Stellenplan 2015 Stellenplan und Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015
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1 Stellenplan 2015 Stellenplan und Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2015
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3 Inhalt Seite 1 Gesamtübersicht 1 2 Stellenplan Beamte Stellenübersicht Beamte Stellenplan tarifl. Beschäftigte Stellenübersicht tarifl. Beschäftigte Stellenübersicht Dienstkräfte 25 in der Probe- und Ausbildungszeit 7 Stellenentwicklung Anlage Erläuterungen zum Stellenplan
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5 Gesamtübersicht Planstellen Stellenplan Stellenplan Stellenplan Stellenplan Stellenplan Stellenplan Verwaltung Beamtinnen/Beamte 215,9 212,2 219,1 226,2 226,8 229,9 tarifl. Beschäftigte 544,5 486,7 497,4 466,9 399,7 421,0 Summe: 760,5 698,9 716,5 693,0 626,5 650,9 Veränderungen zum Vorjahr 61,6-17,6 23,5 66,5-24,4 19,0 2. Eigenbetriebe *) Beamtinnen/Beamte EB Senioreneinrichtungen 1,5 EB Straßen 1,0 2,0 2,0 2,0 4,0 3,0 EB Schulen, Jugendeinrichtungen 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 Summe: 8,0 10,0 10,0 10,0 12,0 13,5 3. Gesundheitseinrichtungen Beamtinnen/Beamte Krankenhäuser 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 Summe: 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 4. Jobcenter Lippe AöR Beamtinnen/Beamte 44,4 46,3 41,6 37,4 8,6 tarifl. Beschäftigte 283,9 267,9 277,2 285,6 76,4 Summe: 328,3 314,2 318,9 323,0 85,0 Veränderungen zum Vorjahr 14,1-4,6-4,2 238,0 5. Probezeit/Ausbildung Beamtinnen/Beamte auf Probe (nachrichtlich) 12,0 10,0 10,0 8,0 5,0 5,0 Nachwuchskräfte **) 98,0 90,0 78,0 67,0 67,0 92,0 Summe: 110,0 100,0 88,0 75,0 72,0 97,0 *) Die Stellen der Beschäftigten werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen geführt **) incl. aller Nachwuchskräfte in den Eigenbetrieben, ausgenommen Nachwuchskräfte in den Senioreneinrichtungen des Kreises 1
6 Stellenplan Teil A: Beamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am Erläuterungen I davon insgesamt ausgesondert Allg. Verwaltung Wahlbeamte Landrat B 7 1,0 1,0 1,0 Summe 1,0 1,0 1,0 Höherer Dienst Ltd. Kreis...direktor/in B 3 1,0 1,0 1,0 Ltd. Kreis...direktor/in B 2 1,0 1,0 1,0 Ltd. Kreis...direktor/in A 16 4,5 5,5 5,5 Kreis...direktor/in A 15 3,5 3,0 3,0 Kreis...oberrat/rätin A 14 10,8 9,8 10,8 Kreis...rat/rätin A 13 hd 4,0 3,0 3,0 Summe 24,8 23,3 24,3 Gehobener Dienst Kreis...oberamtsrat/rätin A 13 gd 14,0 11,0 11,0 Kreis...amtsrat/rätin A 12 36,4 38,4 39,4 Kreis...amtfrau/mann A 11 32,5 28,2 28,3 Kreis...oberinspektor/in A 10 44,7 47,4 47,4 Kreis...inspektor/in A 9 gd 1,0 2,0 2,0 Summe 128,6 127,0 128,1 Mittlerer Dienst Kreisamtsinspektor/in A 9 md 34,8 34,3 34,1 Kreishauptsekretär/in A 8 16,8 16,2 16,6 Kreisobersekretär/in A 7 9,9 10,4 10,4 Summe 61,6 60,9 61,1 Insgesamt 215,9 212,2 214,6 2
7 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am Vermerke II Eigenbetriebe insgesamt davon ausgesondert EB Schulen, Jugendeinrichtungen Ltd. Kreis...direktor/in A 16 1,0 1,0 1,0 Kreis...amtsrat/rätin A 12 2,0 2,0 2,0 Kreis...amtfrau/mann A 11 3,0 2,0 2,0 Kreis...oberinspektor/in A 10 1,0 1,0 Kreis...amtsinspektor/in A 9 md 1,0 1,0 1,0 Kreis obersekretär/in A 7 1,0 1,0 Summe 7,0 8,0 8,0 EB Straßen Kreis...oberrat/rätin A 14 1,0 Kreis...amtfrau/mann A 11 1,0 1,0 1,0 Summe 1,0 2,0 1,0 Insgesamt 8,0 10,0 9,0 III Gesundheitseinrichtungen Krankenhäuser Höherer Dienst Chefärzte/ärztinnen A 15 5,0 5,0 5,0 Insgesamt 5,0 5,0 5,0 3
8 Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am Vermerke IV V insgesamt davon ausgesondert Jobcenter: Kreis...direktor/in A 15 1,0 1,0 1,0 Kreis...oberrat/rätin A 14 1,0 Kreis...oberamtsrat/rätin A 13 gd 1,0 Kreis...amtsrat/rätin A 12 9,5 10,7 10,5 Kreis...amtfrau/mann A 11 8,7 8,5 8,6 Kreis...oberinspektor/in A 10 16,1 15,0 12,1 Kreis...inspektor/in A 9 gd Kreisamtsinspektor/in A 9 md 2,0 2,0 2,0 Kreishauptsekretär/in A 8 6,2 6,1 5,1 Kreis obersekretär/in A 7 Kreis sekretär/in A 6 2,0 Insgesamt 44,4 46,3 39,3 Zusammenstellung Kreisverwaltung 215,9 212,2 214,6 Kreisbetriebe 8,0 10,0 9,0 Gesundheitseinrichtungen 5,0 5,0 5,0 Jobcenter 44,4 46,3 39,3 Insgesamt 273,4 273,5 267,8 4
9 Stellenübersicht Beamte Teil A. Aufteilung nach der Gliederung Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Kreisorgane Kreisorgane, FBL, Leiter Revision, Leiter KPB 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 7,00 Summe 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 7,0 7 MitarbeiterInnen 910 Referat Landrat, Pressestelle 001 Innere Verwaltung 1,00 1,50 2,50 Summe 1,0 1,5 2,5 3 MitarbeiterInnen 140 Revision/Recht 001 Innere Verwaltung 1,00 8,28 1,78 11,06 1,0 A 12 kw Summe 1,0 8,3 1,8 11,1 12 MitarbeiterInnen 310 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung 001 Innere Verwaltung 1,00 4,00 1,00 6,00 Summe 1,0 4,0 1,0 6,0 6 MitarbeiterInnen 401 Bildung 003 Schulträgeraufgaben 2,00 0,50 2,35 4,85 Summe 2,0 0,5 2,4 4,9 6 MitarbeiterInnen 800 Wirtschaftsförderung, Bürger- u. UnternehmerService 001 Innere Verwaltung 1,00 1, Wirtschaft und Tourismus 0,73 0,73 Summe 1,0 0,7 1,7 2 MitarbeiterInnen 600 Planen und Bauen 002 Sicherheit und Ordnung 0,75 0, Bauen und Wohnen 1,00 1,00 1,00 1,93 4,93 Summe 1,0 1,0 1,0 2,7 5,7 6 MitarbeiterInnen 380 Bevölkerungsschutz 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 3,00 12,00 17,00 3,0 A9mD+Z Summe 1,0 1,0 3,0 12,0 17,0 17 MitarbeiterInnen 5
10 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Fachbereich 1 Service FG 100 Organisation, IT, Gebäudewirtschaft 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 9,00 1,0 A 10 kw 015 Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00 1,0 A9 md+z Summe 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 FG 110 Personal 001 Innere Verwaltung 0,50 0,66 4,00 2,99 0,50 3,94 2,40 0,50 0,50 15,99 3,45 kw ATZ Summe 0,5 0,7 4,0 3,0 0,5 3,9 2,4 0,5 0,5 16,0 FG 200 Finanzen, Beteiligungen, Controlling 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 3,00 2,49 2,00 3,46 12,95 1,0 A7 ku Summe 1,0 1,0 3,0 2,5 2,0 3,5 13,0 Fachbereich 1 - Gesamt 001 Innere Verwaltung 1,50 1,00 0,66 1,00 5,00 7,99 4,99 6,94 1,00 2,40 1,50 3,96 37, Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00 Summe 1,5 1,0 0,7 1,0 5,0 8,0 5,0 6,9 1,0 3,4 1,5 4,0 38,9 39 MitarbeiterInnen (ohne ATZ) 6
11 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Integration FG 320 Ordnung, Verkehrsüberwachung 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 1,61 2,44 2,00 5,56 1,00 14,61 Summe 1,0 1,0 1,6 2,4 2,0 5,6 1,0 14,6 FG 330 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,41 1,00 1,00 4,41 Summe 1,0 1,4 1,0 1,0 4,4 FG 360 Straßenverkehr 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 0,95 2,00 1,00 4,80 3,81 2,44 16,00 Summe 1,0 1,0 2,0 1,0 4,8 3,8 2,4 16,0 0,95 A 12 ku, 1,1 A 8 ku 3,0 A 9 md+z 331 Kommunales Integrationszentrum 001 Innere Verwaltung 0,73 0,50 1,23 Summe 0,7 0,5 1,2 Fachbereich 2 - Gesamt 001 Innere Verwaltung 0,73 0,50 1, Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 1,00 1,95 5,02 4,44 6,80 9,37 4,44 35,02 Summe 1,0 1,0 1,0 2,7 5,0 4,4 6,8 9,4 4,9 36,3 41 MitarbeiterInnen 7
12 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Fachbereich 3 Gesundheit, Verbraucherschutz FG 390 Veterinärangelegenheiten, Lebensmittelüberw. 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 4,00 1,00 1,17 0,84 1,00 9,01 Summe 1,0 4,0 1,0 1,2 0,8 1,0 9,0 FG 530 Gesundheit 007 Gesundheitsdienste 0,50 0,50 1,00 0,61 2,61 Summe 0,5 0,5 1,0 0,6 2,6 Fachbereich 3 - Gesamt 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 4,00 1,00 1,17 0,84 1,00 9, Gesundheitsdienste 0,50 0,50 1,00 0,61 2,61 Summe 1,5 4,5 1,0 2,2 0,8 1,6 11,6 15 MitarbeiterInnen Fachbereich 4 Umwelt u. Energie FBL direkt unterstellt 011 Ver- und Entsorgung 0,73 1,00 1,73 1,0 A 9 md+z 013 Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,85 1,00 3,85 Summe 1,0 1,9 1,7 1,0 5,6 FG 670 Landschaft, Naturhaushalt Summe FG 700 Wasser-/ Abfallwirtschaft, Immissions-/Bodenschutz, Energie 013 Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,00 1,00 1,00 4, Umweltschutz 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 1,0 A 12 kw Summe 1,0 1,0 3,0 3,0 2,0 1,0 11,0 Fachbereich 4 - Gesamt 011 Ver- und Entsorgung 0,73 1,00 1, Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,00 2,00 2,85 1,00 7, Umweltschutz 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 Summe 1,0 1,0 4,0 4,9 3,7 2,0 16,6 17 MitarbeiterInnen 8
13 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales FG 500 Soziales 005 Soziale Leistungen 1,00 1,00 1,49 4,42 13,18 4,55 3,34 0,50 29,48 1,0 A 9 md+z Summe 1,0 1,0 1,5 4,4 13,2 4,6 3,3 0,5 29,5 FG 511 Controlling, Familie, Kindertageseinrichtungen 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 3,00 2,23 0,78 1,68 1,00 9,69 0,73 A 9 md+z Summe 1,0 3,0 2,2 0,8 1,7 1,0 9,7 FG 512 Soziale Dienste 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 1,00 4,47 6,47 Summe 1,0 1,0 4,5 6,5 FG 513 Beratung 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 0,49 0,49 Summe 0,5 0,5 Fachbereich 5 - Gesamt 005 Soziale Leistungen 1,00 1,00 1,49 4,42 13,18 4,55 3,34 0,50 29, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 1,00 3,00 3,23 5,25 1,68 1,00 0,49 16,65 Summe 2,0 2,0 4,5 7,7 18,4 6,2 4,3 1,0 46,1 55 MitarbeiterInnen 9
14 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Fachbereich 6 Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung FG 621 Geoinformation/Geodatenmanagement 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 1,00 1,00 2,00 4,00 Summe 1,0 1,0 2,0 4,0 FG 622 Liegenschaftskataster 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 1,00 1,00 2,00 Summe 1,0 1,0 2,0 FG 623 Immobilienbewertung/Vermessung 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 0,59 1,00 3,00 4,59 Summe 0,6 1,0 3,0 4,6 Fachbereich 6 - Gesamt 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 1,59 2,00 4,00 3,00 10,59 Summe 1,6 2,0 4,0 3,0 10,6 11 MitarbeiterInnen 10
15 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Kreis Lippe - Beamte gesamt Kreis Lippe - Beamte Gesamt (OHNE Eigenbetriebe) 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 1,00 4,50 1,00 1,66 2,00 7,00 18,00 8,27 10,94 1,00 3,40 1,50 4,46 66, Sicherheit und Ordnung 1,00 5,00 2,00 2,00 2,95 6,19 8,28 19,55 10,37 4,44 61, Schulträgeraufgaben 2,00 0,50 2,35 4, Kultur 005 Soziale Leistungen 1,00 1,00 1,49 4,42 13,18 4,55 3,34 0,50 29, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 1,00 3,00 3,23 5,25 1,68 1,00 0,49 16, Gesundheitsdienste 0,50 0,50 1,00 0,61 2, Sportförderung 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 1,59 2,00 4,00 3,00 10, Bauen und Wohnen 1,00 1,00 1,00 1,93 4, Ver- und Entsorgung 0,73 1,00 1, Verkehrsflächen, ÖPNV 013 Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,00 2,00 2,85 1,00 7, Umweltschutz 2,00 2,00 2,00 1,00 7, Wirtschaft und Tourismus 1,73 1,73 Kreis Lippe Gesamt 1,0 1,0 1,0 4,5 3,5 10,8 4,0 14,0 36,4 32,5 44,7 1,0 34,8 16,8 9,9 215,9 237 MitarbeiterInnen 11
16 Produkt- Bezeichnung Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Summe Erläuterungen bereich B 7 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 hd A 13 gd A 12 A 11 A 10 A 9 gd A 9 md A 8 A 7 A 6 Eigenbetriebe EB Schulen, Jugendeinrichtungen 1,00 2,00 3,00 1,00 7,00 EB Straßen 1,00 1,00 Summe Eigenbetriebe 1,0 2,0 4,0 1,0 8,0 8 MitarbeiterInnen Gesundheitseinrichtungen Klinikum Detmold 3,00 3,00 Klinikum Lemgo 2,00 2,00 Summe Gesundheitseinrichtungen 5,0 5,0 5 MitarbeiterInnen Jobcenter Lippe FB 1 Service 005 Soziale Leistungen 1,00 3,00 7,68 1,16 1,79 14,63 Summe Jobcenter FB 1 1,0 3,0 7,7 1,2 1,8 14,6 Jobcenter Lippe FB 2 Wirtschaftliche Hilfen 005 Soziale Leistungen 1,00 1,73 6,00 2,00 4,38 15,11 Summe Jobcenter FB 2 1,0 1,7 6,0 2,0 4,4 15,1 1,0 A 10 ku 2,0 A 9 md + Z Jobcenter Lippe FB 3 Markt u. Integration 005 Soziale Leistungen 4,73 1,00 8,96 14,69 1,0 A 11 ku Summe Jobcenter FB 3 4,7 1,0 9,0 14,7 Jobcenter Lippe - Gesamt 005 Soziale Leistungen 1,00 1,00 9,46 8,68 16,12 2,00 6,17 44,43 Summe Jobcenter Lippe 1,0 1,0 9,5 8,7 16,1 2,0 6,2 44,4 48 MitarbeiterInnen Gesamtsumme 1,0 1,0 1,0 5,5 9,5 10,8 4,0 15,0 47,9 45,1 60,9 1,0 37,8 23,0 9,9 0,0 273,4 298 MitarbeiterInnen 12
17 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD Entgelt- gruppe Zahl der Stellen 2015 Erläuterungen Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am Ü 15 7,1 davon 3,0 a.t. 8,5 7, ,6 11,4 11, ,6 21,0 21, ,8 20,2 21, ,0 52,7 52, ,4 26,8 28,8 9 44,6 42,5 41, ,0 112,1 113, ,9 93,9 94,9 5 40,3 24,8 23, ,7 12,5 12,7 2 Ü 2 0,6 0,6 0,6 Summe: 478,5 427,0 429,4 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD SuE Entgelt- gruppe Zahl der Stellen 2015 Erläuterungen Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am S 18 2,0 2,0 2,0 S 17 1,3 S 16 Ü S 16 S 15 7,8 6,7 6,7 S 14 30,3 28,4 29,7 S 13 Ü S 13 S 12 Ü 1,9 1,8 1,9 S 12 9,9 8,0 8,2 S 11 Ü S 11 11,0 11,1 11,0 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 1,8 1,8 1,8 Summe: 66,0 59,8 61,2 13
18 Jobcenter Kreis Lippe Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD Entgelt- gruppe Zahl der Stellen 2015 Erläuterungen Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am Ü ,7 8,7 8, ,5 9,5 9,5 9 86,3 80,0 84,6 8 71,8 64,8 69, ,5 17,4 17,4 5 42,8 42,8 42, Ü 2 Summe: 238,5 223,2 231,6 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD SuE Entgelt- gruppe Zahl der Stellen 2015 Erläuterungen Zahl der Stellen 2014 Tatsächlich besetzte Stellen am S 18 S 17 S 16 Ü S 16 S 15 S 14 S 13 Ü S 13 S 12 Ü 1,8 2,8 2,8 S 12 43,6 41,9 40,3 S 11 Ü S 11 S 10 S 9 S 8 Summe: 45,4 44,7 43,1 14
19 Stellenübersicht tarifl. Beschäftigte Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Kreisorgane Kreisorgane, FBL, Leiter Revision, Leiter KPB 001 Innere Verwaltung 2,00 2,00 Summe 2,0 2,0 2 MitarbeiterInnen 910 Referat Landrat, Pressestelle 001 Innere Verwaltung 1,00 1,50 1,00 2,00 3,09 2,00 1,00 11,59 Summe 1,0 1,5 1,0 2,0 3,1 2,0 1,0 11,6 14 MitarbeiterInnen 140 Revision/Recht 001 Innere Verwaltung 1,00 3,00 0,49 1,00 1,00 0,65 7,14 Summe 1,0 3,0 0,5 1,0 1,0 0,7 7,1 8 MitarbeiterInnen 310 Kreispolizeibehörde - Polizeiverwaltung 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 1,00 3,00 1,0 EG 3 kw Summe 1,0 1,0 1,0 3,0 3 MitarbeiterInnen 401 Bildung 003 Schulträgeraufgaben 1,00 0,77 4,25 1,00 3,00 2,92 1,00 13,94 2,0 Projektstellen kw 008 Sportförderung 1,00 1,00 Summe 1,0 0,8 4,3 1,0 1,0 3,0 2,9 1,0 14,9 17 MitarbeiterInnen 800 Wirtschaftsförderung, Bürger- u. UnternehmerService 001 Innere Verwaltung 2,00 5,53 3,05 10, Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00 1,00 2,50 3,44 0,50 2,77 1,00 13,21 5,44 Projektstellen kw Summe 1,0 1,0 1,0 2,5 3,4 0,5 4,8 5,5 4,1 23,8 28 MitarbeiterInnen 600 Planen und Bauen 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 2, Räumliche Planung u. Entwicklung 1,00 1, Bauen und Wohnen 1,00 1,00 5,79 1,77 1,90 1,00 3,78 16,24 Summe 1,0 1,0 2,0 6,8 1,8 1,9 1,0 3,8 19,2 21 MitarbeiterInnen 380 Bevölkerungsschutz 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 2,00 6,41 38,77 16,00 0,64 65,82 Summe 1,0 1,0 2,0 6,4 38,8 16,0 0,6 65,8 z. Zt. 17 MitarbeiterInnen 15
20 Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Fachbereich 1 Service FG 100 Organisation, IT, Gebäudewirtschaft 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 2,00 2,00 4,77 11,90 2,82 25,49 0,56 EG 5 kw Summe 1,0 1,0 2,0 2,0 4,8 11,9 2,8 25,5 FG 110 Personal 001 Innere Verwaltung 1,80 0,50 0,46 1,00 4,17 10,74 2,00 20,67 Summe 1,8 0,5 0,5 1,0 4,2 10,7 2,0 20,7 2,0 kw ATZ 0,5 EG 8 kw FG 200 Finanzen, Beteiligungen, Controlling 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 4,84 4,28 11, Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00 Summe 2,0 1,0 4,8 4,3 12,1 Fachbereich 1 - Gesamt 001 Innere Verwaltung 1,80 1,50 2,46 3,00 7,17 20,35 18,18 2,82 57, Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00 Summe 1,8 1,5 3,5 3,0 7,2 20,4 18,2 2,8 58,3 63 MitarbeiterInnen (ohne ATZ) 16
21 Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Integration FG 320 Ordnung, Verkehrsüberwachung 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 5,15 1,72 5,35 13,22 1,0 EG 8 ku Summe 1,0 5,2 1,7 5,4 13,2 FG 330 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 4,00 7,00 1,00 2,00 15,00 Summe 1,0 4,0 7,0 1,0 2,0 15,0 FG 360 Straßenverkehr 002 Sicherheit und Ordnung 2,00 1,00 3,33 33,32 39,65 Summe 2,0 1,0 3,3 33,3 39,7 Fachbereich 2 - Gesamt 002 Sicherheit und Ordnung 3,00 6,00 15,48 36,04 7,35 67,87 Summe 3,0 6,0 15,5 36,0 7,4 67,9 77 MitarbeiterInnen Fachbereich 3 Gesundheit, Verbraucherschutz FG 390 Veterinärangelegenheiten, Lebensmittelüberw. 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 7,18 1,00 1,80 0,77 11,75 Summe 1,0 7,2 1,0 1,8 0,8 11,8 FG 530 Gesundheit 007 Gesundheitsdienste 2,13 4,64 3,02 0,77 6,00 2,51 1,01 10,88 30,96 Summe 2,1 4,6 3,0 0,8 6,0 2,5 1,0 10,9 31,0 Fachbereich 3 - Gesamt 002 Sicherheit und Ordnung 1,00 7,18 1,00 1,80 0,77 11, Gesundheitsdienste 2,13 4,64 3,02 0,77 6,00 2,51 1,01 10,88 30,96 Summe 2,1 5,6 3,0 0,8 13,2 3,5 2,8 11,7 42,7 52 MitarbeiterInnen 17
22 Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Fachbereich 4 Umwelt und Energie FBL direkt unterstellt 011 Ver- und Entsorgung 2,00 1,00 3, Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,00 Summe 2,0 2,0 4,0 FG 670 Landschaft, Naturhaushalt 013 Natur- und Landschaftspflege 1,00 3,59 1,00 7,40 0,62 1,00 14,61 1,0 EG 11 kw Summe 1,0 3,6 1,0 7,4 0,6 1,0 14,6 FG 700 Wasser-/ Abfallwirtschaft, Immissions-/Bodenschutz, Energie 011 Ver- und Entsorgung 0,56 4,00 1,00 5, Natur- und Landschaftspflege 4,05 1,23 1,00 1,00 7, Umweltschutz 1,00 1,00 1,00 3,00 Summe 1,6 9,1 3,2 1,0 1,0 15,8 Fachbereich 4 - Gesamt 011 Ver- und Entsorgung 0,56 4,00 1,00 2,00 1,00 8, Natur- und Landschaftspflege 1,00 3,59 1,00 11,45 1,23 1,00 2,62 1,00 22, Umweltschutz 1,00 1,00 1,00 3,00 Summe 1,0 3,6 2,6 16,5 3,2 3,0 3,6 1,0 34,5 38 MitarbeiterInnen 18
23 Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales FG 500 Soziales 005 Soziale Leistungen 1,50 4,41 6,15 3,51 3,81 1,00 20,38 Summe 1,5 4,4 6,2 3,5 3,8 1,0 20,4 FG 511 Controlling, Familie, Kindertageseinrichtungen 005 Soziale Leistungen 2,00 1,00 3, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 2,50 3,77 3,00 3,37 4,47 18,11 0,5 EG 8 kw Summe 1,0 2,5 3,8 3,0 5,4 5,5 21,1 FG 512 Soziale Dienste 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 0,50 8,49 2,34 12,33 1,0 EG 14 kw Summe 1,0 0,5 8,5 2,3 12,3 FG 513 Beratung 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 9,44 1,50 11,94 Summe 1,0 9,4 1,5 11,9 Fachbereich 5 - Gesamt 005 Soziale Leistungen 1,50 4,41 6,15 5,51 4,81 1,00 23, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 1,00 10,44 2,50 4,27 11,49 5,71 5,97 42,38 Summe 1,0 1,0 10,4 4,0 8,7 17,6 11,2 10,8 1,0 65,8 80 MitarbeiterInnen 19
24 Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Fachbereich 6 Geoinformation, Kataster, Immobilienbewertung FG 621 Geoinformation/Geodatenmanagement 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 2,00 4,00 2,00 14,10 2,00 24,10 Summe 2,0 4,0 2,0 14,1 2,0 24,1 FG 622 Liegenschaftskataster 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 1,00 3,00 11,34 0,52 15,86 Summe 1,0 3,0 11,3 0,5 15,9 FG 623 Immobilienbewertung/Vermessung 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 1,00 3,48 2,00 1,49 8,50 5,50 21,97 Summe 1,0 3,5 2,0 1,5 8,5 5,5 22,0 0,54 EG 11 kw 1,0 EG 8 kw Fachbereich 6 - Gesamt 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 4,00 10,48 2,00 3,49 33,94 7,50 0,52 61,93 Summe 4,0 10,5 2,0 3,5 33,9 7,5 0,5 61,9 69 MitarbeiterInnen 20
25 Produkt- Bezeichnung Entgeltgruppe nach TVöD Summe Erläuterungen bereich Kreis Lippe - Beschäftigte TVöD gesamt 001 Innere Verwaltung 2,00 1,00 4,80 2,99 3,96 5,00 10,17 27,44 26,36 6,87 1,00 91, Sicherheit und Ordnung 2,00 1,00 1,00 4,00 8,00 29,07 75,81 25,15 0,77 0,64 147, Schulträgeraufgaben 1,00 0,77 4,25 1,00 3,00 2,92 1,00 13, Kultur 005 Soziale Leistungen 1,50 4,41 6,15 5,51 4,81 1,00 23, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,00 1,00 10,44 2,50 4,27 11,49 5,71 5,97 42, Gesundheitsdienste 2,13 4,64 3,02 0,77 6,00 2,51 1,01 10,88 30, Sportförderung 1,00 1, Räumliche Planung u. Entwicklung 1,00 4,00 10,48 2,00 3,49 33,94 7,50 0,52 62, Bauen und Wohnen 1,00 1,00 5,79 1,77 1,90 1,00 3,78 16, Ver- und Entsorgung 0,56 4,00 1,00 2,00 1,00 8, Verkehrsflächen, ÖPNV 013 Natur- und Landschaftspflege 1,00 3,59 1,00 11,45 1,23 1,00 2,62 1,00 22, Umweltschutz 1,00 1,00 1,00 3, Wirtschaft und Tourismus 1,00 1,00 1,00 3,50 3,44 0,50 2,77 1,00 14, Allgemeine Finanzwirtschaft 017 Stiftungen Kreis Lippe Gesamt 7,1 10,6 24,6 16,8 47,0 27,4 44,6 119,0 127,9 40,3 12,7 0,6 478,5 489 MitarbeiterInnen Jobcenter Lippe FB 1 Service 005 Soziale Leistungen 2,00 8,54 6,18 4,00 5,59 5,64 31,95 Summe Jobcenter FB 1 2,0 8,5 6,2 4,0 5,6 5,6 32,0 Jobcenter Lippe FB 2 Wirtschaftliche Hilfen 005 Soziale Leistungen 2,67 1,00 29,36 63,82 5,72 10,10 112,67 4,87 EG 9 ku Summe Jobcenter FB 2 2,7 1,0 29,4 63,8 5,7 10,1 112,7 Jobcenter Lippe FB 3 Markt u. Integration 005 Soziale Leistungen 5,00 1,00 50,77 3,95 6,14 27,02 93,88 Summe Jobcenter FB 3 5,0 1,0 50,8 4,0 6,1 27,0 93,9 Jobcenter Lippe - Gesamt 005 Soziale Leistungen 9,67 10,54 86,31 71,77 17,45 42,76 238,50 Summe Jobcenter Lippe 9,7 10,5 86,3 71,8 17,5 42,8 238,5 258 MitarbeiterInnen Gesamtsumme 7,1 10,6 24,6 16,8 56,6 37,9 130,9 190,7 145,3 83,1 12,7 0,6 717,0 747 MitarbeiterInnen 21
26 Stellenübersicht tarifl. Beschäftigte Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Produkt- Bezeichnung Entgelttabelle SuE Summe Erläuterungen bereich S 18 S 17 S 16 Ü S 16 S 15 S 14 S 13 Ü S 13 S 12 Ü S 12 S 11 Ü S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S Bildung 005 Soziale Leistungen 3,40 3,40 Summe 3,4 3,4 4 MitarbeiterInnen Fachbereich 1 Service FG 110 Personal 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 Summe 1,0 1,0 Fachbereich 1 - Gesamt 001 Innere Verwaltung 1,00 1,00 Summe 1,0 1,0 1 Mitarbeiterin Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Integration Kommunales Integrationszentrum 001 Innere Verwaltung 2,00 2,00 Summe 2,0 2,0 Fachbereich 2 - Gesamt 001 Innere Verwaltung 2,00 2,00 Summe 2,0 2,0 2 MitarbeiterInnen 22
27 Produkt- Bezeichnung Entgelttabelle SuE Summe Erläuterungen bereich S 18 S 17 S 16 Ü S 16 S 15 S 14 S 13 Ü S 13 S 12 Ü S 12 S 11 Ü S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales FG 500 Soziales 005 Soziale Leistungen 4,27 0,77 5,04 Summe 4,3 0,8 5,0 FG 511 Controlling, Familie, Kindertageseinrichtungen 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,33 1,54 1,14 1,00 1,77 6,78 Summe 1,3 1,5 1,1 1,0 1,8 6,8 FG 512 Soziale Dienste 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 2,00 2,00 20,88 1,00 5,17 3,78 1,78 36,61 1,0 S 12 kw 007 Gesundheitsdienste 6,29 6,29 Summe 2,0 2,0 27,2 1,0 5,2 3,8 1,8 42,9 FG 513 Beratung 006 Kinder, Jugend- und Familienhilfe 1,24 0,87 2,77 4,88 Summe 1,2 0,9 2,8 4,9 Fachbereich 5 - Gesamt 005 Soziale Leistungen 4,27 0,77 5, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 2,00 1,33 3,54 23,26 1,87 8,94 5,55 1,78 48, Gesundheitsdienste 6,29 6,29 Summe 2,0 1,3 7,8 30,3 1,9 8,9 5,6 1,8 59,6 71 MitarbeiterInnen 23
28 Produkt- Bezeichnung Entgelttabelle SuE Summe Erläuterungen bereich S 18 S 17 S 16 Ü S 16 S 15 S 14 S 13 Ü S 13 S 12 Ü S 12 S 11 Ü S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 Kreis Lippe - Beschäftigte TVöD Entgelttabelle S gesamt 001 Innere Verwaltung 1,00 2,00 3, Sicherheit und Ordnung 003 Schulträgeraufgaben 004 Kultur 005 Soziale Leistungen 4,27 0,77 3,40 8, Kinder, Jugend- und Familienhilfe 2,00 1,33 3,54 23,26 1,87 8,94 5,55 1,78 48, Gesundheitsdienste 6,29 6, Sportförderung 009 Räumliche Planung u. Entwicklung 010 Bauen und Wohnen 011 Ver- und Entsorgung 012 Verkehrsflächen, ÖPNV 013 Natur- und Landschaftspflege 014 Umweltschutz 015 Wirtschaft und Tourismus 016 Allgemeine Finanzwirtschaft 017 Stiftungen Kreis Lippe Gesamt 2,0 1,3 7,8 30,3 1,9 9,9 11,0 1,8 66,0 78 MitarbeiterInnen Jobcenter Lippe FB 3 Markt u. Integration 005 Soziale Leistungen 1,82 43,59 45,41 3,0 S 12 kw Summe FG 3.4 1,8 43,6 45,4 Jobcenter Lippe - Gesamt 005 Soziale Leistungen 1,82 43,59 45,41 Summe Jobcenter 1,8 43,6 45,4 49 MitarbeiterInnen Gesamtsumme 2,0 1,3 7,8 30,3 3,7 53,5 11,0 1,8 111,4 127 MitarbeiterInnen 24
29 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung KreissekretäranwärterInnen KreisinspektoranwärterInnen KreisumweltoberinspektoranwärterInnen KreisvermessungsoberinspektoranwärterInnen BrandmeisteranwärterIn Azubi Verwaltungsfachangestellte/r Azubi Kauffrau/mann für Bürokommunikation Azubi Kauffrau/mann für Büromanagement Azubi Fachang. f. Medien und Informationsdienste Azubi BauzeichnerIn Azubi VermessungstechnikerIn/GeomatikerIn Azubi FachinformatikerIn (Systemintegration) Azubi StraßenwärterIn Azubi MechanikerIn für Land- u. Baumaschinentechnik Azubi HauswirtschafterIin Azubi HauswirtschaftshelferIn Azubi FachpraktikerIn Hauswirtschaft Azubi LebensmittelkontrollleurIn Azubi HygienekontrolleurIn Azubi NotfallsanitäterIn Azubi Veranstaltungskauffrau/-mann VolontärIn Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Summe Art der Vergütung Vorgesehen für 2015 Beschäftigt Stellenplan 2014 Erläuterungen Anwärterbezüge 2,0 2,0 Anwärterbezüge 24,0 21,0 19,0 incl. 2 AnwärterInnen Jobcenter, 2 AnwärterInnen kreisang. Kommunen Anwärterbezüge 1,0 1,0 Anwärterbezüge 2,0 2,0 2,0 Anwärterbezüge 6,0 4,0 3,0 Ausbildungsvergütung 23,0 23,0 23,0 Ausbildungsvergütung 2,0 4,0 Ausbildungsvergütung 5,0 3,0 Neuordnung der Büroberufe, Nachfolgeberuf für Kaufleute für Bürokommunikation Ausbildungsvergütung 2,0 1,0 1,0 Ausbildungsvergütung 1,0 2,0 2,0 Ausbildungsvergütung 9,0 9,0 9,0 Ausbildungsvergütung 9,0 12,0 10,0 incl. 1 Umschüler Ausbildungsvergütung 4,0 4,0 3,0 Ausbildungsvergütung 1,0 1,0 1,0 Ausbildungsvergütung 3,0 6,0 6,0 Ausbildungsvergütung 1,0 2,0 Ausbildungsvergütung 2,0 1,0 Nachfolgeberuf der Hauswirtschaftshelferin gesonderte Vergütung 1,0 1,0 gesonderte Vergütung 1,0 Ausbildungsvergütung Ausbildungsvoraussetzungen noch fraglich Ausbildungsvergütung 1,0 1,0 gesonderte Vergütung 2,0 2,0 2,0 98,0 97,0 90,0 25
30 Wesentliche Veränderungen in der Stellenentwicklung 2015 im Vergleich zu 2014 Einsparungen Anzahl Mehrstellen Anzahl 310 Kreispolizeibehörde -1,0 140 Revision/Recht 2,0 - Verwaltungsaufgaben (ASA) - Rechtsagentur 401 Bildung -9,9 - Revision - Projekt Lernen vor Ort 401 Bildung 3,0 - Personalsachbearbeitung Lehrer (ASA) insbesondere 600 Planen und Bauen -1,0 - Bildungsmonitoring - technische Bauaufsicht (ASA) - Bildungsberatung Fachbereich 1 Service -4,0 800 Wirtschaftsförderung, Bürger- u. UnternehmerService 4,4 insbesondere insbesondere - Beendigung Abordnungen - Projekte (finanziert) Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Integration -3,5 - Telefonie (teilweise Kostenerstattung) insbesondere 380 Bevölkerungsschutz 52,8 - Ordnung/Verkehrsüberwachung (ASA) - Neuordnung Rettungsdienst (gebührenfinanziert) - Zulassungsstelle (ASA) Fachbereich 1 Service 7,1 Fachbereich 3 Gesundheit und Verbraucherschutz -0,5 insbesondere - Gesundheit (ASA) - Gebäudewirtschaft/IT Fachbereich 4 Umwelt und Energie -1,5 - BAP für psychosoziale Angelegenheiten - Freiraumschutz und -entwicklung (ASA) - zentrale Finanzbuchhaltung - Wasserwirtschaft (ASA) Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Integration 2,0 Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales -0,5 - Ausländerbereich - Projekt soziale Dienste Fachbereich 3 Gesundheit und Verbraucherschutz 2,4 EB Straßen -1,0 insbesondere - Leitungsstelle (ASA) - Amtstierarzt EB Schulen -1,0 - Familienhebamme - Umwandlung in Beschäftigtenstelle (s. Wirtschaftsplan) Fachbereich 4 Umwelt und Energie 2,7 insbesondere - Klimaschutzmanager (kostenneutral) - Immissionsschutz Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales 4,9 insbesondere - Pflegestützpunkte - Jugendkulturring - Familienbildung - Eingliederungshilfe Jobcenter Lippe 14,1 26
31 Anlage: wesentliche Erläuterungen zum Stellenplan 2015 Org-Einheit Stellenminderung Anzahl Stellenmehrung Anzahl sonstige Veränderungen Anzahl Kreisorgane Umwandlung A 16 A 13 gd 1, Referat Landrat, Pressestelle 140 Revision/Recht Wegfall EG 8 0,47 Einrichtung EG 5 (Ehrenamt) 1,00 Umwandlung A 13 hd A 14 1,00 Einsparung EG 11 0,50 Einrichtung A 12 kw (Recht) 1,00 Umwandlung EG 12 EG 13 2,00 Einrichtung A 12 (Revision) 1, Kreispolizeibehörde Einsparung A 10 1, Bildung 800 Wirtschaftsförderung/BUS 600 Planen u. Bauen Wegfall Projekt Lernen vor Ort 9,27 Einrichtung A 11 (GF Bildung) 0,50 Umwandlung EG 13 EG 12 1,00 Einsparung A 9 md 0,59 Einrichtung EG 13 (Bildungsmonitoring) 1,00 Verlagerung S 11 zum FB 5 0,50 Einrichtung EG 12 (Bildungsberatung) 1,00 Einrichtung S 11 (Schulsozialarbeit) 0,50 Einrichtung EG 10 (Projekte) 0,90 Einrichtung EG 5 (Projekte) 1,00 Einrichtung EG 8 (Assistenz) 1,00 Einrichtung EG 5 (BUS) 1,50 Einsparung EG 11 1,00 Umwandlung EG 11 A 9 md 0,75 Umwandlung A 12 A 11 1,00 Umwandlung EG 5 EG 6 1,00 Umwandlung A 10 EG 9 0, Bevölkerungsschutz Einrichtung Stellen Rettungsdienst 52,77 Umwandlung A 12 A 13 gd 1,00 A 1 / Seite 1
32 Org-Einheit Stellenminderung Anzahl Stellenmehrung Anzahl sonstige Veränderungen Anzahl Fachbereich 1 Service FG 100 Organisation, IT, Gebäudewirtschaft FG 110 Personal FG 200 Finanzen, Beteiligungen, Controlling Einrichtung A 13 hd (IT) 1,00 Umwandlung A 13hD A 15 1,00 Einrichtung A 10 (Gebäudewirtschaft) 1,00 Umwandlung A 9 gd A 11 1,00 Einrichtung EG 11 (Hochbau) 1,00 Umwandlung EG 6 EG 8 1,00 Einrichtung EG 8 (Kreisarchiv) 0,77 Wegfall A 15 (ATZ) 0,50 Einrichtung A 10 (ATZ) 0,50 Umwandlung A 8 A 9 md 0,61 Wegfall A 9 md (ATZ) 0,50 Einrichtung A 9 md (ATZ) 0,29 Umwandlung EG 9 EG 8 0,50 Wegfall EG 14 (ATZ) 0,50 Einrichtung A 7 (ATZ) 0,50 Umwandlung EG 5 EG 6 1,00 Wegfall EG 5 (ATZ) 0,50 Einrichtung EG 12 (ATZ) 0,50 Wegfall A 11 1,00 Einrichtung EG 9 (ATZ) 0,50 Wegfall A 10 1,00 Wegfall A 7 1,00 Einrichtung S 12 (BAP Psych) 1,00 Wegfall EG 9 1,00 Einrichtung A 11 (zentr. Finanzbuchh./Projekte) 1,00 Einrichtung A 10 (Beteiligungen) 1,00 A 1 / Seite 2
33 Org-Einheit Stellenminderung Anzahl Stellenmehrung Anzahl sonstige Veränderungen Anzahl Fachbereich 2 Ordnung, Verkehr, Integration FG 320 Ordnung, Verkehrsüberwachung FG 330 Ausländer-/ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Einsparung A 9 md 1,00 Umwandlung A 7 A 8 1,00 Einsparung EG 9 1,00 Verlagerung A 11 zum FB 3 0,17 Einsparung EG 6 0,50 Verlagerung A 10 zum FB 3 0,34 Umwandlung EG 6 EG 8 1,00 Einrichtung A 7 1,00 Umwandlung A 13 gd A 13 hd 1,00 Einrichtung EG 5 1,00 FG 360 Straßenverkehr Einsparung EG 6 1,00 Umwandlung A 10 EG 10 1,00 Umwandlung EG 6 EG 8 0,56 Fachbereich 3 Gesundheit und Verbraucherschutz FG 390 Veterinärang./ Lebensmittelüberwachung angelegenheiten Einrichtung A 13 hd (Amtstierarzt) 1,00 Verlagerung A 11 vom FB 2 0,17 Verlagerung A 10 vom FB 2 0,34 FG 530 Gesundheit Einsparung EG 15 0,49 Einrichtung EG 13 (Gutachten) 0,38 Umwandlung EG 15 EG 13 1,00 Einrichtung EG 8 (Familienhebamme) 1,00 Fachbereich 4 Umwelt und Energie L direkt unterstellt Einrichtung A 10 (Verwaltung) 0,73 FG 670 Landschaft, Naturhaushalt FG 700 Wasser- /Abfallwirtschaft, Immissions-/Bodenschutz, Energie Einsparung EG 8 0,50 Verlagerung EG 11 v. FG 700 0,85 Einsparung EG 9 1,00 Einrichtung EG 10 (Klimaschutzmanager) 1,00 Verlagerung EG 11 zum FG 670 0,85 Einrichtung A 11 (Immissionsschutz) 1,00 Umwandlung EG 8 EG 9 1,00 Umwandlung A 10 A 11 1,00 Umwandlung EG 10 A 10 1,00 Umwandlung EG 10 EG 11 1,00 Umwandlung EG 11 EG 12 1,00 A 1 / Seite 3
34 Org-Einheit Stellenminderung Anzahl Stellenmehrung Anzahl sonstige Veränderungen Anzahl Fachbereich 5 Jugend, Familie und Soziales FG 500 Soziales FG 511 Controlling, Familie, Kindertagesbetreuung Einrichtung EG 11 (Altenhilfeplanung) 0,50 Umwandlung EG 10 A 11 0,64 Einrichtung EG 10 (Heimaufsicht) 0,77 Umwandlung A 10 EG 9 0,50 Einrichtung EG 9 (Pflegestützpunkte) 0,50 Einrichtung EG 8 (Jugendkulturring) 0,50 Umwandlung A 11 EG 10 1,00 Einrichtung EG 11 (Rückkehrmanagement) 0,50 Umwandlung A 10 EG 10 0,37 Einrichtung S 17 (Familienbildung) 0,58 Umwandlung A 10 EG 9 1,00 Einrichtung S 14 ( 35a/Eingliederunghilfe) 0,50 Umwandlung EG 11 EG 13 1,00 Einrichtung S 12 (Familienbildung) 1,00 Umwandlung EG 5 EG 9 1,00 Umwandlung EG 6 EG 8 1,00 Verlagerung S 11 v. 401 Bildung 0,50 Umwandlung S 15 S 17 0,75 Umwandlung S 14 S 15 1,54 FG 512 Soziale Dienste Einsparung S 12 0,50 Umwandlung A 10 EG 9 1,00 Fachbereich 6 Vermessung, Kataster, Immobilienbewertung FG 621 Geoinformation/ Geodatenmanagement FG 622 Liegenschaftskataster Umwandlung A 12 A 13 gd 1,00 Umwandlung EG 11 EG 12 1,00 Umwandlung A 12 A 13 gd 1,00 Umwandlung EG 11 EG 12 1,00 EB Straßen Wegfall A 14 1,00 EB Schulen Wegfall A 7 1,00 Umwandlung A 10 A 11 1,00 Jobcenter Einrichtung neue Stellen 14,10 A 1 / Seite 4
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