HAUSHALTSPLAN Ausgaben 4253 Honarare f.kirchenmusiker ,00 720, Reise- u. Fahrkosten

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1 Seite 1 Einzelplan 0 Allgemeine Kirchl.Dienste Kirchenmusik Kirchenmusik.Arbeit 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,00 0,00 kirchlichen Bereich 1480 Teilnehmerbeiträge ,00 0, Kollekten ,00 0, Spenden ,00 0, Honarare f.kirchenmusiker ,00 720, Reise- u. Fahrkosten ,50 0, Geschäftsaufwand ,00 468, Rüsten/Freizeiten ,93 0,00 Kindersingewoche, Chorlager Jugendkantorei Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, , , , , Kirchenmusik himmelston & erdenklang 0500 Zuschüsse von Dritten ,00 0, Ersatz v.sach- u.persausg 0 0 0,85 349, Kollekten ,30 0, Spenden , , Entnahmen aus Rücklagen usw ,33 0,00 Anteilsbeträge 4230 Vergütung Angestellte , , Reise- u. Fahrkosten ,22 0, Geschäftsaufwand ,85 727, Veranstaltungen/Konzerte ,57-354, Verbrauchsmittel ,66 0, Veröffentl.Dokumentation , , Ersatz v.sach-u.persausg ,00 0,00 Finanzier.Anteile Kirchenmusiker 9420 Erwerb von bewegl.sachen ,49 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , ,05 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Posaunendienst,-chor/Orch ester 2100 Kollekten ,00 0, Reise- u. Fahrkosten ,00 0, Geschäftsaufwand ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

2 Seite Organisten-Kurse Rheinsbe rger Musikakademie 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,00 0,00 kirchlichen Bereich 1480 Teinnehmerbeiträge Orgelkurs , , automatisch angelegt bei 0 0 0,00 489, automatisch angelegt bei ,60 0, Reise- u. Fahrkosten ,00 0, Geschäftsaufwand ,00 0, Unterbringungs-u. Verpfl. für , ,20 Aus-Fort-Weiterbildg automatisch angelegt bei ,60 0, automatisch angelegt bei ,60 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , ,00 296, Personalkosten 1100 Lfd. aus Finanz vermögen ,00 0,00 ** 1911 Personalkostenersatz inn. der EKBO , ,00 RU 1931 Personalkostenersatz , ,45 inn.d.ev.kirchl.bereich 4210 Bezüge - Pfarrer und Pfarrerinnen , , Vergütung Angestellte , , Dienstwohnungsvergütungen , , Zweckgeb. Zuw. kirchl.b ,00 479, Zuführung an Rücklagen, Fonds,Stiftungen ,61 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Religionsunterricht 6100 Reise- u. Fahrkosten ,00 363,60 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, ,00 363, ,00-363, Mitarbeitendenkonvent 1480 Kursgeb.,Teilnehmerbeitr ,00 0, Ersatz v.sach- u.persausg 0 0 0,00 100, Reise- u. Fahrkosten ,74 506, Aus-, Fort- und Weiterb. Pfarrer und ,00 637,33 Mitarbeiter 6420 Honorare,Unterrichtsgeld ,00 950, Konventsrüste Konventskosten , , Supervisionen, Sonderveranstaltungen ,00 330, Verbrauchsmittel ,50 608,55

3 Summe Summe Überschuss/Zuschuss Seite ,00 100, , , , ,05 Summe , ,07 Summe , ,81 Überschuss/Zuschuss EP , ,74

4 Seite 4 Einzelplan 1 Besondere Kirchl. Dienste Kinder- und Jugendarbeit Kinder-und Jugendarbeit 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,00 0,00 kirchlichen Bereich AfJ 1480 Teilnehmerbeiträge ,00 0, weit.verw.u.betriebseinn ,00 0, Ersatz v.sach- u.persausg ,00 100, Kollekten ,84 50, Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit ,00 0,00 (DAE) 5310 Mieten , , Inventar-Beschaff,Unterh. bis ,77 196,13 netto ** 5540 Spiel-Beschäft.-Material bis 150 netto ,00 0,00 ** 6100 Reise- u. Fahrkosten , , Kosten f. Telekommun ,44 339, Geschäftsaufwand , , Rüsten/Freizeiten , , Tagungen/Weiterbildung ,00 280, Verbrauchsmittel , , Erwerb von bewegl.sachen ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,84 150, , , , , Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit "Cafe Hinterhof" 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,21 0,00 kirchlichen Bereich 0500 Zuschüsse von Dritten , , Ersatz v.sach- u.persausg ,25 0, Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit ,00 100,00 (DAE) 4250 Beschäftig.-Entgelte u ,00 325,00 Aufwend.f.Nebenamtliche 4260 Aufwend.f. Freiwilligen Dienst , , Unterhalt.d.Grundstücke, Gebäude und , ,52 Anlagen 5200 Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und , ,49 Anlagen 5210 Heizung Fernwärme Büro Cafe Hinte , , Reinigung , , Wasser u. Abwasser Büro Cafe ,35 937,53 Hinterhof 5232 Gas und Strom Büro Cafe Hinterhof ,00 158, Mieten Jugendzentrum , , Inventar-Beschaff,Unterh. bis ,90 556,60 netto ** 6100 Reise- u. Fahrkosten ,98 504, Kosten f. Telekommun ,36 359, Geschäftsaufwand ,72 398, Freizeiten/Rüsten ,52 168, Sitzungen u. Sonderverans taltungen ,00 554,00 Landesjugendforum, Bildungsforum 6500 Lehr- und Lernmittel ,39 292, Verbrauchsmittel ,50 476, Erwerb von bewegl.sachen ,26 300,00

5 Summe Summe Überschuss/Zuschuss Seite , , , , , , Kinder- und Jugendarbeit Bus OPR-EV 112 Nrp ab 06/ Zweck.Zuw.kirchl.B ,00 0, Ersatz v.sach- u.persausg ,90 367, Fahrzeuge,Unterh,Betrieb , , Fahrzeuge,Steuern,Versich ,88 842, Zuf.an Substanzerh.Rückl. -bewegl.vermögen , ,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,90 367, , , , , Kinder- und Jugendarbeit Bus OPR-EV 111 Prowura ab 06/ Zweck.Zuw.kirchl.B ,80 0, Ersatz v.sach- u.persausg ,40 680, Ent.a. Substanzerhaltungs rücklage 0 0 0, ,99 -bewgl. Vermög Veräuss.beweglich.Sachen 0 0 0, , Fahrzeuge,Unterh,Betrieb , , Fahrzeuge,Steuern,Versich , , Zuf.an Substanzerh.Rückl , ,00 -bewegl.vermögen 9420 Erwerb von bewegl.sachen 0 0 0, ,99 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Kinder- und Jugendarbeit Pfadfinderarbeit 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,00 0,00 kirchlichen Bereich 0500 Zuschüsse von Dritten ,00 0, Teilnehmerbeiträge ,00 0, Freizeiten/Rüsten ,00 0, Verbrauchsmittel ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Seelsorge an Kranken und Behinderten,Tel.Seelsorge 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,43 0,00 kirchlichen Bereich 0500 Zuschüsse von Dritten ,43 0, Kollekten ,00 0,00

6 Seite Fortsetzung Seelsorge an Kranken und Behinderten,Tel.Seelsorge 4210 Bezüge - Pfarrer und Pfarrerinnen , , Versorgungssicherung ,53 0, Inventar-Beschaff,Unterh. bis ,51 0,00 netto ** 6100 Reise- u. Fahrkosten ,40 386, Kosten f. Telekommun ,28 695, Geschäftsaufwand ,98 154, Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und ,00 0,00 Weiterbildung 6600 Verbrauchsmittel ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,86 0, , , , , Kirchentag 0500 Zuschüsse von Dritten ,00 0, Ersatz v.sach- u.persausg ,60 0, Inventar-Beschaff,Unterh. bis ,92 0,00 netto ** 6100 Reise- u. Fahrkosten ,30 0, Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und ,44 0,00 Weiterbildung 9420 Erwerb von bewegl.sachen ,53 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,60 0, ,19 0, ,59 0,00 Summe , ,19 Summe , ,39 Überschuss/Zuschuss EP , ,20

7 Seite 7 Einzelplan 2 Kirchliche Sozialarbeit Flüchtlingsarbeit 1900 Ersatz v.sach- u.persausg für ,34 0,00 Flüchtl.Koordinatorin 6100 Reise- u. Fahrkosten , , Geschäftsaufwand ,62 96, Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und 0 0 0,00 140,00 Weiterbildung 6600 Verbrauchsmittel ,32 171,87 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,34 0, , , , , Flüchtlingsarbeit Flüchtlingsarb im KKR 0500 Zuschüsse von Dritten ,39 0, Kollekten ,31 0, Spenden ,71 0, Entnahmen aus Rücklagen usw ,13 0,00 Anteilsbeträge 4250 Beschäftig.-Entgelte u ,00 210,00 Aufwend.f.Nebenamtliche 6100 Reise- u. Fahrkosten ,89 133, Geschäftsaufwand ,89 958, Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und ,50 0,00 Weiterbildung 6600 Verbrauchsmittel ,42 34, Zweckgeb. Zuwendungen im , ,00 Kirchlichen Bereich Kircheasyl in Kirchengemeinden 7960 Einzelbeih.,Unterstützg ,15 643, Erwerb von bewegl.sachen ,69 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,54 0, , , , ,64 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,88 0, , , , , Sonstige diakonische und soziale Arbeit Entwicklunsgspolitische Bildungsarbeit+Projekte 3100 Entnahmen aus Rücklagen usw , ,00 Anteilsbeträge Betriebsmittelrücklage 7400 Zweckgeb. Zuwendungen im 0 0 0,00 600,00 Kirchlichen Bereich 7490 Zweckgeb.Zuw.an Sonstige ,00 0,00 für Gastfamilien der Freiwilligen ESTA 7500 Zuschüsse an Dritte , ,00 Facetten des Glaubens Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , ,00

8 Seite 8 Summe , ,00 Summe , ,11 Überschuss/Zuschuss EP , ,11

9 Seite 9 Einzelplan 3 Ökumene, Weltmission,Entwicklungshilfe Ökumene, Weltmission, Ent wicklungshilfe Gesamtkirchl. Aufgaben 6400 Aus-, Fort- u.weiterb ,15 0,00 Japanbegegnungen 6740 Mitgliedsbeiträge , ,00 GAW, ESTA, Kurm.HV, DSD 7500 Zuschüsse an Dritte , ,90 Freiwilligenarbeit, Blau-Kreuz-Arb. Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, , , , ,90 Summe 0 0 0,00 0,00 Summe , ,90 Überschuss/Zuschuss EP , ,90

10 Seite 10 Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit (Publizistik,Inform,Werb) Öffentlichkeitsarbeit LAGA und CDH Wittstock 0400 Zweckgeb.Zuweisungen aus dem ,00 0,00 kirchlichen Bereich Kurm.Hülfsverein, Landeskirche 0500 Zuschüsse von Dritten ,00 0,00 Andere Zeiten e.v., Zentrale pol. Bildung 1730 Verkaufserlöse ,00 0, Entnahmen aus Rücklagen usw ,23 0,00 Anteilsbeträge LAGA-Rücklage 4100 Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit ,00 0,00 (DAE) 4230 Vergütung Angestellte , , Reise- u. Fahrkosten ,00 186, Geschäftsaufwand ,00 714, Veranstaltungen Laga ,00 0, Verbrauchsmittel ,08 0, Zweckgeb. Zuwendungen im , ,00 Kirchlichen Bereich Betriebskosten KDH Wittstock Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,23 0, , , , ,87 Summe ,23 0,00 Summe , ,87 Überschuss/Zuschuss EP , ,87

11 Seite 11 Einzelplan 5 Bildungswesen u.wissensch Regionalakademie 0500 Zuschüsse von Dritten ,00 0, Ersatz v.sach- u.persausg ,00 0, Beschäftig.-Entgelte u ,00 0,00 Aufwend.f.Nebenamtliche 5200 Betriebskostenzahlungen , , Mieten , , Reise- u. Fahrkosten , , Kosten f. Telekommun ,38 0, Geschäftsaufwand , , Veranstaltung. sowie Aus- Ev ,00 0,00 Erwachsenenbildung Theaterprojekt 9420 Erwerb von bewegl.sachen ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, , , , , Büchereien und Archive 3100 Entnahmen aus Rücklagen usw ,00 0,00 Anteilsbeträge 5310 Mieten , , Geschäftsaufwand ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, , , , ,00 Summe ,00 0,00 Summe , ,75 Überschuss/Zuschuss EP , ,75

12 Seite 12 Einzelplan 7 Rechtsetzung,Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz Ständige Ausschüsse 6100 Reise- u. Fahrkosten ,50 0, Geschäftsaufwand ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, ,50 0, ,50 0, Kreissynode 1900 Ersatz v.sach- u.persausg 0 0 0,00 19, Reise- u. Fahrkosten ,60 0, Geschäftsaufwand ,00 0, Verbrauchsmittel ,84 409,27 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 19, ,44 409, ,44-389, Kreiskirchenrat 6100 Reise- u. Fahrkosten ,74 106, Geschäftsbedarf ,00 0, Verfügungsmittel (Dispositionsmittel) ,80 0, Sachverständ.Gerichts-u. ähnliche ,88 0,00 Kosten 6440 Tagungen/Freizeiten ** , , Verbrauchsmittel ,64 204,73 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, , , , , Verwaltung Superintendentur 1900 Ersatz v.sachausgaben Handykosten ,22 74,01 u.a Spenden ,50 0, Sonst.Persbezog.Sachausg. (nach SGB ,74 0,00 IX) 5200 Bewirtsch.d.Grundstücke, Gebäude und ,47 0,00 Anlagen 5310 Mieten ,00 0, Inventar-Beschaff,Unterh. bis , ,31 netto ** 5510 Technische Geräte bis 150 netto ** ,37 0, Reise- u. Fahrkosten , , Kosten f. Telekommun , , Geschäftsaufwand , , Bücher und Zeitschriften , , Porto ,85 727, Verfügungsmittel (Dispositionsmittel) ,00 334, Tagungen/Weiterbildung , , Verbrauchsmittel ,62 619, Zweckgeb. Zuwendungen im ,00 0,00 Kirchlichen Bereich 9420 Erwerb von beweglichen Sachen , ,95

13 Summe Summe Überschuss/Zuschuss Seite ,72 74, , , , , Verwaltung Elektromobil Nissan OPR-EV 83E 0500 Zuschüsse von Dritten ,00 0, Versicherungsleistungen ,71 0, Inn.Verr.v.Sachkosten Reisekosten ** ,20 0, automatisch angelegt bei 0 0 0, , automatisch angelegt bei ,59 0, Entnahmen aus Rücklagen usw ,07 0,00 Anteilsbeträge 5232 Strom ,00 0, Fahrzeuge,Unterh,Betrieb ,46 250, Fahrzeuge,Steuern,Versich ,58 964, automatisch angelegt bei ,59 0, automatisch angelegt bei ,59 0, Zuf.an Substanzerh.Rückl ,00 0,00 -bewegl.vermögen 9420 Erwerb von bewegl.sachen ,41 0, Fahrzeuge ,94 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , ,00 697, Verwaltung Technische Ausstattung 5510 Technische Geräte bis 150 netto ** ,00 0, Erwerb von EDV-Hardware (> netto)** ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Kirchl. Verwaltungsämter 7410 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen für Sachkosten Verband 7420 Zweckgeb.Zuw.u.Umlagen Personalkosten Verband Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , ,00 0, ,00 0, , , , , Gemeinsame Mitarbeiterver tretung 6100 Reise- u. Fahrkosten ,00 117, Geschäftsaufwand ,75 118,65

14 Seite Fortsetzung Gemeinsame Mitarbeiterver tretung 6400 Veranstaltung. sowie Aus- Fort- und ,00 180,00 Weiterbildung 6600 Verbrauchsmittel ,00 26,33 Summe Summe Überschuss/Zuschuss ,00 0, ,75 442, ,75-442,18 Summe , ,10 Summe , ,45 Überschuss/Zuschuss EP , ,35

15 Seite 15 Einzelplan 9 Allgem. Finanzwirtschaft Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarf 0210 Finanzausgleich innerhalb der EKBO ,00 0, Allg.Zuweisg. Personalk. v , ,00 Landeskirche 0312 Allg.Zuweisg. Baukosten v , ,00 Landeskirche 0313 Allg.Zuweisg. Sachk. v. Landeskirche , , Allg. Zuweis. Baukost. v. Landeskirche , , Allg. Zuweis. Sachkost. v. Landeskirche , , ZweckZuw.kirchl.Bereich Baubeihilfen , , Sonderzuwendung Bauunterh altung für ,00 0,00 Kirchengem Zuführung an Rücklagen ,00 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Finanzausgleich 0210 Finanzausgleich innerhalb der EKBO ,00 0, Finanzausgleich innerh. des , ,00 Kirchenkreises 9100 Zuführung an Rücklagen, 15 % SubstanzerhaltungsR , ,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Schulden und Rückstellg Darlehensrückflüsse , , Zuführung an Rücklagen, , ,87 Fonds,Stiftungen 9200 Darlehensgewährung 0 0 0, ,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , , , , , Rücklagen 1100 Lfd. aus Finanz vermögen ** 3100 Entnahmen aus Rücklagen usw. Anteilsbeträge einschl. JA Bestand , Zuführung an Rücklagen, Fonds,Stiftungen Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , ,11 427,82 0,00 0, ,48 427, ,11 0, ,37 427, Abwicklung der Vorjahre

16 Seite Fortsetzung Abwicklung der Vorjahre 2910 automatisch angelegt bei , , Überschüsse aus Vorjahren manuell 0 0 0, , automatisch angelegt bei ,51 0, automatisch angelegt bei ,51 0, automatisch angelegt bei ,41 0,00 Summe Summe Überschuss/Zuschuss , , ,92 0, , ,41 Summe , ,91 Summe , ,87 Überschuss/Zuschuss EP , ,04 Summe , ,27 Summe , ,15 Überschuss/Zuschuss SB , ,88

17 Seite 17 SACHBUCHTEIL EINNAHMEN , ,27 AUSGABEN , ,15 ÜBERSCHUSS/ZUSCHUSS 0 0 0, ,88

2112 Kollekten, Opfer bei Amtshandlungen 50, 00 50, 00 0, Armenopfer 900, , , Reinigung 100, 00 40, 00 40, 00

2112 Kollekten, Opfer bei Amtshandlungen 50, 00 50, 00 0, Armenopfer 900, , , Reinigung 100, 00 40, 00 40, 00 Kassengemeinschaft 2207 - Verwaltungsamt Magdeburg ohne Unterkonten Seite: 1 Einzelplan 0 0110 Gottesdienst 0110. 00. 2111 Kollekten, Opfer lt. amtl. Kollektenplan eigene Gemeinde 100, 00 100, 00 96, 00

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