Rechnungsergebnis des hoheitlichen Teils der Verfassten Studierendenschaft 2013
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- Wilhelm Engel
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1 Rechnungsergebnis des hoheitlichen Teils der Verfassten Studierendenschaft 2013 Konto (GKto.) Bezeichnung HHP 2013 III. Quartal 2013 RE Allgemeine Einnahmen Studierendenschaftbeitrag: 10,00 10,00 10, (901) Überträge Vorjahr , , , (61) Studierendenschaftsbeiträge , , , Spenden 1,00 0,00 0,00 Summe: , , ,16 2 Einnahmen aus der Wahrnehmung der Belange der VS Einnahmen aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange 211 (551) Darlehensrückflüsse , , , (61-63) Rückflüsse SBM & Zuweisungen VS - 0,00 0, (651) Rückflüsse Projektmittel - 0,00 0,00 Summe: , , ,00 24 Einnahmen aus dem Semesterticket 240 Zinseinnahmen 2.500,00 0,00 473, (935) Erstattung Verwaltungskosten "Härtefälle" 1.000,00 0,00 0, (524) Erstattung Verwaltungskosten "Stadt Siegen" 1.000, , ,00 Summe: 4.500, , ,16 3 Einnahmen aus Vermögen und wirtschaftlicher Tätigkeit 301 Zinseinnahmen Festgeld & Rücklagen 1.000,00 0,00 0, (71) Entnahmen aus Rücklagen - 0,00 0, Zuführung aus wirtschaftlicher Betätigung - 0,00 0, (820) Erträge aus Genossenschaftliche Beteiligung - 0,00 0,00 Summe: 1.000,00 0,00 0,00 4 Personalausgaben für Aufwandsentschädigungen mtl. AE netto: 640 / Referat I (Vorsitz) 7.680, , , Referat II (stv. Vorsitz) - 0,00 0, Referat III (Finanzen) 7.680, , , weitere ReferentInnen (ehemals Referat IV XIII) , , , Projektreferat - 0,00 900, Abführung der einbehaltenen Lohnsteuer 341,64 0,00 0, Sozialversicherungsabgaben , , ,82 Summe: , , ,53 Personalausgaben für Angestellte Büro 433 Lohnkosten , , , Sozialversicherungsabgaben 3.841, , ,83 Summe: , , ,83 Aufwandsentschädigung für StuPa-Sprecher*in und Protokollant*in 435 StuPa-Sprecher*in 700,00 350,00 550, Protokollant*in 700,00 250,00 400, Sozialversicherungsabgaben 420,00 0,00 0, ,00 600,00 950,00 Konto (GKto.) Bezeichnung HHP 2013 III. Quartal 2013 RE Sächliche Verwaltungskosten Verwaltungskosten 511 Geschäftsbedarf 3.000, , , Bücher / Zeitschriften 2.500, , ,39
2 5132 Telefon 1.000,00 254,79 334, Porto 200,00 182,30 199, Ausrüstung/Geräte 3.000, , , Druckkosten Mitteilungen / Miete Bürokopierer 2.042, , , Herstellungskosten Kalender VS 5.500, , , Beratungs- und Rechtskosten , , , Ausgaben für Versicherungen 4.500, , , Beiträge Vereine / Verbände * 1.000,00 49,00 134, (242) Kontoführung etc. 500,00 86,00 236, Reisekostenvergütung 1.000,00 229,94 229, Bewirtung Gäste 500,00 490,69 515, Serviceverträge - 0,00 0,00 Summe: , , ,59
3 54-58 Ausgaben aus der Wahrnehmung hochschulpol., wirtschaftl., fachl., sozialer und kultureller Belange 541 Ausgaben für Wahlen 1.500, , , Urabstimmung (inkl. Infos) 250,00 0,00 0, StuPa (Babysitter etc.) 100,00 0,00 0, eigene Veranstaltungen 7.500, , , fremde Veranstaltungen 1.500, , , Konzert im Rahmen des f.c.l.r , ,99 444, (211) Darlehen an Studierende , , , Fortbildung / Personalentwicklung AStA 500,00 0,00 0, Streik und Protestaktionen 2.000,00 0,00 0, Kostenbeteiligung Jobvermittlung 7.500, , , Kostenbeteiligungen für Studierende mit Kindern 2.500,00 562,50 562, Infrastruktur für LAT-Koordination - 0,00 0,00 Summe: , , ,91 59 (24) Ausgaben aus dem Semesterticket 591 Zuführung zum Semesterticket ("Härtefälle") - 0,00 0, Kosten Bürgschaft - 0,00 0, Kontoführung - 0,00 0,00 Summe: - 0,00 0,00 Konto (GKto.) Bezeichnung HHP 2013 III. Quartal 2013 RE Zuweisungen an FSRe, Aut. Referate, Stud. Initiativen und Stellen außerhalb der Studierendenschaft 61 (111) Selbstbewirtschaftungsmittel der Fachschaftsräte 2.000, , , FSR ISPA/BASA 9.545, , , FSR Primar/GHR 9.545, , , FSR GG LA BaMa 9.545, , , FSR , , , FSR , , , FSR , , , FSR , , , FSR , , , FSR , , , FSR , , , FSR , , ,48 Summe: , , ,50 62 (111) Selbstbewirtschaftungsmittel der Autonomen Referate 6210 Filmclub Panoptikum 2.000, , , Aut. Kultur-Referat 7.500, , , Aut. Frauen-Referat 1.000, , , Aut. AusländerInnen-Referat 600,00 600,00 600, Aut. Referat gay@uni 3.000, , , Aut. Referat von Menschen mit Behinderungen 500,00 0,00 0, Aut. Referat krit. Wissensch. und pol. Bildung 2.000, , ,00 Summe: , , , Zuweisungen an Studentische Initiativen 6310 Stud. Elterninitiative 6.750, , , Radius 92, , , , Treffpunkt Geschichte 500,00 250,00 250, AntiFa AG 500,00 500,00 500, Projekt Archiv 1.000, , , ISIS e.v. 600,00 600,00 600, Foto AG 750,00 0,00 0, Fool on the Hill 500,00 0,00 0,00
4 6390 Campus TV 1.000,00 500, , Bildungsinitiative 500,00 0,00 0, UNI Solar 500,00 0,00 0, GenderS 250,00 625,00 500, mediazine - 750,00 750, Kunstwertschätzen - 0,00 450, Filmwerkstatt - 0,00 500, (2151) Projektmittel 3.000,00 0,00 0,00 Summe: , , ,00 66 Zuschüsse an Stellen außerhalb der Studierendenschaft 6610 Gruppen in der Stadt * 250,00 250,00 250, Zuschüsse für Kampagnen 500,00 75,00 75, Außerord. Zuschüsse an stud. Vereine / Verbände 250,00 100,00 100,00 Summe: 1.000,00 425,00 425,00
5 Konto (GKto.) Bezeichnung RE 2011 III. Quartal 2013 RE Ausgaben im Rahmen der Aufnahme von Krediten und der Zuweisung an Rücklagen 711 (111) Betriebsmittelrücklage * 1,00 0,00 0, Zweckgebundene Rücklage Personalnebenkosten AE ** 1,00 0,00 0, (961) Rückzahlung Verbindlichkeiten an FSRe 2.000,00 0,00 0,00 Summe: 2.002,00 0,00 0,00 8 Ausgaben aus wirtschaftlicher Beschäftigung 810 Abführung an wirtschaftliche Betätigung , , , (330) Ausgaben für genossenschaftl. Beteiligung 6.250,00 0,00 0,00 Summe: , , ,21 9 Überschussvortrag 901 (101) Überschussvortrag , , , Außerordentlicher Aufwand - 0,00 0, Außerordentlicher Ertrag - 0,00 0, Verwahrteil "Stadt Siegen" , ,15 Summe: , , ,60 9 Geldtransit Universität Siegen 914 Zahlungsausgleich Miete Kopierer - Anlagevermögen BgA(**) 148,72 348,67 Bestand Barkasse 1.926, ,00 Bestand Wechselgeld Shop 260,00 260,00 Bestand Giro Sparkasse , ,93 Bestand Festgeld Sparkasse 0,00 0,00 Kontrollsumme , ,60 0,00 0,00 Kontengruppe , , , , , , ,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 Summe Einnahmen: , , ,32 Kontengruppe , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,21 Summe Ausgaben: , , ,57 Überschuss: , , ,75
6 Konto (GKto.) Bezeichnung HHP 2013 III. Quartal 2013 RE 2013 Verwahrteil Zahlungsabwicklung Semestertickets (Bank für Sozialwirtschaft) 92 Einnahmen 921 Übertrag Beiträge , , Übertrag Soli Vorjahre 0,00 0, Mobilitätsbeiträge regional , , Einnahmen SoliEuro , , Mobilitätsbeiträge NRW , , Zuführung "Härtefälle" 0,00 0,00 Summe Einnahmen: , ,82 93 Ausgaben 930 Restanspruch Verkehrsbetriebe Vorjahr 0,00 0, Zahlungen an VGWS (regional) , , Zahlungen an DB Regio (NRW) , , Härtefallerstattung auf Grund von Behinderung 0,00 0, Härtefallerstattung des Mob.-beitrages , , Verwaltungskosten Härtefallerstattung 0,00 0, Kapitalertragssteuer u. Solizuschlag 274,06 495,19 Summe Ausgaben: , ,99 Saldo: , ,83 Bestand Giro BfS , ,24 Bestand Festgelder BfS 0,00 0,00 abzgl. Zahlungsausgleich 0,00 0,00 abzgl. Restanspruch 0,00 0,00 abzgl. Rücklagen 0,00 0,00 abzgl. nicht verbuchte Zinseinnahmen , ,41 Kontrollsumme , ,83 0,00 0,00 Verwahrteil "Stadt Siegen" (Girokonto Spk.) vermutlich auszugebende Schecks: 94 Einnahmen Zahlungsausgleich Stadt Siegen , ,35 Summe Einnahmen: , ,35 95 Ausgaben 951 Erstattung wegen Wohnortwechsel , ,50 Summe Ausgaben: , ,50 Saldo: , ,15 Saldo kummuliert seit Juli 2002: Verbindlichkeiten aus Darlehen 96 Offene Darlehen 961 Zinslose Darlehen von Fachschaftsräten 9.550, , ,83 Summe Verbindlichkeiten: 9.550, , ,83 (**) Beinhaltet die GWG des BgA / Das Kassensystem wird hier nicht berücksichtigt, dieses findet man im BgA-Teil unter III Für das HHJ 2014 wird es unter Anlagegüter geführt und planmäßig abgeschrieben.
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