TOP 6. Jahresabschluss 2014 (Beschluss)

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1 TOP 6 Jahresabschluss 2014 (Beschluss)

2 Jahresabschluss 2014/Einnahmen Nr. Position Wert 1 Zuschuss Kreis Wesel ,00 2 LSB Personal ,00 3 LSB Projektmittel ,70 4 LSB Projekt 1000x ,00 5 LSB Jugendprojekte 4.980,00 6 LSB Qualifizierung 2.979,00 7 Mitgliedsbeiträge ,80 8 Zinsen 73,71 9 Sonstiges 3.885,32 Ergebnis ,53

3 Jahresabschluss 2014/Ausgaben Nr. Position Wert 1 Gehälter ,36 2 Fahrtkosten 4.769,58 3 Miete Büroräume 2.665,82 4 Kontoführung 254,95 5 Porto 2.117,56 6 Telefon, Medien 657,89 7 Bürobedarf 6.405,43 8 Gremiensitzungen 1.896,90 9 Projekte KSB 6.049,26 10 Projekte LSB ,12 Nr. Position Wert 11 Projekt 1000x ,00 12 Qualifizierung 700,40 13 Beitrag an LSB ,80 14 Sonstiges 6.802,77 Ergebnis ,84

4 Jahresabschluss 2014/Ergebnis Einnahmen ,53 Ausgaben ,84 Ergebnis 9.950,69 Kontostände am Girokonten ,20 Kasse 147,48 Tagesgeld 4.562,59 Anlagen ,30 Gesamt ,57

5 Beschlussvorschlag: Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

6 TOP 7 Haushaltsplan 2015 (Beschluss)

7 Haushaltsplan 2015/Einnahmen Nr. Position Ist 2014 Plan Zuschuss Kreis Wesel , ,00 2 LSB Personal , ,00 3 LSB Projektmittel ,70 4 LSB Projekt 1000x ,00 5 LSB Jugendprojekte 4.980,00 6 LSB Qualifizierung 2.979, ,00 7 Mitgliedsbeiträge , ,00 8 Zinsen 73,71 9 Sonstiges 3.885, ,00 10 Einmalposten Sportabzeichen ,00 Ergebnis , ,00

8 Haushaltsplan 2015/Ausgaben Nr. Position Ist 2014 Plan Personalkosten , ,00 2 Fahrtkosten 4.769, ,00 3 Miete 2.665, ,00 4 Kosten Kontoführung 254,95 300,00 5 Porto 2.117, ,00 6 Telefon, Medien 657,89 700,00 7 Geschäftsstelle 6.405, ,00 8 Sitzungen 1.896, ,00 9 Beitrag LSB , ,00 10 Projekte LSB-Mittel Projekte eigene Mittel , , ,00

9 Haushaltsplan 2015/Ausgaben Nr. Position Ist 2014 Plan 2015 Übertrag , ,00 11 Qualifizierung 700, ,00 12 Sonstiges 6.802, ,00 Ergebnis , ,00

10 Haushaltsplan 2015/Ergebnis Einnahmen ,00 Ausgaben ,00 Zwischenergebnis ,00 Rücklagenminderung ,00 Ergebnis 0,00

11 Beschlussvorschlag: Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

12 TOP 8 Änderung der Mitgliedsbeiträge (Beschluss)

13 Erreichbarkeit der Geschäftsstelle Kostenfreie Vereinsmanagement- Seminare Ausweitung Leistungen Di-Do Uhr Termine nach Vereinbarung 0 12 Übungsleiter-Ausbildungen 1 6 Übungsleiter-Fortbildungen 4 8 Vereinsberatungen Bewegungskindergärten 11 (Erster 2007) 19 Mo-Do Uhr Freitags Uhr Jolinchen-Mini-Sportabzeichen 0 Rund 2.500

14 Fördermittel LSB an KSB Wesel Mit. Vereinsförderung , , , ,00? Unmit. Vereinsförderung , , , , ,00 Summe , , , ,00? à Mehr Geld/Unterstützung für die Vereine und den Sport im Kreis Wesel!!! (plus 124 Prozent) à Aber: Mehr Arbeitsaufwand (Beratung, Anträge, Verwendungsnachweise etc.).

15 Finanzsituation Jahresabschluss 2015 à Entgegennahme Hauptausschuss am Haushaltsplan 2016 à Beschluss Hauptausschuss vom Haushaltsprognosen für die Jahre 2017 und 2018

16 Jahresabschluss 2015

17 Neue Systematik Kostenstellen für Handlungsfelder/Tätigkeitsbereiche à Wirtschaftlichkeit und Querfinanzierung einzelner Projekte/Handlungsfelder wird sichtbar à Basis für strategische Planung

18 Die Kostenstellen Nummer Titel 10 KSB 20 Sportabzeichen 30 Qualifizierung 40 Gesundheitssport 50 Kinder- und Jugendsport 60 Erwachsenensport 70 Integration Jede Einnahme und jede Ausgabe wird einer Kostenstelle zugeordnet

19 Kostenstellen Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Ergebnis 10 KSB Wesel , , ,48 30 Qualifizierung 9.227, , ,88 40 Gesundheitssport 9.700, , ,07 50 Kinder- und Jugendsport , , ,56 60 Erwachsenensport , ,02 325,96 70 Integration 8.622, , ,93 Ergebnis , , ,88

20 Endergebnis 2015 Anfangsbestand ,57 Gesamteinnahmen ,48 Gesamtausgaben ,36 Gewinn ,88 Endbestand ,69

21 70.000, ,00 EINNAHMEN VS. AUSGABEN LSB PROGRAMME , , ,00 Einnahmen Ausgaben , , , , , , , , , ,45 0,00 Gesundheitssport Kinder- und Jugendsport Erwachsenensport Integration

22 EINNAHMEN VS. AUSGABEN KOSTENSTELLEN 10 UND , , , , ,00 Einnahmen Ausgaben , , , , ,74 0,00 KSB Wesel Qualifizierung

23 UMVERTEILUNG VON KOSTENSTELLE 10 Qualifizierung Gesundheitssport Kinder- und Jugendsport Erwachsenensport Integration , , , , , , ,07 0,00-325, , , ,00

24 PERSONALKOSTENVERTEILUNG KSB Sportabzeichen , , , , , , ,08 Qualifizierung Gesundheitssport Kinder- und Jugendsport Erwachsenensport Integration

25 Erkenntnisse Die Handlungsfelder Qualifizierung und Integration werden stark aus freien Mitteln querfinanziert Die Handlungsfelder Gesundheitssport und Erwachsenensport sind relativ ausgeglichen Das Handlungsfeld Kinder- und Jugendsport erwirtschaftet ein kleines Plus Der überwiegende Teil der Personalkosten ist projektbezogen, nur ein kleiner Teil für allgemeine Verwaltungsaufgaben

26 FREIE MITTEL VS. GEBUNDENE MITTEL (EINNAHMEN) freie Mittel gebundene Mittel , ,72

27 ANTEIL MITGLIEDSBEITRÄGE AN GESAMTEINNAHMEN Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag gebunden restliche Einnahmen ,50 ; 6% ,40 ; 6% ,68 ; 88%

28 àstrukturelle Schwäche der Finanzen des KSB! Konsequenzen: An Mittel gebundene Förderkriterien müssen konsequent umgesetzt werden, es verbleiben nur wenig Spielräume zur individuellen Ausgestaltung der sportlichen Arbeit vor Ort. Es herrscht eine sehr starke Abhängigkeit von den in der aktuellen Lage alles andere als sicheren Fördermitteln des Kreises Wesel und des Landes NRW (ausgeschüttet über den LSB/Pakt für den Sport). Im Klartext heißt das: Wird an diesen Stellen eingespart, müssen wichtige und gut laufende Projekte des KSB eingestampft werden.

29 DECKUNG DER PERSONALKOSTEN DURCH LSB NRW Mitgliedsbeiträge Vereine Kreis Wesel 27% 1% 72%

30 VERWENDUNG DER MITGLIEDSBEITRÄGE Personalkosten Sportabzeichen 6% Geschäftsstelle 8% Porto Sportabzeichen 2% Sportpraxis 11% Porto Qualifizierung 4% Vereinsmanagement 2% Beitrag an LSB NRW 50% Ehrenamtsförderung 11% Mitgliedsversammlung 6%

31 Haushaltsplan 2016

32 Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Saldo 10 KSB Wesel , , ,00 20 Sportabzeichen , , ,00 30 Qualifizierung , , ,00 40 Gesundheitssport , , ,00 50 Kinder- und Jugendsport , , ,00 60 Erwachsenensport , , ,00 70 Integration , , ,00 Ergebnis , , ,00

33 Prognose 2017 Kostenstelle Einnahmen Ausgaben Saldo 10 KSB Wesel , , ,00 20 Sportabzeichen , , ,00 30 Qualifizierung , , ,00 40 Gesundheitssport , , ,00 50 Kinder- und Jugendsport , , ,00 60 Erwachsenensport , , ,00 70 Integration 6.500, , ,00 Ergebnis , , ,00

34 Prognose 2018 Prognose 2018 würde einer soliden Grundlage entbehren, weil Landessportbund NRW, größter Geldgeber, noch unklar über eine Verlängerung des Paktes für den Sport mit der Landesregierung NRW ist Diskussionen im politischen Raum des Kreises Wesel über Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen bestehen Entwicklung der Qualifizierungsarbeit unklar ist à Lässt man diese Punkte unbeachtet, so würde eine Prognose für das Jahr 2018 der Prognose für das Jahr 2017 stark ähneln

35 Was bedeuten die Planungen und Prognosen für die Zukunft? Jahr Einnahmen Ausgaben Ergebnis Jahresabschluss , , ,88 Haushaltsplan , , ,00 Ansatz , , ,00 Zielformulierung: Spätestens ab dem Jahr 2020 arbeitet der Kreissportbund Wesel e.v. mit einem ausgeglichenen Jahreshaushalt!

36 Haushalts-Unterdeckung à Lösungsansätze Kurzfristig: Mittelfristig: Mittelfristig: Mittelfristig: Anpassung Förderbetrag Kreis Wesel (+4.500,00 ) erledigt Neustrukturierung Quali-Arbeit / Auflösung QZ KleWe erledigt Mögliche Einsparpotenziale erkennen und nutzen kontinuierlich Anpassung der Mitgliedsbeiträge in Planung

37 Weiteres grundlegendes Problem in der Haushaltsplanung und führung Fördermittel vom Landessportbund NRW und vom Kreis Wesel fließen häufig spät (ein erheblicher Teil erst in der zweiten Jahreshälfte) Der Kreissportbund Wesel e.v. benötigt dann entsprechende Rücklagen zur Liquiditätssicherung, insbesondere, um seinen Pflichten als Arbeitgeber nachzukommen

38 Beitragsentwurf Mitgliedsbeiträge ab 2017

39 Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes und des Hauptausschusses des Kreissportbundes Wesel e.v.: Jährlicher Mitgliedsbeitrag von 0,30 pro Vereinsmitglied Jährlicher Sockelbeitrag von 10,00 pro Sportverein Grundlegender Verwaltungsaufwand auch bei kleinen Vereinen Gleicher Anspruch auf Beratung und Betreuung Im Ergebnis würde das Mehreinnahmen in Höhe von rund ,00 für den KSB Wesel bedeuten

40 Was würde das für den KSB bedeuten? Jahr Einnahmen Ausgaben Ergebnis Jahresabschluss , , ,88 Haushaltsplan , , ,00 Ansatz , , ,00 Zielformulierung: Spätestens ab dem Jahr 2020 arbeitet der Kreissportbund Wesel e.v. mit einem ausgeglichenen Jahreshaushalt!

41 Was würde das für die Vereine bedeuten? Mitgliederzahl Mehrbelastung Verein pro Jahr 50 15, , , , , , ,00

42 Diskussion

43 Beschlussvorschlag: Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Kreissportbundes Wesel e.v. beschließt eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um 0,10 pro Vereinsmitglied und Jahr und die Einführung eines Sockelbeitrags von 10,00 pro Mitgliedsverein und Jahr. Mitglieder des Kreissportbundes Wesel e.v. zahlen ab dem einen Mitgliedsbeitrag von 0,30 pro Vereinsmitglied pro Jahr (bisher 0,20 pro Mitglied und Jahr) Ein Sockelbeitrag von 10,00 pro Mitgliedsverein pro Jahr wird entrichtet.

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