Pressekonferenz der E.ON SE zur Veröffentlichung des Zwischenberichts zum 1. Quartal 2013

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1 Pressekonferenz der E.ON SE zur Veröffentlichung des Zwischenberichts zum 1. Quartal 2013 Düsseldorf, 8. Mai 2013 Ausführungen Dr. Marcus Schenck, CFO, E.ON SE Es gilt das gesprochene Wort.

2 Rede Dr. Schenck; Telefonkonferenz Zwischenbericht 1Q/ Guten Morgen meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zur Vorstellung unserer Ergebnisse zum ersten Quartal 2013 begrüßen. Bevor ich Ihnen wie gewohnt die aktuellen Geschäftszahlen präsentiere, darf ich zunächst einen kurzen Überblick zu aktuellen Geschäftsentwicklungen geben. Im Anschluss stehe ich Ihnen dann gerne für Fragen zur Verfügung. Wie angekündigt haben wir unsere Transformation weiter vorangetrieben und unser Geschäft fokussiert. Wie bereits zur Bilanzpressekonferenz am 13. März berichtet, erlösten wir aus dem Verkauf von Beteiligungen bis Ende 2012 rund 13,5 Milliarden Euro. Im ersten Quartal sind weitere 3,5 Milliarden Euro aus Veräußerungen unter anderem von E.ON Energy from Waste, SPP und E.ON Thüringer Energie hinzugekommen. Unser ursprüngliches Ziel von 15 Milliarden Euro ist somit deutlich übertroffen. Mit der Abgabe von E.ON Westfalen-Weser, E.ON Mitte, E.ON Földgaz und Urenco planen wir mit Gesamterlösen von mindestens 20 Milliarden Euro. Diese Mittel dienen dem Schuldenabbau, stärken aber auch unsere Investitionskraft zum Ausbau unserer Wachstumsfelder. Und den Grundstein für zukünftiges, erfolgreiches Wachstum im außereuropäischen Energiegeschäft haben wir dieses Quartal gelegt: Zuletzt konnten wir unseren Markteintritt in der Türkei erfolgreich vollziehen. Der Erwerb der Beteiligung an Enerjisa ist abgeschlossen. Jetzt können wir gemeinsam mit unserem türkischen Joint Venture Partner Sabanci unsere ehrgeizigen Pläne in diesem wachsenden Markt vorantreiben. Und ein erster großer Schritt ist hier bereits eingeleitet: Gemeinsam haben wir im März mit Erfolg an Auktionen für zwei Regionalversorger teilgenommen und haben im Rahmen der Privatisierung der türkischen Stromnetze den Zuschlag für den Erwerb der Versorgungsgesellschaften der Regionen Toroslar und Ayedas erhalten. Dadurch vergrößern wir die Zahl unserer Kunden in der Türkei auf rund neun Millionen, was einem Marktanteil von etwa 25 Prozent entspricht in keinem anderen Land hat E.ON mehr Kunden. Eine vielversprechende Basis wurde hierdurch geschaffen: Aydas, welches im asiatischen Teil von Istanbul liegt, besitzt ein sehr modernes Stromnetz. 71 Prozent sind unterirdisch verlegt, so sind zukünftige Modernisierungsinvestitionen begrenzt. Gleichzeitig boomt die Region: Bis 2040 wird ein Bevölkerungswachstum von rund 70 Prozent prognostiziert, wovon wir direkt profitieren - verglichen mit europäischen Verhältnissen spektakulär. In der Region Toroslar, einem großen Netzgebiet von km, gehen wir von einem Bevölkerungswachstum von knapp 40 Prozent bis 2040 aus. E.ON wird hier sein erstklassiges Netz-Know-how einbringen können und für unser Joint Venture und unsere Kunden Wert schaffen. Auf der Erzeugungsseite wird E.ON mit Expertise im Kraftwerksbau unterstützen und mit Sabanci bis 2020 eine Projektpipeline von 7,5 Gigawatt Leistung realisieren.

3 Rede Dr. Schenck; Telefonkonferenz Zwischenbericht 1Q/ Und auch in Brasilien haben wir Vereinbarungen getroffen, unsere Marktposition in den kommenden Monaten auszubauen und die Beteiligung an MPX auf über 36 Prozent zu erhöhen. Hier besitzen wir ja bereits, wie Sie wissen, einen Anteil von gut 11 Prozent sowie ein Joint Venture mit MPX zur Realisierung von Kraftwerksprojekten. Die Transaktion wird sich in mehreren Schritten vollziehen: Nach der erwähnten Aufstockung des direkten MPX-Anteils findet eine Kapitalerhöhung statt. Das zwischen MPX und E.ON bestehende Joint Venture wird in MPX integriert. In Summe werden wir bis zu 0,8 Milliarden Euro investieren. Ich möchte betonen, dass sich das Commitment von E.ON in Brasilien hierbei insgesamt nicht erhöht, sondern nur zeitlich verschiebt. Durch diesen sehr vorteilhaften Ausbau unserer Position und die Eingliederung des Joint Ventures in MPX können wir unsere Position im brasilianischen Energiemarkt zu einem sehr fairen Marktpreis verbessern. Damit werden wir auch bereits zu einem früheren Zeitpunkt von den zunehmenden Erträgen des Unternehmens profitieren. Weiterhin beteiligen sich nun zwei starke brasilianische Partner an MPX: BTG Pactual und BNDES - zwei große brasilianische Banken, wobei man die BNDES als Pendant zur deutschen KFW beschreiben könnte. Die gemeinsam entwickelten Kraftwerksprojekte werden schon ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zunehmende Ergebnisbeiträge liefern. Das erste gemeinsame Projekt soll noch im Herbst dieses Jahres ans Netz gehen. Und mit einem Wachstum der Stromnachfrage in Brasilien von vier Prozent per annum, bis Ende des Jahres bestehender und fertiggestellter Erzeugungskapazität von etwa zwei Gigawatt und einer Projektpipeline von weiteren zehn Gigawatt - davon bis zu 3,6 Gigawatt kurzfristig realisierbar - haben wir uns in diesem Wachstumsmarkt eine attraktive Ausgangslage geschaffen. In unseren klassischen Fokusfeldern geht es voran: Zurzeit wird der mit 175 Turbinen und einer Leistung von 630 Megawatt größte Offshore- Windpark der Welt, London Array, in der Themsemündung in Betrieb genommen. Auch dieses Projekt haben wir nach mehrjähriger Bauzeit schneller als geplant und unter Budget realisiert. Die Inbetriebnahmen der Felder Hyme, Huntington und Skarv führen zu steigenden Ergebnissen in unserem Explorations & Produktionsgeschäft im Jahr Hier ist das Jahr 2012 eher enttäuschend verlaufen. Im Strom- und Gasgeschäft haben wir den kalten Winter gut gemeistert. Die Absätze sind gestiegen, allerdings schlägt sich dies aufgrund niedriger Margen kaum im Ergebnis nieder. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle darauf, dass wir im ersten Quartal sechs konventionelle Kraftwerke mit in Summe 2,6 Gigawatt Kapazität in Deutschland, Frankreich und Großbritannien stillgelegt haben. Sie sehen also, in Zeiten eines schwierigen energiepolitischen Umfeldes in Deutschland und Europa legen wir den Grundstein für zukünftige Erträge in neuen Wachstumsmärkten, stärken unsere bestehenden Fokusgeschäfte und treiben, wo erforderlich, die Restrukturierung voran. Die ersten Schritte sind getan, jetzt geht es in die Umsetzung.

4 Rede Dr. Schenck; Telefonkonferenz Zwischenbericht 1Q/ Bevor ich zu den Quartalszahlen komme zunächst ein Hinweis zur Segmentierung: Im ersten Halbjahr 2013 werden wir unsere Gesellschaften E.ON Energy Trading und E.ON Ruhrgas verschmelzen. Die neue Gesellschaft E.ON Global Commodities, die am 2. Mai 2013 in das Handelsregister eingetragen wurde, wird sich weiterhin auf die Optimierung unserer weltweiten Asset-Basis konzentrieren. Dementsprechend führen wir jetzt auch das Ihnen bekannte Segment Optimierung & Handel unter Global Commodities respektive Globaler Handel. Des Weiteren werden die Aktivitäten außerhalb Europas einschließlich unseres Stromerzeugungsgeschäftes in Russland gesondert als Nicht-EU-Länder ausgewiesen. Seit dem ersten Quartal 2013 beinhaltet dies zusätzlich unsere Aktivitäten in Brasilien und ab dem zweiten Quartal 2013 auch unser Engagement in der Türkei. Hierdurch schaffen wir schon jetzt Transparenz bezüglich des Wertes, welchen diese Geschäfte mittel- bis langfristig erwirtschaften sollen. Ich darf Ihnen nun die Quartalszahlen, die innerhalb der gesteckten Ziele liegen erläutern: Der Umsatz betrug 35,9 Milliarden Euro und lag damit auf Vorjahresniveau. Der in den Vorquartalen beobachtbare Anstieg auf Grund der geänderten Hedgingstrategie im Segment Globaler Handel führt sich somit wie angekündigt nicht weiter fort. Das EBITDA 1 lag im ersten Quartal mit 3,6 Milliarden Euro um 0,2 Milliarden Euro unter dem Vorjahreswert. Wesentlich hierfür waren folgende Treiber: Unsere Desinvestitionen verwässern das Quartalsergebnis um 0,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Über die Auswirkungen von der Abgabe von Beteiligungen haben wir Sie ja bereits unter anderem auf der Bilanzpressekonferenz ausführlich informiert. Des Weiteren wirkt der Rückgang in Produktionsvolumina und Margen in der fossilen Erzeugung mit 0,1 Milliarden Euro negativ gegenüber dem Vorjahr. Gegenläufig wirken Effizienzmaßnahmen aus unserem Programm 2.0 mit 0,1 Milliarden Euro sowie ein Anstieg im Ergebnis gegenüber dem Vorjahr bei den Erneuerbaren Energien, im Wesentlichen auf Grund gestiegener Erzeugungskapazitäten. Der nachhaltige Konzernüberschuss sank von 1,7 auf 1,4 Milliarden Euro verglichen mit dem Vorjahr. Neben den beschriebenen EBITDA-Effekten, ist die Entwicklung durch eine Normalisierung in der Steuerquote zu erklären. Leicht geringere Abschreibungen und Zinsaufwendungen wirkten gegenläufig.

5 Rede Dr. Schenck; Telefonkonferenz Zwischenbericht 1Q/ Die Investitionen lagen im ersten Quartal bei rund 0,9 Milliarden Euro und damit 21 Prozent unter dem Vorjahreswert. Auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte entfielen dabei 0,7 Milliarden Euro, auf Beteiligungen 0,2 Milliarden Euro. Hier setzen wir die kommunizierten Einsparungen um. Der operative Cashflow betrug 1,6 Milliarden Euro. Der Anstieg von 1,2 Milliarden Euro beruht im Wesentlichen auf der Zahlung einer anrechenbaren Kapitalertragsteuer auf eine konzerninterne Dividende im ersten Quartal Diese Kapitalertragsteuer wurde im dritten Quartal 2012 vollständig zurückerstattet. Gegenläufig wirkte vor allem ein volumen- und preisbedingter Aufbau von Forderungen im Vertriebsgeschäft in UK. Die wirtschaftliche Nettoverschuldung sank zum Ende des ersten Quartals gegenüber Ende 2012 um 4,3 Milliarden Euro auf 31,6 Milliarden Euro insbesondere auf Grund der Desinvestitionserlöse, geringerer Investitionen und des operativen Cashflows. Ein sehr gutes Ergebnis. Jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass die Dividendenzahlung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro, welche wir Anfang der Woche nach unserer Hauptversammlung getätigt haben, natürlich noch nicht in den Zahlen des ersten Quartals abgebildet ist. Soviel zum ersten Quartals Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2013 bleibt unverändert. Wir gehen von einem EBITDA zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro aus. Für den nachhaltigen Konzernüberschuss erwarten wir ein Ergebnis zwischen 2,2 und 2,6 Milliarden Euro. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte nun gerne Ihre Fragen. 1 bereinigt um außergewöhnliche Effekte Diese Rede enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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