Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr Essen, 10. März 2015

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1 Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 Essen, 10. März 2015

2 Wir liefern oft schneller als erwartet Dea-Verkauf abgeschlossen 1,4 Mrd. Effizienzsteigerungen erreicht deutlich mehr als geplant Haushaltsüberschuss ein Jahr früher erreicht Ausgabendisziplin bewiesen & Sachinvestitionen zurückgefahren Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 2

3 Grundlage für Dividendenausschüttung geändert Dividende des Vorjahres dient als Referenz für den diesjährigen Dividendenvorschlag Ertragslage Dividende Wachstumschancen Verschuldungs- und Cash-Flow-Situation Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 3

4 Wir liefern oft schneller als erwartet Dea-Verkauf abgeschlossen 1,4 Mrd. Effizienzsteigerungen erreicht deutlich mehr als geplant Haushaltsüberschuss ein Jahr früher erreicht Ausgabendisziplin bewiesen & Sachinvestitionen zurückgefahren Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 4

5 Wir halten dem operativen Geschäft den Rücken frei gestartet Querschnittsfunktionen in Group Business Services GmbH gebündelt Wandel der Unternehmenskultur Moderater Tarifabschluss und Gründung von SWITCH Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 5

6 Alle Erfolge haben wir gemeinsam erreicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Manager, Arbeitnehmervertreter, Gewerkschaften und Aufsichtsrat Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 6

7 Unsere Zukunft: Geprägt durch finanzielle Disziplin und gezieltes Wachstum Vertrieb > Basis: 23 Mio. Kunden in Europa > Trends zu Dezentralisierung und Digitalisierung eröffnen Wachstumschancen > Innovation Hub als Katalysator für die Entwicklung von neuen Produkten und Services Netze > Basis: Leistungsstärkster Verteilnetzbetreiber Deutschlands > Investitionen in Deutschland von mehr als 2,5 Mrd. ( ) > Zusätzliches Wachstum durch smarte Technologien > Netzausbau mit Finanzpartnern Erneuerbare > Basis: Unsere Expertise insbes. bei Wind-Offshore und Wind-Onshore > Investitionen von rd. 1 Mrd. geplant ( ) > Zweistelliges jährliches Ergebniswachstum über die nächsten drei Jahre > Projektrealisierung mit Finanzpartnern Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 7

8 Energiewelt von heute Direkt vom Erzeuger zu den Kunden Fluktuierende Einspeisung und Prosumer -Verhalten von Verbrauchern Zu: Systemmanager und Prosumer Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 8

9 Unsere Basis: 23 Mio. Strom- und Gaskunden Smart Meter Home Power Storage Smart Home Google Nest Photovoltaikanlagen Energieeffizienz für Unternehmen Anlagen zur Kraft- und Wärmeerzeugung Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 9

10 RWE Quartierpower in Kreuztal, im Siegerland Analysieren: Kooperation mit der LEG. RWE-Experten analysieren die energetische Situation in der Fritz-Erler-Siedlung. Entscheiden: RWE-Empfehlung als Grundlage für die Entscheidung der LEG für die Erzeugung von Strom und Wärme mittels effizienter Kraft-Wärme- Kopplungs-Technologie. Umsetzen: Sukzessive Installation von vier hoch-effizienten BHKWs 1 innerhalb der Siedlung. Umsetzung in enger Abstimmung mit der LEG. Vermarkten: Preisgünstige Versorgung der LEG-Mieter mit Strom und Wärme. 1 BHKW = Blockheizkraftwerk Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 10

11 Unsere Zukunft: Geprägt durch finanzielle Disziplin und gezieltes Wachstum Vertrieb > Basis: 23 Mio. Kunden in Europa > Trends zu Dezentralisierung und Digitalisierung eröffnen Wachstumschancen > Innovation Hub als Katalysator für die Entwicklung von neuen Produkten und Services Netze > Basis: Leistungsstärkster Verteilnetzbetreiber Deutschlands > Investitionen in Deutschland von mehr als 2,5 Mrd. ( ) > Zusätzliches Wachstum durch smarte Technologien > Netzausbau mit Finanzpartnern Erneuerbare > Basis: Unsere Expertise insbes. bei Wind-Offshore und Wind-Onshore > Investitionen von rd. 1 Mrd. geplant ( ) > Zweistelliges jährliches Ergebnis Wachstum über die nächsten drei Jahre > Projektrealisierung mit Finanzpartnern Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 11

12 Unsere Basis: Kilometer Stromnetz AmpaCity Smart Grid Smart Operator GRID4EU Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 12

13 Unsere Zukunft: Geprägt durch finanzielle Disziplin und gezieltes Wachstum Vertrieb > Basis: 23 Mio. Kunden in Europa > Trends zu Dezentralisierung und Digitalisierung eröffnen Wachstumschancen > Innovation Hub als Katalysator für die Entwicklung von neuen Produkten und Services Netze > Basis: Leistungsstärkster Verteilnetzbetreiber Deutschlands > Investitionen in Deutschland von mehr als 2,5 Mrd. ( ) > Zusätzliches Wachstum durch smarte Technologien > Netzausbau mit Finanzpartnern Erneuerbare > Basis: Unsere Expertise insbes. bei Wind-Offshore und Wind-Onshore > Investitionen von rd. 1 Mrd. geplant ( ) > Zweistelliges jährliches Ergebnis Wachstum über die nächsten drei Jahre > Projektrealisierung mit Finanzpartnern Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 13

14 Ertragsziele erfüllt 2014 Prognose In Mrd. EBITDA 7,1 6,4-6,8 Betriebliches Ergebnis Nachhaltiges Nettoergebnis 1,3 4,0 3,9-4,3 1,2-1,4 Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 14

15 Entwicklungen der wichtigsten Ertragskennzahlen Geschäftsjahr /- im Vgl. zu 2013 In Mrd. EBITDA Abschreibung Betriebliches Ergebnis Neutrales Ergebnis Finanzergebnis Steuern Ergebnis aus DCO 1 Minderheiten/Hybridkapitalgeber Nettoergebnis Anpassungen Nachhaltiges Nettoergebnis 7,1-0,8-3,1-0,6 4,0-1,4 0,1 +5,6-1,8 +0,1-0,6 +0,2 0,4 +0,1-0,4-0,0 1,7 +4,5-0,4-5,5 1,3-1,0 1 Ergebnis aus DCO (discontinued operations) = Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 15

16 Weiter steigender Ertragsdruck in der konventionellen Stromerzeugung März Januar Betriebliches Ergebnis > Kapitalkosten Betriebliches Ergebnis > 0 ca. > 50% - 60% ca. > 60% - 70% Optimierung Marktrückgang ca. > 25% - 35% ca. > 40% - 50% Free Cash Flow > 0 ca. > 70% - 80% ca. > 55% - 65% 1 Näherungsweise Darstellung der Ertragskraft für die Jahre 2014 bis 2016; Angaben in Prozent der installierten Leistung aller konventionellen RWE- Kraftwerke in DE, NL und UK (durchschnittlich ca. 41 GW). Die Kalkulation basiert auf Marktparametern von Oktober Näherungsweise Darstellung der Ertragskraft für die Jahre 2015 bis 2019; Angaben in Prozent der installierten Leistung aller konventionellen RWE-Kraftwerke in DE, NL und UK (durchschnittlich ca. 41 GW). Die Kalkulation basiert auf Marktparametern von November Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 16

17 Konventionelle Kraftwerke gewährleisten Versorgungssicherheit Stromerzeugung in Deutschland im Dezember 2014 Tage mit jeweils weniger als 5 GW Einspeisung erneuerbarer Energien, konventionelle Erzeugung bei bis zu 60 GW Tage mit jeweils über 30 GW Einspeisung erneuerbarer Energien, konventionelle Erzeugung bei zeitweise nur ca. 20 GW Quelle: EEX Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 17

18 Ausblick für 2015 In Mio. EBITDA Betriebliches Ergebnis Nachhaltiges Nettoergebnis Dividendenvorschlag 1 1,00 /Aktie Ist 2014 Prognose Für das Geschäftsjahr 2014 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am eine Dividende in Höhe von 1,00 je Aktie vorschlagen. Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 18

19 Unser Blick ist nach vorne gerichtet voller Zuversicht! Bilanzpressekonferenz der RWE AG für das Geschäftsjahr 2014 SEITE 19

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