Herzlich Willkommen zur 2. Bürgerversammlung

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Transkript:

Herzlich Willkommen zur 2. Bürgerversammlung Seite 1

SGB VIII Kinder und Jugendhilfe Leitgedanke 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe (1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Seite 2

Überblick Verwaltungshaushalt 2008 Jugendamt/ Bildungsservice/ Integrierte Sozialplanung/ Sport in Einnahmen %Anteil Ausgaben %Anteil dar. PA %Anteil Saldo %Anteil Verwaltung des Jugendamtes/ Immobilienverwaltung 105.160 1% 985.280 2% 521.640 10% 880.120 2% Kindertagesstätten *) 11.600.000 63% 27.700.000 45% 0 0% 16.100.000 37% Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 744.070 4% 3.236.560 5% 968.300 18% 2.492.490 6% Hilfen zur Erziehung/ Wirtschaftliche Jugendhilfe 1.214.240 7% 10.244.970 17% 2.100.210 39% 9.030.730 21% Bildungsservice 4.832.720 26% 15.647.540 25% 1.488.920 28% 10.814.820 25% Integrierte Sozialplanung 0 0% 319.380 1% 271.760 5% 319.380 1% Förderung des Sports 0 0% 3.343.220 5% 0 0% 3.343.220 8% Jugendamt gesamt: 18.496.190 100% 61.476.950 100% 5.350.830 100% 42.980.760 100% *) einschließlich der im Bürgeramt geplanten E/A für Kindertagesstätten Seite 3

Aufgabenfelder der Jugendhilfe sind u.a.. die Betreuung von Kindern in Tagespflege und Kindertagesstätten. die Kinder und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Seite 4

Seite 5

Gesamtübersicht Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Einnahmen Jugendpauschale LOS (Lokales Kapital für Soziale Zwecke) XENOS (Leben und Arbeiten in Vielfalt) Gesamt Einnahme 1 kommunale Trägerschaft 2 freie Träger 3* LOS (Mikroprojekte Lobeda & Winzerla) 4** XENOS (Förderung von Migranten) Gesamt Ausgabe 91.140 472.930 120.000 60.000 744.070 1.365.500 1.691.060 120.000 60.000 3.236.560 Seite 6 Gesamt Saldo * Projekte, die ausschließlich aus EU Mitteln finanziert werden ** Projekte, die ausschließlich aus Bundesmitteln finanziert werden 2.492.490

1.1 Jugendsozialarbeit (kommunale Trägerschaft) Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche Strassensozialarbeiter in Lobeda und Winzerla Schulsozialarbeit IGS einschließlich Fachanleitung Schulsozialarbeit freier Träger Arbeitskreis Junge Migranten Projekte der Jugendberufshilfe (Lernwerkstatt, FSTJ Junge Mütter) Seite 7 Einnahmen: Landeszuschuss: Ausgaben: davon für Personalkosten: Saldo: 3.500 52.660 379.050 336.650 322.890

1.2 Jugendarbeit / Jugendschutz (kommunale Trägerschaft) Projekte, die die Zusammenarbeit mehrer Träger bedürfen z.b.: Weiterbildung (Jugendleitercard, Multiplikatorenveranstaltungen) Theater für Regelschulen Ferien vor Ort Nachwuchsbandwettbewerb (Zusätzliche Mittel müssen eingestellt werden) Zirkusprojekt Graffitiprojekt Leistungen für Familien: Seite 8 Ferienbroschüre Ferienzeitung Freizeitführer Einnahmen: Landeszuschuss: Ausgaben: davon für Personalkosten: Saldo: 15.600 5.950 357.150 271.230 335.600

1.3 Jugendzentren (kommunale Trägerschaft) Jugendeinrichtungen: Hugo (Winzerla) Treffpunkt (Lobeda) Stadtteilladen Nord JenaNord) Seite 9 Einnahmen: Landeszuschuss: Ausgaben: davon für Personalkosten: Saldo: 72.040 49.870 629.300 360.420 507.390

Jugendförderplan (Freie Träger) Durch Freie Träger werden verschiedene Projekte im Bereich Jugendarbeit/Sozialarbeit durchgeführt. Neben den für die Träger anfallenden Fördersummen werden 105.891 für schulbezogene Jugendarbeit und 44.500 für verschiedene Fonds verwendet. Gesamtausgabe: 1.691.060 (+ 4.000 VMH) davon 364.457 Landesmittel Kommunaler Zuschuss: 1.326.603 (+ 4.000 VMH) Seite 10 Träger Gesamt DJR Geschäftsstelle + Verbände 134.200 Klex 291.952 Kindersprachbrücke 32.500 Freizeitladen HivO 126.319 Kinderbüro 48.965 Eastside 114.893 Mädchenprojekt Kontaktstelle 62.120 midnightfun 99.500 JG Stadtmitte 139.250 Sportkoordinatoren 35.540 Komme e.v. Schuso RS Brehm /RS Lobdeburg 87.722 Schuso/Jenaplan Schuso Mäpro./Diskurs RS J.Gutenb. RS 31.491 140.221 Ostschule RS Winzerla Schulsoz. An berufsbildenden Schulen ÜAG 64.996 Kompetenzagentur ÜAG 20.000 Schuso Janis Schule 36.600 Fanprojekt 26.500 JZ Burgau 12.909 JgZimmer Cospeda 991 Jugendberufshilfe Thüringen e.v. 8.000 Schuso an Berufsfachschulen ÜAG 30.000 Gesamtausgabe 1.544.669

Haushaltsentwicklung Jugendamt Plan Plan RE RE RE RE RE RE RE Bereich 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Jugendarbeit E 684.070 627.620 693.621 569.390 680.605 568.697 581.287 531.459 529.593 Jugendsozialarbeit A 3.176.560 2.870.170 2.603.670 2.657.701 2.919.968 2.856.108 2.919.526 2.656.048 2.409.137 Z 2.492.490 2.242.550 1.910.049 2.088.311 2.239.363 2.287.411 2.338.239 2.124.589 1.879.544 Kitas E 11.600.000 8.851.170 6.645.519 4.680.320 4.424.392 4.558.870 4.503.093 4.322.032 3.621.985 A 27.700.000 22.163.230 17.431.454 15.872.259 15.270.701 14.701.999 10.881.448 11.019.510 9.815.998 Z 16.100.000 13.312.060 10.785.935 11.191.939 10.846.309 10.143.129 6.378.355 6.697.478 6.194.013 Hilfen zur Erziehung E 1.214.240 1.395.570 1.384.171 1.538.539 1.505.486 2.113.701 1.943.363 1.921.243 994.141 UVG A 10.244.970 10.074.960 10.218.652 10.328.813 10.709.299 10.811.624 11.403.587 11.159.452 7.874.502 Z 9.030.730 8.679.390 8.834.481 8.790.274 9.203.813 8.697.923 9.460.224 9.238.209 6.880.361 Seite 11