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1 Grunddaten: Basisjahr 2017 (entspricht JR 2017) Zeitraum (Budgetjahr 2018) Erarbeitet durch Genehmigung GL Hinweis Stefan Schweizer 15. August 2018 Finanzplan auf Basis HRM2 Prognose Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog Erfolgsrechnung Aufwand 1'408 1'620 1'589 1'544 1'585 1'611 1'619 Ertrag 1'453 1'551 1'535 1'563 1'566 1'566 1'566 Ergebnis Gesamthaushalt Bilanzsituation Vorfinanzierungen Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Total Eigenkapital RKOO_FiPlan2019.xlsx Grunddaten V.2017

2 Tabelle 1: Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Bilanz Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 1 1 Aktiven 709 Total Aktiven 2 10 Finanzvermögen FV Flüssige Mittel Vorjahr - (Zeilen ) Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen Verwaltungsvermögen VV Vorjahr - (Zeilen ) Immaterielle Anlagen Passiven 710 Total Passiven 9 20 Fremdkapital Vorjahr - Zeile Laufende Verbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeite Passive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Vorfinanzierungen Vorjahr + Einl. - Entn Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Tabelle 2: Abschr.- Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Abschreibungen satz 1) Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 16 Abschreibungen best. FV 0.0% Abschreibungen best. VV 0.0% Zusätzliche Abschr. best. FV zum Ergänzen 19 Übrige Abschr. best. VV zum Ergänzen 20 Total Abschreibungen ) Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG ) Tabelle 3: Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Amortisation/Zinsaufwand Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 20 Amortisation best. FK zinspflichtig Amortisation best. FK übriges Kto Total Amortisation FK Zeile Bilanz V.2017

3 Tabelle 4: Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Erfolgsrechnung Aufwand Beträge in 1000 Fr. (automatisch) Personalaufwand Total Zeile 25 bis Behörden u. Kommissionen zum Ergänzen Löhne Geschäftsstelle zum Ergänzen Zulage zum Ergänzen Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg zum Ergänzen übriger Personalaufwand zum Ergänzen Sachaufwand Total Zeile 31 bis Materialaufwand zum Ergänzen Büroeinrichtung zum Ergänzen Dienstleistungen u. Honorare zum Ergänzen Mietaufwand zum Ergänzen Spesenentschädigungen zum Ergänzen Versch. Betriebsaufwand zum Ergänzen Transferaufwand Total Zeile Beiträge an Dritte zum Ergänzen Durchlaufende Beiträge Total Zeile Durchl. Beiträge Gemeinden zum Ergänzen Ausserordentlicher Aufwand Total Zeile Einlagen in Vorfinanzierungen zum Ergänzen Interne Verrechnungen Total Zeile Verr. Int Dienstleistungen zum Ergänzen 44 zum Ergänzen 45 Total Aufwand 1'408 1'620 1'589 1'544 1'585 1'611 1'619 ER Aufwand V.2017

4 Tabelle 5: Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Erfolgsrechnung Ertrag Beträge in 1000 Fr. (automatisch) Entgelte Total Zeile 48 bis Benützungsgebühren u. Dienstleis zum Ergänzen Rückerstattungen zum Ergänzen Verschiedene Erträge Total Zeile Aktivierung Eigenleistungen zum Ergänzen Finanzertrag Total Zeile Zinsertrag zum Ergänzen Transferertrag Total Zeile 55 bis Entschädigungen Kanton zum Ergänzen Entschädigungen Gemeinden zum Ergänzen Beiträge von Kanton zum Ergänzen Beiträge von Gemeinden zum Ergänzen Beiträge von privater Seite zum Ergänzen Verschiedener Transferertrag zum Ergänzen Durchlaufende Beiträge Total Zeile Durchl. Beiträge Gemeinden zum Ergänzen Ausserordentlicher Ertrag Total Zeile Entnahmen aus Vorfinanzierg zum Ergänzen Interne Verrechnungen Total Zeile Verr. Int. Dienstleistungen zum Ergänzen Total Ertrag 1'453 1'551 1'535 1'563 1'566 1'566 1' Total Aufwand 1'408 1'620 1'589 1'544 1'585 1'611 1'619 von Tabelle 4, Zeile Ergebnis Erfolgsrechnung Einlagen in EK (+) von Tabelle 4, Zeile Entnahmen aus EK (-) von Zeile Selbstfinanzierung Zeilen ER Ertrag V.2017

5 Tabelle 6 (informativ): Investitionsprogramm Planungen und Projekte (Verwaltungsvermögen - Immaterielle Anlagen); in Tab. 4 in Pos. 313 netto berücksichtigt Beträge in 1000 Fr. Prio- Gesamt Subv. Restrität Projekt kosten Beitrag kosten Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später 1) (brutto) 2) (netto) Inv./Sub netto Inv./Sub netto Inv./Sub netto Inv./Sub netto Inv./Sub netto Inv./Sub netto Inv./Sub netto A* ZR ADT-Richtplan AGR (PFV) / BVE B* Pilotprojekt REMP.OO AGR, RenF, Dritte B* TRP MTB/Velorouten AGR (PFV) B* NIRP u. ESP Flugplatz AGR (PFV) B* Abklärung E-Region BFE, Gemeinden A* Revision ADT-Richtplan AGR (PFV) A* Umsetzung RGSK AGR (PFV) A Windenergie-Richtplanung AGR (PFV) B ÖV-Erschliessung Flugplatz AöV A AK RöV AöV A Erarbeitung RGSK AGR (PFV) A* ES 2019/FöPrgm Vorfinanzierung 0 Total auf eig. Rechnung ) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf; bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen 2) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, IR Planungen u. Projekte V.2017

6 Fr. 1'000 Fr. 1' Erfolgsrechnung Eigenkapital (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag und Vorfinanzierungen) Vorfinanzierungen (Fonds, Rückstellungen) Bilanzüberschuss/-fehlbetrag Liquiditätsschwelle Grafiken V.2017

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