BERICHT JAHRESABSCHLUSS

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1 BERICHT über den JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Im Rudert 2 + 2a Marburg Finanzamt: Gießen Steuer-Nr.: Dipl.-Betriebswirt Wolfgang Buschek - Dipl.-Kaufmann Ulrich Froemel - Mark Berger Heusingerstrasse 7 Telefon / Telefax / stb@buschek-und-froemel.de

2 Im Rudert 2 + 2a Marburg Blatt 1 Inhaltsverzeichnis HAUPTBERICHT 2 Auftrag und Auftragsdurchführung 3 Rechtliche Verhältnisse 4 Wirtschaftliche Verhältnisse 5 Steuerrechtliche Verhältnisse 5 Buchführung 5 Jahresabschluß 6 Abschluß- und Prüfungsvermerk 7 ERLÄUTERUNGSBERICHT 8 Bilanz zum 31. Dezember Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember Kontennachweis zur GuV zum 31. Dezember Anlagenspiegel zum 31. Dezember Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember ANHANG 48 ALLGEMEINE AUFTRAGSBEDINGUNGEN 52

3 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 2 HAUPTBERICHT

4 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 3 Auftrag und Auftragsdurchführung Unser Büro ist beauftragt, den Jahresabschluss mit den entsprechenden Erläuterungen zu erstellen. Für die Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte im Rahmen des erteilten Auftrags. Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

5 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 4 Rechtliche Verhältnisse Firma: Rechtsform: Sitz: Anschrift: NanoRepro AG AG Marburg Im Rudert 2 + 2a, Marburg Gründung am: Gesellschaftsvertrag: (Verschmelzungsvertrag) Eintragung ins Handelsregister: Gegenstand des Unternehmens: Geschäftsjahr: Dauer der Gesellschaft: Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung, insbesondere im Bereich der männlichen Infertilität sowie das Gewinnen, Einfrieren und Einlagern von adulten Stammzellen. 1. Januar bis 31. Dezember Unbeschränkt Stammkapital: Euro ,00 Geschäftsführung: Vorstand : ganzjährig : Dr. Olaf Stiller, geb , geschäftsansässig in Marburg, Im Rudert 2 bis zum : Dr. Nicolas Combé, geb , geschäftsansässig in Marburg, Im Rudert 2

6 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 5 Wirtschaftliche Verhältnisse Die Gesellschaft schloß das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag von Euro ,64 ab. Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum Euro ,42. Im Berichtszeitraum betrug der Materialaufwand Euro ,42. Der Personalaufwand betrug im Berichtszeitraum Euro ,43. Steuerrechtliche Verhältnisse Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den des UStG Der Gewerbebetrieb unterliegt kraft Rechtsform der Gewerbesteuerpflicht gemäß 2 Abs. 1 GewStG. Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Gewerbesteuer vorgenommen. Buchführung Für das Unternehmen besteht nach 238 HGB Buchführungspflicht. Die Buchführung wurde durch den Auftraggeber erstellt. Die Kontierung und die Auswertung erfolgte nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03.

7 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 6 Jahresabschluß Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsund Gesellschaftsrechts beachtet. Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts erstellten Jahresabschluß wurde für den gleichen Abschlußzeitraum eine den Vorschriften des Steuergesetzes entsprechende Steuerbilanz gefertigt. Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Prüfungsvermerk zur Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms "FIBU" Vorliegender Jahresabschluß wurde mit dem System DATEV erstellt. Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungsprogrammes wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der SCHITAG ERNST & YOUNG Deutsche Allgemeine Treuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft in Nürnberg, am bestätigt. Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

8 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 7 Abschluß- und Prüfungsvermerk Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers NanoRepro AG erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Marburg, den 19. Mai 2010 Buschek - Froemel - Berger - -

9 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 8 ERLÄUTERUNGSBERICHT

10 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 9 AKTIVA A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ,00 Euro ,00 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Gewerbliche Schutzrechte , ,00 Ähnliche Rechte und Werte , , , ,00 Gewerbliche Schutzrechte ,00 Euro ,00 Euro Ähnliche Rechte und Werte ,00 Euro ,00 Euro Summe immaterielle Vermögensgegenstände ,00 Euro ,00 Euro

11 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 10 II. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen ,00 Euro ,00 Euro Technische Anlagen und Maschinen ,00 Euro ,00 Euro 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.401,00 Euro 8.016,00 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Betriebsausstattung 5.591, ,00 Geringwertige WG Sammelposten 2.425, , , ,00 Betriebsausstattung ,00 Euro 5.591,00 Euro Geringwertige WG Sammelposten ,00 Euro 2.425,00 Euro Summe Sachanlagen ,00 Euro ,00 Euro Eine detaillierte Aufgliederung dieses Bilanzpostens ist aus der Anlage "Entwicklung des Anlagevermögens" zu entnehmen.

12 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 11 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens ,00 Euro ,00 Euro Wertpapiere des Anlagevermögens ,00 Euro ,00 Euro Summe Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B. Umlaufvermögen I. Vorräte ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro 1. fertige Erzeugnisse und Waren ,00 Euro ,90 Euro Bestand Waren ,00 Euro ,90 Euro II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ,58 Euro ,09 Euro Forderungen aus Lieferungen u.leistung ,58 Euro ,09 Euro

13 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt sonstige Vermögensgegenstände ,12 Euro ,41 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Geldtransit 500,00 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 0, ,04 Körperschaftsteuerrückforderung 6.573,61 433,63 Abziehbare Vorsteuer 7% 236,65 313,99 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% 0, ,54 Abziehbare Vorsteuer 19% , ,55 Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 1.388, ,83 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% 0, ,54- Umsatzsteuer 19% , ,26- Umsatzsteuervorauszahlungen , ,19- Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 1.388, ,83- Umsatzsteuer laufendes Jahr 8.848, , , ,12 Geldtransit ,00 Euro 500,00 Euro Sonstige Vermögensgegenstände ,04 Euro 0,00 Euro Körperschaftsteuerrückforderung ,63 Euro 6.573,61 Euro Abziehbare Vorsteuer 7% ,99 Euro 236,65 Euro Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% ,54 Euro 0,00 Euro Abziehbare Vorsteuer 19% ,55 Euro ,95 Euro Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% ,83 Euro 1.388,90 Euro Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% ,54-Euro 0,00 Euro Umsatzsteuer 19% ,26-Euro ,36- Euro Umsatzsteuervorauszahlungen ,19-Euro ,61- Euro Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% ,83-Euro 1.388,90- Euro

14 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 13 Umsatzsteuer laufendes Jahr ,36 Euro 8.848,17 Euro III. Wertpapiere 1. eigene Anteile 2.154,00 Euro 0,00 Euro Eigene Anteile ,00 Euro 0,00 Euro In Höhe der eigenen Anteile wurde eine entsprechende Rücklage für eigene Anteile gebildet. IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks ,16 Euro ,25 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Raiffeisenbank , ,09 Raiffeisenbank , ,95 Raiffeisenbank , ,94 VEM Aktienbank , ,25 Commerzbank ,91 0,00 Raiffeisenbank Festgeld # ,00 0,00 Raiffeisenbank Festgeld # , , , ,16 Raiffeisenbank ,09 Euro ,88 Euro Raiffeisenbank ,95 Euro 2.836,04 Euro Raiffeisenbank ,94 Euro 0,00 Euro VEM Aktienbank ,25 Euro 0,00 Euro Commerzbank ,00 Euro 845,91 Euro Raiffeisenbank Festgeld # ,00 Euro ,00 Euro Raiffeisenbank Festgeld # ,93 Euro ,42 Euro Die Finanzmittelanlagen zur kurzfristigen Disposition bestehen aus Festgeldguthaben mit einer Laufzeit von

15 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 14 höchstens einem Jahr. C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.352,17 Euro 7.992,68 Euro - davon Disagio Euro 3.310,17 (Euro 4.242,68) Kontobezeichnung Euro Euro ARAP Leasing-Sonderzahlung KfZ 3.750, ,00 Damnum/Disagio 4.242, , , ,17 ARAP Leasing-Sonderzahlung KfZ ,00 Euro 3.750,00 Euro Damnum/Disagio ,17 Euro 4.242,68 Euro Die beiden Disagios erhaltener Bankdarlehen wurden auf die Darlehenslaufzeit von sechs und zehn Jahren abgegrenzt. Summe Aktiva ,03 Euro ,33 Euro

16 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 15 PASSIVA A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital ,00 Euro ,00 Euro Gezeichnetes Kapital ,00 Euro ,00 Euro Die Gesellschaft hat mit Beschluss des Aufsichtsrates vom die Erhöhung des Grundkapitals um weitere ,00 EUR auf nunmehr ,00 EUR durchgeführt. Das neue Grundkapital wurde am im Handelsregister veröffentlicht. II. Kapitalrücklage ,95 Euro ,70 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag , ,70 Kapitalrücklage gg.vorzugsgewährung 0, , , ,95 Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag ,70 Euro ,70 Euro Kapitalrücklage gg.vorzugsgewährung ,25 Euro 0,00 Euro Die Gesellschaft hat mit Beschluss des Aufsichtsrates vom die Erhöhung des Grundkapitals um weitere ,00 EUR auf nunmehr ,00 EUR durchgeführt. Das neue Grundkapital wurde am im Handelsregister veröffentlicht. In der Bilanzposition Kapitalrücklage gg. Vorzugsgewährung werden die Zeichnungen des neuen Aktienkapitals vor Eintragung des neuen Grundkapitals im Handelsregister ausgewiesen. III. Gewinnrücklagen 1. Rücklage für eigene Anteile 2.154,00 Euro 0,00 Euro Rücklage für eigene Anteile ,00 Euro 0,00 Euro 2. andere Gewinnrücklagen 2.154,00-Euro 0,00 Euro Andere Gewinnrücklagen ,00-Euro 0,00 Euro

17 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 16 IV. Bilanzverlust - davon Verlustvortrag Euro ,38 (Euro ,41) ,02-Euro ,38- Euro Bilanzverlust ,02-Euro ,38- Euro B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 5.000,00 Euro 4.000,00 Euro Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung ,00 Euro 4.000,00 Euro C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 4,60) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro ,44 (Euro ,67) ,44 Euro ,27 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Darl. Raiffeisenbank , ,00 Darl. Raiffeisenbank , ,00 Darl. Raiffeisenbank , ,44 Darl. Raiffeisenbank , ,00 Raiffeisenbank ,60 0, , ,44 Darl. Raiffeisenbank ,00 Euro ,00 Euro Darl. Raiffeisenbank ,00 Euro ,00 Euro Darl. Raiffeisenbank ,44 Euro ,67 Euro

18 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 17 Darl. Raiffeisenbank ,00 Euro 0,00 Euro Raiffeisenbank ,00 Euro 4,60 Euro 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,52 (Euro 0,00) ,52 Euro 0,00 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0, ,00 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0, ,52 0, ,52 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ,00 Euro 0,00 Euro Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ,52 Euro 0,00 Euro 3. sonstige Verbindlichkeiten 2.802,14 Euro 4.118,74 Euro - davon aus Steuern Euro 2.102,14 (Euro 3.418,74) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.802,14 (Euro 4.118,74) Kontobezeichnung Euro Euro Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 700,00 700,00 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 3.418, , , ,14 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) ,00 Euro 700,00 Euro Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer ,14 Euro 3.418,74 Euro

19 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 18 Summe Passiva ,03 Euro ,33 Euro Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung vom bis Umsatzerlöse ,42 Euro ,82 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 1a UStG 2.456, ,66 Erlöse 19% USt , , , ,42 2. Gesamtleistung ,42 Euro ,82 Euro 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 105,08 Euro 0,00 Euro 4.882,16 Euro ,36 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Periodenfremde Erträge 0, ,16 Fördergelder Land Hessen ,36 0,00 4. Materialaufwand , ,16 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ,42 Euro ,46 Euro

20 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt Kontobezeichnung Euro Euro Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , ,14 Wareneingang 2.500,00 0,00 Verbrauchsmaterial 19% Vorsteuer , ,52 EG-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt 0, ,86 Bezugsnebenkosten 0, ,00 Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware 5.110, , , ,42 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ,06 Euro 9.577,71 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Fremdleistungen 2.267, ,45 Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt 7.309, ,61 5. Personalaufwand 9.577, ,06 a) Löhne und Gehälter ,94 Euro ,80 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Gehälter , ,94 Zuschüsse Agenturen für Arbeit 0, ,00- Aushilfslöhne 1.200,00 0,00 Pauschale Steuer für Aushilfen 180,00 0, , ,94 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 1.656,00 (Euro 603,03) ,49 Euro ,06 Euro

21 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt Kontobezeichnung Euro Euro Gesetzliche Sozialaufwendungen , ,44 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 0,00 700,05 Aufwendungen für Altersversorgung 603, ,00 6. Abschreibungen , ,49 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs ,23 Euro ,64 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Abschreibung immaterielle VermG 6.143, ,00 Abschreibungen auf Sachanlagen , ,00 Sofortabschreibung GWG 440,00 0,00 Abschreibung Sammelposten GWG 607,88 767,23 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen , ,23 aa) Raumkosten ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben ,05 Euro ,02 Euro 2.846,65 Euro ,84 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Versicherungen 2.285, ,65 Sonstige Abgaben ,65 16, , ,65

22 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 21 ac) Reparaturen und Instandhaltungen ,84 Euro 4.172,38 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. 495, ,69 Wartungskosten für Hard- und Software 3.677, , , ,84 ad) Fahrzeugkosten ,18 Euro ,41 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Kfz-Versicherungen 2.284, ,84 Laufende Kfz-Betriebskosten 4.123, ,25 Kfz-Reparaturen 20, ,22 Mietleasing Kfz 8.132, ,87 Zum Fuhrpark der Gesellschaft gehören zwei Leasing-PKW , ,18 ae) Werbe- und Reisekosten ,39 Euro ,39 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Werbekosten , ,28 Bewirtungskosten 1.574,28 387,83 Aufmerksamkeiten 16,80 0,00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 674,69 166,20 Reisekosten Arbeitnehmer 1.659,31 733,95 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 6.932, ,30 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 2.069,00 288,00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 4.404, ,89 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer , , , ,39 af) Kosten der Warenabgabe ,54 Euro ,78 Euro

23 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt Kontobezeichnung Euro Euro Kosten Warenabgabe , ,12 Verpackungsmaterial 392,55 445,90 Verkaufsprovisionen 979, ,52 Fremdarbeiten (Vertrieb) 2.000,00 0, , ,54 ag) verschiedene betriebliche Kosten ,39 Euro ,10 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 5.631, ,21 Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,28 Porto 2.858, ,08 Telefon , ,12 Bürobedarf 4.317, ,45 Zeitschriften, Bücher 58,69 100,42 Fortbildungskosten 412,10 45,00 Rechts- und Beratungskosten , ,90 Abschluss- und Prüfungskosten 4.000, ,00 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 0,00 190,01 Nebenkosten des Geldverkehrs 6.986, ,49 Werkzeuge und Kleingeräte 410,00 71, , ,39 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.645,91 Euro ,09 Euro 9.026,81 Euro 7.371,98 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 372,00 660,53 Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , , , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,42-Euro ,30- Euro

24 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,48 Euro 0,33- Euro Kontobezeichnung Euro Euro Körperschaftsteuer 6.231,00-411,00- Solidaritätszuschlag 342,61-22,63- Zinsabschlagsteuer 6.230,67 411,48 Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst. 342,61 22,63 0,33-0, sonstige Steuern 498,74 Euro 616,00 Euro Kontobezeichnung Euro Euro Erstattung VJ für sonstige Steuern 0,00 4,26- Kfz-Steuern 616,00 503,00 616,00 498, Jahresfehlbetrag ,64 Euro ,97 Euro 14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr ,38 Euro ,41 Euro 15. Bilanzverlust ,02 Euro ,38 Euro

25 Blatt 24 BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten , ,00 II. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen , ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.401, , ,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens , ,00 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. fertige Erzeugnisse und Waren , ,90 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,09 2. sonstige Vermögensgegenstände , , ,41 III. Wertpapiere 1. eigene Anteile 2.154,00 0,00 Übertrag , ,40

26 Blatt 25 BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Übertrag , ,40 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks , ,25 C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.352, ,68 - davon Disagio Euro 3.310,17 (Euro 4.242,68) , ,33

27 Blatt 26 BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital , ,00 II. Kapitalrücklage , ,70 III. Gewinnrücklagen 1. Rücklage für eigene Anteile 2.154,00 0,00 2. andere Gewinnrücklagen 2.154,00-0,00 0,00 IV. Bilanzverlust , ,38- - davon Verlustvortrag Euro ,38 (Euro ,41) B. Rückstellungen 1. sonstige Rückstellungen 5.000, ,00 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,27 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 4,60) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro ,44 (Euro ,67) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ,52 0,00 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,52 (Euro 0,00) 3. sonstige Verbindlichkeiten 2.802, , ,74 - davon aus Steuern Euro 2.102,14 (Euro 3.418,74) Übertrag , ,33

28 Blatt 27 BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro Euro Übertrag , ,33 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.802,14 (Euro 4.118,74) , ,33

29 Blatt 28 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro 1. Umsatzerlöse ,42 100, ,82 2. Gesamtleistung ,42 100, ,82 3. sonstige betriebliche Erträge a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 105,08 0,00 b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.882, ,24 2, ,36 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren , ,46 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen , ,48 48, ,71 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , ,80 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung , ,43 86, ,06 - davon für Altersversorgung Euro 1.656,00 (Euro 603,03) 6. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs ,23 7, ,64 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) ordentliche betriebliche Aufwendungen aa) Raumkosten , ,02 Übertrag , , ,51-

30 Blatt 29 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Geschäftsjahr Vorjahr Euro Euro % Euro Übertrag , , ,51- ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 2.846, ,84 ac) Reparaturen und Instandhaltungen , ,38 ad) Fahrzeugkosten , ,41 ae) Werbe- und Reisekosten , ,39 af) Kosten der Warenabgabe , ,78 ag) verschiedene betriebliche Kosten , ,04 150, ,10 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.645,91 0, ,09 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.026,81 3, , Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ,42-194, , Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,48 0, sonstige Steuern 498,74 499,22 0,22 616, Jahresfehlbetrag ,64 194, , Verlustvortrag aus dem Vorjahr ,38 538, , Bilanzverlust ,02 732, ,38

31 Blatt 30 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0020 Gewerbliche Schutzrechte , , Ähnliche Rechte und Werte , , ,00 technische Anlagen und Maschinen 0200 Technische Anlagen und Maschinen , ,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0400 Betriebsausstattung 2.949, , Geringwertige WG Sammelposten 2.452, , ,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0525 Wertpapiere des Anlagevermögens , ,00 fertige Erzeugnisse und Waren 3980 Bestand Waren , ,90 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1400 Forderungen aus Lieferungen u.leistung , ,09 sonstige Vermögensgegenstände 1360 Geldtransit 0,00 500, Sonstige Vermögensgegenstände 1.819,04 0, Körperschaftsteuerrückforderung 433, , Abziehbare Vorsteuer 7% 313,99 236, Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19% 1.121,54 0, Abziehbare Vorsteuer 19% , , Abziehbare Vorsteuer 13b UStG 19% 2.243, , Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19% 1.121,54-0, Umsatzsteuer 19% , , Umsatzsteuervorauszahlungen , , Umsatzsteuer nach 13b UStG 19% 2.243, , Umsatzsteuer laufendes Jahr , , ,17 eigene Anteile 1345 Eigene Anteile 2.154,00 0,00 Übertrag , ,40

32 Blatt 31 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Übertrag , ,40 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 Raiffeisenbank , , Raiffeisenbank , , Raiffeisenbank ,94 0, VEM Aktienbank ,25 0, Commerzbank ,00 845, Raiffeisenbank Festgeld # , , Raiffeisenbank Festgeld # , , ,42 Rechnungsabgrenzungsposten 0980 ARAP Leasing-Sonderzahlung KfZ 1.042, , Damnum/Disagio 3.310, , ,68 davon Disagio Euro 3.310,17 (Euro 4.242,68) 0986 Damnum/Disagio Summe Aktiva , ,33

33 Blatt 32 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Gezeichnetes Kapital 0800 Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage 0841 Kapitalrücklage/Anteile ü. Nennbetrag , , Kapitalrücklage gg.vorzugsgewährung , ,95 0,00 Rücklage für eigene Anteile 0850 Rücklage für eigene Anteile 2.154,00 0,00 andere Gewinnrücklagen 0855 Andere Gewinnrücklagen 2.154,00-0,00 Bilanzverlust Bilanzverlust , ,38- davon Verlustvortrag Euro ,38 (Euro ,41) 2868 Verlustvortrag nach Verwendung sonstige Rückstellungen 0977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 5.000, ,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0650 Darl. Raiffeisenbank , , Darl. Raiffeisenbank , , Darl. Raiffeisenbank , , Darl. Raiffeisenbank ,00 0, Raiffeisenbank , ,44 4,60 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 4,60) 1211 Raiffeisenbank davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro ,44 (Euro ,67) 0650 Darl. Raiffeisenbank Darl. Raiffeisenbank Darl. Raiffeisenbank Darl. Raiffeisenbank Übertrag , ,59

34 Blatt 33 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2009 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Übertrag , ,59 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ,00 0, Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen , ,52 0,00 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro ,52 (Euro 0,00) 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen sonstige Verbindlichkeiten 1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 700,00 700, Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 2.102, , ,74 davon aus Steuern Euro 2.102,14 (Euro 3.418,74) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.802,14 (Euro 4.118,74) 1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva , ,33

35 Blatt 34 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Umsatzerlöse 8120 Steuerfreie Umsätze 4 Nr. 1a UStG 4.809, , Erlöse 19% USt , , ,12 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen 105,08 0,00 sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2520 Periodenfremde Erträge 4.882,16 0, Fördergelder Land Hessen 0, , ,36 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , Wareneingang 0, , Verbrauchsmaterial 19% Vorsteuer , , EG-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt 5.902,86 0, Bezugsnebenkosten 1.490,00 0, Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware 4.660, , ,90- Aufwendungen für bezogene Leistungen 3100 Fremdleistungen , , Leistungen ausl. UN 19% Vorst., 19% USt , , ,97 Löhne und Gehälter 4120 Gehälter , , Zuschüsse Agenturen für Arbeit 3.840,00-0, Aushilfslöhne 0, , Pauschale Steuer für Aushilfen 0, ,94 180,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen , , Beiträge zur Berufsgenossenschaft 700,05 0, Aufwendungen für Altersversorgung 1.656, ,49 603,03 davon für Altersversorgung Euro 1.656,00 (Euro 603,03) 4165 Aufwendungen für Altersversorgung Übertrag , ,85-

36 Blatt 35 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Übertrag , ,85- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 4822 Abschreibung immaterielle VermG 6.143, , Abschreibungen auf Sachanlagen , , Sofortabschreibung GWG 0,00 440, Abschreibung Sammelposten GWG 767, ,23 607,88 Raumkosten 4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter , ,02 Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4360 Versicherungen 2.830, , Sonstige Abgaben 16, , ,65 Reparaturen und Instandhaltungen 4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch ,69 495, Wartungskosten für Hard- und Software , , ,00 Fahrzeugkosten 4520 Kfz-Versicherungen 4.191, , Laufende Kfz-Betriebskosten 6.309, , Kfz-Reparaturen 1.428,22 20, Mietleasing Kfz , , ,34 Werbe- und Reisekosten 4610 Werbekosten , , Bewirtungskosten 387, , Aufmerksamkeiten 0,00 16, Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 166,20 674, Reisekosten Arbeitnehmer 733, , Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 9.450, , Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 288, , Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 2.504, , Kilometergelderstattung Arbeitnehmer 9.259, , ,01 Kosten der Warenabgabe 4700 Kosten Warenabgabe , , Verpackungsmaterial 445,90 392,55 Übertrag , , ,08-

37 Blatt 36 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Übertrag , , ,08- Kosten der Warenabgabe 4760 Verkaufsprovisionen 5.947,52 979, Fremdarbeiten (Vertrieb) 0, , ,00 verschiedene betriebliche Kosten 4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 2.477, , Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.824, , Porto , , Telefon 6.936, , Bürobedarf 4.346, , Zeitschriften, Bücher 100,42 58, Fortbildungskosten 45,00 412, Rechts- und Beratungskosten , , Abschluss- und Prüfungskosten 5.408, , Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung 190,01 0, Nebenkosten des Geldverkehrs 4.180, , Werkzeuge und Kleingeräte 71, ,39 410,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.645, ,09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 660,53 372, Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit , , ,98 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2200 Körperschaftsteuer 411, , Solidaritätszuschlag 22,63-342, Zinsabschlagsteuer 411, , Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst. 22,63 0,48 342,61 sonstige Steuern 2287 Erstattung VJ für sonstige Steuern 4,26-0, Kfz-Steuern 503,00 498,74 616,00 Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag , ,97 Verlustvortrag aus dem Vorjahr 2868 Verlustvortrag nach Verwendung , ,41 Übertrag , ,38-

38 Blatt 37 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Geschäftsjahr Vorjahr Konto Bezeichnung Euro Euro Euro Übertrag , ,38- Bilanzverlust Bilanzverlust , ,38

39 ANLAGENSPIEGEL Blatt 38 NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Buchwert Zugänge Abgänge Umbuchungen Abschreibungen Zuschreibungen Buchwert Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Summe immaterielle Vermögensgegenstände ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II. Sachanlagen 1. technische Anlagen und Maschinen ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.016,00 794,23 0,00 0, ,23 0, ,00 Summe Sachanlagen ,00 794,23 0,00 0, ,23 0, ,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Summe Finanzanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Summe Anlagevermögen ,00 794,23 0,00 0, ,23 0, ,00

40 Blatt 39 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum der Abgang- Zuschreibung Euro Euro Euro Euro Euro 20 Gewerbliche Schutzrechte Ansch-/Herst-K , ,00 Abschreibung 0,00 Buchwerte , ,00 25 Ähnliche Rechte und Werte Ansch-/Herst-K , ,75 Abschreibung 7.027, , ,75 Buchwerte , , , Technische Anlagen und Maschinen Ansch-/Herst-K , ,74 Abschreibung , , ,74 Buchwerte , , , Betriebsausstattung Ansch-/Herst-K , ,18 Abschreibung 7.703, , ,18 Buchwerte 5.591, , , Geringwertige WG Sammelposten 525 Wertpapiere des Anlagevermögens Ansch-/Herst-K 3.032,88 794, ,11 Abschreibung 607,88 767, ,11 Buchwerte 2.425,00 794,23 767, ,00 Ansch-/Herst-K , ,00 Abschreibung 0,00 Buchwerte , ,00 Summe Ansch-/Herst-K ,55 794, ,78 Abschreibung , , ,78 Buchwerte ,00 794, , ,00

41 Blatt 40 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro 20 Gewerbliche Schutzrechte Verwertungsvereinbarung Universität Marburg AHK , ,00 Keine AfA Abschr. 0,00 0,00 BW , ,00 Summe Gewerbliche Schutzrechte Ansch-/Herst-K , ,00 Abschreibung 0,00 Buchwerte , ,00

42 Blatt 41 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro 25 Ähnliche Rechte und Werte Erstellung Webpräsenz mit Onlineshop AHK 9.400, ,00 Linear Abschr , , ,00 05/00 / 20,00 BW 7.050, , , Qualitätsmanagement-Handbuch Dr. Ruoff AHK , ,75 Linear Abschr , , ,75 04/09 / 21,05 BW , , , Telekurs Card Solution AHK 1.175, ,00 Linear Abschr. 523,00 392,00 915,00 03/00 / 33,33 BW 652,00 392,00 260,00 Summe Ähnliche Rechte und Werte Ansch-/Herst-K , ,75 Abschreibung 7.027, , ,75 Buchwerte , , ,00

43 Blatt 42 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro 200 Technische Anlagen und Maschinen Entwicklungsmaschine Agfa Curix 60 (gebraucht) Mikrobiologische Sicherheitswerkbank BDK-SK Tischkühlzentrifuge Sigma 2-16K AHK 1.293, ,10 Linear Abschr. 605,10 259,00 864,10 05/00 / 20,00 BW 688,00 259,00 429, AHK , ,11 Linear Abschr , , ,11 10/00 / 10,00 BW 7.757, , , AHK 4.807, ,00 Linear Abschr ,00 601, ,00 08/00 / 12,50 BW 3.454,00 601, , Kühlschrank Sanyo MPR-161D AHK 2.135, ,60 Linear Abschr. 482,60 214,00 696,60 10/00 / 10,00 BW 1.653,00 214, , Kühlschrank Sanyo MDF-U AHK 2.526, ,00 Linear Abschr. 570,00 253,00 823,00 10/00 / 10,00 BW 1.956,00 253, , Mikroskop Eclipse TS AHK 2.532, ,32 Linear Abschr. 550,32 253,00 803,32 10/00 / 10,00 BW 1.982,00 253, , Trockenversandbehälter MVE Cryo Shipper AHK 6.971, ,05 Linear Abschr ,05 871, ,05 08/00 / 12,50 BW 5.081,00 871, , Flüssigstickstoff-Versorgungsbehälter Euro-Cyl Computergesteuertes Einfriergerät IceCube 14 S-B AHK 4.437, ,18 Linear Abschr ,18 555, ,18 08/00 / 12,50 BW 3.234,00 555, , AHK , ,11 Linear Abschr , , ,11 11/00 / 9,09 BW , , , Präzisionswaage AHK 1.225, ,00 Linear Abschr. 198,00 94,00 292,00 13/00 / 7,69 BW 1.027,00 94,00 933, Kompressorkühlboxen Le Pütz AHK 3.840, ,00 Linear Abschr ,00 768, ,00 05/00 / 20,00 BW 2.688,00 768, , Nikon Mikroskop SMZ AHK 7.147, ,88 Linear Abschr. 780,88 550, ,88 13/00 / 7,69 BW 6.367,00 550, ,00 Übertrag Ansch-/Herst-K , ,35 Abschreibung , , ,35 Buchwerte , , ,00

44 Blatt 43 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung Euro Euro Euro Euro Euro 200 Technische Anlagen und Maschinen Übertrag Ansch-/Herst-K , ,35 Abschreibung , , ,35 Buchwerte , , , Mikroskop ECLIPSE TS100-F AHK 3.719, ,52 Linear Abschr. 406,52 286,00 692,52 13/00 / 7,69 BW 3.313,00 286, , Kühlbox "Cool Freeze" AHK 613,87 613,87 Linear Abschr. 154,87 123,00 277,87 05/00 / 20,00 BW 459,00 123,00 336,00 Summe Technische Anlagen und Maschinen Ansch-/Herst-K , ,74 Abschreibung , , ,74 Buchwerte , , ,00

45 Blatt 44 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro 400 Betriebsausstattung Schüttelwasserbad Kobe AHK 1.505, ,61 Linear Abschr. 392,61 188,00 580,61 08/00 / 12,50 BW 1.113,00 188,00 925, Computer Dell Dimension 9150 Premium AHK 1.159, ,03 Linear Abschr ,03 32, ,03 03/00 / 33,33 BW 33,00 32,00 1, Computer Dell Inspiron 6000 Premium AHK 1.014, ,38 Linear Abschr. 986,38 27, ,38 03/00 / 33,33 BW 28,00 27,00 1, Notebook MSI S262BT XPP AHK 1.089, ,00 Linear Abschr. 998,00 90, ,00 03/00 / 33,33 BW 91,00 90,00 1, Drucker AHK 361,62 361,62 Linear Abschr. 282,62 78,00 360,62 03/00 / 33,33 BW 79,00 78,00 1, Computer BtO AHK 1.076, ,51 Linear Abschr. 808,51 267, ,51 03/00 / 33,33 BW 268,00 267,00 1, Computer Acer Aspire T AHK 418,10 418,10 Linear Abschr. 348,10 69,00 417,10 03/00 / 33,33 BW 70,00 69,00 1, Scanner Metro MS9520 Voyager AHK 150,00 150,00 Linear Abschr. 109,00 40,00 149,00 03/00 / 33,33 BW 41,00 40,00 1, Scanner Metro MS5145 Eclipse AHK 117,20 117,20 Linear Abschr. 85,20 31,00 116,20 03/00 / 33,33 BW 32,00 31,00 1, Computer AHK 631,03 631,03 Linear Abschr. 473,03 157,00 630,03 03/00 / 33,33 BW 158,00 157,00 1, Notebook Samsung T AHK 671,43 671,43 Linear Abschr. 336,43 224,00 560,43 03/00 / 33,33 BW 335,00 224,00 111, Notebook Toshiba TDP-S AHK 629,41 629,41 Linear Abschr. 315,41 210,00 525,41 03/00 / 33,33 BW 314,00 210,00 104, PC Dell AHK 624,29 624,29 Linear Abschr. 295,29 208,00 503,29 03/00 / 33,33 BW 329,00 208,00 121,00 Übertrag Ansch-/Herst-K 9.447, ,61 Abschreibung 6.556, , ,61 Buchwerte 2.891, , ,00

46 Blatt 45 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung Euro Euro Euro Euro Euro 400 Betriebsausstattung Übertrag Ansch-/Herst-K 9.447, ,61 Abschreibung 6.556, , ,61 Buchwerte 2.891, , , Lather Präsentationssystem AHK 1.959, ,02 Linear Abschr. 686,02 392, ,02 05/00 / 20,00 BW 1.273,00 392,00 881, PC Alternate AHK 745,54 745,54 Linear Abschr. 269,54 248,00 517,54 03/00 / 33,33 BW 476,00 248,00 228, MacBook (white) 2.4 GHz Intel Core 2 Duo AHK 1.142, ,01 Linear Abschr. 191,01 381,00 572,01 03/00 / 33,33 BW 951,00 381,00 570,00 Summe Betriebsausstattung Ansch-/Herst-K , ,18 Abschreibung 7.703, , ,18 Buchwerte 5.591, , ,00

47 Blatt 46 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro 485 Geringwertige WG Sammelposten Sammelposten AHK 3.032, ,88 GWG-Pool Abschr. 607,88 607, ,88 05/00 / 20,00 BW 2.425,00 607, , HP LaserJet 4200DN AHK 459,58 459,58 GWG-Pool Abschr. 92,58 92,58 05/00 / 20,00 BW 0,00 459,58 92,58 367, Bio-Vision Diagnosegerät (Leasingrückkauf) AHK 334,65 334,65 GWG-Pool Abschr. 67,65 67,65 05/00 / 20,00 BW 0,00 334,65 67,65 267,00 Summe Geringwertige WG Sammelposten Ansch-/Herst-K 3.032,88 794, ,11 Abschreibung 607,88 767, ,11 Buchwerte 2.425,00 794,23 767, ,00

48 Blatt 47 Entwicklung des Anlagevermögens vom bis NanoRepro AG Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von Produkten in der Diagnostik und Heilung Marburg Konto Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum Inventar Inventarbezeichnung AfA-Art der Abgang- Zuschreibung R-ND R-% Euro Euro Euro Euro Euro 525 Wertpapiere des Anlagevermögens Garantiefondsanteile Uni Garant Plus Deutschland AHK , ,00 Keine AfA Abschr. 0,00 0,00 BW , ,00 Summe Wertpapiere des Anlagevermögens Ansch-/Herst-K , ,00 Abschreibung 0,00 Buchwerte , ,00

49 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 48 ANHANG zum Jahresabschluß zum 31. Dezember 2009

50 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 49 Anhang für das Geschäftsjahr 2009 Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. A. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerlichen Bestimmungen, soweit denen handelsrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Von steuerlichen Wahlrechten wird in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz Gebrauch gemacht. Von 265 Abs. 5 HGB wurde dergestalt Gebrauch gemacht, dass der Inhalt der Postenbezeichnungen der Bilanz dort angepasst wurde, wo sich die tatsächlichen Verhältnisse nicht in vollem Umfang mit dem in den Gliederungsvorschriften vorgesehenen Bezeichnungen decken. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurde erstmals nach Ergebnisverwendung aufgestellt. Die Vorjahreszahlungen wurden entsprechend angepasst.

51 Bilanzbericht zum 31. Dezember 2009 Blatt 50 A K T I V A 1. Anlagevermögen Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um plan mäßige lineare Abschreibungen (drei bzw. fünf Jahre; lineare Methode) vermindert. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Abschreibungen werden nach Maßgabe der voraus sichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vorgenommen. Für bewegliche Anlagegüter wird die lineare Methode verwendet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 149,99 werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Der sofortige Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf unterjährige Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen. Bei den Finanzanlagen werden die Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. 2. Umlaufvermögen Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

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