausgaben 930 Restanspruch Verkehrsbetriebe Vorjahr , Zahlungen an VGWS (regional) , , , , Zahlungen an DB Regio (NRW) , , , , Härtefallerstattung auf Grund von Behinderung , , , Härtefallerstattung des Mob.-beitrages , , , , Verwaltungskosten Härtefallerstattung 1.000, , , ,00 Summe Ausgaben: , , , ,00 Saldo: , , ,95 - Bestand Giro BfS ,95 Bestand Festgelder BfS ,00 abzgl. Zahlungsausgleich 3.584,58 abzgl. Restanspruch - abzgl. Rücklagen ,00 Kontrollsumme ,53 Verwahrteil "Stadt Siegen" (Girokonto Spk.) vermutlich auszugebende Schecks: 94 Einnahmen Zahlungsausgleich Stadt Siegen , , , ,00 Summe Einnahmen: , , , ,00 95 Ausgaben 951 Erstattung wegen Wohnortwechsel , , , ,00 Summe Ausgaben: , , , ,00 Saldo: , Saldo kummuliert seit Juli 2002: ,44 Verbindlichkeiten aus Darlehen 96 Offene Darlehen 961 Zinslose Darlehe von Fachschaftsräten ,83 Summe Verbindlichkeiten: ,83

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