Voranschlagsquerschnitt lt. VRV 2019

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1 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsjahr: 2018 Voranschlagsquerschnitt lt. VRV 2019 Fax: 02611/ Seite: 3 post@mannersdorf.bgld.gv.at

2 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsjahr: 2018 KZ Bezeichnung Posten Summe o. + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern UK 83 bis 85 ohne 852, 858 und , , ,00 11 Ertragsanteile Gruppe 858 und ,00 0, ,00 12 Gebühren für die Benützung von Gruppe , , ,00 Gemeindeeinrichtungen und -an 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse ,00 0, ,00 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftl. Gruppen 820, 822 bis ,00 0, ,00 Tätigkeit 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern Gruppen 860 bis 864, , , ,00 des öffentlichen Rech 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, ,00 0, ,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Gruppe 869 0,00 0,00 0,00 Unternehmungen und marktbes 18 Einnahmen aus Veräußerungen und UK 80, Gruppen 827 bis ,00 0, ,00 sonstige Einnahmen 19 SUMME , , ,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse ,00 0, ,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe ,00 0, ,00 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe ,00 0, ,00 23 Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse ,00 0, ,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6, ohne Gruppen 650, 651, 653, un , , ,00 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653, und , ,00 0,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger Gruppen 750 bis ,00 0, ,00 des öffentlichen Rechts 27 Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und ,00 0, ,00 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Gruppe 769 0,00 0,00 0,00 Unternehmungen und marktbes 29 SUMME , , ,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung: öffentl. Sparen , , ,00 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Unterklassen 00, 01 und ,00 0, ,00 Vermögen 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 0,00 0,00 0,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Unterklasse 07 0,00 0,00 0,00 Rechten 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des Gruppen 870 bis 874, ,00 600, ,00 öffentlichen Rechte 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, ,00 0,00 500,00 39 SUMME ,00 600, ,00 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und , , ,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis ,00 0, ,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 0,00 0,00 0,00 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des Gruppen 770 bis 774 0,00 0,00 0,00 öffentlichen Rechts 44 Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, ,00 0, ,00 Fax: 02611/ Seite: 4 post@mannersdorf.bgld.gv.at

3 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsjahr: 2018 KZ Bezeichnung Posten Summe o. + aoh davon A Summe ohne A SUMME , , ,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen , , ,00 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Unterklasse 08, Gruppe 220 0,00 0,00 0,00 Wertpapieren 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 0,00 0,00 0,00 52 Einnahmen aus der Rückzahlung von Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0,00 0,00 0,00 Darlehen an Träger des öff 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 0,00 0,00 0,00 Darlehen an Andere und von 54 Aufnahme von Finanzschulden von Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0,00 0,00 0,00 Trägern des öffentl. Rechts 55 Aufnahme von Finanzschulden von Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,00 0,00 anderen 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Gruppe 879 0,00 0,00 0,00 Unternehmungen und m 59 SUMME , ,00 0,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Unterklasse 08, Gruppe 220 0,00 0,00 0,00 Wertpapieren 61 Zuführungen an Rücklagen Gruppe 298 0,00 0,00 0,00 62 Gewährung von Darlehen an Träger des Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 0,00 0,00 0,00 öffentl. Rechts 63 Gewährung von Darlehen an andere und Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 0,00 0,00 0,00 von Bezugsvorschüssen 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 0,00 0,00 0,00 Trägern des öffentl. Rech 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Gruppen 345 bis 349, 355 bis , ,00 0,00 anderen 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Gruppe 779 0,00 0,00 0,00 Unternehmungen und m 69 SUMME , ,00 0,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen , ,00 0,00 94 SALDO 4: Jahreserg. ohne Verrechnung zw. OHH und AOHH und ohne Abw , , ,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 bis ,00 89 und ohne Finanztransaktionen 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 bis ,00 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) ,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der (Summen 1, 3 und 5) ,00 Vermögensgebarung 81 Zuführungen aus dem OHH and Gruppe ,00 Rückführungen aus dem AOHH Fax: 02611/ Seite: 5 post@mannersdorf.bgld.gv.at

4 Voranschlagsquerschnitt Haushaltsjahr: 2018 KZ Bezeichnung Posten Summe o. + aoh davon A Summe ohne A Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe ,00 83 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr Gruppe 968 0,00 79 Summe 7: Gesamteinnahmen ,00 84 Ausgaben der laufenden und der (Summen 2, 4 und 6) ,00 Vermögensgebarung 85 Zuführungen an den OHH and Gruppe ,00 Rückführungen an den AOHH 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 0,00 87 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr Gruppe 967 0,00 89 Summe 8: Gesamtausgaben ,00 99 Administratives Jahresergebnis 0,00 Fax: 02611/ Seite: 6 post@mannersdorf.bgld.gv.at

5 Voranschlag ordentlicher Haushalt für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Gesamtübersicht 2019 Fax: 02611/ Seite: 7 post@mannersdorf.bgld.gv.at

6 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3.800, , ,39 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,40 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,04 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,44 7 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 0,00 8 Dienstleistungen , , ,76 9 Finanzwirtschaft , , ,70 Summe , , ,73 Fax: 02611/ Seite: 8 post@mannersdorf.bgld.gv.at

7 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,33 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,58 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,59 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,51 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,43 5 Gesundheit , , ,13 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,31 7 Wirtschaftsförderung , , ,00 8 Dienstleistungen , , ,84 9 Finanzwirtschaft , , ,41 Summe , , ,13 Fax: 02611/ Seite: 9 post@mannersdorf.bgld.gv.at

8 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Gesamtübersicht) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Fax: 02611/ Seite: 10 post@mannersdorf.bgld.gv.at

9 Voranschlag ordentlicher Haushalt für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Voranschlag Ordentlicher Haushalt Einzelnachweis 2019 Fax: 02611/ Seite: 11

10 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Summe Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Summe 000 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 Summe 00 Gewählte Gemeindeorgane 0,00 0,00 0,00 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Gemeindeamt 2/ Fotokopien 300,00 300,00 404,50 2/ Kostenbeiträge (-ersätze) f.sonst.leist , , ,15 2/ Sonstige Einnahmen 500,00 500,00 126,74 2/ Kapitaltransferzahlungen von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00 0,00 Summe Gemeindeamt 3.800, , ,39 Summe 010 Zentralamt 3.800, , , Repräsentationen Repräsentation Summe Repräsentation 0,00 0,00 0,00 Fax: 02611/ Seite: 12 post@mannersdorf.bgld.gv.at

11 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 00 Gewählte Gemeindeorgane 000 Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane 1/ Versicherungen der Gemeindefunktionäre 500,00 500,00 471,02 1/ Aufwandsentschädigung Bürgermeister , , ,66 1/ Aufwandsentschädigung 1.VZEBGM , , ,94 1/ Aufwandsentschädigung 2.VZEBGM 9.000, ,00 0,00 1/ Aufwandsentschädigung Kassenführer 7.000, , ,86 1/ Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher 4.800, , ,76 1/ Aufwandsentsch.Vorstandsmitgl , , ,87 1/ Reisegebühren Gemeindevertreter 500,00 500,00 0,00 1/ Sitzungsgelder , , ,20 1/ Lfd.Transferzahlg.an SV-Träger 4.100, , ,83 1/ Pensionsbeitrag 7.000, , ,08 Summe Gewählte Gemeindeorgane , , ,22 Summe 000 Gewählte Gemeindeorgane , , ,22 Summe 00 Gewählte Gemeindeorgane , , ,22 01 Hauptverwaltung 010 Zentralamt Zentralamt 1/ Sonstige Grundstückseinrichtungen 500,00 500,00 0,00 1/ Gebäude 1.000, ,00 0,00 1/ Amtsausstattung 6.000, , ,30 1/ Brennstoffe 8.700, , ,49 1/ Treibstoffe 0,00 0,00 0,00 1/ Reinigungsmittel 1.000, , ,83 1/ Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 2.800, , ,36 1/ Druckwerke 5.300, , ,30 1/ Geldbezüge - VB in handwerkl.verwendung , , ,27 1/ Geldbezüge - Arbeiter ganzjährig besch , , ,84 1/ Reisegebühren 500,00 500,00 170,10 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb , , ,81 1/ DGB zur sozialen Sicherheit , , ,26 1/ DGB KV /BVA VB I + VB II 7.600, , ,23 1/ Strom 2.800, , ,62 1/ Wasser 1.300, , ,36 1/ Instandhaltung von Gebäuden 2.500, , ,92 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen , , ,25 1/ Postdienste 5.000, , ,09 1/ Telekommunikationsdienste 4.500, , ,56 1/ Versicherungen , , ,22 1/ Beitrag zur Verwaltungsgemeinschaft , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 5.000, , ,22 1/ Sonstige Ausgaben 400,00 400,00 0,00 Summe Zentralamt , , ,03 Summe 010 Zentralamt , , , Repräsentationen Repräsentation 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausg , , ,43 Summe Repräsentation , , ,43 Fax: 02611/ Seite: 13 post@mannersdorf.bgld.gv.at

12 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Summe 019 Repräsentationen 0,00 0,00 0,00 Summe 01 Hauptverwaltung 3.800, , ,39 02 Hauptverwaltung 020 Rechtsamt Rechtsamt Summe Rechtsamt 0,00 0,00 0, Rechtsamt Summe Rechtsamt 0,00 0,00 0,00 Summe 020 Rechtsamt 0,00 0,00 0, Standesamt Standesamt Summe Standesamt 0,00 0,00 0,00 Summe 022 Standesamt 0,00 0,00 0, Amtsgebäude Amtsgebäude 2/ Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen sow 0,00 0,00 0,00 Summe Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 Summe 029 Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 Summe 02 Hauptverwaltung 0,00 0,00 0,00 03 Bauverwaltung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung Summe Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0,00 Summe 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 0,00 0,00 0, Vermessungsamt Vermessungsamt Summe Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 Summe 032 Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 Summe 03 Bauverwaltung 0,00 0,00 0,00 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. Summe Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. 0,00 0,00 0,00 Summe 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 0,00 0,00 0,00 Summe 06 Sonstige Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung Summe Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 Summe 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 0,00 0,00 0,00 Summe 09 Personalbetreuung 0,00 0,00 0,00 Summe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 3.800, , ,39 Fax: 02611/ Seite: 14 post@mannersdorf.bgld.gv.at

13 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Summe 019 Repräsentationen , , ,43 Summe 01 Hauptverwaltung , , ,46 02 Hauptverwaltung 020 Rechtsamt Rechtsamt 1/ Rechtskosten 8.000, , ,88 Summe Rechtsamt 8.000, , , Rechtsamt 1/ Rechtskosten 2.500, ,00 0,00 Summe Rechtsamt 2.500, ,00 0,00 Summe 020 Rechtsamt , , , Standesamt Standesamt 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (im Inland) 4.500, , ,80 Summe Standesamt 4.500, , ,80 Summe 022 Standesamt 4.500, , , Amtsgebäude Amtsgebäude Summe Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 Summe 029 Amtsgebäude 0,00 0,00 0,00 Summe 02 Hauptverwaltung , , ,68 03 Bauverwaltung 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung Amt für Raumordnung und Raumplanung 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 9.500, , ,49 Summe Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.500, , ,49 Summe 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung 9.500, , , Vermessungsamt Vermessungsamt 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 Summe Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 Summe 032 Vermessungsamt 0,00 0,00 0,00 Summe 03 Bauverwaltung 9.500, , ,49 06 Sonstige Maßnahmen 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org. 1/ Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Inl) 2.500, , ,88 Summe Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org , , ,88 Summe 060 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 2.500, , ,88 Summe 06 Sonstige Maßnahmen 2.500, , ,88 09 Personalbetreuung 091 Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 2.000, , ,60 Summe Personalausbildung und Personalfortbildung 2.000, , ,60 Summe 091 Personalausbildung und Personalfortbildung 2.000, , ,60 Summe 09 Personalbetreuung 2.000, , ,60 Summe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung , , ,33 Fax: 02611/ Seite: 15 post@mannersdorf.bgld.gv.at

14 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Lfd.Transferzahlg.von priv.haushalten 1.000,00 500,00 761,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.000,00 500,00 761,00 Summe 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 1.000,00 500,00 761,00 Summe 12 Sicherheitspolizei 1.000,00 500,00 761,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei Summe Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 Summe 131 Bau- und Feuerpolizei 0,00 0,00 0,00 Summe 13 Sonderpolizei 0,00 0,00 0,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillge Feuerwehren 2/ Unbebaute Grundstücke 0,00 0,00 0,00 2/ Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 2/ Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds , , ,00 2/ Kapitaltransfer v.sonst.trägern d.öff.r , , ,40 Summe Freiwillge Feuerwehren , , ,40 Summe 163 Freiwillige Feuerwehren , , ,40 Summe 16 Feuerwehrwesen , , ,40 18 Landesverteidigung 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 18 Landesverteidigung 0,00 0,00 0,00 Summe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,40 Fax: 02611/ Seite: 16 post@mannersdorf.bgld.gv.at

15 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheitspolizei 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 129 Sonstige Einrichtung und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 12 Sicherheitspolizei 0,00 0,00 0,00 13 Sonderpolizei 131 Bau- und Feuerpolizei Bau- und Feuerpolizei 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , ,00 Summe Bau- und Feuerpolizei , , ,00 Summe 131 Bau- und Feuerpolizei , , ,00 Summe 13 Sonderpolizei , , ,00 16 Feuerwehrwesen 163 Freiwillige Feuerwehren Freiwillige Feuerwehren 1/ Bebaute Grundstücke 0,00 0,00 0,00 1/ Gebäude 0,00 0,00 0,00 1/ Fahrzeuge , , ,20 1/ Betriebsausstattung 1.500, ,00 0,00 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000, ,00 0,00 1/ Strom 6.600, , ,44 1/ Wasser 0,00 0,00 0,00 1/ Instandhaltung von Gebäuden 2.500,00 0,00 0,00 1/ Versicherungen 2.300, ,00 0,00 1/ Mietzinse 0,00 0,00 0,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 500,00 500, ,20 1/ Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 1/ Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwe , , ,74 Summe Freiwillige Feuerwehren , , ,58 Summe 163 Freiwillige Feuerwehren , , ,58 Summe 16 Feuerwehrwesen , , ,58 18 Landesverteidigung 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Musterung 1.000, ,00 660,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.000, ,00 660,00 Summe 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.000, ,00 660,00 Summe 18 Landesverteidigung 1.000, ,00 660,00 Summe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit , , ,58 Fax: 02611/ Seite: 17 post@mannersdorf.bgld.gv.at

16 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschulen 2/ Elternbeiträge VS M 0,00 0,00 0,00 2/ Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Sachen sow 0,00 0,00 0,00 2/ Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransfer von Ländern/Landesfonds ,00 0,00 0,00 Summe Volksschulen ,00 0,00 0, Volksschulen 2/ Schulische Tagesbetreuung Elternbeiträge , , ,00 2/ Nebenerlöse, Ausspeisung 0,00 0,00 0,00 2/ Schulische Tagesbetreuung - Lfd. Transferzahlg. v. Ländern , , ,07 2/ Schulische Tagesbetreuung Schulbus 4.000, ,00 0,00 Summe Volksschulen , , ,07 Fax: 02611/ Seite: 18 post@mannersdorf.bgld.gv.at

17 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 211 Volksschulen Volksschulen 1/ Sonstige Grundstückseinrichtungen 5.400,00 600,00 0,00 1/ Gebäude 600, ,00 0,00 1/ Amtsausstattung 7.500, , ,07 1/ Invest-Darl. von Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 1/ Brennstoffe 6.500, , ,86 1/ Reinigungsmittel 1.800, , ,08 1/ Schreib-, Zeichen- und sonst. Büromittel 2.500, , ,79 1/ Druckwerke 2.000, ,00 663,73 1/ Vertragsbedienstete der Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1/ Geldbezüge - Arbeiter ganzjährig besch , , ,72 1/ Reisegebühren 0,00 0,00 0,00 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb. 800,00 700,00 390,36 1/ DGB zur sozialen Sicherheit 100,00 100,00 34,68 1/ DGB z. sozial Sicherheit BVA VBI + VBII 3.300, , ,98 1/ Strom 2.100, , ,07 1/ Wasser 700, ,00 526,94 1/ Instandhaltung von Gebäuden 1.500, , ,26 1/ Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 0,00 0,00 0,00 1/ Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2.500, ,00 587,32 1/ Postdienste 300,00 300,00 0,00 1/ Telekommunikationsdienste 400,00 700,00 307,13 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 0,00 0,00 1/ Versicherungen 1.700, ,00 0,00 1/ Mietzinse-Leasing 0,00 0,00 0,00 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing , , ,85 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 600,00 600,00 253,99 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausg. 100,00 100,00 0,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 3.600, , ,38 1/ Sonstige Ausgaben 500,00 500,00 0,00 Summe Volksschulen , , , Volksschulen 1/ Schulische Tagesbetreuung Amtausstattung 2.000, ,00 475,47 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 2.700, ,00 180,69 1/ Schulische Tagesbetreuung Brennstoffe 2.700, , ,47 1/ Schulische Tagesbetreuung Reinigungsmittel 300,00 900,00 43,67 1/ Schulische Tagesbetreuung Bürobedarf 500,00 100,00 33,19 1/ Schulische Tagesbetreuung Druckwerke 700,00 500,00 0,00 1/ Vertragsbedienstete der Verwaltung , , ,72 1/ Arbeiter ganzjährig beschäftigt 3.200, , ,32 1/ Schulische Tagesbetreuung DB 1.800, ,00 848,30 1/ Schulische Tagesbetreuung SV 0,00 0,00 0,00 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 6.300, , ,48 1/ Schulische TB 1.300,00 400,00 336,07 1/ Personen- und Gütertransporte , , ,00 1/ Schul. TB - Telekommunikationsdienste 300,00 200,00 159,11 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 1.800, ,00 609,44 Summe Volksschulen , , ,93 Fax: 02611/ Seite: 19 post@mannersdorf.bgld.gv.at

18 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Summe 211 Volksschulen , , , Hauptschulen NMS, Hauptschulen Summe NMS, Hauptschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 212 Hauptschulen 0,00 0,00 0, Sonderschulen Sonderschulen Summe Sonderschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 213 Sonderschulen 0,00 0,00 0, Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen Summe Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 Summe 214 Polytechnische Schulen 0,00 0,00 0,00 Summe 21 Allgemeinbildender Unterricht , , ,07 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Summe Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 220 Berufsbildende Pflichtschulen 0,00 0,00 0,00 Summe 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 0,00 0,00 0,00 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten 2/ Elternbeiträge , , ,67 2/ Nebenerlöse 0,00 0,00 0,00 2/ Zinsen 0,00 0,00 0,00 2/ Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 2/ Lfd.Transferzahlg.v.Ländern/Landesfonds , , ,32 2/ Kapitaltransfer von Ländern/Landesfonds 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten 0,00 0,00 0,00 Summe Kindergärten , , , Kindergärten Fax: 02611/ Seite: 20 post@mannersdorf.bgld.gv.at

19 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Summe 211 Volksschulen , , , Hauptschulen NMS, Hauptschulen 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen , , ,81 1/ NMS Lockenhaus - Sanierungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 Summe NMS, Hauptschulen , , ,81 Summe 212 Hauptschulen , , , Sonderschulen Sonderschulen 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 4.000,00 0,00 0,00 Summe Sonderschulen 4.000,00 0,00 0,00 Summe 213 Sonderschulen 4.000,00 0,00 0, Polytechnische Schulen Polytechnische Schulen 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 9.300, , ,24 Summe Polytechnische Schulen 9.300, , ,24 Summe 214 Polytechnische Schulen 9.300, , ,24 Summe 21 Allgemeinbildender Unterricht , , ,19 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 220 Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 9.400, , ,90 Summe Berufsbildende Pflichtschulen 9.400, , ,90 Summe 220 Berufsbildende Pflichtschulen 9.400, , ,90 Summe 22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieher 9.400, , ,90 24 Vorschulische Erziehung 240 Kindergärten Kindergärten 1/ Sonstige Grundstückseinrichtungen 1.700, ,00 0,00 1/ Gebäude 0,00 0,00 0,00 1/ Betriebsausstattung 1.800, , ,44 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.600, , ,25 1/ Brennstoffe 4.500, , ,38 1/ Reinigungsmittel 3.300, , ,19 1/ Geldbezüge - VB der Verwaltung , , ,96 1/ Geldbezüge - Arbeiter ganzjährig besch , , ,38 1/ Reisegebühren 2.300, , ,59 1/ DGB zum Ausgleichsfonds für Familienb , , ,53 1/ DGB zur sozialen Sicherheit , , ,11 1/ DGB soz.s.-vb-neu , , ,62 1/ Strom 4.300, , ,95 1/ Wasser 800,00 800,00 394,82 1/ Instandhaltung von Straßenbauten 0,00 0,00 0,00 1/ Instandhaltung von Gebäuden 1.300, ,00 184,43 1/ Telekommunikationsdienste 800,00 800,00 494,54 1/ Versicherungen 2.100, ,00 0,00 1/ Mietzinse(Leasing) 0,00 0,00 0,00 1/ Ausgaben für Finanzierungsleasing , , ,22 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 6.200, , ,15 Summe Kindergärten , , , Kindergärten Fax: 02611/ Seite: 21 post@mannersdorf.bgld.gv.at

20 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: / Elternbeiträge , , ,48 2/ Nebenerlöse 0,00 0,00 0,00 2/ Kinderkrippe/Laufende Transferzahlungen v. Ländern , , ,50 2/ Gemeindeanteil Vereinbarung KK 3.000, ,00 0,00 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe Kindergärten , , ,98 Summe 240 Kindergärten , , ,97 Summe 24 Vorschulische Erziehung , , ,97 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 25 Außerschulische Jugenderziehung 0,00 0,00 0,00 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze Sportplätze Summe Sportplätze 0,00 0,00 0,00 Summe 262 Sportplätze 0,00 0,00 0, Tennisplätze und -hallen Tennisplätze und -hallen Summe Tennisplätze und -hallen 0,00 0,00 0,00 Summe 265 Tennisplätze und -hallen 0,00 0,00 0,00 Summe 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 0,00 0,00 0,00 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien Volksbüchereien Summe Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 Summe 273 Volksbüchereien 0,00 0,00 0,00 Fax: 02611/ Seite: 22 post@mannersdorf.bgld.gv.at

21 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: / Kinderkrippe Einfriedung 0,00 0,00 0,00 1/ Kinderkrippe, Betriebsausstattung 1.000, , ,17 1/ Kinderkrippe, Geringw.Wirtschaftsgüter 1.000, , ,87 1/ Brennstoffe 2.000, , ,08 1/ Reinigungsmittel 1.500, , ,08 1/ Kinderkrippe, VB d. Verwaltung , , ,41 1/ Kinderkrippe, Arbeiter 4.700, , ,16 1/ Kinderkrippe, Reisegebühren 500,00 400,00 687,85 1/ Kinderkrippe, DB 4.000, , ,10 1/ Kinderkrippe, SV-Beiträge , , ,29 1/ Strom 500,00 300,00 335,98 1/ Kinderkrippe, Gebäudeinstandhaltung 500,00 500,00 927,60 1/ Telekommunikationsdienste 200,00 200,00 159,07 1/ Kinderkrippe, Entgelte für sonstige Leistungen 1.500, ,00 850,30 Summe Kindergärten , , ,96 Summe 240 Kindergärten , , ,52 Summe 24 Vorschulische Erziehung , , ,52 25 Außerschulische Jugenderziehung 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Gebäude 0,00 0,00 0,00 1/ Sonderanlagen 0,00 0,00 0,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 7.000, , ,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.000, , ,00 Summe 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 7.000, , ,00 Summe 25 Außerschulische Jugenderziehung 7.000, , ,00 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung 262 Sportplätze Sportplätze 1/ Sonderanlagen 0,00 0,00 0,00 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen , , ,51 Summe Sportplätze , , ,51 Summe 262 Sportplätze , , , Tennisplätze und -hallen Tennisplätze und -hallen 1/ Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Er 1.600, ,00 0,00 Summe Tennisplätze und -hallen 1.600, ,00 0,00 Summe 265 Tennisplätze und -hallen 1.600, ,00 0,00 Summe 26 Sport- und außerschulische Leibeserziehung , , ,51 27 Erwachsenenbildung 273 Volksbüchereien Volksbüchereien 1/ Amtsausstattung 1.000, , ,39 1/ Druckwerke(Bücher) 0,00 0, ,08 1/ Strom 1.300, ,00 0,00 1/ Wasser 100,00 100,00 0,00 1/ Versicherungen 200,00 200,00 0,00 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausg. 0,00 0,00 318,00 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 2.700, , ,00 Summe Volksbüchereien 5.300, , ,47 Summe 273 Volksbüchereien 5.300, , ,47 Fax: 02611/ Seite: 23 post@mannersdorf.bgld.gv.at

22 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Summe 27 Erwachsenenbildung 0,00 0,00 0,00 Summe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,04 Fax: 02611/ Seite: 24 post@mannersdorf.bgld.gv.at

23 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: 2018 Summe 27 Erwachsenenbildung 5.300, , ,47 Summe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft , , ,59 Fax: 02611/ Seite: 25 post@mannersdorf.bgld.gv.at

24 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Kunst, Kultur und Kultus 31 Bildende Künste 311 Einrichtungen der bildenen Künste Einrichtungen der bildenen Künste 2/ Leistungserlöse 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe Einrichtungen der bildenen Künste 0,00 0,00 0,00 Summe 311 Einrichtungen der bildenen Künste 0,00 0,00 0,00 Summe 31 Bildende Künste 0,00 0,00 0,00 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ausbildung in Musik und darstell. Kunst Summe Ausbildung in Musik und darstell. Kunst 0,00 0,00 0,00 Summe 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst 0,00 0,00 0, Einrichtungen der Musikpflege Einrichtungen der Musikpflege Summe Einrichtungen der Musikpflege 0,00 0,00 0,00 Summe 321 Einrichtungen der Musikpflege 0,00 0,00 0, Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst Summe Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst 0,00 0,00 0,00 Summe 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 0,00 0,00 0,00 Summe 32 Musik und darstellende Kunst 0,00 0,00 0,00 36 Heimatpflege 362 Denkmalpflege Denkmalpflege 2/ Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransfer von Bund/Bundesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe Denkmalpflege 0,00 0,00 0,00 Summe 362 Denkmalpflege 0,00 0,00 0, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Kapitaltransfer von Ländern/Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 Summe 36 Heimatpflege 0,00 0,00 0,00 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten Summe Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 Summe 390 Kirchliche Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 Summe 39 Kultus 0,00 0,00 0,00 Summe 3 Kunst, Kultur und Kultus 0,00 0,00 0,00 Fax: 02611/ Seite: 26 post@mannersdorf.bgld.gv.at

25 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Kunst, Kultur und Kultus 31 Bildende Künste 311 Einrichtungen der bildenen Künste Einrichtungen der bildenden Künste 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 300,00 800,00 955,15 Summe Einrichtungen der bildenden Künste 300,00 800,00 955,15 Summe 311 Einrichtungen der bildenen Künste 300,00 800,00 955,15 Summe 31 Bildende Künste 300,00 800,00 955,15 32 Musik und darstellende Kunst 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst Ausbildung in Musik und darstell. Kunst 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen , , ,36 Summe Ausbildung in Musik und darstell. Kunst , , ,36 Summe 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst , , , Einrichtungen der Musikpflege Einrichtungen der Musikpflege 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 4.200, , ,00 Summe Einrichtungen der Musikpflege 4.200, , ,00 Summe 321 Einrichtungen der Musikpflege 4.200, , , Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 900,00 900,00 800,00 Summe Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst 900,00 900,00 800,00 Summe 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst 900,00 900,00 800,00 Summe 32 Musik und darstellende Kunst , , ,36 36 Heimatpflege 362 Denkmalpflege Denkmalpflege 1/ Denkmalpflege , , ,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 1.000, ,00 0,00 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 0,00 0,00 0,00 Summe Denkmalpflege , , ,00 Summe 362 Denkmalpflege , , , Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Jubiläumsfeiern etc. 0,00 0,00 0,00 1/ Laufende Transferzahlungen an private Organisationen ohne Er 2.000,00 0,00 0,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000,00 0,00 0,00 Summe 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.000,00 0,00 0,00 Summe 36 Heimatpflege , , ,00 39 Kultus 390 Kirchliche Angelegenheiten Kirchliche Angelegenheiten 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen 0,00 0,00 0,00 1/ Subvention Pfarrhof 0, ,00 0,00 Summe Kirchliche Angelegenheiten 0, ,00 0,00 Summe 390 Kirchliche Angelegenheiten 0, ,00 0,00 Summe 39 Kultus 0, ,00 0,00 Summe 3 Kunst, Kultur und Kultus , , ,51 Fax: 02611/ Seite: 27 post@mannersdorf.bgld.gv.at

26 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Summe Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 0,00 0,00 Summe 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 0,00 0,00 0, Maßnahmen der Behindertenhilfe Maßnahmen der Behindertenhilfe Summe Maßnahmen der Behindertenhilfe 0,00 0,00 0,00 Summe 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe 0,00 0,00 0, Pflegesicherung Pflegegeld Summe Pflegegeld 0,00 0,00 0,00 Summe 417 Pflegesicherung 0,00 0,00 0,00 Summe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 0,00 0,00 0,00 43 Jugendwohlfahrt 435 Erziehungsheime Jugendwohlfahrt Summe Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 Summe 435 Erziehungsheime 0,00 0,00 0,00 Summe 43 Jugendwohlfahrt 0,00 0,00 0,00 Summe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0,00 0,00 0,00 Fax: 02611/ Seite: 28 post@mannersdorf.bgld.gv.at

27 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds , , ,74 Summe Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe , , ,74 Summe 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe , , , Maßnahmen der Behindertenhilfe Maßnahmen der Behindertenhilfe 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds , , ,24 Summe Maßnahmen der Behindertenhilfe , , ,24 Summe 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe , , , Pflegesicherung Pflegegeld 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 100,00 100,00 5,56 Summe Pflegegeld 100,00 100,00 5,56 Summe 417 Pflegesicherung 100,00 100,00 5,56 Summe 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt , , ,54 43 Jugendwohlfahrt 435 Erziehungsheime Jugendwohlfahrt 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds , , ,89 Summe Jugendwohlfahrt , , ,89 Summe 435 Erziehungsheime , , ,89 Summe 43 Jugendwohlfahrt , , ,89 Summe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung , , ,43 Fax: 02611/ Seite: 29 post@mannersdorf.bgld.gv.at

28 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Summe Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0,00 Summe 510 Medizinische Bereichsversorgung 0,00 0,00 0, Desinfektionsanstalten Desinfektionsanstalten Summe Desinfektionsanstalten 0,00 0,00 0,00 Summe 513 Desinfektionsanstalten 0,00 0,00 0,00 Summe 51 Gesundheitsdienst 0,00 0,00 0,00 52 Umweltschutz 528 Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung Summe Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 Summe 528 Tierkörperbeseitigung 0,00 0,00 0,00 Summe 52 Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste Rettungsdienste Summe Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 Summe 530 Rettungsdienste 0,00 0,00 0,00 Summe 53 Rettungs- und Warndienste 0,00 0,00 0,00 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 562 Sprengelbeiträge Beiträge-Krankenanstalten Summe Beiträge-Krankenanstalten 0,00 0,00 0,00 Summe 562 Sprengelbeiträge 0,00 0,00 0,00 Summe 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 0,00 0,00 0,00 Summe 5 Gesundheit 0,00 0,00 0,00 Fax: 02611/ Seite: 30 post@mannersdorf.bgld.gv.at

29 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Gesundheit 51 Gesundheitsdienst 510 Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung 1/ Mittel zur ärztlichen Betreuung etc. 0,00 0,00 0,00 1/ Reisegebühren 0,00 0,00 0,00 1/ DGB zur sozialen Sicherheit 0,00 0,00 0,00 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 0,00 0,00 0,00 1/ Das gesunde Dorf 1.000, ,00 0,00 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 8.500, , ,97 Summe Medizinische Bereichsversorgung 9.500, , ,97 Summe 510 Medizinische Bereichsversorgung 9.500, , , Desinfektionsanstalten Desinfektionsanstalten 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe Desinfektionsanstalten 0,00 0,00 0,00 Summe 513 Desinfektionsanstalten 0,00 0,00 0,00 Summe 51 Gesundheitsdienst 9.500, , ,97 52 Umweltschutz 528 Tierkörperbeseitigung Tierkörperbeseitigung 1/ Kostenbeiträge (-ersätze) für Leistungen 3.400, , ,72 Summe Tierkörperbeseitigung 3.400, , ,72 Summe 528 Tierkörperbeseitigung 3.400, , ,72 Summe 52 Umweltschutz 3.400, , ,72 53 Rettungs- und Warndienste 530 Rettungsdienste Rettungsdienste 1/ Lfd.Transferzahlg.an priv.organisationen , , ,48 Summe Rettungsdienste , , ,48 Summe 530 Rettungsdienste , , ,48 Summe 53 Rettungs- und Warndienste , , ,48 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger 562 Sprengelbeiträge Beiträge-Krankenanstalten 1/ Lfd.Transferzahlg.an Länder/Landesfonds , , ,96 Summe Beiträge-Krankenanstalten , , ,96 Summe 562 Sprengelbeiträge , , ,96 Summe 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger , , ,96 Summe 5 Gesundheit , , ,13 Fax: 02611/ Seite: 31 post@mannersdorf.bgld.gv.at

30 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Einnahmen für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Straßen- und Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 611 Landesstraßen Landesstraßen Summe Landesstraßen 0,00 0,00 0,00 Summe 611 Landesstraßen 0,00 0,00 0, Gemeindestraßen Gemeindestraßen 2/ Sonstige Einnahmen(Land) 0,00 0,00 0,00 2/ Interessentenbeiträge 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransfer von Ländern/Landesfonds , , ,00 2/ Kapitaltransfer v.sonst.trägern d.öff.r. 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransfer von priv.organisationen 500, , ,44 Summe Gemeindestraßen , , ,44 Summe 612 Gemeindestraßen , , , Bauhöfe Bauhöfe Summe Bauhöfe 0,00 0,00 0,00 Summe 617 Bauhöfe 0,00 0,00 0,00 Summe 61 Straßenbau , , ,44 63 Schmutzwasserbau 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2/ Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds 0,00 0,00 0,00 2/ Kapitaltransfer von Ländern/Landesfonds 2.500, ,00 0,00 2/ Kapitaltransferzahlungen von privaten Organisationen ohne Er 0,00 0,00 0,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.500, ,00 0,00 Summe 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 2.500, ,00 0,00 Summe 63 Schmutzwasserbau 2.500, ,00 0,00 Summe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,44 Fax: 02611/ Seite: 32 post@mannersdorf.bgld.gv.at

31 Voranschlag ordentlicher Haushalt (Einzelnachweis) - Ausgaben für das Jahr 2019 Haushaltsjahr: Straßen- und Wasserbau, Verkehr 61 Straßenbau 611 Landesstraßen Landesstraßen 1/ Kapitaltransfer an Länder/Landesfonds 0,00 0,00 0,00 Summe Landesstraßen 0,00 0,00 0,00 Summe 611 Landesstraßen 0,00 0,00 0, Gemeindestraßen Gemeindestraßen 1/ Straßenbauten , , ,45 1/ Gebäude ,00 0,00 0,00 1/ Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 0,00 0,00 1/ Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 1/ Amtsausstattung 0,00 0,00 0,00 1/ Sonderanlagen 0, ,00 0,00 1/ Invest-Darl. von Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 1/ Handelswaren 0,00 0,00 0,00 1/ Sonstige Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 1/ Instandhaltung von Straßenbauten , , ,47 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 0,00 0,00 1/ Amtspauschalien und Repräsentationsausg , , ,26 1/ Entgelte für sonstige Leistungen , , ,78 1/ Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 1/ Kapitaltransferzahlungen an private Organisationen ohne Erwe 1.000, ,00 0,00 Summe Gemeindestraßen , , ,96 Summe 612 Gemeindestraßen , , , Bauhöfe Bauhöfe 1/ Gebäude 0,00 0,00 0,00 1/ Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 0,00 0,00 Summe Bauhöfe 0,00 0,00 0,00 Summe 617 Bauhöfe 0,00 0,00 0,00 Summe 61 Straßenbau , , ,96 63 Schmutzwasserbau 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1/ Unbebaute Grundsstücke ,00 0,00 0,00 1/ Wasser- und Kanalisationsbauten , ,00 0,00 1/ Investitionsdarlehen von Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 1/ Bachbettinstandhaltung , , ,35 1/ Zinsen für Finanzschulden - Inland 0,00 0,00 0,00 1/ Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 Summe Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , ,35 Summe 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen , , ,35 Summe 63 Schmutzwasserbau , , ,35 Summe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr , , ,31 Fax: 02611/ Seite: 33 post@mannersdorf.bgld.gv.at

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